Boleta de Pago
LA ROMANA
SM 095 M 13 L 2 AV. KINIK EDIFICIO LAS MUSAS NoInt 1 PB LA
ROMANA CP 77520 Zona URBANA CANCÚN
RUTA 95C Folio A063230473
CLIENTE
SEC 3 Periodo MAY-22 Vencimiento de pago 02-JUN-22
118142
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 156.27 $ 156.27
NIA 0000656830418002
Horario de bombeo: 02:00 - 11:00 Total horas 09:00 1 NA Alcantarillado $ 54.69 $ 54.69
1 NA Saneamiento $ 7.81 $ 7.81
IVA $ 10.00
IMPORTE DEL MES $ 228.77
Doscientos Veinte y Ocho pesos 77/100 MN
"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"
Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
fiscales (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI) , recibiéndolo en el correo
electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
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RESUMEN DE SALDOS
1 Doc Pend de pago $ 269.50
AP Real AP Estim
Saldo a favor $ 0.00
Por acreditar siguiente boleta $ 0.73
MÍNIMO A PAGAR $ 499.00
ADEUDO A LA FECHA $ 499.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos
PAGO A TRAVÉS DE BANCOS
BANCO # SERVICIO
HSBC 2895
SANTANDER 5531
REFERENCIA 1212218505
USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3
Normal A14S061111 13/05/22 Real 752 754 2 6 8
Folio A063230473 Vencimiento 02-JUN-22
Mínimo a pagar $ 499.00
Son: Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos 00/100 MN
CLIENTE 118142
Ref. Pagos Qiubo: 3018 21181425
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