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Este documento presenta un resumen de la declaración de impuestos sobre la renta de una persona física en España para el año 2021. Contiene información personal como el nombre, fecha de nacimiento y NIF del declarante y su cónyuge, así como detalles sobre sus ingresos por trabajo y capital mobiliario. El declarante solicita la devolución de parte de lo pagado y opta por la asignación de una cantidad a actividades de interés social.
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Este documento presenta un resumen de la declaración de impuestos sobre la renta de una persona física en España para el año 2021. Contiene información personal como el nombre, fecha de nacimiento y NIF del declarante y su cónyuge, así como detalles sobre sus ingresos por trabajo y capital mobiliario. El declarante solicita la devolución de parte de lo pagado y opta por la asignación de una cantidad a actividades de interés social.
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INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA

DECLARACIÓN
MODELO 100
Registro

Presentación realizada el 28-05-2022 a las 18:08:43


Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202110053191269J
Código Seguro de Verificación: WB7DKFBLAAUUB9J6

Presentador

NIF Presentador: 21353192S


Apellidos y Nombre / Razón social: MALDONADO ENCINAS PURIFICACION
En calidad de: Titular

Vía de entrada: Presentación por Internet


Número de justificante: 1002554743556

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

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1
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Agencia
Agencia
Tributaria
Tributaria Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Modelo
Teléfono:
Teléfono:
901 901
33 55
3333
55 33
sede.agenciatributaria.gob.es
sede.agenciatributaria.gob.es Ejercicio 2021 D-100100
Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente

Primer declarante
NIF Apellidos y nombre
01 21353192S 02 MALDONADO ENCINAS PURIFICACION
Estado civil (el 31-12-2021)
Sexo del primer declarante: Divorciado/a o
Soltero/a Casado/a Viudo/a separado/a legalmente Fecha de nacimiento
H: hombre
M: mujer
05 M 06 07 X 08 09 10 25/06/1947
Grado de discapacidad. Clave...........…..............................................................................………………………………………………………………………….……………...... 11 1
Si su domicilio está situado en el extranjero indique el país de residencia en la UE o EEE en 2021 (excepto España)………………………………….….…... 12

Cónyuge (los datos identificativos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente)
NIF Apellidos y nombre
13 74474174J 14 REAZA MARTINEZ ANTONIO
Fecha de nacimiento del Grado de discapacidad
Sexo del cónyuge: cónyuge del cónyuge. Clave
H: hombre
M: mujer
59 H 60 14/01/1948 61

Cónyuge no residente que no es contribuyente del IRPF ................................................................................................................................................................................. 62


Cónyuge no residente que reside en un país de la UE o del EEE, y se aplica la deducción por unidades familiares formadas por residentes fiscales en la UE o del EEE …….....…. 64
Si su domicilio está situado en el extranjero indique el país de residencia en la UE o EEE en 2021 (excepto España) ..................................................................................... 43

Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2021

Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo/tuvieron su residencia habitual en 2021 ............................................................................ 70 17

Opción de tributación

Indique la opción de tributación elegida (marque con una “X“ la casilla que proceda) ............................................................................................................... Tributación individual......... 68 X
Tributación conjunta........... 69
Atención: solamente podrán optar por el régimen de tributación conjunta los contribuyentes integrados en una unidad familiar.

Devengo

Atención: este apartado únicamente se cumplimentará en las declaraciones individuales de contribuyentes fallecidos en el ejercicio 2021 con anterioridad al día 31 de diciembre.
Fecha de fallecimiento
Fecha de finalización del período impositivo ................................................................................................................................................................................................ 67

Asignación tributaria a la Iglesia Católica

Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a actividades de interés general consideradas de interés social.

Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra al sostenimiento económico de la Iglesia Católica, marque con una “X” esta casilla ................................................................... 105

Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social

Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a la Iglesia Católica.

Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra a las actividades previstas en el Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio (BOE del 29), marque con una “X” esta casilla….… 106

Representante

NIF Apellidos y nombre o razón social


65 66

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2
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Agencia
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33 55
3333
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sede.agenciatributaria.gob.es
sede.agenciatributaria.gob.es Ejercicio 2021 100
Rendimientos del trabajo
Contribuyente que obtiene los rendimientos DECLARANTE 0001

Retribuciones dinerarias 9.164,40 0003

Total ingresos íntegros computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)] 9.164,40 0012

Rendimiento neto previo [(12)-(13)-(14)-(15)-(16)] 9.164,40 0017

Suma de rendimientos netos previos 9.164,40 0018

Otros gastos deducibles 2.000,00 0019

Rendimiento neto [(18)-(19)-(20)-(21)] 7.164,40 0022

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo 5.565,00 0023

Rendimiento neto reducido [(22)-(23)] 1.599,40 0025

Rendimientos del capital mobiliario


RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Contribuyente que obtiene los rendimientos DECLARANTE 0026

Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades 62,35 0029

Total de ingresos íntegros [(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+(33)+(34)+(35)] 62,35 0036

Rendimiento neto [(36)-(37)] 62,35 0038

Rendimiento neto reducido [(38)-(39)] 62,35 0040

Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro 62,35 0041

Bienes inmuebles
RENTAS INMUEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENDADOS, CEDIDOS A TERCEROS, O AFECTOS A AAEE
Inmueble 1
Contribuyente titular. DECLARANTE 0062

Porcentaje de propiedad. 100,00 0063

Situación. 1 0065

Referencia catastral. 6973001YH2567S0019GK 0066

Urbana. X 0067

Dirección del inmueble CL BATISTE MUT 0015 1 00 19 EL CAMPELLO 0069

Vivienda habitual en 2021. X 0070

Nº de días que el inmueble ha sido vivienda habitual en 2021 365 0076

Integración y compensación de rentas


INTEGRACIÓN/COMPENSACIÓN RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2021 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2021 a integrar en la B.I. ahorro 62,35 0429

Base imponible general y base imponible del ahorro


BASE IMPONIBLE GENERAL
Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta 1.599,40 0432

Base imponible general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)] 1.599,40 0435

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO


Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2021 a integrar en la B.I. ahorro 62,35 0429

Base imponible del ahorro 62,35 0460

Base liquidable general y base liquidable del ahorro


DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Base imponible general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)] 1.599,40 0435

Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)] 1.599,40 0500

Base liquidable general sometida a gravamen [(500)-(501)] 1.599,40 0505

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO


Base imponible del ahorro 62,35 0460

Base liquidable del ahorro [(460)-(506)-(507)] 62,35 0510

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares


Mínimo contribuyente. Importe estatal 6.700,00 0511

Mínimo contribuyente. Importe autonómico 6.700,00 0512

Mínimo por discapacidad. Importe estatal 3.000,00 0517

Mínimo por discapacidad. Importe autonómico 3.000,00 0518

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal 9.700,00 0519

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico 9.700,00 0520

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal 1.599,40 0521

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal 62,35 0522

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33 55
3333
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sede.agenciatributaria.gob.es Ejercicio 2021 100
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico 1.599,40 0523

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico 62,35 0524

Cálculo del impuesto y resultado de la declaración


Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 151,94 0528

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 159,94 0529

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 151,94 0530

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general 159,94 0531

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general 0,00 0532

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general 0,00 0533

Tipo medio estatal 0,00 0534

Tipo medio autonómico 0,00 0535

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 5,92 0536

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 5,92 0537

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro 5,92 0538

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. del ahorro 5,92 0539

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0540

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0541

Tipo medio estatal 0,00 0542

Tipo medio autonómico 0,00 0543

Cuota íntegra estatal [(532)+(540)] 0,00 0545

Cuota íntegra autonómica [(533)+(541)] 0,00 0546

Deducciones
Deducciones autonómicas de la Comunitat Valenciana
Suma de deducciones autonómicas 0,00 0564

Determinación de cuotas líquidas y resultados


CUOTAS LÍQUIDAS
Cuota líquida estatal [(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(567)-(565)] 0,00 0570

Cuota líquida autonómica [(546)-(548)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(564)-(566)] 0,00 0571

Cuota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)] 0,00 0585

Cuota líquida autonómica incrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)] 0,00 0586

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN


Cuota líquida incrementada total [(585)+(586)] 0,00 0587

Cuota resultante de la autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)] 0,00 0595

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA


Por rendimientos del capital mobiliario 11,85 0597

Total pagos a cuenta [suma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)] 11,85 0609

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencial [(595)-(609)] -11,85 0610

Resultado de la declaración -11,85 0670

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente
Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 0,00 0675

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33 55
3333
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sede.agenciatributaria.gob.es Ejercicio 2021 - Documento de ingreso o devolución 100
Primer declarante
NIF Apellidos y Nombre

21353192S MALDONADO ENCINAS PURIFICACION

Cónyuge
NIF Apellidos y Nombre

74474174J REAZA MARTINEZ ANTONIO

Datos de la autoliquidación

Número de Justificante 1002554743556 Ejercicio 2021 Periodo 0A

Resumen de la declaración
Base liquidable general
sometida a gravamen Base liquidable del ahorro Cuota íntegra estatal Cuota íntegra autonómica Cuota líquida estatal Cuota líquida autonómica
0505 1.599,40 0510 62,35 0545 0,00 0546 0,00 0570 0,00 0571 0,00
Resultado a ingresar o devolver (casilla [0670] o casilla [0695] de la declaración) ….......................................................................................................................... 0695 -11,85
Tributación individual ……………………….................…………. 68 X Tributación conjunta ……………………….......…………………….…….…..….…. 69
Importante: si la cantidad consignada en la casilla [0695] ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentación del apartado P de la declaración
(Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), indíquelo marcando con una “X” esta casilla……………..…..…………………….…... 7

Declaración complementaria
Resultado de la declaración complementaria (se cumplimentará exclusivamente en caso de declaración complementaria del ejercicio 2021 de la que se derive
una cantidad a ingresar) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 0680
Importante: en las declaraciones complementarias no podrá fraccionarse el pago en dos plazos.

Fraccionamiento del pago e ingreso


Si el importe consignado en la casilla [0695] es una cantidad positiva, marque con una “X” la casilla correspondiente para indicar si desea o no fraccionar el pago en dos plazos. Recuerde que si
opta por domiciliar la totalidad o el primer plazo, dicho importe se cargará en cuenta el 30 de junio.

NO FRACCIONA el pago................................................................................…..... 1 SÍ FRACCIONA el pago en dos plazos............................................... 6


Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.
Consigne en la casilla I1 el importe que vaya a ingresar: la totalidad, si no fracciona el pago, o el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos.

Importe (de la totalidad o del primer plazo) ……………………………………………………………………………………………………………..……………..…………..... I1


Código IBAN

Forma de pago …

En caso de domiciliación, cumplimente los datos de una cuenta bancaria abierta en España de la que sea titular y en la que desea que le sea cargado el correspondiente pago.
Recuerde que el plazo para efectuar el ingreso es hasta el 30 de junio de 2022, inclusive.

Opciones de pago del 2.º plazo


Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique marcando con una “X” la casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad Colaboradora.

NO DOMICILIA el pago del 2.º plazo, deberá efectuar el ingreso hasta el día 7 de noviembre de 2022, inclusive …………………………………………………………........................................... 2

SI DOMICILIA el pago del 2.º plazo en Entidad Colaboradora, consigne en la casilla I2 el importe de dicho plazo. En caso de no haber domiciliado el primer plazo, cumplimente los datos de
una cuenta bancaria abierta en España de la que sea titular y en la que desea que le sea cargado el correspondiente pago. En este caso, el importe se cargará en cuenta el 7 de Noviembre 3
Código IBAN

Importe del 2.º plazo (40% de la casilla [0695]) …………………


I2

Devolución
Si el importe consignado en la casilla [0695] es una cantidad negativa, indique si solicita devolución o renuncia a ella:

Devolución SOLICITA LA DEVOLUCIÓN POR TRANSFERENCIA Importe D 11,85


Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado “Cuenta bancaria” los datos completos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España:


Código IBAN

ES9030050043752381587431

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero (datos identificativos de la entidad bancaria extranjera)/By transfer to a foreing bank account (identifying data of the foreing bank):
Código/Code IBAN Código/Code SWIFT/BIC
U.E./SEPA:

Código/Code SWIFT/BIC Número de cuenta/Account no.


Resto países/
Rest countries:
Banco/Name of de bank Dirección del Banco/Adress of the bank

Ciudad/City País/Country Código País/Country code

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