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Documento 27

Este documento presenta cuatro modelos de dictamen de auditoría: dictamen limpio, excepto por, salvedad y abstención. El dictamen limpio indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de acuerdo con las normas. El dictamen excepto por se emite cuando hay una excepción que no afecta la opinión. El dictamen de salvedad se emite cuando hay una excepción que afecta la opinión. Finalmente, el dictamen de abstención se emite cuando el alcance del trabajo del auditor se ve
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Este documento presenta cuatro modelos de dictamen de auditoría: dictamen limpio, excepto por, salvedad y abstención. El dictamen limpio indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de acuerdo con las normas. El dictamen excepto por se emite cuando hay una excepción que no afecta la opinión. El dictamen de salvedad se emite cuando hay una excepción que afecta la opinión. Finalmente, el dictamen de abstención se emite cuando el alcance del trabajo del auditor se ve
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En esta actividad debe identificarse como si fuera usted el

auditor y requiere presentar los cuatro modelos de dictamen


de auditoria: Dictamen limpio, excepto por, salvedad y
abstención, desde un argumento imaginario.

A los accionistas de la Compañía R&M, S.A.


He examinado los Estados de Situación Financiera de la Compañía R&M, S.A., al
31 de diciembre de 2021 y 2022 y los Estados de Resultados, de las Variaciones en
el Capital Contable y de los Cambios en la Situación Financiera que le son
concernientes por los años que finalizaron en esas fechas. Estos estados
financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Mi
compromiso radica en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi
auditoria.

Mis investigaciones fueron elaboradas de acuerdo a las Normas de Auditoria


Generalmente Aceptadas, las cuales pretenden que la auditoria sea planeada y
realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros no contienen errores importantes, y de que están aptos de
acuerdo con las Normas de Información Financiera. La auditoría radica en el
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que avalan las cifras y
revelaciones de los estados financieros; así mismo, incluye la evaluación de las
Normas de Información Financiera manejados, de las estimaciones significativas
realizadas por la administración y de la exposición de los estados financieros
tomados en su conjunto. Considero que mis exámenes proveen una base razonable
para sostener mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados muestran


razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la
Compañía R&M, S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2022 y los resultados de sus
operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en la situación
financiera, por los años que finalizaron en esas fechas, de conformidad con las
normas de información financiera.
Según se explica en la Nota 01 a los estados financieros, la estimación para cuentas
incobrables al 31 de diciembre de 2021 y 2022 no contienen saldos que se
consideran de dudosa recuperación por $100,000.00 y $50,000.00,
respectivamente

Debido a la restricción en el alcance de mi trabajo, que se alude en el párrafo


anterior, y en vista de la importancia de los efectos que pudiera tener la depuración
integral de las cuentas antes citadas, me abstengo de expresar una opinión sobre
los estados financieros de la Compañía R&M, S.A. al 31 de diciembre de 2021 y
2022 y por el año ejecutado en esa fecha, considerados en su conjunto.

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