PECOM Servicios Energía S.A.
Blv. Cecilia Grierson 225 , piso 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T.: 30-65442469-8
Apellido y Nombre Legajo Período a Pagar Fecha de Pago
MILLANAO, LUCAS DANIEL 54032459 Q2 Noviembre 2021 06/12/2021
Número de CUIL Documento Fecha Ingreso Fecha Egreso Antig. Recon. AA-MM-DD Obra Social
23-31530372-9 31530372 13.06.2019 2-5-18 105408 OSPECON
Categorización Centro de Costo Sdo/Jornal Básico
OF.ESP.Y - Albañil AR0NQOG309 225,42
Código Descripción del Concepto Cantidad U. Medida Haberes con Aportes Descuentos Haberes sin Aportes
9244 Pago Feriado s/prom J 18,00 5.238,18
9270 Pago Feriado s/ Sdo J 18,00 4.747,32
9601 Horas diurnas 90,00 Horas 20.287,80
9611 Premio Asistencia 4.747,32
9624 Premio Producción 2.173,51
9797 Adic Zona Desfavorable 90,00 3.448,80
/321 Aporte SIJP sobre sueldo 40.642,93 11,00 % 4.470,72
/351 Aporte INSSJP sobre suel 40.642,93 3,00 % 1.219,29
/361 Aporte O.SOC. sobre suel. 40.642,93 3,00 % 1.219,29
9673 Seguro UOCRA 2,00 % 592,87
9722 Hs. traslado a.44 545/8 30,00 9.570,00
9724 Viandas art.41 545/8 10,00 7.488,70
9726 Ayuda alim. art.42 545/8 10,00 3.120,30
9731 Ad UOCRA CAC CCT 545/2008 1,00 6.691,79
9RED Redondeo 0,45
"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"
Depósito Seguridad Social T. Haberes T. Reten. T. No Remun.
Fecha Depósito Período Banco
11.11.2021 10/2021 SANTANDER RIO 40.642,93 7.502,17 26.871,24
Son pesos: Neto Pagado
SESENTA MIL DOCE 00 /100 60.012,00
Banco / Sucursal Cuenta N°
00034 BANCO PATAGONIA 265000000000243537 Lucas Daniel Millanao
Lugar de Pago Fecha: 06/12/2021
FIRMADO CONFORME
PECOM Servicios Energía S.A.
Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA Verónica Valeria James
PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO Apoderado