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Inventario de Riesgos Críticos en Hospitales

El documento presenta información sobre inventarios de riesgos críticos. Explica que estos inventarios son listas ordenadas jerárquicamente de áreas, materiales, tareas y equipos según su riesgo estimado, considerando la probabilidad y consecuencia de incidentes. También describe los pasos para elaborar un inventario, incluyendo identificar procesos y riesgos críticos, calcular el riesgo esperado, y preparar una lista ordenada de los elementos más críticos.
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Inventario de Riesgos Críticos en Hospitales

El documento presenta información sobre inventarios de riesgos críticos. Explica que estos inventarios son listas ordenadas jerárquicamente de áreas, materiales, tareas y equipos según su riesgo estimado, considerando la probabilidad y consecuencia de incidentes. También describe los pasos para elaborar un inventario, incluyendo identificar procesos y riesgos críticos, calcular el riesgo esperado, y preparar una lista ordenada de los elementos más críticos.
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1.

INVENTARIO DE RIESGOS CRITICOS

Se puede entender como Inventario de Riesgos Críticos a un listado o registro de


áreas, materiales, tareas y equipos, que se ordenan jerárquicamente de acuerdo a
un criterio (en este caso se utilizará el M.R.), el cual ha sido estimado asumiendo
la probable ocurrencia de un determinado incidente, ya sea accidente, falla
operacional o cuasi pérdida cuya consecuencia puede ser objetivamente prevista.
Para mejorar la comprensión del tema aquí expuesto, se requiere que se maneje
con claridad algunos conceptos, por lo cual durante el desarrollo de este apunte se
irá profundizando cada uno de ellos para que finalmente el lector quede en
posición de elaborar su propio inventario.
El Inventario de Riesgos Críticos se cimenta sobre ciertos requisitos básicos, o
condiciones:

a) Los riesgos relacionados con los procesos pueden ser controlados, el costo del
control debe ser menor que el costo del producto final.

b) Más que buscar hechos que corregir, la supervisión, debe dedicar sus mejores
esfuerzos a identificar procesos críticos, para reducir la magnitud del riesgo a
niveles aceptables.

c) Dado que el tiempo y el esfuerzo de dedicar a controlar los riesgos


operacionales, son limitados, es mucho más eficiente que la línea de supervisión
enfatice sus esfuerzos a las áreas de resultados claves, considerando más áreas,
materiales y personas, que a corregir errores, vale decir la idea es pensar y actuar
haciendo las cosas libres de error más que en buscar reducirlo.

Este criterio matemático permite evaluar la magnitud de un riesgo. Esta contempla


dos aspectos, la consecuencia y probabilidad, y se expresa de la siguiente
manera:

MR = C * P

Donde:

Adolfo Oñate P.
Ingeniero en Prevención de Riesgos
C (Consecuencia) = Representa la magnitud o gravedad más probable de la
perdida operacional, si varían los resultados con respecto a lo planificado o
deseado.

Clasificación Categoría Consecuencia


Muerte de una o más personas
Incapacidad Permanente
Daño material irreparable y extenso
ALTA 8 Pérdidas de producción que afectan a los
resultados comprometidos (irrecuperable)
Detención de los trabajos que afecten a la
organización
Lesiones con incapacidad temporal de una
o más personas
MEDIA 4 Daño material reparable y parcial
Pérdidas de producción que requieran
planes especiales para su recuperación
Lesiones no incapacitantes
Daño material reparable y parcial
BAJA 2 Pérdidas de mínimas de producción,
recuperables y no requieren de planes
especiales para su recuperación
Cuasi accidentes o Cuasi pérdidas
INSIGNIFICANTE 1
Incidentes sin lesiones ni daños

P (Probabilidad) = Es la expectativa que se desarrolle toda una consecuencia de


causas y efectos hasta terminar en un resultado distinto al deseado.

Clasificación Valor Consecuencia

En la mayor parte de las ocasiones,


ocurrirá el incidente.
ALTA 8 Ha ocurrido muchas veces, o es posible
que ocurra frecuentemente durante un año.
El incidente podría ocurrir a veces
MEDIA 4 Ha ocurrido en algunas ocasiones
Ha ocurrido en alguna ocasión
BAJA 2
Altamente improbable que ocurra, o
INSIGNIFICANTE 1
Nunca ha ocurrido

Adolfo Oñate P.
Ingeniero en Prevención de Riesgos
2. PASOS PARA EFECTUAR UN INVENTARIO DE RIESGO CRITICO

Para elaborar un inventario de Riesgos Críticos se recomienda seguir los


siguientes pasos:

Elaborar un Listado de Riesgos Críticos

• Definir los procesos productivos que son críticos para los resultados
operativos.
• Esto requiere contar con un plano de distribución de la planta, un diagrama
de flujo que represente la secuencia de los procesos productivos o un
detalle de las tareas.
• Preparar un listado de las áreas, equipos y tareas que desarrollen procesos
críticos para la continuidad e integridad de las operaciones.

Identificar los Riesgos Asociados a cada Item o Elemento


Registrado en un Listado

Referido a cada riesgo, plantear las siguientes preguntas para su análisis:

• ¿Qué eventos o sucesos no deseados pueden afectarle?


• ¿Cuáles son las peores consecuencias posibles?
• ¿Cuál es la experiencia en términos de incidentes y pérdidas con este ítem?
• Recordar que las listas de riesgos asociados estarán conformadas sólo por
aquellos considerados como no aceptables, los que se transformarán en
objetivos de análisis o evaluación.
• Enunciar el riesgo que a juicio del evaluador sea el más significativo
asociado al ítem que se esta analizando. Como ejemplo se puede citar la
explosión como uno de los riesgos mas significativos asociados a la
manipulación incorrecta de sustancias explosivas. La paralización es el
riesgo asociado a la falta de materias primas.

Calcular el Riesgo Mediante el Valor Esperado de la Pérdida

El MR permite calificar el inventario del riesgo a las personas, de manera de


localizar y priorizar las acciones correctivas que se deben incorporar en las etapas
del diseño de los proyectos, y del control durante su operación, con el fin de
proteger a las personas y dar confiabilidad a los sistemas.

Adolfo Oñate P.
Ingeniero en Prevención de Riesgos
MR = C*P

Preparar el inventario de riesgos críticos

• Registrar ordenadamente en función de los valores entregados por el cálculo del


MR. de los elementos considerados críticos para la continuidad del proceso,
ordenados en forma decreciente.
• Preparar un inventario ordenado según las áreas, equipos, materiales y tareas de
acuerdo al mayor MR. calculado como se explicó anteriormente.

Así se tiene, que el inventario de Riesgos Críticos es un listado ordenado


jerárquicamente de acuerdo al mayor valor esperado de la pérdida, esto significa,
que en la práctica, se debe dedicar mayor atención a aquellos ítems que
resultaron con mayor MR.

En las tablas siguientes se puede observar lo anteriormente señalado.

CLASIFICACIÓN MR=C*P

Intolerable 32-64

Moderado 8-16

Tolerable 1-4

Adolfo Oñate P.
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Matriz de Magnitud del Riesgo

Matriz de Riesgos de Salud Ocupacional

La elaboración de ésta permite identificar los peligros relacionados con la


ocurrencia de enfermedades profesionales. La valorización está dada en función
de los resultados de las actividades ejecutadas y la Magnitud del Riesgo (MR) de
acuerdo a lo siguiente.

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD Insignificante (1) Baja Media Alta


(2) (4) (8)
Alta
M M I I
(8)
Media T M M I
(4)
Baja T T M I
(2)
Insignificante T T T I
(1)

CLASIFICACIÓN
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

CRÍTICO / INTOLERABLE RM > ó = LPP

MODERADO LPP > RM > 50% LPP

TOLERABLE RM< 50% LPP

RM (Resultado de la Medición). Cuando se identifica un peligro de exposición a


enfermedades profesionales se deben realizar mediciones de los agentes
asociados, tales como por ejemplo; ruido, polvo, solventes, etc., que permitan
establecer si el agente contaminante está dentro de los rangos del límite
permisible ponderado de exposición para trabajadores.

LPP: Límite Permisible Ponderado medido en las unidades que corresponda de


acuerdo a lista de contaminante del Decreto N° 594 Título IV De La Contaminación
Ambiental, u otro requisito legal aplicable.
Adolfo Oñate P.
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Cuando no exista legislación o regulación alguna a nivel nacional sobre algún
agente que afecte a la salud de los trabajadores, se tomará como referencia
regulaciones reconocidas a nivel internacional o las recomendaciones entregadas
por el organismo administrador de la salud.

Las mediciones se realizarán en conjunto con la Mutualidad adherida y/o en su


defecto se subcontratará el servicio. Los planes de vigilancia epidemiológicos se
elaborarán en conjunto con la Mutualidad Adherida. La frecuencia de las
mediciones, medidas de control y seguimiento se definirán a través de los Planes
de Seguridad y Salud Ocupacional.

Riesgo Residual

Luego de re-evaluar los riesgos de todos los incidentes asociados a los peligros el
líder en conjunto con los integrantes del equipo y la asesoría del Encargado de
PRP determinan si el consolidado de los riesgos de cada actividad es Tolerable
(T), Moderado (M) o Intolerable (I) de acuerdo a criterios de prevalencia,
frecuencia de la actividad, recursos asignados, etc.

El riesgo residual resultante deberá tener calificación Tolerable (T), caso contrario
se deberán establecer nuevos controles hasta obtener esta calificación.

3 ANEXO
- Formulario 01 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
- Formulario 02 de Matriz de Tratamiento de Riesgos

4 BIBLIOGRAFIA

• Manual de Inventario de Riesgos Críticos Mutual de Seguridad C.CH.C.


• OHSAS 18.001.

Adolfo Oñate P.
Ingeniero en Prevención de Riesgos

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