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Orden de Compra para Lubricadora 1"

Este documento es una orden de compra emitida por INCIMMET S.A. a PAUCAR PUMA ORIEL JESUS para la entrega de 20 uniones para lubricadoras de 1 pulgada el 8 de noviembre de 2022 por un total de S/ 590. La orden especifica las condiciones de pago, entrega e instrucciones para el envío de los materiales.

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Edward Barreto
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ORDEN COMPRA

Pagina: 1 de 2
OCINC202203015

RUC 20147960612
INCIMMET S.A.
SEDE PROYECTO ORCOPAMPA
AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 - 1401 NRO. DE OC OCINC202203015

FECHA DE OC 24/10/2022 T.C. 0.000

Teléfonos: (714) 730-0000 MONEDA PEN

CRITICIDAD EMERGENCIA

PROVEEDOR RUC 10454308960


ENTREGAR EN LAS MAGNOLIAS MZ H LT 2 URB. POPULAR NUEVO HORIZONTE
PROVEEDOR PAUCAR PUMA ORIEL JESUS LURIGANCHO CHOSICA - LIMA

DIRECCION - , REFERENCIA

CONTACTO CHRISTIAN GUEVARA


CONTACTO
TELEFONO 989470360
TELEFONO () -
CORREO cguevara@[Link]
CORREO

FACTURAR A INCIMMET S.A. COMPRADOR EDWARD BARRETO

DIRECCION AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 - 1401 TELEFONO

CORREO ebarreto@[Link]

CONDICION DE PAGO CREDITO 60

LIN CODIGO ARTICULO/SERVICIO Dia Entrega Unidad Cantidad Precio Total


1 02170205070 UNION PARA LUBRICADORA DE 1" 08/11/2022 UND 20 S/ 25.0000 S/ 500.00
RQIV202201915

Observaciones: RQIV202201915 ENVIO POR ENCOMIEDA

SUBTOTAL S/ 500.00
Fecha Envio
IGV (18%) S/ 90.00
24/10/2022
TOTAL ORDEN S/ 590.00

Homar Ramos
ORDEN COMPRA
Pagina: 2 de 2
OCINC202203015

Condiciones generales de la Orden de Compra


1. El número de orden de esta orden de compra y/o servicios debe citarse sin excepción en todos los documentos relacionados con ella (facturas, Guías
de remisión, etc)
[Link] modificación a la presente orden de compra y/o servicios debe ser autorizada por escrito
3. Las especificaciones anexas, si se incluyen, hacen parte integral de este pedido.
4. Toda mercadería que no cumpla con los requerimientos mínimos de tamaño, peso, calidad, tiempo de entrega, inocuidad y responsabilidad social será
devuelta por
cuenta y riesgo del proveedor.
5. Enviar adjuntos los manuales, certificados de análisis y/o calidad, fichas técnicas y de seguridad MSDS según corresponda.
[Link] excepción deberá entregarse original y copia de la factura , copia de la orden de compra y remisión firmada, así como ingreso de mercadería ( Sello
de recepción de almacén).
7. LA FECHA LIMITE DE RECIBO DE FACTURAS ES EL DIA VEINTICINCO (25) DE CADA MES.
8. Los proveedores prestadores de bienes y servicios dentro de las instalaciones de EXC Group y sus empresas filiales en el momento de contratar o
suministrar bienes a las
mismas, se comprometen en cumplir con los parámetros de seguridad y protección con el fin de evitar la ejecución de actividades ilícitas como son
narcotráfico, terrorismo
y otras formas de transgresión a la ley.

Instructivo de entrega de materiales

1. Rotulado: La mercadería debe venir debidamente rotulada:


Nombre de orden de compra
Nombre del proveedor
Número de Guía de remisión
Destino Final
Peso de bulto
Si es un producto químico debe incluir la hoja de datos de seguridad ( Material Safety Data Sheet = MSDS) del fabricante en español.
Si la mercadería es frágil, se debe colocar la señalización correspondiente.
Cada producto y el bulto completo deben ser rotulados con su correspondiente rombo de NFPA 704

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