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Auditoría de Estados Financieros OFIMUEBLES

Este documento es una carta de aceptación de una auditoría de los estados financieros de OFIMUEBLES Ltda. por parte de la firma AUDITORES & GENRENTES. CONTADORES PUBLICOS LTDA. La carta describe el alcance de la auditoría, que incluirá examinar la evidencia que soporta los montos y revelaciones en los estados financieros y evaluar los principios contables y estimaciones usadas por la gerencia. También indica que los honorarios se facturarán según el tiempo requerido y que la carta será efectiva para auditorías futuras

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Este documento es una carta de aceptación de una auditoría de los estados financieros de OFIMUEBLES Ltda. por parte de la firma AUDITORES & GENRENTES. CONTADORES PUBLICOS LTDA. La carta describe el alcance de la auditoría, que incluirá examinar la evidencia que soporta los montos y revelaciones en los estados financieros y evaluar los principios contables y estimaciones usadas por la gerencia. También indica que los honorarios se facturarán según el tiempo requerido y que la carta será efectiva para auditorías futuras

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AUDITORES & GENRENTES. CONTADORES PUBLICOS LTDA.

Avenida El Dorado Santa Fe de Bogotá

Señores:

JUNTA DIRECTIVA

OFIMUEBLES Ltda.

Ciudad…

De acuerdo con su solicitud que auditemos los Estados de Situación Financiera de OFIMUEBLES
Ltda. al 31 de diciembre de 2.00A y 2.00B, los correspondientes Estados de Resultados, de
Cambios en el Patrimonio, Cambios en la Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y notas a los
mismos por los años terminados en esas fechas. Por medio de la presente, tenemos el agrado de
confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditoría
será realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre los estados financieros.

Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría de General Aceptación


vigentes en Colombia. Dichas normas requieren que planeemos y desarrollemos la auditoría para
obtener una certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de manifestaciones
erróneas importantes. Una auditoría incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la
evidencia que soporta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también
incluye evaluar los principios de contabilidad usados y las estimaciones importantes hechas por la
gerencia, así como la presentación global de los estados financieros.

En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto


con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un
riesgo inevitable de que aún algunas presentaciones erróneas puedan permanecer sin ser
descubiertas.

Además de nuestro dictamen sobre los estados financieros, esperamos proporcionarles una carta
por separado, referente a cualesquiera debilidades sustanciales en los sistemas de contabilidad y
control interno que llamen nuestra atención.

es recordamos que la responsabilidad por la preparación de los estados financieros incluyendo la


adecuada revelación, corresponde a la administración de la compañía. Esto incluye el
mantenimiento de registros contables y de controles internos adecuados, la selección y aplicación
de políticas de contabilidad, y la salvaguarda de los activos de la compañía. Como parte del
proceso de nuestra auditoría, pediremos de la administración, confirmación escrita referente a las
presentaciones hechas a nosotros en relación con la auditoría.
Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra
disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera en relación con
nuestra auditoría. Nuestros honorarios que se facturarán a medida que avance el trabajo, se basan
en el tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo más gastos directos. Las cuotas por
hora individuales varían según el grado de responsabilidad involucrado y la experiencia y pericia
requeridas.

Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, modifique o [Link]
de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y acuerdo sobre
los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros.

Atentamente,

AUDITORES & GENRENTES. CONTADORES PUBLICOS LTDA.

GENDERSON ANTONIO LEONES HERRERA

Tarjeta Profesional 400001-T

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