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Plan de Calidad Vial Arequipa 2019

Este documento presenta el Plan de Control de Calidad para el proyecto "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Eje de Integración Vial Norte entre la Intersección de la Av. Las Torres – Vía PE-34A, hasta la Intersección con la Av. Italia – Av. Aviación, Distritos de Yura y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa, Componente Vías Tramo I" a ser ejecutado por SICMA S.A.C. para el Gobierno Regional de Arequipa. El
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Plan de Calidad Vial Arequipa 2019

Este documento presenta el Plan de Control de Calidad para el proyecto "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Eje de Integración Vial Norte entre la Intersección de la Av. Las Torres – Vía PE-34A, hasta la Intersección con la Av. Italia – Av. Aviación, Distritos de Yura y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa, Componente Vías Tramo I" a ser ejecutado por SICMA S.A.C. para el Gobierno Regional de Arequipa. El
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 150-2019-GRA

CLIENT: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA
INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA – AV. AVIACIÓN,
PROY: DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA, COMPONENTE VIAS
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Contenido
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD...........................................................................1
1 INTRODUCCIÓN.....................................................................................................3
2 REPORTE EJECUTIVO.......................................................................................4
2.1 Datos Generales......................................................................................................4
A Ubicación del Proyecto:.....................................................................................4
B Información Financiera de Proyecto...............................................................4
C Información Administrativa de Proyecto..............................................................5
3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.........5
4 REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD....................................6
4.1 Responsabilidad de la dirección.........................................................................6
4.2 Gestión de los recursos.........................................................................................6
4.3 Plan de control de calidad.....................................................................................7
4.4 Estructura documental...........................................................................................8
4.4.2 Plan de Calidad....................................................................................................10
4.4.3 Procedimientos....................................................................................................10
4.5 Implementación......................................................................................................11
4.5.1 Estrategias de implementación........................................................................11
4.5.2 Difusión..................................................................................................................11
4.5.3 Comunicación......................................................................................................11
5 ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO...............................................................12
5.1 Elaboración del Plan de Calidad........................................................................12
5.1.1 Redacción del Plan Calidad..............................................................................12
5.1.2 Objetivos Gestión de Calidad...........................................................................14
[Link] Objetivos Generales....................................................................................14
[Link] Objetivos Específicos.................................................................................15
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA
INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA – AV. AVIACIÓN,
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5.2 Diseño de la Documentación aplicable............................................................15


5.2.1 Requisitos de la documentación.....................................................................15
[Link] Control de Documentos..............................................................................16
[Link] Control de Registros...................................................................................16
[Link] Control de Producto No Conforme..........................................................17
5.2.2 Procedimientos de Control...............................................................................17
5.2.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)................................................................18
6 RESUMEN DE ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD......19
7 CIERRE DE OBRA...............................................................................................21
7.1 PUNCH LIST O LISTA DE OBSERVACIONES.....................................................21
8 ANEXOS.................................................................................................................22
8.1 POLÍTICA DE CALIDAD...........................................................................................22
8.2 ORGANIGRAMA.........................................................................................................23
8.3 MAPA DE PROCESOS............................................................................................24
8.4 FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS......................................................................25
8.5 COPIA DE CONTRATO DE OBRA........................................................................27
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA
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1 INTRODUCCIÓN

SICMA S.A.C. es una empresa dedicada a la construcción de proyectos de


infraestructura, rehabilitación, mantenimiento, operación y mejora de diferentes
tipos de obra, públicas y privadas, asegurando a nuestros clientes el
cumplimiento de sus expectativas en términos de calidad, costos y plazos;
disponiendo para ello de infraestructura moderna, velando por la seguridad y
salud de nuestros trabajadores, protegiendo el medio ambiente y
responsabilidad social en los lugares y/o zonas donde se ejecuten sus
proyectos, dentro de un marco de ética; buscando la mejora continua y
desarrollo sostenible.

La calidad de nuestros servicios prestados es resultado de la planificación y


trabajo en conjunto de nuestro staff de profesionales, así mismo es de suma
importancia para SICMA S.A.C. la capacitación constante de su personal y el
Control de Calidad en la ejecución de todos nuestros proyectos.

SICMA S.A.C. con el objeto de ejecutar el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL


SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE
ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA
LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA – AV. AVIACIÓN, DISTRITOS DE
YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE
AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO I” ha elaborado el siguiente Plan de
Control de Calidad en concordancia a los requerimientos y/o especificaciones
de calidad solicitadas por el GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. El
presente Plan de Control de Calidad es un documento que define, detalla,
documenta, gestiona y controla la calidad del proyecto.

Del mismo modo, la realización de este Plan de Control de Calidad, asegura el


cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y requisitos de calidad por
parte de SICMA S.A.C. durante todos los procesos o actividades del proyecto:
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE


INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS
TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA –
AV. AVIACIÓN, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA
DE AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO I”
ejecutado para el Gobierno Regional de Arequipa.

2 REPORTE EJECUTIVO

2.1 Datos Generales

A Ubicación del Proyecto:

 Localidad : Cerro Colorado – Yura.

 Provincia : Arequipa

 Departamento :Arequipa

 País : Perú

B Información Financiera de Proyecto

 Entidad Financiera : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

 Entidad Ejecutora : SICMA S.A.C.

 Costo Directo : S/ 23,407,850.48 SOLES.

 Gastos Generales : S/ 2,802,316.81 SOLES.

 Gastos de Utilidad : S/ 1,872,154.81 SOLES.

 Sub Total : S/ 28,082,322.10 SOLES.


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C Información Administrativa de Proyecto

 Modalidad de ejecución : Administración Indirecta – Contrata.

 Plazo de ejecución : 181 días calendario.

 Fecha de entrega de terreno : 06 de Enero del 2020.

 Fecha de inicio de ejecución : 13 de Enero del 2020.

 Fecha de término : 11 de Julio del 2020.

 Residente de Proyecto : Ing. Hipólito Santander Rojas.

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El Contratista deberá proporcionar a la Entidad un trabajo acorde con la calidad


definida en los documentos del Contrato, y para lograr este objetivo, ejecutará y
controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de Aseguramiento o
Gestión de la Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015.

El Contratista deberá presentar un Plan para el Control de Calidad específico


para el proyecto, en el cual deberá incluir los requisitos de un sistema de
Gestión de la Calidad. Para el entendimiento y definición de los términos
técnicos sobre calidad, el Contratista se remitirá a la Norma EG-2013, RNE y
otros, con relación al vocabulario, y a las diferentes normas de la serie ISO
9000.

Durante la ejecución de los trabajos, la responsabilidad por la calidad del


servicio es, única y exclusivamente, del Contratista y cualquier supervisión,
revisión, comprobación o inspección que realice LA ENTIDAD, o sus
representantes, se hará para verificar su cumplimiento, y ello no lo exime de su
obligación sobre la calidad de la obra.
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Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá elaborar los registros


de acuerdo con los procedimientos e instrucciones del Plan de Control de
Calidad. La confiabilidad de estos registros deberá ser tal que le garantice a LA
ENTIDAD que los trabajos contratados se están desarrollando de acuerdo con
los procedimientos documentados que se presentan en los siguientes
requisitos del Plan de Control de Calidad.

4 REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

4.1 Responsabilidad de la dirección

El Contratista deberá hacer una declaración formal, por escrito y firmada, el


Compromiso de Política de Calidad, o similar según el Sistema Gestión que
maneje, en donde establecerá las políticas, objetivos, recursos y el
compromiso de la calidad en relación con el Contrato de Ejecución de
Obra.

El personal del Contratista deberá conocer el alcance, la responsabilidad y


la autoridad de las funciones relacionadas directa o indirectamente con la
planeación y control de los procesos a aplicar en la obra, con los elementos
del Plan de Control de Calidad y con la calidad del proyecto, así como con
las acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento continuo de los
mismos.

4.2 Gestión de los recursos

El Contratista deberá solicitar a sus subcontratistas y proveedores el


cumplimiento de los requisitos de calidad del Contrato de Ejecución de
Obra, exigiéndoles a los mismos la presentación de una declaración formal,
por escrito y firmada, de compromiso de la Política de Calidad o similares
según el Sistema Gestión que maneje.
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En todos los casos, previa autorización de LA ENTIDAD, el Contratista


deberá seleccionar a sus subcontratistas, de acuerdo con la capacidad que
tengan para suministrar bienes y servicios con la calidad requerida, en
concordancia con la Ley y RLCE, así como los controles a los que serán
sometidos aquéllos.

Antes de proceder a una compra o a una subcontratación, el Contratista


deberá evaluar y seleccionar a sus proveedores o subcontratistas para
asegurarse que poseen la capacidad adecuada para:

 Satisfacer los requisitos de entrega.


 Satisfacer los requisitos de calidad.
 Satisfacer cualquier requisito específico que se exija para el
producto que se compra o se subcontrata.

El Contratista deberá asegurar que las órdenes de compra, órdenes de


trabajo o subcontratos proporcionan al proveedor o al subcontratista, de
manera clara y precisa, toda la información necesaria para cumplir con los
requisitos de LA ENTIDAD. Cualquier cambio en las especificaciones
deberá ser transmitido oportunamente a los proveedores y/o
subcontratistas.

El Contratista establecerá acuerdos para que LA ENTIDAD, o su


representante, pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones de
los servicios subcontratados, en las instalaciones del proveedor o del
subcontratista, antes de su entrega.

4.3 Plan de control de calidad

Para la coordinación de las diferentes actividades, el Contratista deberá


desarrollar la documentación del Plan de Control de Calidad de manera
ordenada, sistemática y comprensible. El documento utilizado para
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describir el control de calidad del Contrato, la política y objetivos de calidad


será el Plan de Control de Calidad.

A partir de las necesidades y expectativas identificadas por LA ENTIDAD,


expresadas en los documentos de la Licitación Pública, el Contratista
deberá planear la realización de las actividades que asegurarán la calidad
del proyecto, considerando los requisitos y especificaciones de los servicios
que deberá prestar y los controles necesarios para garantizar su
cumplimiento.

El Contratista deberá indicar las instrucciones técnicas o procedimientos


específicos para las actividades sometidas al Plan de Control de Calidad o
similares según el Sistema Gestión que maneje.

Deberá elaborarse un organigrama que muestre las relaciones de


responsabilidad y autoridad de las funciones correspondientes al Plan de
Control de Calidad, y las interrelaciones de la organización del contratista
con las entidades que intervienen en el proyecto. Así mismo, deberá
describir las funciones del personal encargado de la calidad que
intervendrá en los trabajos, de acuerdo con el organigrama del Contrato.

El Contratista, de acuerdo con el requisito de Control de Documentos y


Registros de Calidad, deberá tener una estructura documental mínima de
acuerdo con los formatos, listados y documentos exigidos dentro del Plan
de Control de Calidad. Se podrá ampliar el número de documentos de
acuerdo con la experiencia en Gestión de Calidad del Contratista, si este lo
considera necesaria para mejorar el Plan de Control de Calidad del
Contrato.
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4.4 Estructura documental

Estos son los principales documentos relativos al Sistema de Gestión de


Calidad que toda organización, debería documentar e implementar para la
implementación de su Sistema de Gestión de Calidad:

 Política de Calidad
 Manual de Calidad
 Procedimientos
 Instrucciones.
 Registros

La naturaleza de estos documentos, su importancia en número, su tipología


y su modo de empleo dependen, por supuesto, de la naturaleza de la
empresa, así como de la política y de los objetivos de la calidad.

En el Gráfico 4.1 se muestra la pirámide que esquematiza la jerarquización


de la documentación del SGC que usa en la empresa SICMA SAC.

GRÁFICO 4.1. Estructura Documental del SGC de SICMA S.A.C.


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El Manual de la Calidad es un documento que especifica el Sistema de


Gestión de Calidad de la organización. Describe de forma sintética, para
la organización, su Política y su Sistema de Control de Calidad,
refiriéndose a los procedimientos y a las principales especificaciones
escritas.

4.4.2 Plan de Calidad

El Plan de Calidad es un documento que establece las prácticas


específicas de Calidad, los recursos y la secuencia de actividades
correspondientes a un proyecto o contrato en particular.

Le corresponde al Analista de calidad del Proyecto, verificar


permanentemente, en las reuniones de seguimiento al mismo, que se
esté cumpliendo lo expresado en el Plan de Calidad; de allí,
seguramente surgen actualizaciones al Plan de Calidad.

El Plan de Calidad debe referenciar los documentos contractuales ya


que no se trata de repetir los términos de referencia del proyecto o
contrato sino de describir los controles técnicos y administrativos para
dicho contrato.

4.4.3 Procedimientos

El procedimiento es una forma especificada para llevar a cabo una


actividad o un proceso. Los procedimientos pueden dar lugar o no a
documentos. Cuando un procedimiento da lugar a documentos, se
suelen utilizar los términos de "procedimiento escrito" o "procedimiento
documentado".

Un procedimiento escrito se compone generalmente de los siguientes


elementos: objeto y campo de aplicación de una actividad; lo que se
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debe hacer y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo debe hacerse;
qué materiales y qué documentos se deben utilizar; y cómo se debe
controlar y registrar.

Por lo tanto, se trata de un conjunto de reglas escritas propias de una actividad


o de una operación de control, de una prestación de servicio, de una acción de
aseguramiento de la calidad, etc.

En SICMA SAC existen procedimientos orientados al cumplimiento de los


requisitos de calidad.

4.5 Implementación

Es el conjunto de acciones encaminadas a poner en marcha las prácticas


planificadas y diseñadas por la empresa.

4.5.1 Estrategias de implementación

Es el conjunto de acciones que tienen un carácter eminentemente


comunicacional. Éstas son consideradas en la etapa de Planificación de
la Implementación.

4.5.2 Difusión

Es el conjunto de acciones de tipo comunicacional y de transferencia de


conocimientos, ejecutada por diversos medios, con el fin de mejorar su
nivel de conocimientos y por lo tanto de competencia.

4.5.3 Comunicación

Conjunto de prácticas y procedimientos establecidos por la organización


para intercambiar información, establecer consultas y transmitir
directrices con un objetivo determinado.
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5 ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO

Para iniciar la implementación del SGC en el Proyecto fue necesario elaborar


un Plan de Implementación, en éste se listaron las actividades a desarrolladas
de manera específica.

Este Plan de Implementación fue aprobado por el Gerente del Proyecto, quien
a su vez informó al personal del proyecto sobre la aplicación del Sistema de
Gestión de Calidad.

5.1 Elaboración del Plan de Calidad

Para la elaboración del Plan de Calidad se tuvo que estudiar todas las
especificaciones técnicas del Cliente y enfocar este plan hacia su
cumplimiento, así como al de las normas generales, en este caso, el
cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

El Plan de Calidad fue elaborado por el equipo implementador y el Jefe de


Calidad del proyecto siguiendo los siguientes pasos:

 Se identificaron los objetivos de calidad.


 Se identificaron las actividades implicadas en el desarrollo del Proyecto
y se generó la Lista de procedimientos y protocolos.
 Se establecieron las normas aplicables a los trabajos por desarrollar.
 Se redactó el Plan de Calidad
 El Gerente de proyecto revisó y aprobó el Plan de Calidad

5.1.1 Redacción del Plan Calidad

Para la redacción del Plan de calidad se tuvieron en cuenta los


siguientes ítems:
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a. Introducción:

Se presentó una breve descripción del Sistema de Gestión de Calidad,


de la estructura documental y de las funciones generales del Área de
Calidad del Proyecto.

b. Política de Calidad:

Se incluyó la Política de Calidad establecida por SICMA SAC, firmada en


enero del 2020.

c. Objetivo:

En este punto se describió el objetivo central de la presentación del Plan


de Calidad para el proyecto y se describieron las pautas sobre las cuales
éste sería desarrollado e implementado durante la ejecución del
proyecto.

d. Alcance:

En el alcance se hizo una descripción del tipo de Proyecto a desarrollar,


incluyendo además la ubicación, los principales trabajos a ejecutar y
restricciones a considerar durante el desarrollo del proyecto.

e. Códigos y Estándares:

De las especificaciones técnicas y planos del proyecto, se identificaron y


listaron las normas Peruanas (R.N.E., EG-2013, EM-2016 y otros) e
internacionales aplicables a éste (ASTM, ACI, ASME, API, etc.).

f. Organización:
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En este punto se describió la organización que se dispuso para el


proyecto. Se indicó con un organigrama la estructura para el proyecto,
presentado en el Anexo 1.

g. Procedimientos de Gestión y de Control:

Se listaron y describieron los procedimientos de gestión y control


aplicables al proyecto, los cuales serían implementados durante el
desarrollo del mismo. Dentro de éstos procedimientos se encuentran
referenciados los protocolos de calidad que serían aplicados en las
actividades diarias de ejecución.

h. Referencias:

Aquí se indicaron y describieron los documentos relacionados a la


elaboración e implementación del Plan de Calidad en el proyecto, como
el contrato y las especificaciones técnicas.

i. Anexos:

Se incluyeron todos protocolos, procedimientos mencionados dentro del


Plan de Calidad.

5.1.2 Objetivos Gestión de Calidad

Dentro del Plan de Calidad se establecieron dos clases de objetivos, los


generales y los específicos.

[Link] Objetivos Generales

Los objetivos generales fueron los siguientes:


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 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los


requerimientos y especificaciones del contrato y de las entidades y
normativas reguladoras vigentes.
 Asegurar la aceptación de las obras por parte del Cliente, mediante
el alcance de los niveles de servicio solicitados por el mismo.
 Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los
productos de cada proceso cumplirán con lo establecido en el
Contrato.
 Verificar el cumplimiento del Plan de Puntos de Inspección (PPI)
propios y de los subcontratistas, así como los Procedimientos de
Control de Calidad aplicables.
 Establecer canales de captación de oportunidades de mejora y
realizar el análisis de las mismas para definir las acciones que se
implementen en el proyecto.

[Link] Objetivos Específicos

Los objetivos específicos están orientados al cumplimiento de los


requisitos de calidad.

5.2 Diseño de la Documentación aplicable

Como siguiente paso, se procedió a desarrollar la documentación necesaria


para dar cumplimiento con los requerimientos establecidos por la norma
ISO 9001:2015.

Luego de identificar dichos requerimientos, se elaboró la Lista de


procedimientos y protocolos a implementar.

5.2.1 Requisitos de la documentación

Como se mencionó es parte de la política de la contratista, cumplir con


los requerimientos de la norma ISO 9001:2015, por lo que se tuvieron
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que adecuar los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad


organizacional.

[Link] Control de Documentos

En el Procedimiento de Control de Documentos se estableció el método


de cómo serían controlados los documentos del SGC, por lo que fue
necesario realizar una revisión de éste para dar cumplimiento total a este
punto enunciado en la norma.

En este procedimiento se documentaron los siguientes puntos:

 Para asegurarse que los documentos permanecieran legibles y


fácilmente identificables se indicó que debían ser resguardados
en medios no electrónicos, además éstos fueron protegidos en
archivados plásticos.
 También fueron identificados los documentos de origen externo,
como lo son manuales de operación de equipos y normas,
controlándose debidamente de acuerdo a este mismo
procedimiento.

La revisión y modificación del Procedimiento de Control de Documentos


la realizó el Jefe de Calidad del proyecto en conjunto con el equipo
implementador, posteriormente el procedimiento fue aprobado por el
Gerente de Proyecto y fue difundido al personal pertinente.

[Link] Control de Registros

Para cumplir con este requisito fue necesario adecuar el Procedimiento


de Control de Registros, para lograr un correcto control de los registros
generados en Control de Calidad.

Para lograr el control de registros se consideró lo siguiente:


CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 150-2019-GRA
CLIENT: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA
INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA – AV. AVIACIÓN,
PROY: DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA, COMPONENTE VIAS
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 Responsabilidades para el control de registros por área.


 Descripción de la identificación de cada registro por área.
 Responsabilidades para la compilación de los registros por
actividad.

[Link] Control de Producto No Conforme

Al respecto, se documentó el Procedimiento de Control de Producto No


Conforme, tal como lo solicita la norma ISO 9001:2015, en el que se
establecieron los lineamientos que permitirían controlar las no
conformidades del proyecto y asegurar que se identifiquen y controlen
para prevenir su uso no intencional.

En el procedimiento se determinó que la detección y tratamiento de los


productos no conformes serían en las siguientes etapas: Al recibo de un
producto para la obra, antes del Inicio (en las liberaciones) de un trabajo
en campo, durante la ejecución de los trabajos de la obra y a la entrega
de la Obra.

Para el control de los productos no conformes se elaboró el registro


Reporte de Producto No Conforme y Acciones Correctivas, los que se
muestran en el Anexo.

5.2.2 Procedimientos de Control

En los Procedimientos de Control se definieron las metodologías para


asegurar y controlar la calidad de los ensayos, pruebas e inspecciones
propias de los trabajos de construcción (civiles, eléctricos, sanitarios,
mecánicos, etc.). Éstos se basan en las normas y especificaciones
técnicas en las cuales se indican los tipos de ensayos, frecuencias y
normas específicas para controlar las actividades de construcción.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA
INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA – AV. AVIACIÓN,
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Los procedimientos de control están ligados a los PPI, ya que en ellos se


establecieron los criterios de aceptación y liberación de los trabajos.

Estos procedimientos se encuentran mencionados en la Lista Maestra.

5.2.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)

Los Planes de Puntos de Inspección (PPI) se refieren a las actividades


de inspección de calidad de los trabajos a ejecutar en el Proyecto
(movimiento de tierras, concreto, estructuras metálicas, tuberías, etc.),
su objetivo es coordinar las actividades de control y de construcción
estableciendo los criterios que permiten pasar de una actividad a otra
con la confianza de haber cumplido los requisitos del Cliente. Éstos se
elaboraron en base a las actividades identificadas y a los Procedimientos
de Control que se resume en el siguiente cuadro.
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6 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD / PUNTOS DE


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ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD / PUNTOS DE INSPECCION


M EJ OR AM IENTO DEL S ER VIC IO DE TRANS ITAB ILIDAD DEL EJ E DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTR E LA INTERS EC CION DE LA AV. LAS TORR ES – VIA P E-34A, HAS TA LA INTERS EC CIÓN CON
Obra: LA AV. ITALIA – AV. AVIACIÓN, DIS TR ITOS DE YUR A Y C ER RO COLORADO, P ROVINC IA DE AREQUIP A, R EGIÓN DE AREQUIP A, C OM P ONENTE VIAS TR AM O I

Cliente: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA


Ubicación: CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
FORMATOS Y PROTOCOLOS IMPLEMENTADOS

CC-002
CC-003
CC-004

CC-008
CC-009
CC-010

CC-014
CC-015
CC-016
CC-001

CC-005
CC-006
CC-007

CC-011
CC-012
CC-013
ITEM PARTIDAS UNID

01 PROYECTO DE VIAS
01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
[Link] TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km/DI
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS ha
01.02.02 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES m3
01.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE m2
01.02.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3
01.02.05 TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA m3
01.03 SUB BASES Y BASES
01.03.01 SUB BASE GRANULAR m3
01.03.02 BASE GRANULAR m3
01.04 PAVIMENTO ASFÁLTICO
01.04.01 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALZADA
[Link] IMPRIMACION ASFALTICA m2
[Link] PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE m3
01.04.02 PAVIMENTO ASFALTICO EN CICLOVIA
[Link] IMPRIMACION ASFALTICA m2
[Link] PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE m3
01.05 PAVIMENTO RIGIDO
01.05.01 PAVIMENTO DE CONCRETO
[Link] ADOQUIN DE CONCRETO E=10CM 10X20CM. COLOR GRIS EN BERMAS M2
01.06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
01.06.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3
01.06.02 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2
01.06.03 CONCRETO FC=100 KG/CM2 SOLADOS m2
01.06.04 CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) m3
01.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.06.06 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg
01.07 OBRAS COMPLEMENTARIAS
01.07.01 OBRAS DE CONCRETO
[Link] VEREDAS Y RAMPAS
[Link].02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3
[Link].03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3
[Link].04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS, INCLUYE PULIDO M2
[Link].05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS C/BRUÑADO M3
[Link].06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DENTELLON. M3
[Link].07 INSTALACION DE ADOQUIN PODOTACTIL DE HORMIGON (30CMX30CM) TIPO BARRAS M2
[Link].08 INSTALACION DE ADOQUIN PODOTACTIL DE HORMIGON (30CMX30CM) TIPO BOTONES M2
[Link].09 INSTALACION DE ADOQUIN PODOTACTIL DE HORMIGON (40CMX40CM) TIPO BOTONES M2
[Link].10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2
[Link].11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS CURVOS (MARTILLOS) M2
[Link] SARDINELES
[Link].01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3
[Link].02 SARDINEL CONCRETO TIPO D (f'c=210 kg/cm2) TIPO 1 INCLUYE ENCOFRADO ml
[Link].03 SARDINEL CONCRETO TIPO D (f'c=210 kg/cm2) TIPO 2 INCLUYE ENCOFRADO ml
[Link].04 SARDINEL CONCRETO TIPO D (f'c=210 kg/cm2) TIPO 3 INCLUYE ENCOFRADO ml
[Link].05 SARDINEL CONCRETO TIPO D (f'c=210 kg/cm2) TIPO 4 INCLUYE ENCOFRADO ml
[Link] MUROS DE CONTENCION
[Link].01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
[Link].01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
[Link].01.04 CORTE DE TERRENO NATURAL m3
[Link].01.05 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3
[Link].01.06 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3
[Link].02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
[Link].02.01 CONCRETO FC=100 KG/CM2 SOLADOS m2
[Link].02.02 CONCRETO FC=175 KG/CM2, EN CIMIENTOS CORRIDOS + 30% PG M3
[Link].03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
[Link].03.01 CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) m3
[Link].03.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg
[Link].03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
02 INTERFERENCIAS
02.01 CANAL DE REGADIO DE CONCRETO ARMADO
02.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO M
02.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL m2
02.02.07 BUZON DE CONCRETO DE 1.00X0.60X0.60M CON TAPA ARMADA und
02.03 INTERFERENCIAS REDES DE AGUA Y DESAGUE
02.03.01 ALCANTARILLAS DE PVC NORMALIZADO
[Link] OBRAS PRELIMINARES
[Link].01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M
[Link] MOVIMIENTO DE TIERRAS
[Link].01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMALTUB 200mm-200mm H=1.60m
M
[Link].02 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
REFINE, NIVEL Y CAMA DE APOYO DE ZANJA EN GENERAL M N° 150-2019-GRA
[Link].03 RELLENO, NIVEL. Y CAMA DE APOYO DE ZANJA M
CLIENT:
[Link].04 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
RELLENO COMP. ZANJA TERR. NORMAL TUB. 200mm H=1.60 m M
[Link] SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
MEJORAMIENTO
[Link].01
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION
SUMINISTRO E INSTALACION TUB. PVC 200mm + PRUEBA HIDRAULICA M
VIAL NORTE ENTRE LA
[Link] INTERSECCION
BUZONES DE LA AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA – AV. AVIACIÓN,
DE INSPECCION
PROY:
[Link].01 DISTRITOS DE YURAf'c=210
CONCRETO Y CERRO
kg/cm2 EN COLORADO,
BUZONES PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN
M3 DE AREQUIPA, COMPONENTE VIAS
[Link].02
TRAMO I ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BUZONES M2
[Link].03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg
[Link].04 PLAN DE CONTROL DEUND
DADOS DE CONCRETO DE EMPALME A BUZON DE 0.50x 0.50 m CALIDAD Page
[Link].05 TARRAJEO EN MUROS INTERIOR EN BUZONES M2
[Link] CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 21 of
[Link].01 CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC DE 6" UND REV: 0
[Link] VARIOS 53
[Link].01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION DE TUBERIA EN GENERAL M

IN

SPECCIÓN
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7 CIERRE DE OBRA

7.1 Punch List o Lista de Observaciones.

Al concluir los diferentes trabajos, se realizarán caminatas de inspección


en obra donde se registrarán las observaciones, si las hubiera, deberán
ser levantadas de acuerdo a las fechas pactadas; finalmente levantadas
estas observaciones a satisfacción del cliente y de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas y Diseño de Planos se aceptarán los trabajos
mediante un Acta de Recepción, quedando la obra bajo la garantía
correspondiente por parte del ejecutor.
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8 ANEXOS

8.1 Política de Calidad


DIRECCION DE GESTIÓN DE PROYECTOS Codigo: 9.1.3 APS_DR_SICMA
Versión: 1 Fecha: ene-20
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO Hecho por: Aprobado por: JMCH
PROY:

PROCESO DE PLANIFICACIÓN Pag: 1 de 1


CLIENT:

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE - 34A, HASTA LA PROYECTO_VIAL_AQP_2019
INTERSECCION CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACION, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO I"
TRAMO I

1.0 GERENCIA DE PROYECTO

JUAN MOSCAIRO 985676766

1.1 RESIDENTE DE OBRA


8.2 Organigrama.

HIPOLITO SANTANDER 969979716

1.3 OFICINA TÉCNICA


RUBEN M. ZELA 953772842

1.1.13 SECRETARIA
LIZBETH HUICHI 931824828

1.1.9 SUELOS Y PAVIMENTO 1.1.10 SEGURIDAD 1.1.11 MEDIO AMBIENTE 1.1.12 ARQUEOLOGIA 1.1.13 CONTROL DE CALIDAD

REYNALDO GARATE 951662822 DAVID ZELA 98400226 EDWIN JHORDY 95000322 BERENGUELA SANCHEZ 95138 4 9 22 ROGER CAYO 950037003

[Link] LOGISTICA 1.1.1 ADMINISTRADOR DE OBRA 1.1.2 GESTION SOCIAL [Link] ASISTENTE [Link] ASESORIA SEGURI [Link] COORD. EN MED AMBIE
RODRIGO CHURA 971028822 NELIDA CRUZ 985494921 HECTOR TORRES 998871624 DENNIS TOLEDO 973180826 OSCAR 921343933 GLOVER MAMANI 958636150

[Link].1 ALMACEN GENERAL [Link].2 ALMACEN COMB


DANIEL 965044500 ALEX 998147141

1.1.3 ING. DE PRODUCCION 1 1.1.4 ING. DE PRODUCCION 2 1.1.5 ING. PRODUCCION 3 1.1.6. TOPOGRAFIA 1.1.8 EQUIPO Y/O MAQ.
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

JHENSON GONZALES 966166823 NOE MAMANI 951345107 PABEL MADARIAGA 985464601


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8.3 Mapa de Procesos.

M AP A D E P R O C E SO S

Acciones Control de Control de Control de Producto Control de equipos de


correctivas y Documentos en obras registros no conforme medición y ensayo
preventivas

Gestión de Planeamiento Cierre de Control de Gestión


Comunicaciones de Proyectos Proyectos de Proyectos

Topografía y Movimiento Subbases y Pavimento Pavimento


Georeferenciac de Tierras Bases Asfaltico en Asfaltico en
ión Calzada Ciclovia

Señalizacion y Interferencias Veredas y Inmobiliario


Seguridad Vial redes de Rampas Urbano
Entrega
Agua y Fin de
del
Desague Obra
Terreno
Sardineles

Muros de
Contencion

Gestión de Compras y Contratación Gestión de Administración Calificación y


Recursos de Servicios Equipos de almacenes Evaluación de
Humanos Proveedores
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8.4 Formatos y Procedimientos.

CC-001 Verificación Topográfica.

CC-002 Protocolo de Liberación de Excavación

CC-003 Inspección de Excavación, Relleno y Compactación

CC-004 Inspección de Planta de Concreto

CC-005 Control de Nivelación Final y Mayor Ancho de


Colocación de Material

CC-006 Protocolo de Liberación para Relleno

CC-007 Control de Concreto en Obra

CC-008 Liberación de Vaciado de Concreto

CC-009 Pruebas de Nivelación de Redes de Alcantarillado

CC-010 Inspección de Materiales

CC-011 Protocolo Prueba Hidráulica de Tuberías de


Desagüe

CC-012 Habilitación de Encofrado

CC-013 Inspección de Suelos

CC-014 Inspección de Acero de Refuerzo

CC-015 Protocolo de Imprimación Asfáltica

CC-016 Protocolo de Colocación de Mezcla Asfáltica en


Caliente
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SGC-001 Control de Documentos y Registros

CC-NC-001 Reporte de No Conformidad y Acciones Correctivas

CC-DS-001 Densidad de Suelo In Situ - Método Cono de Arena


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8.5 Copia de Contrato de Obra.

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