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Ampliación Energética en Santo Tomás, Cusco

Este documento propone el mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en la localidad de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco. Actualmente existe una brecha entre la oferta y demanda de energía eléctrica que afecta a las viviendas de la zona. El proyecto analiza la información general, determina la brecha, realiza un análisis técnico, estima los costos, evalúa el impacto social y la sostenibilidad, y establece un mar
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Ampliación Energética en Santo Tomás, Cusco

Este documento propone el mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en la localidad de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco. Actualmente existe una brecha entre la oferta y demanda de energía eléctrica que afecta a las viviendas de la zona. El proyecto analiza la información general, determina la brecha, realiza un análisis técnico, estima los costos, evalúa el impacto social y la sostenibilidad, y establece un mar
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA

CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE


CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO..................................................................................2
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO..............................................................................................9
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA............................................................12
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.........................................................................................16
E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA...................................................................24
F. EVALUACIÓN SOCIAL................................................................................................................28
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.............................................................................................34
H. MARCO LÓGICO........................................................................................................................37

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

A.1 NOMBRE DEL PROYECTO.


Para definir el nombre del presente estudio de pre inversión, se ha considerado la naturaleza de intervención
y el objeto que pretende lograr.

Objeto de la intervención: El objeto de intervención es: “Servicio de energía eléctrica rural”.

CUADRO N° 1: NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN.


NATURALEZA DE INTERVENCIÓN DEFINICIÓN
Mejoramiento Intervención sobre uno o más factores de producción de una
UP, orientadas a mejorar la calidad del bien y/o servicio; Lo cual
implica cumplir con los estándares de calidad para la prestación
del servicio establecido por el sector competente. Además de
ello Implica la presentación de servicio de mayor calidad a
usuarios que ya disponen.
Ampliación Intervención orientada a incrementar la capacidad de un UP
existente para proveer un bien y/o servicio a nuevos usuarios,
que incremente la cobertura del servicio.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021
CUADRO Nº 2: NOMBRE DEL PROYECTO.
NATURALEZA DE LA OBJETO DE LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
Mejoramiento y Ampliación del servicio de energía en la localidad de Santo Tomás del distrito de Santo
eléctrica mediante el sistema Tomás - Provincia de Chumbivilcas - Departamento
convencional. de Cusco.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021

Por lo tanto, el nombre del Proyecto de Inversión queda definido como: “Mejoramiento y ampliación del
servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en la localidad de Santo Tomás del Distrito de
Santo Tomás - provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco”

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2517059

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.

De acuerdo al Anexo N° 02: Clasificador de responsabilidad funcional del sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de inversiones, la responsabilidad funcional a la cual corresponde el proyecto es el
siguiente:

Función 12: ENERGÍA

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la generación, transmisión y
distribución de energía, así como para la promoción de la inversión en energía.

División funcional 028: ENERGÍA ELÉCTRICA

Conjunto de acciones desarrolladas para la generación, transmisión y distribución de energía, así como
para la promoción de la inversión en energía.

Grupo funcional 0057: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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Distribución de energía eléctrica Comprende las necesarias acciones orientadas a asegurar el adecuado
servicio de distribución eléctrica.

Sector responsable: ENERGIA Y MINAS


CUADRO N° 3: CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función: 012 Energía


División funcional: 028 Energía Eléctrica
Grupo funcional: 0057 Distribución de Energía Eléctrica
Sector Responsable Energía y Minas
Tipología de proyecto: Suministro Eléctrico en Zonas Rurales
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021.
A.2 BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA.

La brechas identificadas y priorizadas, para el presente Proyecto de Inversión es: Servicio de energía
eléctrica; cuyos Indicadores de producto asociado a las brechas de servicios respectivamente es: Porcentaje
de viviendas en el ámbito urbano que no cuentan con servicio eléctrico.

A.3 INSTITUCIONALIDAD.

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES – (PROGRAMACIÓN):


Las OPMI del Sector, Gobierno Regional y Gobierno Local tienen a su cargo la fase de Programación
Multianual del Ciclo de Inversiones, y como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el
proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre
de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. Además
de realizar el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones.
CUADRO N° 4: OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

Sector: Gobierno Local


Pliego: Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
Nombre: Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Dirección Parque Paliza N° 100 Plaza de Armas
Responsable de la OPMI: Econ. Alden Zerrillo Prudencio
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021

UNIDAD FORMULADORA DE PI - (FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN).


Según el Decreto legislativo N° 1252 del 07 de enero de 2017, que aprueba el decreto legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Las Unidades Formuladoras del
Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, son acreditadas para la fase de Formulación y Evaluación, que
comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las
metas establecidas en la Programación Multianual de Inversiones, y la evaluación respectiva sobre la
pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión, considerando los estándares de calidad y
niveles de servicio probados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones
necesarias para su sostenibilidad.
CUADRO N° 5: UNIDAD FORMULADORA DE PI .

Sector: Gobierno Local

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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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Pliego: Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
Nombre: Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Econ. Roger Mendoza Churata
Dirección Parque Paliza N° 100 Plaza de Armas Santo Tomas
Persona Responsable del PI -Bach. Econ Erika Yacline Aparicio Mendigure.
-Ing. Elec. Luder Pezo Delgado.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021.

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - UEI – (EJECUCIÓN).


Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la elaboración del expediente
técnico o documento equivalente, sujetándose al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de
Inversiones. Asimismo, encargadas de la ejecución física de la inversión, y de realizar el seguimiento físico y
financiero a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).

La ejecución de la obra, se hará por administración por contrata, esto debido a que la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas suscribió el CONVENIO DE CCOPERACIÓN N° 004 -2021
INTERINSTITUCIONAL ENTRE ELECTRO SUR ESTE S.A.A Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUMBIVILCAS, empresa proveedora de suministro eléctrico, con el propósito de coadyuvar al desarrollo
productivo y por ende en el desarrollo socioeconómico del distrito, además de contar con los factores
productivos eficientes para la ejecución del proyecto (recurso humano, capital, maquinaria y equipos).

OPERADOR – (FUNCIONAMIENTO)
El operador del proyecto es ELECTRO SUR ESTE S.A. A la misma que se hará cargo directo de la
ejecución y el compromiso de operación y mantenimiento del proyecto en la etapa de post inversión, Anexo
– Compromiso de Operación y Mantenimiento para el funcionamiento.

Nombre: ELECTRO SUR ESTE S.A. A


Responsable Fredy Gonzales de la Vega
Dirección Calle Ayacucho 106 Santo Tomás
CUADRO N°6: OPERADOR EN FASE DE FUNCIONAMIENTO
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021

A. 4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El Proyecto de Inversión se encuentra ubicado en:

CUADRO N° 7: UBICACIÓN GEO REFERENCIAL DE LA LOCALIDAD A INTERVENIR CON PROYECTO


DE INVERSIÓN.
DEPARTAMENTO PROVINCIA
Departamento Código Ubigeo (08) Cusco.
Provincia Código Ubigeo (0807) Chumbivilcas.
Distrito Código Ubigeo (080701) Santo Tomás.
Localidad Santo Tomás.
Zona 18 L
Región geográfica Sierra
Fuente: Elaboración propia en base a localizaciones políticas.

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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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ILUSTRACIÓN N° 1: LOCALIZACIÓN.

MACRO LOCALIZACION

MICRO LOCALIZACIÓN

Fuente:
[Link].

a. Área de influencia:
El área de estudio es el espacio geográfico donde se recogerá información para la elaboración del estudio, a
nivel ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, que comprende los 7
anexos y el Cercado de la localidad de Santo Tomás (área de concesión de la empresa proveedora de
suministro de energía eléctrica Electro Sur Este S.A.A) del distrito de Santo Tomás, provincia de
Chumbivilcas, departamento de Cusco.

E: 813182.06
Coordenadas
Uscamarca N: 8400512.05
Altitud Z: 3675.00
Puente Coyo Coordenadas E: 813663.16
N: 8400111.41

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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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Altitud Z: 3677.00
E: 813741.11
Coordenadas
Soñaque N: 8399386.34
Altitud Z: 3713.00
E: 813526.81
Coordenadas
Calzada N: 8398088.81
Altitud Z: 3750.00
E: 814638.55
Coordenadas
Qquello Qquello N: 8399102.66
Altitud Z: 3680.00
E: 815678.87
Coordenadas
Pfullpuri N: 8399155.52
Altitud Z: 3712
E: 816096.63
Coordenadas
Qquencco N: 8399769.83
Altitud Z: 3730.00
E: 814611.59
Coordenadas
Cercado N: 8400491.15
Altitud Z: 3671.00
CUADRO N° 8: LOCALIZACIÓN DE LOS ANEXOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021.

Límites: El ámbito territorial del Distrito de Santo Tomás, tiene los siguientes Límites.
NORTE : Distrito de LLusco- Chumbivilas
SUR : Departamento de Arequipa
ESTE : Distrito de Velille - Chumbivilcas
OESTE : Departamento de Apurimac

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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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IMAGEN N° 1: MACRO LOCALIZACION DE LOS ANEXOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS.

Fuente: Imagen satelital de GOOGLE EARTH.

a. Área de influencia:
El área de estudio comprende la localidad de Santo Tomás específicamente la zona de influencia es el
espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios directos y potenciales del proyecto de inversión, en los 7
anexos de la localidad de Santo Tomás (área de concesión de la empresa proveedora de suministro de
energía eléctrica Electro Sur Este S.A.A).

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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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CUADRO N° 9: AREA DE INFLUENCIA
CUADRO N°10: AREA DE DE
LA LOCALIDAD
INFLUENCIADE SANTO TOMÁS
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN POBLACIÓN BENEFICIARIA ÁREA
Mejoramiento Anexos Cercado de la Localidad de Santo Tomás.
Sectores
Ampliación Periferia SECTOR
de la Localidad
QOÑECde Santo
UNO PATATomás.
SECTOR LOS ANGELES
Fuente: USCAMARCA
ANEXO Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021. SECTOR QORILAZO
SECTOR BUENOS AIRES
SECTOR ACCOPAMPA
ANEXO PUENTE COYO SECTOR PUENTE
ANEXO SOÑAQUE SECTOR SOÑAQUE
CUADRO N° 11: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS
ANEXO CALZADA ANEXO
SECTOR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOM ÁS
CALZADA
ANEXO QQUELLO QQUELLO SECTOR QQUELLO QQUELLO
PFULLPURI E: 814633.14
Coordenadas
ANEXO PFULLPURI QOÑEC UNO PATA CERRO COLORADON: 8401431.95
  Altitud
QQUENCCO Z: 3629
 ANEXO QQUENCCO CALVARIO E: 814310.55
Coordenadas
LOS ANGELES CHINCHA N: 8401202.72
Altitud Z: 3653
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021.
E: 814140.84
Anexo Coordenadas
QORILAZO N: 8401000.98
Uscamarca
Altitud Z: 3671.00
E: 813945.42
Coordenadas
BUENOS AIRES N: 8400758.20
Altitud Z: 3685.00
E: 813176.48
Coordenadas
ACCOPAMPA N: 8400493.24
Altitud Z: 3664.00
E: 813663.16
Anexo Coordenadas
PUENTE N: 8400111.41
Puente
Altitud Z: 3677.00
E: 813741.11
Anexo Coordenadas
SOÑAQUE N: 8399386.34
Soñaque
Altitud Z: 3713.00
E: 813526.81
Anexo Coordenadas
CALZADA N: 8398088.81
Calzada
Altitud Z: 3750.00
E: 814638.55
Anexo Coordenadas
QQUELLO QQUELLO N: 8399102.66
Qquello Qquello
Altitud Z: 3680.00
E: 815678.87
Anexo Coordenadas
PFULLPURI N: 8399155.52
Pfullpuri
Altitud Z: 3712
E: 816096.63
Coordenadas
QUENCCO N: 8399769.83
Altitud Z: 3730.00
E: 815251.79
Anexo Coordenadas
CALVARIO N: 8400491.80
Qquencco Altitud Z: 3697.00
E: 815393.24
Coordenadas
CHINCHA N: 8401123.67
Altitud Z: 3639.00
Fuente: Elaboración propia (en base a GOOGLE EARTH).

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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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IMAGEN N° 2: MICRO LOCALIZACION DE LOS ANEXOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS

Fuente: Google Earth y plano comunal.

A.5. DURACIÓN DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del Proyecto de Inversión de acuerdo al cronograma
planteado es de 16 meses (480 días calendario).

A.6. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN: La fecha estimada de ejecución es: 01/05/2021.

A.7. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN: El monto total de inversión de acuerdo al presupuesto a precios de
mercado es de S/. 7,073,556.84.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

B.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA


El abastecimiento del servicio de energía eléctrica en la localidad de Santo Tomas es muy limitado
presentando insuficiente cobertura del servicio de energía eléctrica para las viviendas, por lo que toda la
población no se ve beneficiada con este servicio. El problema planteado está referido a los problemas
encontrados en función al diagnóstico y sobre la base de la información preliminar se ha establecido el
siguiente problema central:

Problema central objetivo central


Limitada e ineficiente provisión Incremento y mejorar la provisión del
del servicio de energía eléctrica servicio de energía eléctrica en forma
en forma integral en la localidad integral en la localidad Santo Tomás
Santo Tomás del Distrito de del Distrito de Santo Tomás
Santo Tomás.

LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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Medios de Primer Orden:
- Adecuada infraestructura para la interconexión al sistema eléctrico más cercano e insuficiente cobertura.
- Adecuado conocimiento de los sistemas convencionales de generación de energía eléctrica.

Medios Fundamentales:
- Aprovechamiento de los sistemas eléctricos convencionales más cercanos.
- Suficiente conocimiento en el uso generalizado de Fuentes de Energía Ineficientes.

LOS FINES DEL PROYECTO


Fines directos
- Suficiente posibilidad de almacenamiento de alimentos, bebidas y productos perecibles
- Aumento de horas útiles para el desempeño de diversas labores y/o actividades.
- Libertad en el acceso al uso de tecnologías y telecomunicaciones

Fines indirectos
- Ilimitadas oportunidades para el desarrollo de actividades escolares, domésticas y laborales de las
familias.

Fin final: “Mejora en la calidad de vida y desarrollo socioeconómico de la población en la localidad de Santo
Tomás del Distrito de Santo Tomás”

PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN


Se plantea la alternativa de solución a partir de la implementación de acciones para obtener los medios
fundamentales, tomando en cuenta que son indispensables para lograr el objetivo central. Las acciones a
implementar contienen actividades, cuya realización es de responsabilidad compartida entre el Estado y los
beneficiarios del proyecto, de acuerdo a las competencias y atribuciones señaladas en el marco de referencia, la
propuesta corresponde a un diseño técnico cuya ejecución está al alcance y capacidad operativa de la unidad
ejecutora propuesta en concordancia al diagnóstico efectuado.

CUADRO N° 12: ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE MEDIOS


MEDIOS DE PRIMER NIVEL MEDIO FUNDAMENTAL CLASIFICACIÓN
Adecuada infraestructura para la Aprovechamiento de los sistemas
Complementarios.
interconexión al sistema eléctrico más eléctricos convencionales más cercanos
cercano e insuficiente cobertura
Adecuado conocimiento de los sistemas Suficiente conocimiento en el uso
Complementarios.
convencionales de generación de generalizado de Fuentes de Energía
energía eléctrica. Ineficientes
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES:
Las acciones planteadas son posibles de realizar, tomando en cuenta la capacidad física, técnica y operativa
de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

Las acciones propuestas también guardan relación con el objetivo central.

CUADRO N° 13: ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE MEDIOS Y ACCIONES


MEDIOS DE PRIMER MEDIOS ACCIONES
NIVEL FUNDAMENTALES
Adecuada Aprovechamiento de los RED PRIMARIA Tensión de operación: 22.9 KV. Tensión de
infraestructura para la sistemas eléctricos diseño: 22.9 KV, Sistema: 3Ø – Trifásico, Conductor:

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MEDIOS DE PRIMER MEDIOS ACCIONES
NIVEL FUNDAMENTALES
Aleación de Aluminio Tipo AAAC de 35mm². Longitud: -
Km, Soportes: Postes de C°A°C° 13/200 13/400.
Crucetas: F°G° 64x64x2,500mm, 64x64x1,500mm, con
dados de F°G° de 64x64x100mm. Disposición: Vertical y
Horizontal. Dispositivos de protección: Seccionador
Fusible Unipolar Tipo Expulsión (Cut-Out) de 27/38 KV,
100A, 175 KV-BIL Pararrayos de Oxido Metálico de 24
KV, 175 KV-BIL, 10 KA. SUBESTACION DE DISTRIBUCION
Potencia Nominal: 160 KVA (trifásico). Tensión Nominal
Secundario: 0.400 - 0.230 KV (monofásico). Regulación:
± 2x2.5%, Grupo de Conexión: Dyn5 (trifásico). Frecuencia: 60 Hz.
Red Secundaria SERVICIO PARTICULAR Tensión Nominal
380-220V, Sistema Adoptado: Aéreo – Autoportante. Tipo de
interconexión al sistema
convencionales más Distribución: Monofásico y Trifásico. Frecuencia: 60 Hz. Soportes:
eléctrico más cercano e
cercanos Postes de C.A.C. de 8/200, 8/300 y 9/300. Tipo Conductor. De fase:
insuficiente cobertura
Aluminio cableado, de 7 hilos tipo autoportante, aislado con
polietileno reticulado, temple suave. -Neutro o mensajero: Aleación de
aluminio cableado, de 7 hilos, forrado, temple duro. Sección Nominal:
3x35+16/N25 mm², 3x16+16/N25 mm², 3x16/N25 m², 2x16+16/N25
mm², 2x16/N25 [Link] Red S.P : - Km. Apoyos: Pernos gancho,
pernos ojo, grapas de suspensión, grapas de anclaje cónico.
ALUMBRADO PUBLICO Tipo de Distribución: Monofá[Link] de
conductor. De AP Aluminio cableado, de 7 hilos tipo autoportante,
aislado, con polietileno reticulado, temple suave. Soportes: Postes de
C.A.C. de 8/200, 8/300 y 9/[Link]ón: 16 mm2. Pastoral: Fº.Gº. de
1.0H /0.5V /1 1/4"Ø, e=3. [Link] LED de 45 W, Corta, Tipo II,
Haz Semi recortado (clasificación recortada). Número de unidades:
209 UAP
Adecuado conocimiento
Suficiente conocimiento en
de los sistemas Seguridad en el manejo de energía eléctrica 7 días de cuatro horas
el uso generalizado de
convencionales de Utilización eficiente del manejo y consumo de energía eléctrica 7 días
Fuentes de Energía
generación de energía de cuatro horas
Ineficientes
eléctrica.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021.

Identificación de acciones: En el cuadro adelante se presentan las acciones factibles para lograr cada uno de
los medios fundamentales considerados
Análisis de la interrelación de acciones: Identificadas las acciones para cada uno de los medios fundamentales
considerados, el análisis de la relación existente entre cada una de ellas nos dio como resultado que todas con
complementarias para lograr el objetivo del proyecto.

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ESQUEMA N° 1: COMPONENTES Y ACCIONES DEL PI.

Medio de 1er orden Medio de 1er orden


Fuente:

Acción 1.1
Acción 2.1

Acción 1.2
Elaboración Acción 2.2
en base al planteamiento técnico para el PI

CUADRO N° 14: RESUMEN DE METAS FISICAS del PI

TIPO DE ITEM UM CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL


Infraestructura # estructura física 274 24,385.40 6,688,914.89
Intangible # capacitaciones 14 477,779.63 66,586.34
SUB TOTAL       6,755,501.22
Expediente técnico Documento 2 19,572.65 39,145.31
Supervisión Informes 16 15,291.14 244,658.16
Liquidación Informes 1 34,252.14 34,252.14
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL   7,073,556.84
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.

C.1. PARAMETROS Y SUPUESTOS UTILIZADOS PARA LAS ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA


DEMANDA Y LA OFERTA

TIPOS DE ABONADOS
Del presente Proyecto de electrificación, del área de estudio se tiene 493 abonados Domésticos Tipo I, 3
abonados de uso Comercial y 3 abonado de Uso General, Haciendo un total de 499 abonados, como muestra
el siguiente cuadro.

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CUADRO N° 15: TIPOS DE ABONADOS.


TIPOS DE ABONADOS VARIACIÓN %
Abonados Domésticos (AD) Tipo I 493 98.8%
Abonados Domésticos (AD) Tipo II 0 0%
Abonados Comerciales (AC) 3 0.6%
Abonados de Uso General (AUG) 3 0.60%
Abonado de Pequeña Industria (API) 0 0%
N° DE ABONADOS TOTALES 499 100%
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021.

TIPOS DE LOCALIDADES
Los sectores de la zona del proyecto están ubicados en el área rural, teniendo la necesidad de contar con el
servicio de energía eléctrica, dichos sectores, son poblaciones concentradas que cuentan con calles y que
presentan una configuración urbana definida. Por las características antes descritas le corresponde la
Tipología Tipo II, este tipo de tipología es en general para los sectores a intervenir del Distrito de Santo
Tomas.

CUADRO N° 16: TIPO DE LOCALIDAD DEL PROYECTO


TIPO DE LOCALIDAD
LOCALIDAD TIPO I Compuesto por localidades concentradas o semi dispersas situadas en áreas rurales, que
presentan configuración urbana definida y pueden contar con plazas y/o calles; asimismo,
cuenta con nivel de desarrollo intermedio, con mayor número de servicios y locales públicos
y con vías de acceso.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021

PERSONA PROMEDIO POR HOGAR


Para el presente estudio según el trabajo de campo y contrastado con datos del CPV 2017 del INEI se tiene
que la densidad poblacional por familia es de 3.3 personas por vivienda.

CUADRO N° 17: POBLACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

N° de familias 499
Carga familiar promedio 3.3
Familias/personas flotantes/SUM 3.3
Total población 1,624
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021.

CUADRO N° 17:POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PI

RURAL (%) URBANO (%)


POBLACION A TOTAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
BENEFICIAR
1,624 380 445 431 368
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021.

CUADRO N° 18: VALOR PORCENTUAL PARA LA EL CALCULO DE POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA


EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PI.
53.96% Urbano 49.17% Mujeres

46.04% Rural 50.83% Hombres

100% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a CPV 2017 INEI

13
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
La población demandante se estima bajo los siguientes parámetros: tasa de crecimiento poblacional regional
de 0.29% anual, densidad poblacional de 3.3 habitantes por familia.

Es necesario precisar que se utiliza una tasa promedio del 0.29% anual, como resultado del promedio tomado
en función a las tasas de crecimiento de los dos últimos censos nacionales del año 2007 y 2017 brindados por
el INEI.

CONSUMO DE ENERGÍA POR ABONADO

El consumo promedio de energía por abonado es variado, en localidades próximas al proyecto y en zonas de
similares características de población, clima, económicas y geográficas del Distrito de Santo Tomas ubicadas
los consumos

Por la tipología de la zona del proyecto (TIPO I), para los cálculos de la demanda se está asumiendo un
consumo según tipo de abonados.

CUADRO N° 19: CONSUMO INICIAL MENSUAL POR ABONADO (KW.H/CLIENTE)


 
Consumo por abonados domésticos tipo I 22.50 Información de la Concesionaria
Consumo por abonados domésticos tipo II   Información de la Concesionaria
Consumo por abonados Comerciales 75.00 Información de la Concesionaria
Consumo por abonados de usos generales 100.00 Información de la Concesionaria
Consumo por abonados de peq. Industrias   Información de la Concesionaria
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 3% Información de la Concesionaria
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021.

CUADRO N° 20: CONSUMO POR ABONADO.


Porcentaje consumo
Nº DE consumo consumo total
TIPOS DE ABONADOS según el tipo de unitario
ABONADOS kwh-mes kwh- año
abonado kwh- año
Abonados de consumo domestico 493 98.80% 22.5 270 133110
Abonados de consumo comercial 3 0.60% 75 900 2700
Abonados de consumo general 3 0.60% 100 1200 3600
Fuente: Elaboración Equipo Técnico UF MPCH – 2021.

TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA POR ABONADO DOMÉSTICO (%)


La tasa de crecimiento de consumo de energía eléctrica por abonado domestico considerada es de 3% anual.

CUADRO N° 21: TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA POR


ABONADO DOMÉSTICO
DESCRIPCIÓN TIPO I
Tasa de Crecimiento de Consumo de Energía 3%
Fuente: Elaboración en base a la información de la concesionaria.

Para el cálculo del balance de oferta – demanda de energía eléctrica, se toma como base la oferta optimizada
y la demanda proyectada con proyecto, el mismo que se demuestra en el cuadro y figura siguiente:

14
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE
SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

CUADRO N° 22: BALANCE OFERTA – DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO –


SISTEMA CONVENCIONAL
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Balance del Recurso Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Fuente: Elaboración equipo técnico UF-MPCH – 2021.


“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE
SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
CUADRO N° 23: CONTRIBUCIÓN DE AL CIERRE DE BRECHAS

Total de viviendas en la localidad de Santo Tomás de todo el distrito de Santo Tomás. 6990
Porcentaje de vivienda en la localidad de Santo Tomás que no cuentan con servicio eléctrico. 29%
Total de viviendas en la localidad de Santo Tomás que no cuentan con servicio eléctrico 499
Total de viviendas beneficiadas con el proyecto 499
Porcentaje de contribución al cierre de brechas 1%
Fuente: Elaboración equipo técnico UF-MPCH – 2021 y en base al censo INEI 2017.

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.


Tomando en cuenta la relación de las acciones, podemos plantear alternativas de solución, las mismas que
se elaboraron de acuerdo al análisis de los medios fundamentales; siendo estas las siguientes:

D.1. LOCALIZACIÓN.
El presente proyecto tiene intervención en Uscamarca, Puente Coyo, Soñaque, Calzada, Qquello Qquello,
Pfullpuri, Qquencco y el Cercado de la localidad de Santo Tomás del distrito de Santo Tomás, provincia de
Chumbivilcas – departamento de Cusco.

D.2. TAMAÑO.
Se define a partir de la brecha oferta - demanda; es decir, se analiza la implementación modular del proyecto,
de manera que se vaya adecuando gradualmente a la demanda. Para calcular el tamaño se encuentra la
brecha de recursos aplicando los estándares que se encuentran.

Del análisis de demanda realizado anteriormente, se evidencia claramente de que existe una brecha de la
población sin atender, frente a esta realidad se plantea la propuesta de la población objetiva del presente
proyecto, para determinar el tamaño e intervención se ha hecho el análisis de la población que realmente
necesita el servicio, también se ha considerado la restricción de recursos presupuestarios, frente a esto se ha
logrado identificar a la población objetivo beneficiaria del proyecto.

El Tamaño Óptimo de la alternativa se ha determinado sobre la base del déficit inicial de la oferta existente.
Así considerando que el sector requiere el equipamiento e implementación, fortalecimiento de las actividades
importantes, por tanto, el dimensionamiento del proyecto responde a la brecha del balance oferta demanda.

CUADRO N° 24: POBLACIÓN DE LOS ANEXOS DE LA LOCLIDAD DE SANTO TOMÁS (JEFES DE FAMILIA)
Abonados que solicitan conectarse al sistema eléctrico
POBLACIÓN
ANEXOS SECTORES POBLACIÓN BENEFICIARIA BENEFICIARIA
DISTRITAL
QOÑEC UNO PATA 46
USCAMARCA 197
LOS ANGELES 6
   
  QORILAZO 29  
  BUENOS AIRES 28  
   
ACCOPAMPA 87
   
I.E USCAMARCA 1
PUENTE COYO PUENTE COYO 42 42
SOÑAQUE SOÑAQUE 88 88
CALZADA CALZADA 15 15
QQUELLO QQUELLO QQUELLO QQUELLO 41 41
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
Abonados que solicitan conectarse al sistema eléctrico
PFULLPURE PFULLPURI 22 46
  CERRO COLORADO 24  
QQUENCCO QQUENCCO 46 70
  CALVARIO 17  
  CHINCHA 7  
Total, de abonados que solicitan conectarse.   499
Fuente: Elaboración equipo técnico UF-MPCH – 2021

D.3. LA TECNOLOGÍA ¿CÓMO PRODUCIR?:.


Como resultado de la evaluación de los factores condicionantes se identificarán las alternativas de tecnología
para la ejecución y funcionamiento de la UP intervenida para que pueda producir con eficiencia los bienes o
servicios.

En este caso al tratarse de un proyecto para la recuperación del ecosistema la tecnología a usarse se da en la
implementación de viveros y acondicionamiento de infraestructura, así como también en las capacitaciones y
sensibilizaciones orientadas a mejorar las capacidades frente a una respuesta optima de adaptación al
cambio climático.

CUADRO N° 25: TECNOLOGIA DE PARA LA UNIDAD PRODUCTORA Y ACCIONES DE PI.


Acción sobre los activos Unidad Física Dimension Física
Tipo de Factor
Activo que define Productivo Unidad de Unidad de
Acción Cantidad Cantidad
capacidad medida medida
RED
RED PRIMARIA Y SED # estructura
PRIMARIAY Infraestructura 31.28 KM 31.28
(SUMINISTRO Y MONTAJE) fisica
SED
RED RED SECUNDARIA # estructura
Infraestructura 243.02 KM 243.02
SECUNDARIA (SUMINISTRO Y MONTAJE) fisica
#
SEGURIDAD EN EL MANEJO # de
CAPACITACIÓN Intangible capacitacione 7.00 7.00
DE ENERGIA ELÉCTRICA capacitaciones
s
UTILIZACION EFICIENTE #
# de
CAPACITACIÓN DEL MANEJO Y CONSUMO Intangible capacitacione 7.00 7.00
capacitaciones
DE ENERGIA ELÉCTRICA s
Fuente: Elaboración equipo técnico UF-MPCH – 2021

PLANTEAMIENTO TÉCNICO – ALTERNATIVA ÚNICA.

ALTERNATIVA ÚNICA.
Se considera alternativa única, en el proyecto, pues se cuenta con disponibilidad del recurso (certeza de una
capacidad suficiente) y con un punto de suministro de energía eléctrica, desde el que se extenderán las redes
de distribución propuestas. además de ello se toma en cuenta las características geográficas de la zona,
características del suelo y búsqueda de soluciones ambientales sostenibles. se considera alternativa única
debido a su ámbito geográfico de cada sector y el levantamiento topográfico. así mismo como la identificación
de causa, efectos y medios fundamentales para el objetivo de la alternativa única para el PI y solución del
problema.

El sistema Convencional se plantea como alternativa única porque se encuentra dentro del radio urbano con
redes existentes cercanas a los anexos beneciarios. La alternativa propuesta busca solucionar el problema de
manera eficiente, por lo que se considera alternativa única
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA


ELÉCTRICO MÁS CERCANO Y SUFICIENTE COBERTURA.
a) Ubicación Geográfica

CUADRO N°26: UBICACIÓN GEOGRÁFICA


AANEXOS SECTOR LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA REGION ALTITUD
Qoñec uno pata Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3752
Los Angeles Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3686
Anexo Uscamarca Qorilazo Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3677
Buenos Aires Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3681
Accopampa Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3695
Anexo Puente Coyo Puente Coyo Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3670
Anexo Soñaque Soñaque Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3674
Anexo Calzada Calzada Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3676
Anexo Qquello Qqello Qqello Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3740
Qquello
Anexo Pfullpuri Pfullpuri Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3695
Qqencco Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3691
Anexo Qqencco Calvario Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3693
Chincha Santo Tomás Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 3622
Fuente: Parte Técnica del P I– UF—MPCH – 2021

b) Sector Típico
El proyecto se encuentra ubicado en el sector Típico V; de acuerdo a la clasificación de los sectores típicos de
la empresa concesionaria y al documento de punto de diseño.

c) Ubicación Técnica
Comprende desde la Estructura con código de Nodo MT, según el Sistema Geo-Referenciada de la
concesionaria Electro Sur Este S.A.A.
CUADRO N°26: UBICACIÓN TÉCNICA
CENTRO DE TRANSF ANEXOS NOMBRE SED ALIMENT SED.
Sector Qoñec Uno Pata CO – 04
Llusco Uscamarca Sector Los Angeles CO – 04
Sector Buenos Aires CO – 04
Sector Qorilazo CO – 04
Sector Uscamarca CO – 04
Llusco PUENTE COYO Puente Coyo CO – 04
Llusco SOÑAQUE Sector Soñaque CO – 04
QQUELLO Sector Tocra Pata CO – 04
Llusco QQUELLO Sector Quello Quello CO – 04
Sector Pfullpure CO – 04
Llusco PFULLPURE Sector Cerro Colorado CO – 04
Llusco QQUENCCO Sector Quencco CO – 04
Llusco QQUENCCO Sector Chincha CO – 04
Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021.
d) Población beneficiada:
Mejoramiento.

CUADRO N° 27: POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL AREA DE INFLUENCIA EN EL HORIZONTE DE


EVALUACIÓN DEL PI.
ABONADOS DOMÉSTICOS (NÚMERO DE HOGARES), ABONADOS COMERCIALES, ABONADOS DE USO GENERAL, ABONADOS
DE PEQUEÑA INDUSTRIA.
Anexos Familias Carga familiar Población
USCAMARCA 275 3.4 934
PUENTE COYO 92 2.9 265
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
SOÑAQUE 142 3.2 459
CALZADA 41 3.1 129
QQUELLO QQUELLO 81 3.8 304
PFULLPURE 109 2.9 313
QQUENCCO 145 3.4 491
CERCADO 3951 3.3 13015
TOTAL 4,836 15,910
Fuente: Elaboración propia Padrón de la CC. Pfullpure Puente Coyo Uscamarca.

Ampliación.

CUADRO N° 28: POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PI


Abonados que solicitan conectarse al sistema eléctrico
ANEXOS Familias Carga familiar Población Conexiones
USCAMARCA 194 3 659 197
PUENTE COYO 42 3 121 42
SOÑAQUE 87 3 281 88
CALZADA 14 3 44 15
QQUELLO QQUELLO 40 4 150 41
PFULLPURE 46 3 132 46
QQUENCCO 70 3 237 70
Total 493 3 1624 499
Fuente: Elaboración propia en base al padrón de la comunidad campesina de Pufpuri Puente Ccoyo Uscamarca.

I. DEMANDA DE POTENCIA
La máxima demanda se calcula de acuerdo al número de usuarios y conforme al RD 031-2003-EM bases
para el diseño de líneas y redes secundarias con conductores autoportantes para electrificación rural.

CUADRO N° 29: RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 Kv SECTOR QOÑEC UNO PATA (ANEXO
USMARCA)

FACTOR DE
DESCRIPCION TENSIO POTENCIA POTENCIA TOTAL
ITEM SISTEMA CANTIDAD SIMULTANEIDAD
DE CARGA N (W) (KW) (KW)
(F.p.)
1 CARGA COMUN 1Æ 220 V 500 0.5 58 0.8 23.2
CARGA
2 3Æ 220 V 8000 8 2 0.8 12.8
ESPECIAL
DEMANDA MAXIMA REQUERIDA 36
Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021

CUADRO N° 30: RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 K V SECTOR LOS ANGELES
(ANEXO USCAMARCA)

ITEM
DESCRIPCION DE CARGA
SISTEMA
TENSION
POTENCIA (W)
POTENCIA (KW)
CANTIDAD
FACTOR DE SIMULTANEIDAD (F.p.)
TOTAL (KW)
1
CARGA COMUN

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
220 V
500
0.5
6
0.8
2.4
2
CARGA ESPECIAL

220 V
8000
8
1
0.8
6.4
DEMANDA MAXIMA REQUERIDA
8.8
Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021

CUADRO N°31: RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 Kv SECTOR QORILAZO (ANEXO
USCAMARCA)

ITEM
DESCRIPCION DE CARGA
SISTEMA
TENSION
POTENCIA (W)
POTENCIA (KW)
CANTIDAD
FACTOR DE SIMULTANEIDAD (F.p.)
TOTAL (KW)

1
CARGA COMUN

220 V
500
0.5
35
0.8
14
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

2
CARGA ESPECIAL

220 V
8000
8
1
0.8
6.4

Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021

CUADRO N° 32: RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 Kv SECTOR BUENOS AIRES (ANEXO
USAMARCA)

ITEM
DESCRIPCION DE CARGA
SISTEMA
TENSION
POTENCIA (W)
POTENCIA (KW)
CANTIDAD
FACTOR DE SIMULTANEIDAD (F.p.)
TOTAL (KW)

1
CARGA COMUN
1
220 V
500
0.5
29
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
0.8
11.6

2
CARGA ESPECIAL

220 V
8000
8
0
0.8
0

DEMANDA MAXIMA REQUERIDA


11.6

Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021

CUADRO N° 33 : RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 Kv SECTOR USCCAMARCA (ANEXO


USAMARCA)
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

ITEM
DESCRIPCION DE CARGA
SISTEMA
TENSION
POTENCIA (W)
POTENCIA (KW)
CANTIDAD
FACTOR DE SIMULTANEIDAD (F.p.)
TOTAL (KW)

1
CARGA COMUN

220 V
500
0.5
74
0.8
29.6

2
CARGA ESPECIAL

220 V
8000
8
4
0.8
25.6

DEMANDA MAXIMA REQUERIDA


55.2
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021

CUADRO N° 34 : RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 Kv BARRIO PUENTE COYO (ANEXO
PUENTE COYO)

ITEM
DESCRIPCION DE CARGA
SISTEMA
TENSION
POTENCIA (W)
POTENCIA (KW)
CANTIDAD
FACTOR DE SIMULTANEIDAD (F.p.)
TOTAL (KW)
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

1
CARGA COMUN

220 V
500
0.5
83
0.8
33.2

2
CARGA ESPECIAL

220 V
8000
8
5
0.8
32

DEMANDA MAXIMA REQUERIDA


65.2

Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021


“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

CUADRO N° 35: RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 K V SECTOR SOÑAQUE (ANEXO
SOÑAQUE)

ITEM
DESCRIPCION DE CARGA
SISTEMA
TENSION
POTENCIA (W)
POTENCIA (KW)
CANTIDAD
FACTOR DE SIMULTANEIDAD (F.p.)
TOTAL (KW)

1
CARGA COMUN

220 V
500
0.5
119
0.8
47.6

2
CARGA ESPECIAL

220 V
10000
10
6
0.8
48

DEMNADA MAXIMA REQUERIDA


95.6

Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021.

CUADRO N° 36: RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 Kv SECTOR TACRAPATA (ANEXO
QQUELLO QQUELLO)

ITEM
DESCRIPCION DE CARGA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
SISTEMA
TENSION
POTENCIA (W)
POTENCIA (KW)
CANTIDAD
FACTOR DE SIMULTANEIDAD (F.p.)
TOTAL (KW)

1
CARGA COMUN

220 V
500
0.5
18
0.8
7.2

2
CARGA ESPECIAL

220 V
8000
8
0
0.8
0

DEMANDA MAXIMA REQUERIDA


7.2

Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021.

CUADRO N° 37: RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 Kv SECTOR QUELLO QUELLO (ANEXO
QQUELLO QQUELLO)
FACTOR DE
DESCRIPCION DE POTENCIA POTENCIA TOTAL
ITEM SISTEMA TENSION CANTIDAD SIMULTANEIDAD
CARGA (W) (KW) (KW)
(F.p.)
1 CARGA COMUN 1Æ 220 V 500 0.5 33 0.8 13.2
2 CARGA ESPECIAL 3Æ 220 V 8000 8 0 0.8 0
DEMANDA MAXIMA REQUERIDA 13.2
Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021.

CUADRO N° 38: RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 Kv SECTOR CERRO COLORADO (ANEXO
PFULLPURE)
ITEM DESCRIPCION DE SISTEMA TENSION POTENCIA POTENCIA CANTIDAD FACTOR DE TOTAL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
SIMULTANEIDAD
CARGA (W) (KW) (KW)
(F.p.)
1 CARGA COMUN 1Æ 220 V 500 0.5 39 0.8 15.6
2 CARGA ESPECIAL 3Æ 220 V 8000 8 2 0.8 12.8
DEMANDA MAXIMA REQUERIDA 28.4
Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021.

CUADRO N° 39: RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 Kv SECTOR PFULLPURE (ANEXO PFULLPURE)
FACTOR DE
DESCRIPCION DE POTENCIA POTENCIA TOTAL
ITEM SISTEMA TENSION CANTIDAD SIMULTANEIDAD
CARGA (W) (KW)
(F.p.) (KW)
1 CARGA COMUN 1Æ 220 V 500 0.5 21 0.8 8.4
2 CARGA ESPECIAL 3Æ 220 V 8000 8 0 0.8 0
.DEMANDA MAXIMA REQUERIDA 8.4
Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021.

CUADRO N° 40: RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 Kv SECTOR QQUENCCO (ANEXO QQUENCO)
FACTOR DE
DESCRIPCION DE POTENCIA POTENCIA TOTAL
ITEM SISTEMA TENSION CANTIDAD SIMULTANEIDAD
CARGA (W) (KW) (KW)
(F.p.)
1 CARGA COMUN 1 220 V 500 0.5 90 0.8 36
2 CARGA ESPECIAL  220 V 8000 8 8 0.8 51.2
DEMANDA MAXIMA REQUERIDA 87.2
Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021.

CUADRO N° 41: RESUMEN DE CARGAS SISTEMA TRIFASICO - 0.23/0.38 Kv SECTOR CHINCHA (ANEXO QQUENCO)

FACTOR DE
ITE DESCRIPCION POTENCIA POTENCIA TOTAL
SISTEMA TENSION CANTIDAD SIMULTANEIDAD
M DE CARGA (W) (KW) (KW)
(F.p.)
1 CARGA COMUN 1 220 V 500 0.5 8 0.8 3.2
2 CARGA ESPECIAL  220 V 10000 10 2 0.8 16
DEMANDA MAXIMA REQUERIDA 19.2
Fuente: Parte tecnica del PI – UF—MPCH – 2021.

II. SUMINISTRO DE ENERGIA

CUADRO N° 42: SUMINISTRO DE ENERGÍA


RELACIÓN DE POT, NOMINAL DEL
[Link] N° SITUACION
TRANSFORMACIÓN (kV) TRANSFORMADOR (kVA)
SED 01 – Sector Qoñec Uno Pata 22.9+- 2x2.5%/0.40 – 0.23 100 KVA Proyectada
SED 02 – Sector Uscamarca 22.9+- 2x2.5%/0.40 – 0.23 100 KVA Proyectada
SED 03 – Sector Puente Coyo 22.9+- 2x2.5%/0.40 – 0.23 100 KVA Proyectada
SED 04 – Sectoe Soñaque 22.9+- 2x2.5%/0.40 – 0.23 75 KVA Proyectada
SED 05 – Sector Qquello Qquello 22.9+- 2x2.5%/0.40 – 0.23 75 KVA Proyectada
SED 06 – Sector Cerro Colorado 22.9+- 2x2.5%/0.40 – 0.23 100 KVA Proyectada
SED 07 – Sector Qquenco 22.9+- 2x2.5%/0.40 – 0.23 3X100 KVA - 1X75 KVA Proyectada
SED 08 – Sector Chincha 22.9+- 2x2.5%/0.40 – 0.23 RP-08 Proyectada
Fuente: Parte técnica del PI – UF—MPCH – 2021.

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO
Las principales características del proyecto son: red primaria, subestación de distribución, redes secundarias,
alumbrado público, como también sistema de puesta a tierra y sistema de retenidas.
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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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A) RED PRIMARIA
Se ha proyectado el Sistema de distribución con Red aérea, que se iniciara desde el punto de diseño en Media
Tensión dado por Electro Sur Este S.A.A.
 Tensión de operación : 22.9 KV
 Tensión de diseño : 22.9 KV
 Sistema : 3Ø – Trifásico.
 Conductor : Aleación de Aluminio Tipo AAAC de 35mm²
 Longitud : - Km
 Soportes : Postes de C°A°C° 13/200 13/400
 Crucetas : F°G° 64x64x2,500mm, 64x64x1,500mm, con dados de F°G° de
64x64x100mm
 Disposición : Vertical y Horizontal.
 Dispositivos de protección : Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsión (Cut-Out) de 27/38 KV,
100A, 175 KV-BIL Pararrayos de Oxido Metálico de 24 KV, 175 KV-BIL, 10 KA

B) SUBESTACION DE DISTRIBUCION
La subestación está conformado transformado, gabinete para tablero.

 Potencia Nominal : 160 KVA (trifásico)


 Tensión Nominal Primario : 22.9 KV
 Tensión Nominal Secundario : 0.400 - 0.230 KV (monofásico) y
 Regulación : ± 2x2.5%
 Grupo de Conexión : Dyn5 (trifásico)
 Frecuencia : 60 Hz.

C) RED SECUNDARIA
Será del tipo autoportante con alumbrado público.

SERVICIO PARTICULAR
 Tensión Nominal : 380-220V
 Sistema Adoptado : Aéreo - Autoportante
 Tipo de Distribución : Monofásico y Trifásico
 Frecuencia : 60 Hz
 Soportes : Postes de C.A.C. de 8/200, 8/300 y 9/300
 Tipo Conductor

- De fase : Aluminio cableado, de 7 hilos tipo autoportante, aislado con


polietileno reticulado, temple suave.
-Neutro o mensajero : Aleación de aluminio cableado, de 7 hilos, forrado, temple duro.

 Sección Nominal : 3x35+16/N25 mm², 3x16+16/N25 mm², 3x16/N25 m²,


2x16+16/N25 mm², 2x16/N25 mm
 Longitud Red S.P : - Km.
 Apoyos : Pernos gancho, pernos ojo, grapas de suspensión, grapas de
anclaje cónico.
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ALUMBRADO PUBLICO
 Tipo de Distribución : Monofásico
 Tipo de conductor
 - De AP : Aluminio cableado, de 7 hilos tipo autoportante, aislado, con
polietileno reticulado, temple suave.
 Soportes : Postes de C.A.C. de 8/200, 8/300 y 9/300
 Sección : 16 mm2.
 Pastoral : Fº.Gº. de 1.0H /0.5V /1 1/4"Ø, e=3.2mm.
 Luminaria : LED de 45 W, Corta, Tipo II, Haz Semi recortado
 (clasificación recortada).
 Numero de unidades : 209 UAP

D) CALIFICACIÓN ELÉCTRICA.
Conforme a la norma DGE “Calificación Eléctrica para la Elaboración de Proyectos de Subsistemas de
Distribución Secundaria” de acuerdo a R.D. N° 015-2004-EM/DGE, las calificaciones eléctricas asignadas
son:
Calificación eléctrica Tipo II: para localidades o centros poblados rurales o urbano- rurales que presentan una
configuración urbana definida.
Calificación Eléctrica Factor de Simultaneidad
400 watt/lote 0.5

Alumbrado Público. - Los puntos de alumbrado público se ubicarán según lo establecido en la Norma de la
DGE de Alumbrado de Vías Públicas, para lo cual se ha considerado el uso de luminarias tipo LED de 94 W.
Cargas Especiales. - La calificación eléctrica para las cargas especiales de uso general se ha considerado
5kW y 2.5kW. Para todos los casos por tratarse de pequeñas cargas como escuelas, colegios, centros
comunales y otros usos.

COMPONENTE 02: ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONVENCIONALES DE


GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Seguridad en el manejo de energía eléctrica 7 días de cuatro horas


Utilización eficiente del manejo y consumo de energía eléctrica 7 días de cuatro horas

E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.


En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos
de las actividades necesarias de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en los que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la
alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.

Los costos del proyecto de inversión están constituidos por los costos que demanda la formulación del
expediente técnico, los costos de ejecución de la infraestructura tanto de la red primaria, red secundaria, de
acuerdo a las características técnicas especificadas.

Los recursos e insumos necesarios para dotar la capacidad operativa al Proyecto, cuyos componentes
principales corresponden a los siguientes rubros:
 Maquinarias y equipos.
 Servicios profesionales
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 Mano de obra calificada, semi calificada y no calificada.
 Combustible, otros
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CUADRO N° 43: RESUMEN DE LA INVERSIÓN.

COMPONENTES COSTO
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA INTERCONEXIÓN AL
6,688,914.89
SISTEMA ELÉCTRICO MÁS CERCANO Y SUFICIENTE COBERTURA
ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONVENCIONALES DE
66,586.34
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
COSTO SUB TOTAL 2 6,755,501.22
Expediente Técnico 39,145.31
Supervisión 244,658.16
Liquidación 34,252.14
PRESUPUESTO TOTAL 7,073,556.84
Fuente: Elaboración propia en base al Presupuesto del PI.
.
CUADRO N° 44: DESAGREGADO DE LOS COSTOS DEL PI POR COMPONENTES

A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA


COMPONENTE 1 COMPONENTE 2
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS
INTERCONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO CONVENCIONALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
MÁS CERCANO Y SUFICIENTE COBERTURA ELÉCTRICA
RUBRO TOTAL
SEGURIDAD EN EL
RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA UTILIZACION EFICIENTE
MANEJO DE
SED (SUMINISTRO (SUMINISTRO Y DEL MANEJO Y CONSUMO
ENERGIA
Y MONTAJE) MONTAJE) DE ENERGIA ELÉCTRICA
ELÉCTRICA
3,282,
COSTO DIRECTO
1,562,168.24 765.04 24,220.00 24,010.00 4,893,163.28
393
Gastos Generales
187,460.19 ,931.80 2,906.40 2,881.20 587,179.59
164
Utilidad
78,108.41 ,138.25 1,211.00 1,200.50 244,658.16
3,840,
COSTO SUB TOTAL 1
1,827,736.84 835.10 28,337.40 28,091.70 5,725,001.04
691
IGV
328,992.63 ,350.32 5,100.73 5,056.51 1,030,500.19
4,532,
COSTO SUB TOTAL 2
2,156,729.47 185.41 33,438.13 33,148.21 6,755,501.22
26
Expediente Técnico
12,497.35 ,262.12 193.76 192.08 39,145.31
164
Supervisión
78,108.41 ,138.25 1,211.00 1,200.50 244,658.16
22
Liquidación
10,935.18 ,979.36 169.54 168.07 34,252.14
4,745,
PRESUPUESTO TOTAL
2,258,270.41 565.14 35,012.43 34,708.86 7,073,556.84
Fuente: Elaboración propia en base al Presupuesto del PI.

Para el proyecto de inversión de sistema eléctrico mediante el sistema convencional se tiene estimada un
inversión total para la alternativa 01 (única) que asciende a la suma de S/. 7,073,556.84 soles a precios de
mercado.

A la actualidad en el área de influencia, de las comunidades cercanas al presente proyecto cuentan con el
sistema convencional; de los cuales para el presente proyecto, se considera como alternativa única continuar
con la interconexión del sistema eléctrico médiate el sistema convencional, teniendo una sola alternativa.
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E.1. CRONOGRAMA DEL COSTO DE INVERSIÓN.
CUADRO N° 45: CRONOGRAMA DE COSTOS DE INVERSION DE EJECUCIÓN DEL PI .

Fuente: Elaboración propia en base al Presupuesto del PI.

E.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO “SIN PROYECTO”


Los costos de operación y mantenimiento para el servicio de energía eléctrica; en el área de estudio, cuenta
con el servicio de energía eléctrica en inadecuadas condiciones y con el crecimiento poblacional hay una
insuficiente cobertura de dicho servicio. El costo de operación y mantenimiento es de S/89,125.41 soles.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO “CON PROYECTO”
Los costos de operación y mantenimiento para el servicio de energía eléctrica; en el área de estudio, cuenta
con el servicio de energía eléctrica en inadecuadas condiciones y con el crecimiento poblacional hay una
insuficiente cobertura de dicho servicio. El costo de operación y mantenimiento es de S/ 97,033.92 soles.

CUADRO N° 46: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON Y SIN PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: Elaboración propia en base a programación de la parte técnica.

E.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

El flujo de costos considera el año cero como el inicio de ejecución de las obras y consiguientemente de las
inversiones requeridas, posteriormente se da inicio a los costos por concepto de operación y mantenimiento
de la infraestructura correspondiente a la alternativa única propuestas.
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CUADRO N° 47: COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL

|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

COSTO TOTAL INVERSION del PI (precios privados) 7073556.84 -1908334

Compra de Energia 339555 349782 359518 370354 380679 392065 403109 414374 426884 438829 451989 464751 478700 492130 507010 521251 537016 552115 568724 584827
Costo de Operación y Mantenimiento 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500 114500
Impuesto a la Renta 40339 44832 49109 53867 58402 63418 68250 73196 78687 83930 89723 95306 101443 107336 113864 120111 127026 133649 140950 147994
COSTO TOTAL de OyM 494395 509113 523127 538721 553581 569983 585860 602070 620071 637260 656212 674556 694643 713966 735374 755862 778542 800264 824174 847322

Compra de Energia 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125

Fuente: Elaboración propia en base a programación de la parte técnica.


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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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F. EVALUACIÓN SOCIAL.

Los beneficios que generan el planteamiento propuesto, al ejecutarse su implementación, involucran a un total
de 493 familias beneficiarias, haciendo un total de 1624 personas beneficiarias dentro del área de influencia,
los beneficios identificados se han clasificado en cuantitativos y cualitativos.
Un proyecto de electrificación que introduce el servicio de energía eléctrica en un área donde este no está
disponible previamente o no existe el servicio, pero de una manera limitada, origina una seria de efectos;
entre los más importantes se puede mencionar:
- La situación de otras fuentes de energía sin un cambio en el producto final.
- La situación de otras fuentes de energía con una mejora significativa en el producto final (como sería el caso
de la sustitución de la iluminación por velas por bombillas eléctricas)
- Los nuevos usos específicos de la energía eléctrica que anteriormente, no estaban al alcance de la
comunidad (como el funcionamiento de algunos artefactos electrodomésticos, herramientas eléctricas, etc.)
Estos efectos a su vez, se traducen en un incremento del bienestar de los usuarios. En conclusión, los
beneficios sociales anuales generados por el proyecto en este caso de proyectos de electrificación rural, no
es del todo correcto suponer que la demanda es lineal, sino por el contrario tiende a ser escalonada,
considerando los tipos alternativos de uso de la energía eléctrica por parte de los usuarios domésticos:
iluminación, radio y televisión y otros uso.

G. 1. BENEFICIOS SOCIALES.
Los beneficios del proyecto, van a repercutir directamente en la disponibilidad de recursos económicos para
los beneficiarios del área de influencia. Se ha establecido dos escenarios para la estimación de los beneficios,
una en la situación actual y otra con la intervención del proyecto.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”


Actualmente en la localidad de Santo Tomas que será intervenido con el proyecto, el servicio de energía
eléctrica abastecida es ineficiente y no cobertura de manera integral a dicho anexos de los sectores, los
beneficios percibidos en la situación sin proyecto son mínimos el 29% de la población no tiene acceso a un
sistema de alumbrado eléctrico y el 71.00% de la población accede a un sistema de alumbrado eléctrico

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

CUALITATIVO:

Aumento de actividad productiva y comercial. - Con la disponibilidad de energía eléctrica, la población


beneficiaria tendrá la posibilidad de aumentar su actividad productiva en la agricultura, ganadería y comercio,
de tal manera que se incrementen los ingresos económicos, y se genere desarrollo socioeconómico en la
zona.

Disminución en la restricción de disponibilidad de acceso a servicios de telecomunicaciones. - Con la


disponibilidad de energía eléctrica, la población beneficiaria contará con un adecuado acceso a los servicios
de telecomunicaciones, como la radio, televisión, Internet y a la telefonía.

Almacenamiento adecuado de los alimentos. - Con la disponibilidad de energía eléctrica, la población


beneficiaria podrá incrementar el tiempo de almacenamiento de los productos perecibles.

Otros beneficios. - (no valorables en términos monetarios) atribuibles al proyecto pueden ser mayor cohesión
social, seguridad nacional, protección del medio ambiente, mejoramiento de la condición social de la mujer,
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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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mejoramiento del nivel de salarios, defensa e integridad territorial al promover el desarrollo de zonas de
frontera entre otros.

CUANTITATIVO:

Para estimar los beneficios sociales incrementales se han utilizado los datos del trabajo de campo de NRECA
International, ltd. – Seta, “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. En 1999 este estudio estimó los
consumos anuales y los beneficios por concepto de iluminación, radio y televisión de los pobladores rurales.

Parámetros para estimación de los beneficiarios sociales. - Por lo tanto, para cuantificar en el análisis de los
proyectos de electrificación rural considera estos valores:

CUADRO N° 48: BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA ELECTRICIDAD ACTUALIZADOS (S/. ANUALES)


AÑO REGION ILUMINACION RADIO Y TV REFRIGERACION USOS ADIC.
1999 SIERRA 364.79 206.80 00.00 0.5711202
Fuente: NRECA International, ltd. – Seta, “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999

Actualización de los indicadores de beneficios sociales. - Con los valores presentados en el NRECA a precios
de 1999. Al respecto, la actualización de los valores a precios actuales, requiere la utilización del IPC (Índice
de Precios al Consumidor), para lo cual se desarrolla el factor de aplicación.

IPC Mar 2021


F (Factor de variación)=
IPC Dic 1999

Con base en la información obtenida para dichos meses, se tiene el siguiente Factor:

137.15
F ( Factor de variación )= =1.737
78.961

Se actualizan los indicadores a precios del 2021, se toma en base de la actualización de los indicadores del
cuadro anterior:

CUADRO N° 49: BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA ELECTRICIDAD ACTUALIZADOS (S/. ANUALES)


AÑO REGION ILUMINACION RADIO Y TV REFRIGERACION USOS ADIC.
2021 SIERRA 710.88 271.43 00.00 0.5711202
Fuente: Elaboración del Equipo técnico en base a los datos del NRECA y el Factor de Variación.

De acuerdo con NRECA (1999) la demanda por electricidad puede dividirse en cuatro categorías: (a)
iluminación, (b) información (radio y televisión), (c) refrigeración, y (d) todos los demás usos. La experiencia
ha demostrado el siguiente porcentaje de presencia en las viviendas que obtienen el servicio de electricidad
en refrigeración.
En situación con proyecto, los beneficios generados se manifiestan por los ingresos como concepto de los
beneficios económicos por iluminación, la voluntad de pago de los beneficiarios por los servicios de uso de
radio y televisión, refrigeración y otros usos. En la situación sin proyecto, los beneficios por el servicio de
energía eléctrica son regular, ya que solo una parte de la población cuenta un regular servicio de energía
eléctrica. El flujo a lo largo del período de operación es como se muestra a continuación.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

CUADRO N° 50: BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN – CON PROYECTO.

Fuente: Parte tecnica del PI – UF—MPCH – 2021.

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


En situación con proyecto, los beneficios generados se manifiestan por los ingresos como concepto de los
beneficios económicos por iluminación, la voluntad de pago de los beneficiarios por los servicios de uso de
radio y televisión, refrigeración y otros usos. En la situación sin proyecto, los beneficios por el servicio de
energía eléctrica son regular, ya que solo una parte de la población cuenta un regular servicio de energía
eléctrica. El flujo a lo largo del período de operación es como se muestra a continuación
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE
SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

CUADRO N° 51: COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL A PRECIOS SOCIALES (S/.).


Años
Factor de
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Corrección
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
A. INVERSION
1 Intangibles 62204
Estudio Defini tivo 0.85 33176
Li quidaci ones 0.85 29029

2 Inversi ón en activos 4375607

2.1 Linea Primaria


Mano de obra cali ficada 0.79
Mano de obra semi califi cada 0.60
Mano de obra no califi cada 0.42
Bi enes no transabl e 0.85
Combustibl e (petroleo) 0.66

2.2 Red Primaria 1197389


Mano de obra cali ficada 0.79 3048
Mano de obra semi califi cada 0.60 104668
Mano de obra no califi cada 0.42 95121
Bi enes no transabl e 0.85 970581
Combustibl e (petroleo) 0.66 23971

2.3 Red Secundaria 2495918


Mano de obra cali ficada 0.79 6354
Mano de obra semi califi cada 0.60 218176
Mano de obra no califi cada 0.42 198276
Bi enes no transabl e 0.85 2023145
Combustibl e (petroleo) 0.66 49968

2.4 Gastos General es 0.85 497635


2.5 Utili dades 184665

3 Otros Gastos 1080697


3.1 Compensación por Servi dumbre 0.85
3.2 Supervision de obra 0.85 207348
3.3 IGV 0.85 873349
VALOR RESIDUAL (-) -1236047

COSTO TOTAL INVERSION 5518508 -1236047

Factor Global de Corrección Social

COSTO TOTAL INVERSION del PI (precios sociales) 5518508 -1236047


B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 0.85 287773 296440 304692 313875 322626 332275 341635 351182 361784 371908 383061 393876 405698 417080 429691 441760 455121 467917 481994 495641
Costo de Operación y Mantenimiento 0.85 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039 97039

COSTO TOTAL de OyM 384812 393479 401731 410913 419664 429314 438674 448221 458823 468947 480100 490915 502737 514119 526730 538799 552160 564956 579033 592680
C. Costo de Operación y Mantenimiento si n Proyecto 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125
Compra de Energia 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125
Costo de Operaci ón y Mantenimi ento
Impuesto a l a Renta
COSTO TOTAL de OyM 473937 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125 89125
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5518508 473937 482604 490856 500039 508790 518439 527799 537346 547948 558072 569225 580040 591862 603245 615855 627924 641285 654082 668158 681805
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
COSTOS SOCIALES

Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia económica debido a distorsiones del mercado, por lo
tanto, ha sido necesario corregir los costos del proyecto para transformarlos de precios de mercado a precios
sociales aplicando factores de corrección de la siguiente manera:
Costo social = costo a precios privados x factor de corrección.
Para simplificar el proceso de cálculo, se desarrolló el documento de "factor de corrección para la conversión
de presupuesto total a precios de mercado de proyectos de inversión pública de electrificación rural a un
presupuesto a precios sociales (actualizado)" el cual se basa en el Invierte, el que indica aplicar el factor de
conversión.

CUADRO N° 52: FACTOR DE CORRECCIÓN DE EVALUACIÓN SOCIAL


Factor de corrección de mano de obra calificada 0.790
Factor de corrección de mano semi calificada 0.600
Factor de corrección de mano de obra no calificada 0.420
Factor de corrección de bienes no transables 0.847
Factor de corrección de bienes transables 1.080
Factor de corrección de combustible (gasolina 90) 0.672
Factor de corrección de combustible (petróleo) 0.660
Fuente: Factores de corrección Anexo 11 [Link] - MEF
Nota: El FC para los bienes transables toma como supuesto que el margen de comercialización y gasto de flete
son iguales a cero, así como los aranceles a 5.5%

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Para el presente estudio los costos de inversión están constituidos por 02 componentes (Adecuada
infraestructura para la interconexión al sistema eléctrico más cercano y suficiente cobertura, y mayor
conocimiento de los sistemas convencionales de generación de energía eléctrica) y los Costos Indirectos:
gastos generales, gastos de supervisión, gastos de liquidación y estudio definitivo, los cuales se multiplicarán
por los factores de corrección, para recién tener el flujo de precios sociales como se muestra a continuación:

CUADRO N° 53: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA DE SOLUCIÓN PARA EL
PI.
FACTOR DE
TIPO DE ITEM PRECIO PRIVADO CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL
COMPONENTE 1 1,586,388.24 1197389
Mano de obra calificada 3858.41 0.79 3048
Mano de obra semi calificada 174446.12 0.60 104668
Mano de obra no calificada 226477.79 0.42 95121
Bienes no transable 1145285.47 0.85 970581
Bienes transable 0.00 1.08 0
Combustible (petroleo) 36320.44 0.66 23971
Gasolina 90 0.00 0.67 0
COMPONENTE 2
  3,306,775.04   2495918
Mano de obra calificada 8042.74 0.79 6354
Mano de obra semi calificada 363627.31 0.60 218176
Mano de obra no calificada 472085.64 0.42 198276
Bienes no transable 2387310.57 0.85 2023145
Bienes transable 0.00 1.08 0
Combustible (petroleo) 75708.79 0.66 49968
Gasolina 90 0.00 0.67 0
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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
CUADROCHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO
N°55: INDICADORES DE CUSCO”
DE RENTABILIDAD SOCIAL
INDICADORES FACTOR DE
Indicadores
TIPO DE ITEM ECONOMICOS PRECIO PRIVADO CORRECCIÓN
Sistema Convencional PRECIO SOCIAL
Gastos Generales Tasa de Descuento % 587179.59 8%   497635
Utilidades VAN S/. 244658.16 1,517,488   184665
Estudio Definitivo TIR (%) 39145.31 11.7%   33176
Supervision de obra 244658.16   207348
Liquidaciones 34252   29029
IGV 1030500   873349
SUB TOTAL 2180393.56   1825201.11
TOTAL DE INVERSIÓN S/ 7,073,556.84   S/ 5,518,508.47
Fuente: Elaboración propia en base a programación de la parte técnica.

FLUJO NETO DE BENEFICIOS Y COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N° 54: VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS.

Fuente: Elaboración propia en base a programación de la parte técnica.

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

 METODOLOGÍA DEL COSTO – BENEFICIO


Esta metodología nos permite medir los beneficios que se obtienen con el proyecto, los cuales están más
vinculados a los aspectos cualitativos, como es mejorar las condiciones del servicio eléctrico de la zona de
estudio.
A continuación, se presenta el cuadro que muestra los indicadores del PI; cómo podemos apreciar la
alternativa única que ofrece el servicio de energía mediante una red monofásica Bifilar su VAN es de S/.
1,272,498 y su TIR es de 9.1% superior al costo de oportunidad del 8%.
En términos de rentabilidad es la única por su naturaleza de intervención de mejoramiento y ampliación, es la
que será implementada por el proyecto, se presenta el resumen de los costos a precios privados y a precios
sociales:

Fuente: Elaboración propia en base a programación de la parte técnica.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Las variables consideradas para el análisis de sensibilidad del presente Proyecto son las siguientes:

 Beneficios - Costos.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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Para el caso del impacto al incremento de las inversiones en la alternativa única, como se puede apreciar, a
medida que se va incrementando en forma porcentual la inversión.

- Escenarios de variación en los costos de inversión a precios sociales:

VANs al 50% 3,793,720.64 y TIRs aprecios sociales incrementa al 50% 17.50% por beneficiario

CUADRO N°56: SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN A COSTOS SOCIALES


% Variación en INVERSIÓN
Nº VANs TIRs
la Inversión TOTAL
0 50% 8,277,762.71 3,793,720.64 17.50%
1 40% 7,725,911.86 3,034,976.51 16.33%
2 30% 7,174,061.01 2,427,981.21 15.17%

3 20% 6,622,210.17 1,972,734.73 14.00%

4 10% 6,070,359.32 1,669,237.08 12.83%


5 0% 5,518,508.47 1,517,488.26 11.67%
6 -10% 4,966,657.62 1,365,739.43 10.50%
7 -20% 4,414,806.78 1,213,990.60 9.33%
8 -30% 3,862,955.93 1,062,241.78 8.17%
9 -40% 3,311,105.08 910,492.95 7.00%
10 -50% 2,759,254.24 758,744.13 5.83%
Fuente: Elaboración propia en base a programación de la parte técnica.

En el cuadro se puede observar que el proyecto puede soportar una variación de los costos y/o beneficios en
todos los casos, obteniéndose indicadores de rentabilidad social positivos, lo que demuestra que el proyecto
sigue siendo rentable a pesar de las variaciones al incrementar los costos y reducir sus beneficios.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.


Con la finalidad de establecer mecanismos que permitan la adecuada operación y mantenimiento del proyecto
durante el horizonte de su vida útil establecida, para esto se considera tantos factores
de tipo social, institucional, económico y de coyuntura política que garanticen el éxito y logro de los objetivos
trazados en el proyecto.

-Institucional: A través de la participación efectiva de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas quien en


representación las oficinas: Unidad de Formulación de Proyectos de Inversión y la Dirección de Estudios y
Proyectos, garantizan la elaboración de la Ficha Técnica, Expediente Técnico, destinando para esto personal
técnico y profesional adecuado además de asumir los costos que implican la realización del proyecto.
•Económico - Financiero: Los fondos provenientes para la ejecución de la obra tienen como fuente de
financiamiento los recursos de canon y sobre canon gasífero y energético, financiamiento que será cubierto
en su totalidad durante la ejecución de la obra. Cabe precisar que se compromete la participación de la
población con el uso y aporte de mano de obra no calificada durante el proceso de ejecución.

•Técnico: La experiencia en la implementación de proyectos de este tipo, la disponibilidad de equipos y


maquinaria, así como de personal profesional y técnico, necesarios para las etapas de mantenimiento y
gestión de la inversión, respaldan la participación directa de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

•Social: Se compromete la participación de la sociedad en su conjunto, la población beneficiaria del sector


involucrado ratifica el acuerdo de cooperación y colaboración con mano de obra no calificada, con la libre
disponibilidad de terreno de la zona y otros que sean de necesidad para la implementación del proyecto.
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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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Existe también la participación activa de otros agentes económicos de la sociedad como el municipio
provincial y la empresa generadora energía Electro Sur Este S.A.A. este último será quien se encargue de la
operación y mantenimiento en óptimas condiciones del sistema de electrificación.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Esta medido por la capacidad del proyecto de poder cubrir sus costos de operación y mantenimiento, esta
capacidad es medida por el índice de cobertura.

Las variables que afectan la sostenibilidad del proyecto son un incremento en los costos de operación y
mantenimiento y los precios de compra y venta de energía.

El proyecto con los precios y tarifas oficiales actuales y los costos de operación y mantenimiento muestra una
sostenibilidad constante a lo largo del horizonte del proyecto.

El presente proyecto cuenta con opinión favorable del Área Operativa ELSE sobre el proyecto y sus alcances
y metas.

Por ser proyecto de mejoramiento de redes en operación, se cuenta con la Opinión Favorable del Área
Operativa de Electro sur este Chumbivilcas.

El presente Proyecto cuenta con el documento de aprobación de la Factibilidad de Suministro Eléctrico por
Electro Sur Este S.A.A.

E.1. FASE DE EJECUCIÓN.

Organización: La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) es la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.


Plan de Implementación: La formulación del Proyecto de Inversión se desarrolló en un periodo de 60 días, la
elaboración del expediente en un periodo de 60 días, la implementación del proyecto en un periodo de 16
meses (480 días calendario).

Modalidad de Ejecución: El presente Proyecto se ejecutará por la modalidad por CONTRATA, se tienen que
cumplir con todos los aspectos técnicos y de procedimientos que corresponde en general a la ejecución del
proyecto.
CUADRO N° 57: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INVOLUCRADOS CON EL PI.
Posición Intereses o
(Cooperante, expectativas
Agente
Beneficiario, Problemas percibidos Contribución
involucrado
Oponente,
Perjudicado)
Cooperante Elevados costos en generación de Contar con un
fuentes de energías alternas, el no servicio eléctrico Seguimiento a la implementación
contar con el 100% de la continuo y de de proyectos
POBLACION infraestructura, acompañado con calidad.
AFECTADA limitados conocimientos en temas
de ahorro y cuidado de la
población

MUNICIPALIDA Cooperante La población no cuenta con un Desarrollar los Convenios interinstitucionales


servicio eléctrico Estudios de con la Concesionaria.
D PROVINCIAL
confiable y de calidad que ayude Preinversión y
DE
al desarrollo de la población. Estudio Definitivo,
CHUMBIVILCA
Apoyar en la fase
S de
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CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA DE
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inversión,
promoviendo la
coordinación y
facilitando
información de los
beneficiarios.

Beneficiario No cuentan con expedientes, no Remodelar y ampliar las Cumplir con las normas
tienen injerencia en zonas fuera de redes de distribución de vigentes para la gestión del
ELECTRO SUR
concesión y problemas de las los alimentadores, proyecto
ESTE S.A.A
redes de distribución de los ejecución de del
alimentadores proyecto.
OSINERGMIN Beneficiario Concesionarias no cumplen con Velar por el Supervisión y fiscalización del
las normas y procedimientos del cumplimiento de un cumplimiento de las Normas.
sector servicio eléctrico de Procedimientos de fiscalización
calidad y continuo e
asignado a las instalaciones después de
concesionarias para la concluida la obra
atención de los
usuarios.
FONAFE Cooperante Que las empresas eléctricas Aprobar el presupuesto Aprobación del
realicen y programas de Presupuesto anual
inversiones rentables inversiones.

MINIESTERIO Cooperante Reclamo de pobladores por baja Ejecución de proyectos Otorgar concesiones
DE ENERGIA Y calidad de vida que garanticen el eléctricas.
MINAS suministro de energía
eléctrica
Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico del PI.

E.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO.


La fase de operación y mantenimiento estará a cargo de la empresa Concesionaria de Distribución de Energía
Eléctrica Electro Sur Este S.A.A., tal como lo establece la Ley General de Electrificación.

Junta directiva de Electrificación


Por otra parte, la organización de la junta de electrificación y población beneficiaria, se encuentra involucrada
en todo el proceso de intervención. Su participación se concreta en lo siguiente:

Libre disponibilidad de terreno donde se ejecutará la obra.


Pago por consumo de energía eléctrica.
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H. MARCO LÓGICO.
Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
Mejorar la calidad de vida y Registro de consumo de energía Continuidad de la política de estado para
Al finalizar el horizonte de evaluación del proyecto,
desarrollo socioeconómico de la eléctrica local de pobreza, IDH proyectos de inversión que contribuyan al cierre
aumento del consumo unitario de energía eléctrica,
Fin

localidad de Santo Tomás del área del distrito de Santo Tomás, de brechas de acceso y calidad en servicios de
incremento de desarrollo humano
de influencia. líneas de base apoyo al desarrollo socio económico
"Adecuado y suficiente cobertura del Estadística de usuarios de la
servicio de energía eléctrica en Incremento del coeficiente de electrificación en la empresa de electrificación Mantenimiento adecuado de la infraestructura del
Propósito

forma integral y confiable en la zona zona de proyecto en forma eficiente en un 95% de local.S.A. sistema de energía eléctrica y correcto uso de
del área concesionada " cobertura en el primer año de ejecución Reporte de cierre de brechas de los mismos
la OPM
Cuenta con infraestructura adecuada con inter
Adecuada infraestructura para la conexión al sistema eléctrico más cercano y cuenta Informes de seguimiento y
interconexión al sistema eléctrico con suficiente cobertura. Instalaciones RED monitoreo de la construcción del Oportuno cumplimiento de la fase de ejecución,
Componentes

más cercano y suficiente cobertura primaria 2.05 RED secundaria 102.45 KM proyecto. Altos niveles de coordinación del órgano de línea
instalación de 499 abonados domésticos Registro de los acuerdos y encargado de la ejecución del PIP y
convenios firmados por las mantenimiento con el órgano resolutivo
Adecuado conocimiento de los Al finalizar el proyecto, el 95 % de las 499 Unidades
instituciones involucradas.
sistemas convencionales de familiares tiene mayor conocimiento de los sistemas
generación de energía eléctrica. convencionales de generación de energía eléctrica.

Componente 01: Adecuada infraestructura para


Construcción de la RED primaria la interconexión al sistema eléctrico más cercano y
suficiente cobertura. S/. 4,844,933.28
Componente 02: Adecuado conocimiento de los
Informe valorizaciones de obra, La empresa Electro Sur Este S.A.A como
sistemas convencionales de generación de energía
Construcción de la RED secundaria eléctrica. S/. 48,230.00 inventario de almacén, planilla de ejecutora del proyecto está totalmente
Acciones

obreros, informe de capacitada para la implementación y su puesta


Gastos Generales (12.00%): S/. 587,179.59.
avance de obra, informe de en operación.
Utilidad (5%): S/. 244,658.16.
supervisión, cuadernos de obra Las instituciones involucradas cumplen los
Gastos de Elab. [Link]. (0.80%): S/. 39,145.31.
de la unidad ejecutora. acuerdos y convenios firmados
IGV (18%) : S/.1,030,500.19.
Capacitación y sensibilización en el Supervisión (5%): S/. 244,658.16.
uso y cuidado de la energía eléctrica
Liquidación (0.70%) S/. 34,252.14
Monto de Inversión Total: S/. 7,073,556.84.

Fuente: Elaboración propia para el proyecto.

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