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Resumen

Este documento presenta un presupuesto inicial y definitivo con cuentas contables asociadas a rubros como servicios personales asociados a la nómina, contribuciones a la nómina, servicios personales indirectos, gastos generales, mantenimiento y transferencias. Adicionalmente, compara los valores presupuestados vs los recaudos acumulados, presentando un saldo por cobrar.

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Resumen

Este documento presenta un presupuesto inicial y definitivo con cuentas contables asociadas a rubros como servicios personales asociados a la nómina, contribuciones a la nómina, servicios personales indirectos, gastos generales, mantenimiento y transferencias. Adicionalmente, compara los valores presupuestados vs los recaudos acumulados, presentando un saldo por cobrar.

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RUBRO DESCRIPCION CUENTA

211 01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

(510101, 731003,
731203, 731303,
Sueldo Personal de Nómina
734003, 735503,
738603)

Bonificacion Por Servicios Prestados 510119


Vacaciones 510117
Horas Extras; Dominicales y Festivos
Prima de Navidad 510114
Prima de Servicios 510152
Prima de Vacaciones 510113
Subsidio de Alimentacion 510160
Bonificacion Especial de Recreacion
Subsidio de Transporte 510123
Indemnizacion de Vacaciones
211 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
Cesantias 510124
Intereses a las Cesantias 510125
Aportes Salud 510303
Aportes ARL 510305
Aportes COMFABOY 510302
Aportes SENA 510402
Aportes ICBF 510401
Aportes Pension 510306

CONTRIBUCIONES efectivas
(731005, 731205,
731305, 734005,
735505, 738605)

APORTES SOBRE LA NOMINA


(731006, 731206,
731306, 734006,
735506, 738606)
TOTAL
PRESUPUESTO
NUMERAL DESCRIPCION
INICIAL
121 01001 Comparta 35,000,000
121 01002 Compensar 1,000,000
121 01005 Comfamiliar Huila 11,365,984
121 01008 Comfaboy 1,000,000
121 02003 Comfamiliar 760,000,000
121 02005 Nueva Eps 872,000,000
121 07001 Otros Ingresos 1,900,750
121 07002 Traslado Asistencial Basico 2,000,093
121 10004 Medimas 200,000
121 11003 Convenio Docencia Servicio 79,676,341
211 03 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Servicios Profesionales Administrativos HONORARIOS 510109
Servicios Medicos Paramedicos y Asistenciales 511111
Servicios Tecnicos
212 GASTOS GENERALES
Materiales Y Suministros 5111
Seguros 5802
Compra de Equipo 5805
Dotacion de Funcionarios 731001
Combustibles y Lubricantes 731002
Viaticos y Gastos de Viaje 731202
Comunicacion y transporte 734002
Servicios Publicos 731302
Impresos y Publicaciones 734102
Gastos Financieros 735502
Sistematizacion 738602
Capacitacion 738702
Programa de Salud Ocupacional 7340001
Bienestar e Incentivos
Impuestos* tasas y multas
Gastos Imprevistos
Servicios de Vigilancia
Servicios Generales
213 MANTENIMIENTO
Mantenimiento General
214 TRANSFERENCIAS
Condenas, Conciliaciones y Sentencias Judiciales
Cuota de Fiscalizacion
PROGRAMA DE DOTACION* PROVISION Y
215
COMERCIALIZACION
Dotacion de Equipos* Medicos y Odontologicos
Compra de Medicamentos
Compra de Material Medico Quirurgico* odontologico* Imagenologia
y de Laboratorio
GASTOS TOTAL
PRESUPUESTO CONTABILIDAD DIFERENCIA
$ 1,894,065,634 $ 2,094,540,177 -$ 200,474,543 $ 2,542,574,611

$ 1,481,589,240 $ 1,993,975,817 -$ 512,386,577

$ 28,800,981 $ 10,239,108 $ 18,561,873


$ 37,210,150 $ 18,411,721 $ 18,798,429
$ 3,023,574 $ - $ 3,023,574
$ 136,388,125 $ 29,840,823 $ 106,547,302
$ 124,087,652 $ 25,697,635 $ 98,390,017
$ 44,918,216 $ 13,186,359 $ 31,731,857
$ 2,607,407 $ 1,394,578 $ 1,212,829
$ 5,598,966 $ - $ 5,598,966
$ 2,639,996 $ 1,794,136 $ 845,860
$ 27,201,327 $ - $ 27,201,327
$ 648,508,977 $ 519,677,784 $ 128,831,193
$ 147,242,100 $ 32,051,860 $ 115,190,240
$ 12,769,578 $ 3,757,720 $ 9,011,858
$ 127,864,004 $ 26,496,614 $ 101,367,390
$ 19,347,100 $ 6,446,401 $ 12,900,699
$ 69,423,033 $ 13,876,375 $ 55,546,658
$ 34,725,857 $ 6,690,647 $ 28,035,210
$ 52,070,905 $ 10,408,601 $ 41,662,304
$ 185,066,400 $ 36,327,983 $ 148,738,417

$ - $ 314,602,651 -$ 314,602,651

$ - $ 69,018,932 -$ 69,018,932

$ 2,542,574,611 $ 2,614,217,961 -$ 71,643,350


PRESUPUESTO RECAUDOS SALDO POR
% POR RECAUDAR
DEFINITIVO ACUMULADOS POR COBRAR RECAUDAR

35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730) -13.22%


1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000) -43.90%
11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254) -132.60%
1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200) -1101.72%
760,000,000 873,630,240 26,138,493 ### -14.95%
872,000,000 889,661,630 98,959,519 (17,661,630) -2.03%
1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994) -432.46%
2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107) -21.25%
200,000 5,360,270 0 (5,160,270) -2580.14%
79,676,341 118,172,000 0 (38,495,659) -48.32%
$ 2,937,568,447 $ 415,430,224 $ 2,522,138,223
$ 579,566,483 $ 15,725,333 $ 563,841,150
$ 2,056,962,704 $ 399,704,891 $ 1,657,257,813
$ 301,039,260 $ - $ 301,039,260
$ 532,329,678 $ 295,423,224 $ 236,906,454
$ 85,440,655 $ 45,662,010 $ 39,778,645
$ 54,092,230 $ 23,465,173 $ 30,627,057
$ - $ - $ -
$ 6,744,999 $ 6,744,999 $ -
$ 42,481,539 $ 9,615,940 $ 32,865,599
$ 4,823,333 $ 4,239,568 $ 583,765
$ 796,100 $ 796,100 $ -
$ 106,665,441 $ 26,408,659 $ 80,256,782
$ 22,691,910 $ 2,040,280 $ 20,651,630
$ - $ 45,781 -$ 45,781
$ 942,480 $ - $ 942,480
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 17,999,999 $ 17,999,999 $ -
$ 3,579,166 $ 3,333,166 $ 246,000
$ 182,116 $ - $ 182,116
$ 155,082,185 $ 155,071,549 $ 10,636
$ 197,210,617 $ 197,210,617
$ 440,524,081 $ 122,552,489 -$ 317,971,592
$ 440,524,081 $ 122,552,489 -$ 317,971,592
$ 378,630 $ - -$ 378,630
$ 378,630 $ - -$ 378,630
$ - $ - $ -
$ 617,852,870
$ - -$ 617,852,870
$ - $ - $ -
$ 298,978,230 $ - -$ 298,978,230

$ 318,874,640
$ - -$ 318,874,640
$ 7,071,228,317 $ 11,488,357,008 $ 4,417,128,691
$ 2,614,217,961 $ 71,643,350
PRESUPUESTO
PRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
121 01005 Comfamiliar Huil 11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
121 07001 Otros Ingresos 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
121 07002 Traslado Asisten 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
121 11003 Convenio Docenc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
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-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
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-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
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-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
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-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
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-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
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-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
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-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
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-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
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-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
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-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
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-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
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-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
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-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
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-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
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-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
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-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR PRESUPUESTOPRESUPUESTORECAUDOS SALDO POR
NUMERAL DESCRIPCION
RECAUDAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADOSPOR COBRAR RECAUDAR
-13.22% 121 01001 Comparta 35,000,000 35,000,000 39,627,730 49,862,359 (4,627,730)
-43.90% 121 01002 Compensar 1,000,000 1,000,000 1,439,000 431,300 (439,000)
-132.60% 121 01005 Comfamiliar H11,365,984 11,365,984 26,437,238 25,600,495 (15,071,254)
-1101.72% 121 01008 Comfaboy 1,000,000 1,000,000 12,017,200 7,634,200 (11,017,200)
-14.95% 121 02003 Comfamiliar ### ### ### 26,138,493 ###
-2.03% 121 02005 Nueva Eps ### ### ### 98,959,519 (17,661,630)
-432.46% 121 07001 Otros Ingreso 1,900,750 1,900,750 10,120,744 0 (8,219,994)
-21.25% 121 07002 Traslado Asis 2,000,093 2,000,093 2,425,200 564,000 (425,107)
-2580.14% 121 10004 Medimas 200,000 200,000 5,360,270 0 (5,160,270)
-48.32% 121 11003 Convenio Doc79,676,341 79,676,341 ### 0 (38,495,659)
% POR
RECAUDAR
-13.22%
-43.90%
-132.60%
-1101.72%
-14.95%
-2.03%
-432.46%
-21.25%
-2580.14%
-48.32%
Anexo Resumen Acuerdos Presupuestales de Adición
ACUERDO VALOR
Acuerdo 001 Del 09 De Marzo De 2017 $ 2,590,066,418.37
Acuerdo 003 Del 27 De Junio Del 2017 $ 391,087,257.41
Acuerdo 006 Del 14 De Agosto Del 2017 $ 332,150,000.00
Acuerdo 007 Del 22 De Agosto Del 2017 $ 109,900,000.00
Acuerdo 008 Del 14 De Septiembre Del 2017 $ 189,492,079.00
Acuerdo 010 Del 30 De Octubre Del 2017 $ 158,017,148.27
Acuerdo 011 Del 09 De Noviembre Del 2017 $ 8,107,189,666.34
TOTAL ADICIONES $ 11,877,902,569.39
[Link] DE TUNJ
NIT.820.003.850-2
CALLE 16 No. 9-41
TEL. 7443737 - FAX 744805
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTA
VIGENCIA FISCAL 2017
MES :DICIEMBRE
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
NUMERAL DESCRIPCION
INICIAL ADICION DISMINUCION
1 INGRESOS $ 7,842,714,368.00 $ 11,877,902,569.39 $ -
11 DISPONIBILIDAD INICIAL $ - $ 2,085,446,620.66 $ -
111 RECURSOS PROPIOS $ - $ 135,825,776.39 $ -
111 01 RECURSOS CORRIENTES $ - $ 135,825,776.39 $ -
112 DESTINACION ESPECIFICA $ - $ 1,949,620,844.27 $ -
112 01 Construccion Hospital Local $ - $ 1,949,620,844.27 $ -
12 INGRESOS CORRIENTES $ 7,842,148,108.00 $ 769,092,079.00 $ -
121 VENTA DE SERVICIOS $ 7,842,148,108.00 $ 769,092,079.00 $ -
121 01 EPS/Regimén Contributivo $ 49,465,984.00 $ - $ -
121 01001 Comparta $ 35,000,000.00 $ - $ -
121 01002 Compensar $ 1,000,000.00 $ - $ -
121 01005 Comfamiliar Huila $ 11,365,984.00 $ - $ -
121 01006 Emdisalud $ 500,000.00 $ - $ -
121 01007 Aliansalud $ 600,000.00 $ - $ -
121 01008 Comfaboy $ 1,000,000.00 $ - $ -
121 01009 Salud Total S.A. $ - $ - $ -
121 02 EPS/Regimén Subsidiado $ 7,024,301,284.00 $ - $ -
121 02001 Comparta $ 3,549,000,000.00 $ - $ -
121 02002 Comfaboy $ 615,000,000.00 $ - $ -
121 02003 Comfamiliar $ 760,000,000.00 $ - $ -
121 02004 Emdis $ 998,000,000.00 $ - $ -
121 02005 Nueva Eps $ 872,000,000.00 $ - $ -
121 02006 Asmet Salud EPS-S $ - $ - $ -
121 02007 Capresoca E.P.S. $ - $ - $ -
121 02008 Salud vida S.A. EPS $ 230,301,284.00 $ - $ -
121 02009 Coosalud EPS $ - $ - $ -
121 02010 Capital Salud EPS S.A.S $ - $ - $ -
121 02011 Ecoopsos ESS EPS-S $ - $ - $ -
121 02012 Asociación Mutual SER E.S.E EPSS $ - $ - $ -
121 02013 Emssanar E.S.S. $ - $ - $ -
121 02014 Comfacundi $ - $ - $ -
121 02015 Ambuq EPS-S ESS $ - $ - $ -
121 03 Poblacion Pobre y Vulnerable no afi $ 42,641,561.00 $ - $ -
121 04 Cuotas de Recuperacion $ 5,358,682.00 $ - $ -
121 05 SOAT $ 3,581,527.00 $ - $ -
121 06 Particulares $ 34,216,876.00 $ - $ -
121 07 otros Ingresos por Venta de Servicios $ 3,900,843.00 $ - $ -
121 07001 Otros Ingresos $ 1,900,750.00 $ - $ -
121 07002 Traslado Asistencial Basico $ 2,000,093.00 $ - $ -
121 08 Comercializacion de Mercancias $ 359,315.00 $ - $ -
121 09 IPS Publicas $ 1,184,104.00 $ - $ -
121 09001 Ese Villa de leyva $ 1,000,000.00 $ - $ -
121 09002 Centro de Salud Oicata $ 184,104.00 $ - $ -
121 10 IPS Privadas $ 24,290,748.00 $ - $ -
121 10001 clinica chia $ 8,390,748.00 $ - $ -
121 10002 colombiana de salud $ 14,500,000.00 $ - $ -
121 10003 salud vital integral $ 1,200,000.00 $ - $ -
121 10004 Medimas $ 200,000.00 $ - $ -
121 11 Contratos y Convenios $ 652,847,184.00 $ 769,092,079.00 $ -
121 11001 Plan de Salud Territorial $ 361,170,843.00 $ - $ -
121 11002 Sistema de Emergencias Medicas $ 212,000,000.00 $ 235,450,000.00 $ -
121 11003 Convenio Docencia Servicio $ 79,676,341.00 $ - $ -
121 11004 APS Municipal, contrato 920 de 201 $ - $ 344,150,000.00 $ -
121 11005 Contrato 000870 Departamento de B $ - $ 189,492,079.00 $ -
14 RECURSOS DE CAPITAL $ 566,260.00 $ 994,674,203.39 $ -
141 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 566,260.00 $ - $ -
141 01 Entidades Financieras $ 566,260.00 $ - $ -
142 RECUPERACION DE CARTERA $ - $ 604,676,839.38 $ -
142 01 Recuperación de Cartera por Venta d $ - $ 604,676,839.38 $ -
142 01008 Comfamiliar $ - $ 3,386,933.00 $ -
142 01012 Emdis $ - $ 469,656,025.38 $ -
142 01013 Caprecom EPS $ - $ 130,513,811.00 $ -
142 01017 ESE Puesto de salud de Oicata $ - $ 81,000.00 $ -
142 01018 clinica chia $ - $ 1,039,070.00 $ -
143 CUENTAS POR COBRAR $ - $ 385,470,798.01 $ -
143 01 Cuentas por Cobrar , Recuperacion d $ - $ 385,470,798.01 $ -
143 01002 Colombiana de salud S.A. $ - $ 6,979,250.00 $ -
143 01003 Clinica Chia $ - $ 6,551,580.00 $ -
143 01005 Comparta Salud EPS $ - $ 35,014,140.00 $ -
143 01006 Comfamiliar $ - $ 14,868,160.00 $ -
143 01007 Comfaboy $ - $ 5,168,000.00 $ -
143 01008 Emdis $ - $ 24,984,738.00 $ -
143 01010 Univrsidad de Boyaca $ - $ 37,181,167.00 $ -
143 01013 ESE Puesto de salud de Oicata $ - $ 1,187,700.00 $ -
143 01014 Municipio de Tunja $ - $ 222,112,189.01 $ -
143 01015 Compensar EPS $ - $ 525,960.00 $ -
143 01017 Gobernacion de Boyaca $ - $ 29,871,969.00 $ -
143 01019 Capital Salud EPS $ - $ 341,240.00 $ -
143 01023 Alianzalud $ - $ 222,205.00 $ -
143 01024 consorcio fondo de atencion en salu $ - $ 462,500.00 $ -
144 OTROS RECURSOS DE CAPITAL $ - $ 4,526,566.00 $ -
144 02 Reintegros $ - $ 4,526,566.00 $ -
144 02002 otros $ - $ 4,526,566.00 $ -
15 INVERSION $ - $ 8,028,689,666.34 $ -
1501 INVERSION RECURSOS DE COF $ - $ 8,028,689,666.34 $ -
150101 PROYECTO CONSTRUCCION HOS$ - $ 8,028,689,666.34 $ -
150101001 convenio interadministrativo 022 $ - $ 8,001,000,000.00 $ -
150101002 Rendimientos financieros $ - $ 27,689,666.34 $ -
[Link] DE TUNJA
NIT.820.003.850-2
CALLE 16 No. 9-41
STHEFANY.
TEL. 7443737 - FAX 7448050 DE DONDE SALE
ESTE VALOR?
PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

PRESUPUESTO DERECHOS POR COBRAR RECAUDOS


ACUMULADOS ACUMULADOS
DEFINITIVO DEL MES DEL MES
$ 19,720,616,937.39 $ 6,975,691,475.75 $ 17,469,335,492.42 $ 7,075,204,632.15 $ 15,955,694,448.82
$ 2,085,446,620.66 $ - $ 2,085,446,620.66 $ - $ 2,085,446,620.66
$ 135,825,776.39 $ - $ 135,825,776.39 $ - $ 135,825,776.39
$ 135,825,776.39 $ - $ 135,825,776.39 $ - $ 135,825,776.39
$ 1,949,620,844.27 $ - $ 1,949,620,844.27 $ - $ 1,949,620,844.27
$ 1,949,620,844.27 $ - $ 1,949,620,844.27 $ - $ 1,949,620,844.27
$ 8,611,240,187.00 $ 946,947,628.60 $ 8,366,032,717.10 $ 1,046,460,785.00 $ 6,852,391,673.50
$ 8,611,240,187.00 $ 946,947,628.60 $ 8,366,032,717.10 $ 1,046,460,785.00 $ 6,852,391,673.50
$ 49,465,984.00 $ 23,029,260.00 $ 178,493,472.00 $ 8,649,741.00 $ 79,982,366.00
$ 35,000,000.00 $ 13,002,629.00 $ 89,490,089.00 $ 8,242,050.00 $ 39,627,730.00
$ 1,000,000.00 $ 260,900.00 $ 1,870,300.00 $ 234,200.00 $ 1,439,000.00
$ 11,365,984.00 $ 8,897,081.00 $ 52,037,733.00 $ - $ 26,437,238.00
$ 500,000.00 $ 685,500.00 $ 14,650,300.00 $ - $ -
$ 600,000.00 $ 183,150.00 $ 745,250.00 $ 173,491.00 $ 461,198.00
$ 1,000,000.00 $ - $ 19,651,400.00 $ - $ 12,017,200.00
$ - $ - $ 48,400.00 $ - $ -
$ 7,024,301,284.00 $ 655,676,322.00 $ 6,820,126,678.00 $ 571,096,578.00 $ 5,546,129,970.00
$ 3,549,000,000.00 $ 288,673,745.00 $ 3,473,259,252.00 $ 222,434,976.00 $ 2,619,423,353.00
$ 615,000,000.00 $ 7,764,096.00 $ 416,352,701.00 $ 7,764,096.00 $ 391,094,199.00
$ 760,000,000.00 $ 127,057,292.00 $ 899,768,733.00 $ 143,028,524.00 $ 873,630,240.00
$ 998,000,000.00 $ 66,030,127.00 $ 814,677,605.00 $ 46,691,391.00 $ 557,236,045.00
$ 872,000,000.00 $ 131,008,780.00 $ 988,621,149.00 $ 116,517,918.00 $ 889,661,630.00
$ - $ - $ 86,100.00 $ - $ -
$ - $ 74,100.00 $ 3,187,500.00 $ - $ -
$ 230,301,284.00 $ 34,744,482.00 $ 220,554,338.00 $ 34,659,673.00 $ 214,996,003.00
$ - $ 156,200.00 $ 2,831,600.00 $ - $ -
$ - $ 8,800.00 $ 172,300.00 $ - $ 88,500.00
$ - $ 44,700.00 $ 142,500.00 $ - $ -
$ - $ - $ 275,300.00 $ - $ -
$ - $ 29,500.00 $ 113,100.00 $ - $ -
$ - $ 59,000.00 $ 59,000.00 $ - $ -
$ - $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ - $ -
$ 42,641,561.00 $ 906,192.00 $ 19,106,554.00 $ 14,242,797.00 $ 14,242,797.00
$ 5,358,682.00 $ 900,975.00 $ 7,800,503.00 $ 900,975.00 $ 7,800,503.00
$ 3,581,527.00 $ 489,618.00 $ 4,076,136.00 $ 489,618.00 $ 4,076,136.00
$ 34,216,876.00 $ 3,876,200.00 $ 44,907,410.00 $ 3,876,200.00 $ 44,907,410.00
$ 3,900,843.00 $ 826,775.00 $ 13,109,944.00 $ 826,775.00 $ 12,545,944.00
$ 1,900,750.00 $ 826,775.00 $ 10,120,744.00 $ 826,775.00 $ 10,120,744.00
$ 2,000,093.00 $ - $ 2,989,200.00 $ - $ 2,425,200.00
$ 359,315.00 $ 57,375.00 $ 547,680.00 $ 57,375.00 $ 547,680.00
$ 1,184,104.00 $ - $ 102,000.00 $ - $ 102,000.00
$ 1,000,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ 184,104.00 $ - $ 102,000.00 $ - $ 102,000.00
$ 24,290,748.00 $ 7,132,750.00 $ 24,525,870.00 $ 5,360,270.00 $ 11,538,409.00
$ 8,390,748.00 $ 616,000.00 $ 6,844,100.00 $ - $ 187,679.00
$ 14,500,000.00 $ 1,156,480.00 $ 12,321,500.00 $ - $ 5,990,460.00
$ 1,200,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ 200,000.00 $ 5,360,270.00 $ 5,360,270.00 $ 5,360,270.00 $ 5,360,270.00
$ 1,421,939,263.00 $ 254,052,161.60 $ 1,253,236,470.10 $ 440,960,456.00 $ 1,130,518,458.50
$ 361,170,843.00 $ 26,733,911.00 $ 345,322,880.00 $ 212,039,706.00 $ 318,588,969.00
$ 447,450,000.00 $ 78,417,400.00 $ 446,449,700.00 $ 86,010,500.00 $ 415,049,700.00
$ 79,676,341.00 $ - $ 118,172,000.00 $ 58,593,500.00 $ 118,172,000.00
$ 344,150,000.00 $ 133,104,019.00 $ 232,749,019.00 $ 84,316,750.00 $ 183,961,750.00
$ 189,492,079.00 $ 15,796,831.60 $ 110,542,871.10 $ - $ 94,746,039.50
$ 995,240,463.39 $ 54,180.81 $ 989,166,488.32 $ 54,180.81 $ 989,166,488.32
$ 566,260.00 $ 54,180.81 $ 492,284.94 $ 54,180.81 $ 492,284.94
$ 566,260.00 $ 54,180.81 $ 492,284.94 $ 54,180.81 $ 492,284.94
$ 604,676,839.38 $ - $ 599,676,839.38 $ - $ 599,676,839.38
$ 604,676,839.38 $ - $ 599,676,839.38 $ - $ 599,676,839.38
$ 3,386,933.00 $ - $ 3,386,933.00 $ - $ 3,386,933.00
$ 469,656,025.38 $ - $ 464,656,025.38 $ - $ 464,656,025.38
$ 130,513,811.00 $ - $ 130,513,811.00 $ - $ 130,513,811.00
$ 81,000.00 $ - $ 81,000.00 $ - $ 81,000.00
$ 1,039,070.00 $ - $ 1,039,070.00 $ - $ 1,039,070.00
$ 385,470,798.01 $ - $ 384,470,798.00 $ - $ 384,470,798.00
$ 385,470,798.01 $ - $ 384,470,798.00 $ - $ 384,470,798.00
$ 6,979,250.00 $ - $ 6,979,250.00 $ - $ 6,979,250.00
$ 6,551,580.00 $ - $ 6,551,580.00 $ - $ 6,551,580.00
$ 35,014,140.00 $ - $ 35,014,140.00 $ - $ 35,014,140.00
$ 14,868,160.00 $ - $ 14,868,160.00 $ - $ 14,868,160.00
$ 5,168,000.00 $ - $ 5,168,000.00 $ - $ 5,168,000.00
$ 24,984,738.00 $ - $ 24,984,738.00 $ - $ 24,984,738.00
$ 37,181,167.00 $ - $ 37,181,167.00 $ - $ 37,181,167.00
$ 1,187,700.00 $ - $ 1,187,700.00 $ - $ 1,187,700.00
$ 222,112,189.01 $ - $ 221,112,189.00 $ - $ 221,112,189.00
$ 525,960.00 $ - $ 525,960.00 $ - $ 525,960.00
$ 29,871,969.00 $ - $ 29,871,969.00 $ - $ 29,871,969.00
$ 341,240.00 $ - $ 341,240.00 $ - $ 341,240.00
$ 222,205.00 $ - $ 222,205.00 $ - $ 222,205.00
$ 462,500.00 $ - $ 462,500.00 $ - $ 462,500.00
$ 4,526,566.00 $ - $ 4,526,566.00 $ - $ 4,526,566.00
$ 4,526,566.00 $ - $ 4,526,566.00 $ - $ 4,526,566.00
$ 4,526,566.00 $ - $ 4,526,566.00 $ - $ 4,526,566.00
$ 8,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34
$ 8,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34
$ 8,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34 $ 6,028,689,666.34
$ 8,001,000,000.00 $ 6,001,000,000.00 $ 6,001,000,000.00 $ 6,001,000,000.00 $ 6,001,000,000.00
$ 27,689,666.34 $ 27,689,666.34 $ 27,689,666.34 $ 27,689,666.34 $ 27,689,666.34
SALDO CONFIRMACIÓN DE SALDOS
LARGO
POR COBRAR SALDO POR COBRAR DIFERENCIA
$ 1,513,641,043.60 $ 2,251,281,444.97 -$ 737,640,401.37 1
$ - $ - $ - 2
$ - $ - $ - 3
$ - $ - $ - 6
$ - $ - $ - 3
$ - $ - $ - 6
$ 1,513,641,043.60 $ 245,207,469.90 $ 1,268,433,573.70 2
$ 1,513,641,043.60 $ 245,207,469.90 $ 1,268,433,573.70 3
$ 98,511,106.00 -$ 129,027,488.00 $ 227,538,594.00 6
$ 49,862,359.00 -$ 54,490,089.00 $ 104,352,448.00 9
$ 431,300.00 -$ 870,300.00 $ 1,301,600.00 9
$ 25,600,495.00 -$ 40,671,749.00 $ 66,272,244.00 9
$ 14,650,300.00 -$ 14,150,300.00 $ 28,800,600.00 9
$ 284,052.00 -$ 145,250.00 $ 429,302.00 9
$ 7,634,200.00 -$ 18,651,400.00 $ 26,285,600.00 9
$ 48,400.00 -$ 48,400.00 $ 96,800.00 9
$ 1,273,996,708.00 $ 204,174,606.00 $ 1,069,822,102.00 6
$ 853,835,899.00 $ 75,740,748.00 $ 778,095,151.00 9
$ 25,258,502.00 $ 198,647,299.00 -$ 173,388,797.00 9
$ 26,138,493.00 -$ 139,768,733.00 $ 165,907,226.00 9
$ 257,441,560.00 $ 183,322,395.00 $ 74,119,165.00 9
$ 98,959,519.00 -$ 116,621,149.00 $ 215,580,668.00 9
$ 86,100.00 -$ 86,100.00 $ 172,200.00 9
$ 3,187,500.00 -$ 3,187,500.00 $ 6,375,000.00 9
$ 5,558,335.00 $ 9,746,946.00 -$ 4,188,611.00 9
$ 2,831,600.00 -$ 2,831,600.00 $ 5,663,200.00 9
$ 83,800.00 -$ 172,300.00 $ 256,100.00 9
$ 142,500.00 -$ 142,500.00 $ 285,000.00 9
$ 275,300.00 -$ 275,300.00 $ 550,600.00 9
$ 113,100.00 -$ 113,100.00 $ 226,200.00 9
$ 59,000.00 -$ 59,000.00 $ 118,000.00 9
$ 25,500.00 -$ 25,500.00 $ 51,000.00 9
$ 4,863,757.00 $ 23,535,007.00 -$ 18,671,250.00 6
$ - -$ 2,441,821.00 $ 2,441,821.00 6
$ - -$ 494,609.00 $ 494,609.00 6
$ - -$ 10,690,534.00 $ 10,690,534.00 6
$ 564,000.00 -$ 9,209,101.00 $ 9,773,101.00 6
$ - -$ 8,219,994.00 $ 8,219,994.00 9
$ 564,000.00 -$ 989,107.00 $ 1,553,107.00 9
$ - -$ 188,365.00 $ 188,365.00 6
$ - $ 1,082,104.00 -$ 1,082,104.00 6
$ - $ 1,000,000.00 -$ 1,000,000.00 9
$ - $ 82,104.00 -$ 82,104.00 9
$ 12,987,461.00 -$ 235,122.00 $ 13,222,583.00 6
$ 6,656,421.00 $ 1,546,648.00 $ 5,109,773.00 9
$ 6,331,040.00 $ 2,178,500.00 $ 4,152,540.00 9
$ - $ 1,200,000.00 -$ 1,200,000.00 9
$ - -$ 5,160,270.00 $ 5,160,270.00 9
$ 122,718,011.60 $ 168,702,792.90 -$ 45,984,781.30 6
$ 26,733,911.00 $ 15,847,963.00 $ 10,885,948.00 9
$ 31,400,000.00 $ 1,000,300.00 $ 30,399,700.00 9
$ - -$ 38,495,659.00 $ 38,495,659.00 9
$ 48,787,269.00 $ 111,400,981.00 -$ 62,613,712.00 9
$ 15,796,831.60 $ 78,949,207.90 -$ 63,152,376.30 9
$ - $ 6,073,975.07 -$ 6,073,975.07 2
$ - $ 73,975.06 -$ 73,975.06 3
$ - $ 73,975.06 -$ 73,975.06 6
$ - $ 5,000,000.00 -$ 5,000,000.00 3
$ - $ 5,000,000.00 -$ 5,000,000.00 6
$ - $ - $ - 9
$ - $ 5,000,000.00 -$ 5,000,000.00 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ 1,000,000.01 -$ 1,000,000.01 3
$ - $ 1,000,000.01 -$ 1,000,000.01 6
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ 1,000,000.01 -$ 1,000,000.01 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 9
$ - $ - $ - 3
$ - $ - $ - 6
$ - $ - $ - 9
$ - $ 2,000,000,000.00 -$ 2,000,000,000.00 2
$ - $ 2,000,000,000.00 -$ 2,000,000,000.00 4
$ - $ 2,000,000,000.00 -$ 2,000,000,000.00 6
$ - $ 2,000,000,000.00 -$ 2,000,000,000.00 9
$ - $ - $ - 9
ANALISIS PREVIO

Revisar Diferencia por valor de $-737640401.37


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[Link]
NIT.820.0
CALLE 16
TEL. 7443737 -
EJECUCION PRESUPU
MES :DICIEMBRE PE
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
CODIGO CONCEPTO
INICIAL ADICIONES
2 GASTOS $ 7,842,714,368.00 $ 12,173,602,569.39
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 7,189,867,184.00 $ 1,219,610,223.78
211 SERVICIOS PERSONALES $ 5,398,093,062.00 $ 312,617,148.27
211 01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA $ 2,026,982,143.00 $ 32,500,000.00
211 01001 Sueldo Personal de Nómina $ 1,500,685,799.00 $ 23,000,000.00
211 0102 Bonificacion Por Servicios Prestados $ 45,799,699.00 $ -
211 0103 Vacaciones $ 80,700,535.00 $ -
211 0104 Horas Extras; Dominicales y Festivos $ 3,250,906.00 $ -
211 0105 Prima de Navidad $ 155,636,038.00 $ -
211 0106 Prima de Servicios $ 129,687,487.00 $ 500,000.00
211 0107 Prima de Vacaciones $ 72,386,143.00 $ -
211 0108 Subsidio de Alimentacion $ 2,814,499.00 $ -
211 0109 Bonificacion Especial de Recreacion $ 8,701,850.00 $ -
211 0110 Subsidio de Transporte $ 3,019,722.00 $ -
211 0111 Indemnizacion de Vacaciones $ 24,299,465.00 $ 9,000,000.00
211 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA $ 639,633,052.00 $ 32,600,000.00
211 0201 Cesantias $ 145,131,931.00 $ 6,500,000.00
211 0202 Intereses a las Cesantias $ 12,340,534.00 $ 1,000,000.00
211 0203 Aportes Salud $ 132,281,237.00 $ 600,000.00
211 0204 Aportes ARL $ 23,066,883.00 $ 1,000,000.00
211 0205 Aportes COMFABOY $ 62,249,994.00 $ 9,000,000.00
211 0206 Aportes SENA $ 31,124,997.00 $ 5,000,000.00
211 0207 Aportes ICBF $ 46,687,495.00 $ 7,000,000.00
211 0208 Aportes Pension $ 186,749,981.00 $ 2,500,000.00
211 03 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 2,731,477,867.00 $ 247,517,148.27
211 0301 Servicios Profesionales Administrativos HONORARIOS $ 563,491,644.00 $ 34,000,000.00
211 0302 Servicios Medicos Paramedicos y Asistenciales $ 1,902,361,198.00 $ 172,100,000.00
211 0303 Servicios Tecnicos $ 265,625,025.00 $ 41,417,148.27
212 GASTOS GENERALES $ 885,281,621.00 $ 99,500,000.00
212 01 ADQUISICION DE BIENES $ 240,410,830.00 $ 91,500,000.00
212 0101 Materiales Y Suministros $ 122,719,220.00 $ 6,000,000.00
212 0102 Seguros $ 48,030,610.00 $ 10,500,000.00
212 0103 Compra de Equipo $ 15,000,000.00 $ 75,000,000.00
212 0105 Dotacion de Funcionarios $ 6,760,000.00 $ -
212 0106 Combustibles y Lubricantes $ 47,901,000.00 $ -
212 02 ADQUISICION DE SERVICIOS $ 644,870,791.00 $ 8,000,000.00
212 0201 Viaticos y Gastos de Viaje $ 9,524,789.00 $ -
212 0202 Comunicacion y transporte $ 3,137,400.00 $ -
212 0203 Servicios Publicos $ 123,257,622.00 $ -
212 0204 Impresos y Publicaciones $ 15,717,616.00 $ 8,000,000.00
212 0205 Gastos Financieros $ 1,050,002.00 $ -
212 0206 Sistematizacion $ 35,283,549.00 $ -
212 0207 Capacitacion $ 6,287,400.00 $ -
212 0208 Programa de Salud Ocupacional $ 17,430,000.00 $ -
212 0209 Bienestar e Incentivos $ 18,091,731.00 $ -
212 0210 Impuestos* tasas y multas $ 26,250,000.00 $ -
212 0211 Gastos Imprevistos $ 1,038,240.00 $ -
212 0212 Servicios de Vigilancia $ 186,091,156.00 $ -
212 0213 Servicios Generales $ 201,711,286.00 $ -
213 MANTENIMIENTO $ 416,135,718.00 $ 570,893,075.51
213 01 Mantenimiento General $ 416,135,718.00 $ 570,893,075.51
214 TRANSFERENCIAS $ 59,111,567.00 $ -
214 01 Condenas, Conciliaciones y Sentencias Judiciales $ 25,000,000.00 $ -
214 02 Cuota de Fiscalizacion $ 34,111,567.00 $ -
215 PROGRAMA DE DOTACION* PROVISION Y COMERCIALI $ 431,245,216.00 $ 236,600,000.00
215 01 Dotacion de Equipos* Medicos y Odontologicos $ 40,854,940.00 $ -
215 02 Compra de Medicamentos $ 204,695,138.00 $ 102,300,000.00
215 03 Compra de Material Medico Quirurgico* odontologico* Imagenolo$ 185,695,138.00 $ 134,300,000.00
22 CUENTAS POR PAGAR $ - $ 606,639,756.00
221 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ - $ 488,578,730.00
221 01 CUENTAS POR PAGAR $ - $ 482,578,730.00
221 01001 Parra Gordo Diana Patricia $ - $ 2,300,000.00
221 01002 Gutierrez Lopez Veronica $ - $ 5,710,000.00
221 01003 Gonzalez Ayala Javier $ - $ 1,000,000.00
221 01004 Salazar Giraldo Jose Aledy $ - $ 13,000,000.00
221 01005 Vision Integral en Salud Ltda $ - $ 7,500,000.00
221 01006 Gerenciar Salud SAS $ - $ 16,500,000.00
221 01007 Comunicaciones y Eventos EU $ - $ 1,440,000.00
221 01008 Baron Nuñez Lina Greis $ - $ 736,667.00
221 01009 Luna Suarez Astrid $ - $ 6,113,400.00
221 01010 Romero Hernandez Nestor Josue $ - $ 588,000.00
221 01011 Perez Figueredo Carlos Aberto $ - $ 9,780,000.00
221 01012 Laboratorio Ser-clinicos LAC ltda $ - $ 4,029,600.00
221 01013 Serviciso EspecialIzados en Radiologia SAS $ - $ 2,184,000.00
221 01014 Gonzalez Gonzalez Omar Alberto $ - $ 2,747,300.00
221 01015 Procamillas SAS $ - $ 76,200,000.00
221 01016 Lemus Prado Humberto $ - $ 4,650,451.00
221 01017 Marees ES ESP $ - $ 1,171,048.00
221 01018 Romero del Castillo Luis Fernando $ - $ 4,400,000.00
221 01019 CNT Sistemas de Informacion SA $ - $ 16,743,331.00
221 01020 Ortegon Mora Gina Paola $ - $ 8,524,939.00
221 01021 Rad Proct ltda $ - $ 1,424,000.00
221 01022 Manufacturas en Poliuretano y Plasticos ltda $ - $ 4,823,280.00
221 01023 Comfaboy $ - $ 10,016,000.00
221 01024 Jimfer Security ltda $ - $ 11,753,226.00
221 01025 Riaño Rodriguez Edwin Alfonso $ - $ 3,414,900.00
221 01026 Buitrago Sanchez Otho Rene $ - $ 4,288,800.00
221 01027 Interhospitalaria SAS $ - $ 8,273,700.00
221 01028 Alca Ingenieria y Desarrollo SAS $ - $ 16,000,000.00
221 01029 Ssistemas Industriales y Elevadores SAS $ - $ 1,682,000.00
221 01030 Rem Equipos Ingenieria Biomedica SAS $ - $ 17,522,550.00
221 01031 Rem Equipos Ingenieria Biomedica SAS $ - $ 37,534,680.00
221 01032 Distrimeq Ltda $ - $ 59,828,309.00
221 01033 La Economia OC $ - $ 38,048,000.00
221 01034 Distriquimicos Aldir SAS $ - $ 13,708,317.00
221 01035 Labcare de Colombia Ltda $ - $ 10,824,489.00
221 01036 Oxigenos de Colombia SAS $ - $ 15,400.00
221 01037 Rem Equipos Ingeneria Biomedica SAS $ - $ 58,102,343.00
221 02 PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES $ - $ 6,000,000.00
221 02001 Victor Guillermo Niño Espejo $ - $ 6,000,000.00
222 CONTRATOS Y CONVENIOS $ - $ 118,061,026.00
222 01 Contrato PIC 884/2016 $ - $ 87,053,761.00
222 01001 Gamba Puerto Diana Marcela $ - $ 1,906,927.00
222 01002 Quiroga Natali Gina Bibiana $ - $ 1,906,667.00
222 01003 Florez Acosta Deicy Carolina $ - $ 21,000,000.00
222 01004 Ulises Ochoa $ - $ 37,000,000.00
222 01005 Alvarez Vallejo Cesar Fernando $ - $ 1,906,667.00
222 01006 Alternativa Grafica Ltda $ - $ 19,533,500.00
222 01007 MIB Fundacion Medica Especializada $ - $ 3,800,000.00
222 02 CONVENIO DOCENCIA SERVICIO $ - $ 16,473,740.00
222 02001 CNT Sistemas de Información S.A $ - $ 16,473,740.00
222 03 CONVENIO SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS $ - $ 14,533,525.00
222 03001 Rem Equipos Ingeniería Biomedica S.A.S $ - $ 14,533,525.00
23 INVERSION $ - $ 9,578,260,510.61
2302 INVERSION RECURSOS DE COFINANCIACION $ - $ 9,578,260,510.61
230203 Proyecto Construccion Hospital Local de Tunja $ - $ 9,578,260,510.61
23020301 Proyecto Construccion Hospital Local de Tunja $ - $ 9,550,570,844.27
23020302 Rendimientos Financieros $ - $ 27,689,666.34
24 CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS $ 652,847,184.00 $ 769,092,079.00
2401 Convenios $ 79,676,341.00 $ -
240101 Uniboyaca $ 79,676,341.00 $ -
2402 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS $ 573,170,843.00 $ 769,092,079.00
240201 Plan de Salud Territorial $ 361,170,843.00 $ -
240202 Sistema de Emergencias Medicas $ 212,000,000.00 $ 235,450,000.00
240203 APS Municipal* Contrato 920 de 2017 $ - $ 344,150,000.00
240204 Contrato 000870 Departamento de Boyaca $ - $ 189,492,079.00
[Link] DE TUNJA
NIT.820.003.850-2
CALLE 16 No. 9-41
TEL. 7443737 - FAX 7448050
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES :DICIEMBRE PERIODO FISCAL :2017
MODIFICACIONES PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS TOTAL
REDUCCIONES DEFINITIVO MES ACUMULADOS EJECUTADO
$ 295,700,000.00 $ 19,720,616,937.39 $ 288,680,678.00 $ 8,821,721,582.00 $ 7,757,129,276.00
$ 295,700,000.00 $ 8,113,777,407.78 $ 329,519,918.00 $ 7,237,631,409.00 $ 6,343,860,951.00
$ 126,200,000.00 $ 5,584,510,210.27 $ 280,832,796.00 $ 5,480,143,058.00 $ 5,269,589,586.00
$ 100,100,000.00 $ 1,959,382,143.00 $ 250,414,211.00 $ 1,894,065,634.00 $ 1,894,065,634.00
$ 42,000,000.00 $ 1,481,685,799.00 $ 125,962,320.00 $ 1,481,589,240.00 $ 1,481,589,240.00
$ 11,500,000.00 $ 34,299,699.00 $ 153,119.00 $ 28,800,981.00 $ 28,800,981.00
$ 27,600,000.00 $ 53,100,535.00 $ - $ 37,210,150.00 $ 37,210,150.00
$ - $ 3,250,906.00 $ 256,820.00 $ 3,023,574.00 $ 3,023,574.00
$ 11,500,000.00 $ 144,136,038.00 $ 122,529,661.00 $ 136,388,125.00 $ 136,388,125.00
$ 6,000,000.00 $ 124,187,487.00 $ 648,418.00 $ 124,087,652.00 $ 124,087,652.00
$ 1,500,000.00 $ 70,886,143.00 $ 345,470.00 $ 44,918,216.00 $ 44,918,216.00
$ - $ 2,814,499.00 $ 227,113.00 $ 2,607,407.00 $ 2,607,407.00
$ - $ 8,701,850.00 $ 29,165.00 $ 5,598,966.00 $ 5,598,966.00
$ - $ 3,019,722.00 $ 246,650.00 $ 2,639,996.00 $ 2,639,996.00
$ - $ 33,299,465.00 $ 15,475.00 $ 27,201,327.00 $ 27,201,327.00
$ 13,700,000.00 $ 658,533,052.00 $ 52,846,239.00 $ 648,508,977.00 $ 630,287,451.00
$ - $ 151,631,931.00 -$ 1,329,019.00 $ 147,242,100.00 $ 129,020,574.00
$ - $ 13,340,534.00 -$ 251,852.00 $ 12,769,578.00 $ 12,769,578.00
$ 5,000,000.00 $ 127,881,237.00 $ 14,636,660.00 $ 127,864,004.00 $ 127,864,004.00
$ 4,700,000.00 $ 19,366,883.00 $ 2,379,600.00 $ 19,347,100.00 $ 19,347,100.00
$ - $ 71,249,994.00 $ 6,985,700.00 $ 69,423,033.00 $ 69,423,033.00
$ - $ 36,124,997.00 $ 3,494,200.00 $ 34,725,857.00 $ 34,725,857.00
$ - $ 53,687,495.00 $ 5,239,900.00 $ 52,070,905.00 $ 52,070,905.00
$ 4,000,000.00 $ 185,249,981.00 $ 21,691,050.00 $ 185,066,400.00 $ 185,066,400.00
$ 12,400,000.00 $ 2,966,595,015.27 -$ 22,427,654.00 $ 2,937,568,447.00 $ 2,745,236,501.00
$ 6,400,000.00 $ 591,091,644.00 -$ 9,805,154.00 $ 579,566,483.00 $ 429,751,682.00
$ - $ 2,074,461,198.00 -$ 12,622,500.00 $ 2,056,962,704.00 $ 2,017,797,719.00
$ 6,000,000.00 $ 301,042,173.27 $ - $ 301,039,260.00 $ 297,687,100.00
$ 129,500,000.00 $ 855,281,621.00 -$ 20,084,973.00 $ 698,732,770.00 $ 532,329,678.00
$ 90,000,000.00 $ 241,910,830.00 -$ 8,129,797.00 $ 188,759,423.00 $ 134,023,381.00
$ - $ 128,719,220.00 -$ 4,022,185.00 $ 85,440,655.00 $ 45,459,788.00
$ - $ 58,530,610.00 $ 410,850.00 $ 54,092,230.00 $ 54,092,230.00
$ 90,000,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ - $ 6,760,000.00 -$ 1.00 $ 6,744,999.00 $ 6,744,999.00
$ - $ 47,901,000.00 -$ 4,518,461.00 $ 42,481,539.00 $ 27,726,364.00
$ 39,500,000.00 $ 613,370,791.00 -$ 11,955,176.00 $ 509,973,347.00 $ 398,306,297.00
$ - $ 9,524,789.00 -$ 410,600.00 $ 4,823,333.00 $ 4,823,333.00
$ - $ 3,137,400.00 -$ 3,900.00 $ 796,100.00 $ 796,100.00
$ - $ 123,257,622.00 -$ 12,064,002.00 $ 106,665,441.00 $ 72,638,061.00
$ - $ 23,717,616.00 -$ 59,720.00 $ 22,691,910.00 $ 2,040,280.00
$ - $ 1,050,002.00 $ - $ - $ -
$ - $ 35,283,549.00 $ - $ 942,480.00 $ 942,480.00
$ - $ 6,287,400.00 $ - $ - $ -
$ - $ 17,430,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 18,091,731.00 $ 3,999,999.00 $ 17,999,999.00 $ 10,999,999.00
$ 17,000,000.00 $ 9,250,000.00 $ - $ 3,579,166.00 $ 3,579,166.00
$ - $ 1,038,240.00 -$ 517,884.00 $ 182,116.00 $ 182,116.00
$ 22,500,000.00 $ 163,591,156.00 -$ 2,899,069.00 $ 155,082,185.00 $ 105,392,274.00
$ - $ 201,711,286.00 $ - $ 197,210,617.00 $ 196,912,488.00
$ - $ 987,028,793.51 -$ 9,362,736.00 $ 440,524,081.00 $ 234,361,160.00
$ - $ 987,028,793.51 -$ 9,362,736.00 $ 440,524,081.00 $ 234,361,160.00
$ - $ 59,111,567.00 $ - $ 378,630.00 $ 378,630.00
$ - $ 25,000,000.00 $ - $ 378,630.00 $ 378,630.00
$ - $ 34,111,567.00 $ - $ - $ -
$ 40,000,000.00 $ 627,845,216.00 $ 78,134,831.00 $ 617,852,870.00 $ 307,201,897.00
$ 40,000,000.00 $ 854,940.00 $ - $ - $ -
$ - $ 306,995,138.00 $ 45,215,692.00 $ 298,978,230.00 $ 130,519,970.00
$ - $ 319,995,138.00 $ 32,919,139.00 $ 318,874,640.00 $ 176,681,927.00
$ - $ 606,639,756.00 $ 4,999,999.00 $ 571,430,985.00 $ 560,010,986.00
$ - $ 488,578,730.00 $ 4,999,999.00 $ 453,369,959.00 $ 442,369,959.00
$ - $ 482,578,730.00 $ 4,999,999.00 $ 453,369,959.00 $ 442,369,959.00
$ - $ 2,300,000.00 $ - $ 2,300,000.00 $ 2,300,000.00
$ - $ 5,710,000.00 $ - $ 5,710,000.00 $ 5,710,000.00
$ - $ 1,000,000.00 $ - $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ - $ 13,000,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 7,500,000.00 $ - $ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00
$ - $ 16,500,000.00 $ - $ 16,500,000.00 $ 5,500,000.00
$ - $ 1,440,000.00 $ - $ 1,440,000.00 $ 1,440,000.00
$ - $ 736,667.00 $ - $ 736,667.00 $ 736,667.00
$ - $ 6,113,400.00 $ - $ 6,113,400.00 $ 6,113,400.00
$ - $ 588,000.00 $ - $ 588,000.00 $ 588,000.00
$ - $ 9,780,000.00 $ - $ 9,780,000.00 $ 9,780,000.00
$ - $ 4,029,600.00 $ - $ 4,029,600.00 $ 4,029,600.00
$ - $ 2,184,000.00 $ - $ 2,184,000.00 $ 2,184,000.00
$ - $ 2,747,300.00 $ - $ 2,747,300.00 $ 2,747,300.00
$ - $ 76,200,000.00 $ - $ 76,200,000.00 $ 76,200,000.00
$ - $ 4,650,451.00 $ - $ 4,585,012.00 $ 4,585,012.00
$ - $ 1,171,048.00 $ - $ 1,171,048.00 $ 1,171,048.00
$ - $ 4,400,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 16,743,331.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
$ - $ 8,524,939.00 $ - $ 8,524,939.00 $ 8,524,939.00
$ - $ 1,424,000.00 $ - $ 1,424,000.00 $ 1,424,000.00
$ - $ 4,823,280.00 $ - $ 4,823,280.00 $ 4,823,280.00
$ - $ 10,016,000.00 $ - $ 10,016,000.00 $ 10,016,000.00
$ - $ 11,753,226.00 $ - $ 11,753,226.00 $ 11,753,226.00
$ - $ 3,414,900.00 $ - $ 3,414,900.00 $ 3,414,900.00
$ - $ 4,288,800.00 $ - $ 4,288,800.00 $ 4,288,800.00
$ - $ 8,273,700.00 $ - $ 8,273,700.00 $ 8,273,700.00
$ - $ 16,000,000.00 $ - $ 16,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ - $ 1,682,000.00 $ - $ 1,682,000.00 $ 1,682,000.00
$ - $ 17,522,550.00 $ - $ 17,522,550.00 $ 17,522,550.00
$ - $ 37,534,680.00 $ - $ 37,534,680.00 $ 37,534,680.00
$ - $ 59,828,309.00 $ - $ 59,828,309.00 $ 59,828,309.00
$ - $ 38,048,000.00 $ - $ 38,048,000.00 $ 38,048,000.00
$ - $ 13,708,317.00 $ - $ 13,708,317.00 $ 13,708,317.00
$ - $ 10,824,489.00 -$ 1.00 $ 10,824,488.00 $ 10,824,488.00
$ - $ 15,400.00 $ - $ 15,400.00 $ 15,400.00
$ - $ 58,102,343.00 $ - $ 58,102,343.00 $ 58,102,343.00
$ - $ 6,000,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 6,000,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 118,061,026.00 $ - $ 118,061,026.00 $ 117,641,027.00
$ - $ 87,053,761.00 $ - $ 87,053,761.00 $ 86,633,762.00
$ - $ 1,906,927.00 $ - $ 1,906,927.00 $ 1,906,927.00
$ - $ 1,906,667.00 $ - $ 1,906,667.00 $ 1,906,667.00
$ - $ 21,000,000.00 $ - $ 21,000,000.00 $ 21,000,000.00
$ - $ 37,000,000.00 $ - $ 37,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ - $ 1,906,667.00 $ - $ 1,906,667.00 $ 1,906,667.00
$ - $ 19,533,500.00 $ - $ 19,533,500.00 $ 19,113,501.00
$ - $ 3,800,000.00 $ - $ 3,800,000.00 $ 3,800,000.00
$ - $ 16,473,740.00 $ - $ 16,473,740.00 $ 16,473,740.00
$ - $ 16,473,740.00 $ - $ 16,473,740.00 $ 16,473,740.00
$ - $ 14,533,525.00 $ - $ 14,533,525.00 $ 14,533,525.00
$ - $ 14,533,525.00 $ - $ 14,533,525.00 $ 14,533,525.00
$ - $ 9,578,260,510.61 $ - $ - $ -
$ - $ 9,578,260,510.61 $ - $ - $ -
$ - $ 9,578,260,510.61 $ - $ - $ -
$ - $ 9,550,570,844.27 $ - $ - $ -
$ - $ 27,689,666.34 $ - $ - $ -
$ - $ 1,421,939,263.00 -$ 45,839,239.00 $ 1,012,659,188.00 $ 853,257,339.00
$ - $ 79,676,341.00 -$ 2,168,042.00 $ 62,784,169.00 $ 26,896,802.00
$ - $ 79,676,341.00 -$ 2,168,042.00 $ 62,784,169.00 $ 26,896,802.00
$ - $ 1,342,262,922.00 -$ 43,671,197.00 $ 949,875,019.00 $ 826,360,537.00
$ - $ 361,170,843.00 $ 50,188,701.00 $ 233,020,653.00 $ 226,109,264.00
$ - $ 447,450,000.00 -$ 10,429,263.00 $ 384,790,461.00 $ 321,801,710.00
$ - $ 344,150,000.00 -$ 53,107,781.00 $ 218,471,560.00 $ 184,391,031.00
$ - $ 189,492,079.00 -$ 30,322,854.00 $ 113,592,345.00 $ 94,058,532.00

JEFE DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO % CONFIRMACIÓN DE SALDOS
LARGO
X EJECUTAR EJEC PRESUPUESTO POR EJECUTAR DIFERENCIA % Ejecutado
$ 10,898,895,355.39 44.73% $ 11,963,487,661.39 $ 1,064,592,306.00 39.34% 1
$ 876,145,998.78 89.20% $ 1,769,916,456.78 $ 893,770,458.00 78.19% 2
$ 104,367,152.27 98.13% $ 314,920,624.27 $ 210,553,472.00 94.36% 3
$ 65,316,509.00 96.67% $ 65,316,509.00 $ - 96.67% 6
$ 96,559.00 99.99% $ 96,559.00 $ - 99.99% 9
$ 5,498,718.00 83.97% $ 5,498,718.00 $ - 83.97% 8
$ 15,890,385.00 70.07% $ 15,890,385.00 $ - 70.07% 8
$ 227,332.00 93.01% $ 227,332.00 $ - 93.01% 8
$ 7,747,913.00 94.62% $ 7,747,913.00 $ - 94.62% 8
$ 99,835.00 99.92% $ 99,835.00 $ - 99.92% 8
$ 25,967,927.00 63.37% $ 25,967,927.00 $ - 63.37% 8
$ 207,092.00 92.64% $ 207,092.00 $ - 92.64% 8
$ 3,102,884.00 64.34% $ 3,102,884.00 $ - 64.34% 8
$ 379,726.00 87.43% $ 379,726.00 $ - 87.43% 8
$ 6,098,138.00 81.69% $ 6,098,138.00 $ - 81.69% 8
$ 10,024,075.00 98.48% $ 28,245,601.00 $ 18,221,526.00 95.71% 6
$ 4,389,831.00 97.10% $ 22,611,357.00 $ 18,221,526.00 85.09% 8
$ 570,956.00 95.72% $ 570,956.00 $ - 95.72% 8
$ 17,233.00 99.99% $ 17,233.00 $ - 99.99% 8
$ 19,783.00 99.90% $ 19,783.00 $ - 99.90% 8
$ 1,826,961.00 97.44% $ 1,826,961.00 $ - 97.44% 8
$ 1,399,140.00 96.13% $ 1,399,140.00 $ - 96.13% 8
$ 1,616,590.00 96.99% $ 1,616,590.00 $ - 96.99% 8
$ 183,581.00 99.90% $ 183,581.00 $ - 99.90% 8
$ 29,026,568.27 99.02% $ 221,358,514.27 $ 192,331,946.00 92.54% 6
$ 11,525,161.00 98.05% $ 161,339,962.00 $ 149,814,801.00 72.70% 8
$ 17,498,494.00 99.16% $ 56,663,479.00 $ 39,164,985.00 97.27% 8
$ 2,913.27 100.00% $ 3,355,073.27 $ 3,352,160.00 98.89% 8
$ 156,548,851.00 81.70% $ 322,951,943.00 $ 166,403,092.00 62.24% 3
$ 53,151,407.00 78.03% $ 107,887,449.00 $ 54,736,042.00 55.40% 6
$ 43,278,565.00 66.38% $ 83,259,432.00 $ 39,980,867.00 35.32% 8
$ 4,438,380.00 92.42% $ 4,438,380.00 $ - 92.42% 8
$ - 0.00% $ - $ - #DIV/0! 8
$ 15,001.00 99.78% $ 15,001.00 $ - 99.78% 8
$ 5,419,461.00 88.69% $ 20,174,636.00 $ 14,755,175.00 57.88% 8
$ 103,397,444.00 83.14% $ 215,064,494.00 $ 111,667,050.00 64.94% 6
$ 4,701,456.00 50.64% $ 4,701,456.00 $ - 50.64% 8
$ 2,341,300.00 25.37% $ 2,341,300.00 $ - 25.37% 8
$ 16,592,181.00 86.54% $ 50,619,561.00 $ 34,027,380.00 58.93% 8
$ 1,025,706.00 95.68% $ 21,677,336.00 $ 20,651,630.00 8.60% 8
$ 1,050,002.00 0.00% $ 1,050,002.00 $ - 0.00% 8
$ 34,341,069.00 2.67% $ 34,341,069.00 $ - 2.67% 8
$ 6,287,400.00 0.00% $ 6,287,400.00 $ - 0.00% 8
$ 17,430,000.00 0.00% $ 17,430,000.00 $ - 0.00% 8
$ 91,732.00 99.49% $ 7,091,732.00 $ 7,000,000.00 60.80% 8
$ 5,670,834.00 38.69% $ 5,670,834.00 $ - 38.69% 8
$ 856,124.00 17.54% $ 856,124.00 $ - 17.54% 8
$ 8,508,971.00 94.80% $ 58,198,882.00 $ 49,689,911.00 64.42% 8
$ 4,500,669.00 97.77% $ 4,798,798.00 $ 298,129.00 97.62% 8
$ 546,504,712.51 44.63% $ 752,667,633.51 $ 206,162,921.00 23.74% 3
$ 546,504,712.51 44.63% $ 752,667,633.51 $ 206,162,921.00 23.74% 6
$ 58,732,937.00 0.64% $ 58,732,937.00 $ - 0.64% 3
$ 24,621,370.00 1.51% $ 24,621,370.00 $ - 1.51% 6
$ 34,111,567.00 0.00% $ 34,111,567.00 $ - 0.00% 6
$ 9,992,346.00 98.41% $ 320,643,319.00 $ 310,650,973.00 48.93% 3
$ 854,940.00 0.00% $ 854,940.00 $ - 0.00% 6
$ 8,016,908.00 97.39% $ 176,475,168.00 $ 168,458,260.00 42.52% 6
$ 1,120,498.00 99.65% $ 143,313,211.00 $ 142,192,713.00 55.21% 6
$ 35,208,771.00 94.20% $ 46,628,770.00 $ 11,419,999.00 92.31% 2
$ 35,208,771.00 92.79% $ 46,208,771.00 $ 11,000,000.00 90.54% 3
$ 29,208,771.00 93.95% $ 40,208,771.00 $ 11,000,000.00 91.67% 6
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ 13,000,000.00 0.00% $ 13,000,000.00 $ - 0.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 33.33% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ 65,439.00 98.59% $ 65,439.00 $ - 98.59% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ 4,400,000.00 0.00% $ 4,400,000.00 $ - 0.00% 9
$ 11,743,331.00 29.86% $ 11,743,331.00 $ - 29.86% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ 1.00 100.00% $ 1.00 $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ 6,000,000.00 0.00% $ 6,000,000.00 $ - 0.00% 6
$ 6,000,000.00 0.00% $ 6,000,000.00 $ - 0.00% 9
$ - 100.00% $ 419,999.00 $ 419,999.00 99.64% 3
$ - 100.00% $ 419,999.00 $ 419,999.00 99.52% 6
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ 419,999.00 $ 419,999.00 97.85% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 6
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 6
$ - 100.00% $ - $ - 100.00% 9
$ 9,578,260,510.61 0.00% $ 9,578,260,510.61 $ - 0.00% 2
$ 9,578,260,510.61 0.00% $ 9,578,260,510.61 $ - 0.00% 4
$ 9,578,260,510.61 0.00% $ 9,578,260,510.61 $ - 0.00% 6
$ 9,550,570,844.27 0.00% $ 9,550,570,844.27 $ - 0.00% 8
$ 27,689,666.34 0.00% $ 27,689,666.34 $ - 0.00% 8
$ 409,280,075.00 71.22% $ 568,681,924.00 $ 159,401,849.00 60.01% 2
$ 16,892,172.00 78.80% $ 52,779,539.00 $ 35,887,367.00 33.76% 4
$ 16,892,172.00 78.80% $ 52,779,539.00 $ 35,887,367.00 33.76% 6
$ 392,387,903.00 70.77% $ 515,902,385.00 $ 123,514,482.00 61.56% 4
$ 128,150,190.00 64.52% $ 135,061,579.00 $ 6,911,389.00 62.60% 6
$ 62,659,539.00 86.00% $ 125,648,290.00 $ 62,988,751.00 71.92% 6
$ 125,678,440.00 63.48% $ 159,758,969.00 $ 34,080,529.00 53.58% 6
$ 75,899,734.00 59.95% $ 95,433,547.00 $ 19,533,813.00 49.64% 6
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SALDO
CUENTA DESCRIPCION
DEBITO CREDITO
1 ACTIVO 20,990,467,028.21 0.00
11 EFECTIVO 8,157,555,355.97 0.00
1105 CAJA 0.00 0.00
110501 Caja Principal 0.00 0.00
110502 Caja Menor 0.00 0.00
1110 DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS 8,157,555,355.97 0.00
111005 Cuenta Corriente 108,056,438.95 0.00
111005001 BOGOTA No 61611586-1 103,435,228.74 0.00
111005002 DAVIVIENDA NO 150573-3804 756,077.62 0.00
111005003 BBVA No 0177 418,926.43 0.00
111005004 SUDAMERIS NO 720000892 0.00 0.00
111005005 CAJA SOCIAL N.21500411020 35,028.76 0.00
111005006 DAVIVIENDA N° 176069992772 2,236,256.90 0.00
111005007 DAVIVIENDA N. 176069996427 1,174,920.50 0.00
111006 Cuentas de Ahorro 8,049,498,917.02 0.00
111006001 DAVIVIENDA 176000337376 63,887,033.01 0.00
111006002 BOGOTA N.61639454-0 335,604.37 0.00
111006004 COLPATRIA N.7302023739 0.00 0.00
111006005 SUDAMERIS N.97200008380 230,043,430.32 0.00
111006007 [Link]á N.61664716-0 1,752,870,382.00 0.00
111006008 N.176070521297 CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL 6,002,362,467.32 0.00
14 DEUDORES 2,857,008,825.44 0.00
1409 905 3,014,420,099.47 0.00
140907 Servicios de Salud Particular 0.00 0.00
000000000 0.00 0.00
140911 Atencion Con Cargo al Subsidiado- Facturacion Pendiente Por 0.00 0.00
891800498 0.00 0.00
140920 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACI 123,572,369.60 0.00
800130907 48,400.00 0.00
804001273 6,534,465.00 0.00
804002105 62,212,731.00 0.00
811004055 18,259,100.00 0.00
814000337 5,000.00 0.00
830113831 375,485.00 0.00
860066942 431,300.00 0.00
891180008 28,015,188.60 0.00
891800213 7,690,700.00 0.00
140921 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACI 2,744,834,130.27 0.00
800140949 315,475.00 0.00
800249241 2,994,300.00 0.00
804001273 441,800.00 0.00
804002105 1,272,124,859.57 0.00
806008394 275,300.00 0.00
811004055 821,563,703.77 0.00
814000337 113,100.00 0.00
817000248 298,800.00 0.00
830074184 14,528,000.00 0.00
832000760 486,100.00 0.00
860045904 59,000.00 0.00
890102011 762,558.00 0.00
890102044 217,650.00 0.00
891180008 94,675,187.49 0.00
8918000140 25,500.00 0.00
891800213 209,143,158.55 0.00
891856000 7,049,265.00 0.00
899999026 221,382,797.89 0.00
900156264 98,262,615.00 0.00
900298372 114,960.00 0.00
140922 SERVICIO DE SALUD IPS- PRIVADASFACTIRACION R 18,431,831.00 0.00
800140949 0.00 0.00
800200789 6,656,421.00 0.00
830028288 11,331,410.00 0.00
900384552 444,000.00 0.00
901097473 0.00 0.00
140925 SERVICIO DE SALUD IPS- PUBLICAS FACTIRACION R 0.00 0.00
820003973 0.00 0.00
140927 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA 4,863,757.00 0.00
891800498 4,863,757.00 0.00
140929 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-COMPAÑ 0.00 0.00
860002184 0.00 0.00
860002400 0.00 0.00
860002534 0.00 0.00
860008645 0.00 0.00
860009578 0.00 0.00
860037013 0.00 0.00
140932 ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES D 26,733,911.00 0.00
891800498 0.00 0.00
891800846 26,733,911.00 0.00
140990 Otras Cuentas X Cobrar servi 95,984,100.60 0.00
800140949 0.00 0.00
800143859 0.00 0.00
800251440 0.00 0.00
805000427 0.00 0.00
830003564 0.00 0.00
830053105 0.00 0.00
891800330 0.00 0.00
891800498 15,796,831.60 0.00
891800846 80,187,269.00 0.00
1470 OTROS DEUDORES 25,502,427.97 0.00
147090 Otros Deudores 25,502,427.97 0.00
40049698 1,219,319.00 0.00
6767397 11,957,733.97 0.00
800140949 36,122.00 0.00
800143859 0.00 0.00
800197423 0.00 0.00
800251440 268,461.00 0.00
830021777 0.00 0.00
830120497 0.00 0.00
860011153 0.00 0.00
860034317 6,994,339.00 0.00
891800846 0.00 0.00
891801101 0.00 0.00
900156264 0.00 39.00
900805675 3,059,999.00 0.00
901097473 1,966,493.00 0.00
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) 0.00 182,913,702.00
148014 Servicios de Salud 0.00 182,913,702.00
820003850 0.00 59,922,017.00
899999026 0.00 96,288,818.00
99 0.00 26,702,867.00
15 INVENTARIOS 17,659,626.00 0.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 17,659,626.00 0.00
151060 MEDICAMENTOS 17,659,626.00 0.00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9,111,218,382.47 0.00
1605 TERRENOS 3,699,486,750.00 0.00
160501 Urbanos 3,640,156,750.00 0.00
160502 RURALES 59,330,000.00 0.00
820003850 20,330,000.00 0.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2,969,377,745.50 0.00
161501 EDIFICACIONES 2,969,377,745.50 0.00
1640 EDIFICACIONES 1,424,656,712.00 0.00
164001 EDIFICIOS Y CASAS 1,424,656,712.00 0.00
1645 PLANTAS* DUCTOS Y TÚNELES 277,949,683.08 0.00
164501 PLANTAS DE GENERACION 277,949,683.08 0.00
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 624,793,688.00 0.00
166002 Equipo de Laboratorio 97,594,912.00 0.00
166009 Equipo de servicio Ambulator 527,198,776.00 0.00
166090 Otros Equipos Medicos y Cient 0.00 0.00
801176413 6,923,685.00 0.00
820003850 0.00 18,117,110.00
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFC. 72,784,800.42 0.00
166501 Muebles y Enseres 71,392,649.00 0.00
166502 Equipo y maquina de Oficina 1,392,151.42 0.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM 278,418,714.50 0.00
167001 Equipo de Comunicacion 91,440,748.50 0.00
167002 Equipo de Computacion 186,977,966.00 0.00
1675 EQUIPO DE TRANS Y TRACCION 433,552,000.00 0.00
167502 Terrestre 433,552,000.00 0.00
1680 EQUIPO DE COMEDOR* COCINA* DE 1,295,000.00 0.00
168004 Equipo de Lavanderia 1,295,000.00 0.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) 0.00 671,096,711.03
168501 Edifiacaciones 0.00 87,940,279.56
168502 PLANTAS* DUCTOS Y TÚNELES 0.00 54,699,290.39
168505 Equipo Medico Y Cientifico 0.00 217,244,522.48
168506 Muebles Enseres Y Equipos de 0.00 21,902,066.81
168507 Equipo de Comunic y Computaci 0.00 171,469,630.00
168508 Equipo de Transporte y Tracci 0.00 117,176,661.79
168511 EQUIPO DE LAVANDERIA 0.00 664,260.00
19 OTROS ACTIVOS 847,024,838.33 0.00
1905 BIENES Y [Link] X ANTC. 11,255,848.00 0.00
190501 Seguros 11,255,848.00 0.00
860002400 2,301,779.00 0.00
860009578 854,230.00 0.00
860039988 4,819,250.00 0.00
860524654 3,280,589.00 0.00
1910 CARGOS DIFERIDOS 167,125,895.33 0.00
191001 Materiales y Suministros 135,998,298.11 0.00
1053324949 0.00 0.00
4246082 1,744,012.92 0.00
6776253 23,999,640.00 0.00
820002946 12,453,475.79 0.00
830016842 0.00 0.00
900805675 97,801,169.40 0.00
191021 Elementos de Aseo* Lavanderia 31,127,597.22 0.00
1053324949 0.00 0.00
6776253 31,127,597.22 0.00
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 485,267,174.00 0.00
191502 EDIFICACIONES 485,267,174.00 0.00
7177074 469,267,174.00 0.00
900624568 16,000,000.00 0.00
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 68,334,667.00 0.00
192005 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO 68,334,667.00 0.00
192005002 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 4,530,000.00 0.00
40035620 120,000.00 0.00
40049698 690,000.00 0.00
860013816 290,000.00 0.00
891800846 1,870,000.00 0.00
891800982 1,310,000.00 0.00
99 250,000.00 0.00
192005003 EQUIPO DE TRANSPORTE 25,804,667.00 0.00
891800761 25,804,667.00 0.00
192005004 Equipo Médico y Científico 38,000,000.00 0.00
891800231 38,000,000.00 0.00
1925 AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS 0.00 24,471,657.00
192505 BIENES MUELBES EN COMODATO 0.00 24,471,657.00
1970 INTANGIBLES 303,342,342.00 0.00
197007 LICENCIAS 100,118,128.00 0.00
197008 Sofware 203,224,214.00 0.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INT 0.00 163,829,431.00
197507 LICENCIAS 0.00 72,322,079.00
197508 Software 0.00 91,507,352.00
2 PASIVO 0.00 9,461,740,563.99
230801 SOBREGIROS 0.00 0.00
24 CUENTAS POR PAGAR 0.00 9,147,351,746.75
2401 ADQUIS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 498,077,646.00
240101 Bienes y Servicios 0.00 498,077,646.00
240101001 SERVICIOS 0.00 0.00
6768202 0.00 0.00
891800213 0.00 0.00
900583730 0.00 0.00
900987569 0.00 0.00
240101002 BIENES 0.00 498,077,646.00
1049629020 0.00 31,862,047.00
4246082 0.00 0.00
4288495 0.00 8,815,544.00
6774655 0.00 9,572,160.00
6776253 0.00 25,653,243.00
7179729 0.00 9,233,416.00
7304347 0.00 17,071,727.00
800031148 0.00 11,500,365.00
800162425 0.00 0.00
820002654 0.00 103,821,066.00
820002946 0.00 19,549,631.00
820004433 0.00 60,605,427.00
830010484 0.00 125,543,016.00
830021777 0.00 0.00
830056202 0.00 0.00
830120497 0.00 0.00
860040094 0.00 0.00
900030700 0.00 1,029,000.00
900177115 0.00 0.00
900805675 0.00 73,821,004.00
900996902 0.00 0.00
2425 ACREEDORES 0.00 533,433,066.00
242504 Servicios Públicos 0.00 0.00
820000671 0.00 0.00
830122566 0.00 0.00
891800219 0.00 0.00
242508 Viáticos Y Gastos De Viaje 0.00 0.00
1053329407 0.00 0.00
24178917 0.00 0.00
33367801 0.00 0.00
40018195 0.00 0.00
40019796 0.00 0.00
40035251 0.00 0.00
40038730 0.00 0.00
46680219 0.00 0.00
66920412 0.00 0.00
242510 SEGUROS 0.00 0.00
800140949 0.00 0.00
860002400 0.00 0.00
860009578 0.00 0.00
860039988 0.00 0.00
860070374 0.00 0.00
860524654 0.00 0.00
242518 Aportes seguridad social- Pension 0.00 21,065,300.00
800140949 0.00 0.00
800224808 0.00 6,180,900.00
800227940 0.00 514,300.00
800229739 0.00 346,700.00
900336004 0.00 14,023,400.00
242519 Aportes De Seguridad Social- salud 0.00 15,975,600.00
800140949 0.00 0.00
800251440 0.00 4,579,000.00
804002105 0.00 432,700.00
805000427 0.00 1,090,000.00
830003564 0.00 226,500.00
891800213 0.00 0.00
900156264 0.00 2,144,400.00
901097473 0.00 7,503,000.00
242520 Aportes a ICBF*SENA Y COMFABO 0.00 11,679,800.00
800227940 0.00 0.00
891800213 0.00 5,189,900.00
899999034 0.00 2,596,800.00
899999239 0.00 3,893,100.00
242521 Sindicatos 0.00 0.00
900481871 0.00 0.00
242524 Embargos Judiciales 0.00 0.00
7 0.00 0.00
242532 Riesgos Profesionales 0.00 1,655,000.00
860011153 0.00 1,655,000.00
242535 Libranzas 0.00 0.00
40030765 0.00 0.00
800192105 0.00 0.00
805004034 0.00 0.00
820004399 0.00 0.00
860002503 0.00 0.00
860002964 0.00 0.00
860011153 0.00 0.00
860034317 0.00 0.00
891800213 0.00 0.00
900481871 0.00 0.00
900729721 0.00 0.00
242552 Honorarios 0.00 183,752,960.00
1015406155 0.00 996,666.00
1018464492 0.00 277,998.00
1020779353 0.00 0.00
1022356176 0.00 1,019,333.00
1031146191 0.00 0.00
1044426969 0.00 0.00
1049602098 0.00 0.00
1049603350 0.00 0.00
1049603381 0.00 463,333.00
1049604242 0.00 0.00
1049605405 0.00 0.00
1049607456 0.00 1,283,333.00
1049617530 0.00 0.00
1049618980 0.00 0.00
1049619366 0.00 0.00
1049623105 0.00 2,850,000.00
1049624965 0.00 920,000.00
1049627969 0.00 10,000,000.00
1049628122 0.00 0.00
1049630300 0.00 0.00
1049632760 0.00 350,000.00
1049634641 0.00 0.00
1049635885 0.00 0.00
1049636307 0.00 0.00
1049637654 0.00 0.00
1049640316 0.00 383,000.00
1049641867 0.00 0.00
1049644101 0.00 0.00
1049648019 0.00 0.00
1049649113 0.00 0.00
1049654207 0.00 600,000.00
1049654497 0.00 0.00
1049656234 0.00 1,450,000.00
1051266138 0.00 0.00
1053335424 0.00 0.00
1053338425 0.00 0.00
1053344776 0.00 600,000.00
1053607351 0.00 0.00
1054800550 0.00 0.00
1054802031 0.00 0.00
1055186250 0.00 0.00
1056075384 0.00 920,000.00
1056708139 0.00 650,000.00
1057584267 0.00 0.00
1058038904 0.00 1,027,000.00
1058274970 0.00 2,750,000.00
1081515660 0.00 0.00
1098606329 0.00 1,283,333.00
1103713097 0.00 0.00
1110457996 0.00 0.00
23297518 0.00 0.00
23297603 0.00 0.00
23360474 0.00 0.00
23508473 0.00 400,000.00
23754218 0.00 920,000.00
23777225 0.00 0.00
23875354 0.00 1,600,000.00
24018038 0.00 0.00
24079514 0.00 920,000.00
24179074 0.00 2,916,666.00
24198550 0.00 1,516,666.00
30205799 0.00 0.00
33365427 0.00 0.00
33367037 0.00 0.00
33367910 0.00 960,000.00
33369000 0.00 400,000.00
33375965 0.00 0.00
33376429 0.00 0.00
33378937 0.00 0.00
33378948 0.00 0.00
33516378 0.00 450,000.00
33675657 0.00 0.00
36466633 0.00 0.00
39759682 0.00 0.00
40018719 0.00 133,333.00
40019944 0.00 650,000.00
40023454 0.00 600,000.00
40027012 0.00 0.00
40038625 0.00 650,000.00
40041975 0.00 21,000,000.00
40045520 0.00 996,666.00
40048127 0.00 1,073,000.00
40049554 0.00 0.00
4130824 0.00 6,000,000.00
46383147 0.00 0.00
46455769 0.00 0.00
46669810 0.00 741,333.00
46673617 0.00 0.00
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53014074 0.00 600,000.00
63493671 0.00 4,000,000.00
63505621 0.00 0.00
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7179880 0.00 4,400,000.00
7182735 0.00 690,000.00
7184259 0.00 366,666.00
7318264 0.00 800,000.00
74377625 0.00 250,000.00
75093625 0.00 0.00
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900010246 0.00 39,909,576.00
900221119 0.00 0.00
900355962 0.00 0.00
900742263 0.00 0.00
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901040333 0.00 0.00
242553 Servicios 0.00 299,304,406.00
1049609053 0.00 0.00
19183338 0.00 0.00
19590189 0.00 0.00
23875354 0.00 1,600,000.00
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4288495 0.00 51,727,500.00
6754657 0.00 0.00
6756571 0.00 0.00
6759716 0.00 0.00
6770148 0.00 16,886,800.00
6774655 0.00 2,218,826.00
73268396 0.00 9,377,280.00
800030667 0.00 8,188,976.00
820000708 0.00 4,496,729.00
820004519 0.00 7,080,955.00
830084433 0.00 0.00
830135669 0.00 0.00
830515449 0.00 0.00
891800213 0.00 7,000,000.00
900030700 0.00 6,623,472.00
900128724 0.00 44,458,561.00
900214726 0.00 0.00
900355962 0.00 2,704,670.00
900505216 0.00 0.00
900515540 0.00 9,552,128.00
900515867 0.00 8,791,965.00
900518637 0.00 25,452,115.00
900583730 0.00 0.00
900610277 0.00 0.00
900613876 0.00 0.00
900669601 0.00 855,360.00
900761761 0.00 0.00
900805675 0.00 55,485,951.00
900987569 0.00 0.00
901040333 0.00 0.00
901116870 0.00 36,803,118.00
242590 Otros Acreedores 0.00 0.00
242590001 SUMINISTROS 0.00 0.00
1053330824 0.00 0.00
2857953 0.00 0.00
6 0.00 0.00
6776253 0.00 0.00
7179729 0.00 0.00
820002946 0.00 0.00
830016842 0.00 0.00
900129596 0.00 0.00
242590002 OTRAS CXP 0.00 0.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE- TIMBR 0.00 48,082,651.37
243603 Honorarios 0.00 19,504,450.37
243603001 HONORARIOS 10% 208.00 0.00
800197423 450,000.00 0.00
243603002 HONORARIOS 11% 0.00 19,504,658.37
6759716 0.00 446,600.00
73268396 0.00 3,448,720.00
800197423 172,250,631.00 0.00
900010246 0.00 5,795,801.00
900355962 0.00 2,220,350.00
900669601 0.00 184,140.00
900746317 0.00 7,563,020.00
900987569 0.00 979,000.00
901040333 0.00 161,818,955.37
243603003 HONORARIOS LEY 1450 0.00 0.00
1049609241 0.00 186,000.00
33367505 0.00 50,272.00
46457197 0.00 273,000.00
46676561 0.00 19,000.00
6766567 0.00 777,000.00
79434516 0.00 498,892.00
800197423 1,855,000.00 0.00
820003850 1,603.00 0.00
243605 Servicios 0.00 11,011,110.73
243605001 SERVICIOS 2% 0.00 81,880.10
800197423 465,434.00 0.00
820000708 0.00 13,029.00
900030700 0.00 195,936.00
900128724 0.00 291,337.00
243605002 SERVICIOS 3.5% 0.00 0.00
1053331716 0.00 94,920.00
17580179 0.00 41,547.00
40023231 0.00 78,050.00
40024004 0.00 212,346.00
40039489 0.00 211,453.00
40044528 0.00 114,895.00
40046285 0.00 15,750.00
4288495 0.00 161,250.00
63355829 0.00 79,926.00
6750261 0.00 350,000.00
6754657 0.00 13,245.68
7161905 0.00 88,253.00
7169179 0.00 146,650.00
7179729 0.00 172,617.00
79782845 0.00 382,550.00
800197423 3,513,651.68 0.00
820003850 65,046.00 0.00
826003171 0.00 27,216.00
830054833 0.00 172,570.00
88138549 0.00 1,190,000.00
243605003 SERVICIOS 4% 0.00 10,839,230.63
41560365 0.00 70,600.00
4288495 0.00 3,392,160.00
6756571 0.00 1,908,431.00
6774655 0.00 190,525.00
800030667 0.00 294,700.00
800197423 73,799,615.00 0.00
820004519 0.00 777,444.00
900214726 0.00 61,440.00
900355962 0.00 404,600.00
900515540 0.00 4,877,541.00
900515867 0.00 316,400.00
900518637 0.00 1,177,688.00
900610277 0.00 369,748.00
900613876 0.00 10,277,618.00
900805675 0.00 3,174,112.00
901040333 0.00 47,579,478.63
901116870 0.00 2,567,220.00
243605004 SERVICIOS 6% 0.00 90,000.00
1049609053 0.00 180,000.00
19183338 0.00 633,600.00
800197423 2,714,335.00 0.00
243608 Compras 0.00 4,787,772.28
243608001 COMPRAS 0.1% 0.00 4,152.00
7304347 0.00 53,587.00
800197423 1,398,136.00 0.00
830120497 0.00 1,346,552.00
243608002 COMPRAS 3.5% 0.00 417,091.00
1049629020 0.00 1,167,719.00
4246082 0.00 192,500.00
6776253 0.00 2,078,177.00
7179729 0.00 338,399.00
800197423 3,774,569.00 0.00
243608003 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 0.00 4,366,529.28
1019038642 0.00 1,143,776.00
1053324949 0.00 2,377,863.00
1053331716 0.00 468,650.00
33369137 0.00 180,411.00
4288495 0.00 1,382,946.00
6768202 0.00 96,450.00
6774655 0.00 904,837.00
6776253 0.00 441,326.00
7179729 0.00 76,499.00
7225650 0.00 46,662.00
79782845 0.00 1,854,368.00
800162425 0.00 35,600.00
800197423 40,351,506.00 0.00
80040334 0.00 1,546,240.00
820002654 0.00 11,476,493.00
820002946 0.00 1,567,757.00
820003850 1,046.00 0.00
830010484 0.00 8,477,983.50
830016842 0.00 1,167,158.00
830021777 0.00 103,950.00
830056202 0.00 270,611.78
900338671 0.00 8,400.00
900583730 0.00 48,000.00
900805675 0.00 10,352,165.00
900987569 0.00 353,750.00
900996902 0.00 337,185.00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383-T 0.00 1,179,000.00
1018421370 0.00 380,000.00
1018437952 0.00 296,000.00
1020767237 0.00 156,000.00
1030563820 0.00 386,000.00
1047434729 0.00 551,000.00
1049604884 0.00 567,000.00
1049606709 0.00 295,000.00
1049610784 0.00 281,000.00
1049626787 0.00 227,000.00
1052386425 0.00 550,000.00
1052389150 0.00 159,000.00
1098632531 0.00 9,000.00
1098677281 0.00 227,000.00
1121855182 0.00 334,000.00
19174230 0.00 237,000.00
22473110 0.00 176,000.00
23690403 0.00 484,834.00
24178917 0.00 168,000.00
30276070 0.00 128,000.00
33366745 0.00 18,000.00
33367801 0.00 157,000.00
33675657 0.00 55,000.00
40010124 0.00 258,000.00
40018195 0.00 430,000.00
40019788 0.00 18,000.00
40022356 0.00 76,000.00
40025049 0.00 43,000.00
40025911 0.00 288,000.00
40026438 0.00 119,000.00
40028699 0.00 94,000.00
40031171 0.00 211,000.00
40031248 0.00 176,000.00
40033818 0.00 2,204,000.00
40034939 0.00 79,000.00
40035251 0.00 652,248.00
40035747 0.00 394,000.00
40036511 0.00 295,000.00
40048900 0.00 1,078,000.00
46680219 0.00 31,990,000.00
52031409 0.00 485,000.00
52085119 0.00 19,000.00
66920412 0.00 3,291,998.00
6764251 0.00 94,000.00
6766567 0.00 2,484,000.00
6771007 0.00 734,000.00
7171463 0.00 118,000.00
74346299 0.00 464,000.00
74370866 0.00 37,000.00
800197423 50,795,080.00 0.00
243625 Imp A Las ventas Retenido por 0.00 4,981,254.25
41560365 0.00 50,303.00
6756571 0.00 138,784.00
6774655 0.00 811,011.00
800030667 0.00 209,974.00
800031148 0.00 242,966.00
800197423 23,711,961.00 0.00
820000708 0.00 18,555.00
820002946 0.00 1,787,243.00
830010484 0.00 1,314,017.25
830016842 0.00 8,690.00
900010246 0.00 1,501,643.00
900128724 0.00 415,153.00
900214726 0.00 43,776.00
900515540 0.00 3,475,249.00
900515867 0.00 225,435.00
900518637 0.00 754,717.00
900610277 0.00 263,445.00
900746317 0.00 1,959,510.00
900805675 0.00 4,449,084.00
900987569 0.00 656,925.00
900996902 0.00 384,391.00
901040333 0.00 1,823,344.00
243626 Contratos De Obra 0.00 0.00
800197423 7,551,864.00 0.00
820003850 0.00 334.00
900456253 0.00 7,551,756.00
99 226.00 0.00
243627 RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 6,619,063.74
243627001 RETEICA SERVICIOS 9 X 1000 0.00 342,159.00
820004519 0.00 174,925.00
891800846 819,083.00 0.00
900355962 0.00 272,700.00
900746317 0.00 618,790.00
243627002 RETEICA COMPRAS 6X1000 0.00 13,490.00
6776253 0.00 40,470.00
891800846 85,330.00 0.00
243627003 RETEICA MEDICAMENTOS 8 X 1000 0.00 426,623.00
820002654 0.00 1,792,592.00
820004433 0.00 798,385.00
891800846 2,650,391.00 0.00
243627004 RETEICA COMPRAS 10X1000 0.00 1,148,050.00
1049629020 0.00 333,634.00
4246082 0.00 55,000.00
4288495 0.00 169,295.00
6768202 0.00 35,730.00
6774655 0.00 236,932.00
6776253 0.00 526,315.00
7179729 0.00 96,685.00
820002946 0.00 290,883.00
830010484 0.00 2,708,823.00
830016842 0.00 3,621.00
891800846 7,868,099.00 0.00
900805675 0.00 1,449,637.00
900987569 0.00 39,000.00
900996902 0.00 134,874.00
243627006 RETEICA SERVICIOS 10X1000 0.00 4,581,308.55
1049609053 0.00 30,000.00
19183338 0.00 105,600.00
41560365 0.00 17,650.00
4288495 0.00 848,040.00
6756571 0.00 477,108.00
6759716 0.00 40,600.00
6774655 0.00 47,629.00
73268396 0.00 313,520.00
800030667 0.00 73,675.00
820000708 0.00 65,124.00
820002946 0.00 336,219.00
891800846 37,526,778.00 0.00
900010246 0.00 526,889.00
900030700 0.00 97,968.00
900128724 0.00 1,456,684.00
900214726 0.00 15,360.00
900515540 0.00 1,219,384.00
900515867 0.00 79,100.00
900518637 0.00 294,422.00
900610277 0.00 92,437.00
900613876 0.00 2,569,404.00
900669601 0.00 16,740.00
900742263 0.00 38,000.00
900761761 0.00 36,000.00
900805675 0.00 793,533.00
900987569 0.00 191,500.00
901040333 0.00 26,607,308.00
901116870 0.00 641,806.00
243627007 RETEICA COMBUSTIBLES 8X1000 0.00 107,433.19
7304347 0.00 396,203.19
891800846 310,975.00 0.00
243627008 RTEICA CONTRATOS DE OBRA 6*1000 0.00 0.00
33366724 0.00 85,478.00
40011894 0.00 86,849.00
6741250 0.00 30,865.00
6761612 0.00 267,882.00
7161319 0.00 15,298.00
7177074 0.00 2,911,365.00
7179225 0.00 91,270.00
7229806 0.00 708.00
7330965 0.00 257,598.00
800058661 0.00 438,653.16
820003162 0.00 15,942.00
820003850 0.00 366,657.66
891800846 24,523,230.00 0.00
900134751 0.00 119,043.49
900445692 0.00 2,492,683.44
900456253 0.00 17,034,696.25
900572834 0.00 200,223.00
243627009 RTE ICA ARRIENDOS 10*1000 0.00 0.00
351578 0.00 614,462.00
79685715 0.00 10,278.00
820003850 556.00 0.00
891800846 643,275.00 0.00
243690 OTRAS RETENCIONES 0.00 0.00
243690001 CONTRATOS DE OBRA 1% 0.00 0.00
2440 IMPUEST. CONTRIB Y TASAS X PA 0.00 0.00
244003 Impuesto. Predial Unificado 0.00 0.00
891800846 0.00 0.00
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 0.00 0.00
860062187 0.00 0.00
2450 AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS 0.00 8,042,422,577.38
245003 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 0.00 8,042,422,577.38
245003002 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL 1A. ETAPA HOSPITAL DE 0.00 707,844,532.53
245003003 Convenio 058/2015 construcción Hospital Local de Tunja 0.00 1,225,140,328.00
891800846 0.00 2,602,514,635.00
245003004 CONVENIO 022 DE 2017 MUNICIPIO DE TUNJA 0.00 6,109,437,716.85
245501 SERVICIOS 0.00 0.00
804002105 0.00 0.00
899999026 0.00 0.00
2460 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 25,335,806.00
246002 SENTENCIAS 0.00 25,335,806.00
33365553 0.00 0.00
63362407 0.00 25,335,806.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 0.00 201,531,350.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA 0.00 201,531,350.00
250501 Nomina Por Pagar 0.00 0.00
250502 Cesantías 0.00 135,036,822.00
1020767237 0.00 0.00
1049432288 0.00 0.00
1049602502 0.00 0.00
1049625924 0.00 0.00
1049628352 0.00 0.00
1096951279 0.00 0.00
23430673 0.00 0.00
30276070 0.00 0.00
40030782 0.00 0.00
51607099 0.00 0.00
8 0.00 0.00
800224808 0.00 74,451,970.00
800227940 0.00 30,060,355.00
800229739 0.00 5,532,296.00
899999284 0.00 24,992,201.00
250503 Intereses Sobre Cesantias 0.00 12,345,464.00
1020767237 0.00 377,909.00
1049432288 0.00 0.00
1049602502 0.00 0.00
1049625852 0.00 96,957.00
1049625924 0.00 0.00
1049626732 0.00 18,181.00
1049628352 0.00 0.00
1049646653 0.00 44,018.00
1052388939 0.00 191,943.00
1052392756 0.00 96,957.00
1053329407 0.00 213,250.00
1090462067 0.00 21,317.00
1096951279 0.00 0.00
1121833556 0.00 455,472.00
22473110 0.00 455,472.00
23430673 0.00 48,221.00
23690403 0.00 425,870.00
24017181 0.00 265,548.00
24042072 0.00 265,548.00
24178917 0.00 361,116.00
24221427 0.00 326,355.00
33366745 0.00 326,293.00
33367801 0.00 337,583.00
40010124 0.00 326,293.00
40019796 0.00 245,521.00
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40022356 0.00 271,272.00
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40026438 0.00 278,151.00
40031171 0.00 326,293.00
40031230 0.00 41,351.00
40031248 0.00 345,229.00
40033818 0.00 487,406.00
40035251 0.00 435,430.00
40035747 0.00 366,619.00
40036511 0.00 329,119.00
40038730 0.00 239,195.00
40048900 0.00 425,870.00
46680219 0.00 1,202,038.00
51607099 0.00 0.00
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66920412 0.00 658,940.00
6764251 0.00 354,275.00
7305399 0.00 243,575.00
74346299 0.00 352,255.00
74370866 0.00 284,006.00
8 0.00 0.00
250504 Vacaciones 0.00 0.00
1020767237 0.00 0.00
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1049602502 0.00 0.00
1049625924 0.00 0.00
1049628352 0.00 0.00
1053329407 0.00 0.00
1096951279 0.00 0.00
1121833556 0.00 0.00
22473110 0.00 0.00
23430673 0.00 0.00
24178917 0.00 0.00
24221427 0.00 0.00
30276070 0.00 0.00
33366745 0.00 0.00
40010124 0.00 0.00
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250505 Prima de Vacaciones 0.00 0.00
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1121833556 0.00 0.00
22473110 0.00 0.00
23430673 0.00 0.00
24178917 0.00 0.00
24221427 0.00 0.00
30276070 0.00 0.00
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66920412 0.00 0.00
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74370866 0.00 0.00
250506 Prima de Servicios 0.00 54,149,064.00
1020767237 0.00 0.00
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22473110 0.00 0.00
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8 0.00 54,149,064.00
250507 Prima de Navidad 0.00 0.00
1018402424 0.00 0.00
1049432288 0.00 0.00
1049602502 0.00 0.00
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51607099 0.00 0.00
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8 0.00 0.00
250512 Bonificaciones 0.00 0.00
1020767237 0.00 0.00
1049432288 0.00 0.00
1049602502 0.00 0.00
1049625924 0.00 0.00
1049628352 0.00 0.00
1053329407 0.00 0.00
1096951279 0.00 0.00
1121833556 0.00 0.00
22473110 0.00 0.00
23430673 0.00 0.00
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51607099 0.00 0.00
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7305399 0.00 0.00
74346299 0.00 0.00
74370866 0.00 0.00
27 PASIVOS ESTIMADOS 0.00 0.00
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 0.00 0.00
271005 LITIGIOS 0.00 0.00
63362407 0.00 0.00
29 OTROS PASIVOS 0.00 112,857,467.24
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0.00 82,589,412.77
290580 Recaudos por Reclasificar 0.00 77,444,247.77
800140949 0.00 0.00
800200789 0.00 0.00
800249241 0.00 1,826,800.00
800251440 0.00 0.00
804002105 0.00 54,363,772.89
811004055 0.00 5,088,400.00
820003973 0.00 0.00
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830515449 0.00 0.00
860034317 0.00 1,115,500.00
860037013 0.00 360.00
860066942 0.00 0.00
891180008 0.00 15,049,414.88
891800213 0.00 0.00
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891800846 0.00 0.00
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899999026 0.00 0.00
900156264 0.00 0.00
900298372 0.00 0.00
901097473 0.00 0.00
290590 Otros Recaudos A favor De Ter 0.00 5,145,165.00
800176413 0.00 8,550.00
801176413 8,550.00 0.00
891800846 0.00 5,145,165.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI 0.00 30,268,054.47
291007 Ventas 0.00 30,268,054.47
891180008 0.00 30,268,054.47
3 PATRIMONIO 0.00 11,528,726,464.19
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 0.00 11,528,726,464.19
3208 CAPITAL FISCAL 0.00 6,757,058,259.61
320801 Capital Fiscal 0.00 6,757,058,259.61
320801001 CARTERA CARLOS JULIO RINCÓN 0.00 51,666,853.82
320801002 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0.00 270,238,615.20
320801003 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 2,752,779,564.06
320801004 PATRIMONIO INCORPORADO 0.00 3,152,810,841.53
320801005 BIENES INMUEBLES 0.00 529,562,385.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 178,108,748.43 0.00
323001 Utilidad o Excedente del Ejercicio 178,108,748.43 0.00
323502 En Especie 0.00 0.00
820003850 69,274,521.34 0.00
3255 PATRIMONIO [Link] 0.00 4,275,958,945.84
325525 BIENES 0.00 4,275,958,945.84
3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTA 0.00 724,123,723.17
325806 Propiedad Planta Y Equipo 0.00 724,123,723.17
3270 PROVISIONES-DEPRECIACIONES-AMORTIZACIONES 50,305,716.00 0.00
327006 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS 50,305,716.00 0.00
327006001 LICENCIAS 20,648,612.00 0.00
327006002 SOFTWARE 29,657,104.00 0.00
4 INGRESOS 0.00 8,377,471,062.10
43 VENTA DE SERVICIOS 0.00 8,247,860,717.10
4312 SERVICIOS DE SALUD 0.00 8,247,860,717.10
431217 Serv ambulat-Consulta externa 0.00 4,383,048,021.00
431217001 EVENTO 0.00 124,917,841.00
000000000 0.00 50,335,370.00
800249241 0.00 1,321,900.00
804002105 0.00 36,292,200.00
806008394 0.00 88,500.00
811004055 0.00 7,143,100.00
814000337 0.00 89,040.00
830028288 0.00 1,253,280.00
830053105 0.00 57,200.00
830074184 0.00 3,252,348.00
830113831 0.00 237,400.00
832000760 0.00 53,000.00
860045904 0.00 59,000.00
860066942 0.00 1,375,050.00
891180008 0.00 5,959,437.00
891800213 0.00 312,500.00
891800498 0.00 16,395,416.00
891856000 0.00 663,600.00
900298372 0.00 29,500.00
431217002 CAPITACION 0.00 4,258,130,180.00
804002105 0.00 2,248,469,075.00
811004055 0.00 560,708,053.00
830074184 0.00 169,680,548.00
891180008 0.00 599,974,745.00
900156264 0.00 679,297,759.00
431219 Serv ambulat-Salud oral 0.00 41,922,805.00
431219001 EVENTO 0.00 41,922,805.00
000000000 0.00 1,265,185.00
804002105 0.00 30,229,800.00
806008394 0.00 40,400.00
811004055 0.00 6,862,400.00
830113831 0.00 27,100.00
832000760 0.00 36,400.00
891800213 0.00 1,887,200.00
891800498 0.00 377,220.00
891856000 0.00 1,197,100.00
431220 Serv ambul-Promoción y preven 0.00 2,918,106,520.10
431220001 EVENTO 0.00 522,336,114.10
800130907 0.00 48,400.00
800140949 0.00 968,000.00
800200789 0.00 6,844,100.00
800249241 0.00 1,334,400.00
800251440 0.00 4,094,032.00
804002105 0.00 83,128,262.00
805000427 0.00 1,407,500.00
811004055 0.00 11,404,900.00
817000248 0.00 86,100.00
820003973 0.00 102,000.00
830003564 0.00 2,687,012.00
830028288 0.00 10,869,980.00
830113831 0.00 81,700.00
860066942 0.00 495,250.00
891180008 0.00 22,579,470.00
891800213 0.00 38,128,700.00
891800498 0.00 111,033,271.10
891800846 0.00 221,216,267.00
891856000 0.00 323,700.00
900298372 0.00 142,800.00
901097473 0.00 5,360,270.00
431220002 CAPITACION 0.00 2,395,770,406.00
804002105 0.00 1,082,612,007.00
811004055 0.00 240,303,452.00
830074184 0.00 47,621,442.00
891180008 0.00 323,292,814.00
891800213 0.00 392,617,301.00
900156264 0.00 309,323,390.00
431246 Apoyo diagnóstico-Laboratorio 0.00 36,066,468.00
431246001 EVENTO 0.00 36,066,468.00
000000000 0.00 1,107,358.00
800249241 0.00 175,300.00
804002105 0.00 26,487,895.00
806008394 0.00 146,400.00
811004055 0.00 2,679,200.00
830113831 0.00 189,100.00
8918000140 0.00 25,500.00
891800213 0.00 2,554,400.00
891800498 0.00 1,722,315.00
891856000 0.00 979,000.00
431247 Apoyo diagnóstico-Imagenologí 0.00 49,306,402.00
431247001 EVENTO 0.00 49,306,402.00
804002105 0.00 49,002,702.00
811004055 0.00 213,200.00
830113831 0.00 37,400.00
832000760 0.00 53,100.00
431262 Apoyo terap-Farmacia-insumos 0.00 7,604,193.00
431262001 EVENTO 0.00 7,604,193.00
000000000 0.00 547,680.00
804002105 0.00 6,527,400.00
811004055 0.00 13,600.00
814000337 0.00 24,060.00
830113831 0.00 172,550.00
891800213 0.00 173,600.00
891800498 0.00 121,203.00
891856000 0.00 24,100.00
431294 Serv. Conexos-salud - Ambulancias-Translado Pacientes 0.00 313,033,276.00
431294001 EVENTO 0.00 226,940,176.00
000000000 0.00 342,600.00
800140949 0.00 2,032,000.00
800143859 0.00 175,000.00
830028288 0.00 762,240.00
860002184 0.00 82,600.00
860002400 0.00 639,200.00
860002534 0.00 660,800.00
860008645 0.00 247,800.00
860009578 0.00 1,289,696.00
860037013 0.00 1,156,040.00
891800213 0.00 330,400.00
891800330 0.00 82,600.00
891800846 0.00 219,139,200.00
431294002 CAPITACION 0.00 86,093,100.00
891800846 0.00 86,093,100.00
431295 Serv. Conexos- salud- Otros s 0.00 498,773,032.00
431295001 EVENTO 0.00 498,773,032.00
800143859 0.00 700,000.00
891800846 0.00 498,073,032.00
48 OTROS INGRESOS 0.00 129,610,345.00
4805 FINANCIEROS 0.00 498,644.94
480522 Intereses sobre Depósitos en Entidades Financieras 0.00 492,284.94
860002964 0.00 138,880.00
860034317 0.00 353,401.63
860034594 0.00 3.31
480590 Otros ingresos financieros 0.00 6,360.00
860034317 0.00 6,360.00
4810 EXTRAORDINARIOS 0.00 129,111,700.06
481007 Sobrantes 0.00 22,708.90
800197423 0.00 965.00
820003850 0.00 21,503.00
860050750 0.00 0.90
891800846 0.00 240.00
481008 Recuperaciones 0.00 1,505,187.00
33376429 0.00 300.00
800140949 0.00 1,439,745.00
800227940 0.00 103.00
820003850 0.00 65,039.00
481047 Aprovechamientos 0.00 366.00
800197423 0.00 366.00
481050 Responsabilidades Fiscales 0.00 4,526,566.00
800107701 0.00 3,526,566.00
830515449 0.00 1,000,000.00
481090 Otros ingresos extraordinario 0.00 123,056,872.16
820003850 0.00 4,884,872.16
891801101 0.00 118,172,000.00
5 GASTOS 1,556,563,325.19 0.00
51 ADMINISTRACIÓN 1,404,962,379.97 0.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS 472,667,196.00 0.00
510101 Sueldos del personal 295,822,925.00 0.00
510101001 Nivel Directivo 140,859,584.00 0.00
46680219 91,433,996.00 0.00
66920412 49,425,588.00 0.00
510101002 Nivel Profesional 82,073,252.00 0.00
24178917 28,764,432.00 0.00
33367801 27,628,600.00 0.00
40031248 25,680,220.00 0.00
510101004 Nivel Administrativo 72,890,089.00 0.00
1053329407 13,842,851.00 0.00
40025049 3,623,294.00 0.00
40031230 9,281,824.00 0.00
40038730 16,257,587.00 0.00
51607099 3,535,603.00 0.00
74346299 26,348,930.00 0.00
510109 Honorarios 15,725,333.00 0.00
900003409 15,725,333.00 0.00
510112 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 0.00
51607099 0.00 0.00
510113 Prima de vacaciones 13,186,359.00 0.00
1053329407 784,162.00 0.00
24178917 1,333,352.00 0.00
40031248 1,268,894.00 0.00
40038730 879,526.00 0.00
46680219 4,418,111.00 0.00
51607099 774,586.00 0.00
66920412 2,433,008.00 0.00
74346299 1,294,720.00 0.00
510114 Prima de navidad 29,840,823.00 0.00
1053329407 1,640,388.00 0.00
24178917 2,777,815.00 0.00
40031230 748,534.00 0.00
40031248 2,655,606.00 0.00
40035747 2,820,147.00 0.00
40038730 1,839,962.00 0.00
46680219 9,246,448.00 0.00
51607099 333,502.00 0.00
66920412 5,068,766.00 0.00
74346299 2,709,655.00 0.00
510117 Vacaciones 18,411,721.00 0.00
510117001 Nivel Directivo 9,164,684.00 0.00
46680219 5,596,272.00 0.00
66920412 3,568,412.00 0.00
510117002 Nivel Profesional 3,816,627.00 0.00
24178917 1,955,582.00 0.00
40031248 1,861,045.00 0.00
510117004 Nivel Administrativo 5,430,410.00 0.00
1053329407 1,150,102.00 0.00
40038730 1,348,607.00 0.00
51607099 1,032,782.00 0.00
74346299 1,898,919.00 0.00
510119 Bonificaciones 10,239,108.00 0.00
1053329407 722,637.00 0.00
24178917 998,765.00 0.00
40022356 47,451.00 0.00
40031248 955,006.00 0.00
40038730 819,160.00 0.00
46680219 3,325,195.00 0.00
51607099 573,974.00 0.00
66920412 1,822,477.00 0.00
74346299 974,443.00 0.00
510123 Auxilio de transporte 1,794,136.00 0.00
1053329407 860,257.00 0.00
40038730 933,879.00 0.00
510124 Cesantías 32,051,860.00 0.00
510124001 Nivel Directivo 15,508,148.00 0.00
800224808 15,508,148.00 0.00
510124004 Nivel Administrativo 16,543,712.00 0.00
51607099 338,134.00 0.00
800224808 12,592,047.00 0.00
800229739 2,813,188.00 0.00
899999284 800,343.00 0.00
510125 Intereses a las cesantías 3,757,720.00 0.00
510125001 Nivel Directivo 1,860,978.00 0.00
46680219 1,202,038.00 0.00
66920412 658,940.00 0.00
510125004 Nivel Administrativo 1,896,742.00 0.00
1053329407 213,250.00 0.00
24178917 361,116.00 0.00
33367801 337,583.00 0.00
40031230 41,351.00 0.00
40031248 345,229.00 0.00
40038730 239,195.00 0.00
51607099 6,763.00 0.00
74346299 352,255.00 0.00
510130 Capacitación*bienestar social 17,999,999.00 0.00
510130002 BIENESTAR SOCIAL 17,999,999.00 0.00
891800213 7,000,000.00 0.00
900610277 10,999,999.00 0.00
510131 Dotación y suministro a traba 6,744,999.00 0.00
6776253 6,744,999.00 0.00
510152 Prima de Servicios 25,697,635.00 0.00
510152001 Nivel Directivo 12,354,415.00 0.00
46680219 7,980,469.00 0.00
66920412 4,373,946.00 0.00
510152002 Nivel ejecutivo 7,086,086.00 0.00
24178917 2,397,036.00 0.00
33367801 2,397,036.00 0.00
40031248 2,292,014.00 0.00
510152004 Nivel administrativo 6,257,134.00 0.00
1053329407 1,275,241.00 0.00
40038730 1,445,576.00 0.00
51607099 1,197,655.00 0.00
74346299 2,338,662.00 0.00
510160 Subsidio de alimentación 1,394,578.00 0.00
1053329407 770,363.00 0.00
40038730 624,215.00 0.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 83,147,373.00 0.00
510302 Aportes a cajas-compensación 13,876,375.00 0.00
891800213 13,876,375.00 0.00
510303 Cotizaciones a seguridad social-salud 26,496,614.00 0.00
800140949 3,998,313.00 0.00
800251440 17,049,008.00 0.00
805000427 637,245.00 0.00
830003564 1,390,297.00 0.00
901097473 3,421,751.00 0.00
510305 Cotizaciones a riesgos profes 6,446,401.00 0.00
860011153 6,446,401.00 0.00
510306 Cotiza-entid [Link] Pri 36,327,983.00 0.00
800224808 13,506,452.00 0.00
900336004 22,821,531.00 0.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 17,099,248.00 0.00
510401 Aportes al ICBF 10,408,601.00 0.00
899999239 10,408,601.00 0.00
510402 Aportes al SENA 6,690,647.00 0.00
899999034 6,690,647.00 0.00
5111 GENERALES 828,715,396.97 0.00
511111 Comisiones* honorarios y serv 399,704,891.00 0.00
511111001 HONORARIOS 328,289,977.00 0.00
1049623105 18,050,000.00 0.00
1049627969 28,666,666.00 0.00
23777225 1,659,861.00 0.00
23875354 6,400,000.00 0.00
40041975 34,100,000.00 0.00
46673617 2,600,000.00 0.00
6758437 30,700,000.00 0.00
6766567 50,260,000.00 0.00
6770148 4,906,300.00 0.00
900010246 62,700,000.00 0.00
900746317 81,818,180.00 0.00
901040333 6,428,970.00 0.00
511111002 SERVICIOS 71,414,914.00 0.00
23875354 4,800,000.00 0.00
901040333 66,614,914.00 0.00
511113 Vigilancia y Seguridad 155,071,549.00 0.00
820000708 6,635,701.00 0.00
900128724 148,435,848.00 0.00
511114 Materiales y suministros 45,662,010.08 0.00
511114001 PAPELERIA 37,520,580.08 0.00
1053324949 1,252,750.00 0.00
820003850 36,267,830.08 0.00
511114002 OTROS 8,141,430.00 0.00
6 2,375,670.00 0.00
830021777 4,823,280.00 0.00
830084433 942,480.00 0.00
511115 Mantenimiento 122,552,489.00 0.00
511115001 EQUIPO DE OFICINA 109,587,317.00 0.00
4288495 96,093,950.00 0.00
900515540 13,493,367.00 0.00
511115003 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 12,965,172.00 0.00
6774655 12,965,172.00 0.00
511116 Reparaciones 5,486,553.00 0.00
7304347 5,486,553.00 0.00
511117 Servicios públicos 26,408,659.00 0.00
1053329407 120,415.00 0.00
33367801 425,025.00 0.00
6 194,500.00 0.00
830122566 7,651,819.00 0.00
891800219 18,016,900.00 0.00
511119 Viáticos y gastos de viaje 4,239,568.00 0.00
1053329407 1,444,980.00 0.00
24178917 85,005.00 0.00
33367801 340,020.00 0.00
40038730 60,208.00 0.00
46680219 1,805,280.00 0.00
6 76,200.00 0.00
66920412 110,175.00 0.00
830122566 317,700.00 0.00
511121 Impresos* publicaciones* susc 2,040,280.00 0.00
6 2,040,280.00 0.00
511123 Comunicaciones y transporte 796,100.00 0.00
6 796,100.00 0.00
511125 Seguros generales 23,465,173.00 0.00
860002400 6,397,002.00 0.00
860009578 454,502.00 0.00
860039988 534,530.00 0.00
860070374 194,031.00 0.00
860524654 15,885,108.00 0.00
511126 Materiales y Suministros 0.00 0.00
830021777 0.00 0.00
511146 Combustibles y lubricantes 9,615,940.00 0.00
7304347 9,615,940.00 0.00
511149 Servicios de Aseo* Cafeteria* 9,796,842.00 0.00
511149002 RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 9,796,842.00 0.00
900030700 9,796,842.00 0.00
511155 Elementos de aseo* lavandería 18,513,711.89 0.00
1053324949 1,112,908.01 0.00
820003850 17,400,803.88 0.00
511162 Equipo de Segutidad Industria 3,573,000.00 0.00
6768202 3,573,000.00 0.00
511190 Otros gastos generales 1,788,631.00 0.00
5 698,605.00 0.00
6 373,816.00 0.00
860011153 91,580.00 0.00
891800498 246,000.00 0.00
900336004 378,630.00 0.00
5120 IMPUESTOS* CONTRIB Y TASAS 3,333,166.00 0.00
512001 Predial unificado 1,691,000.00 0.00
891800846 1,691,000.00 0.00
512002 Cuota de fiscalización y audi 1,642,166.00 0.00
860062187 1,642,166.00 0.00
53 PROVISION*AGOTAM*DEPREC-AMORTIZACION 167,403,976.00 0.00
5330 DEPREC. DE [Link]-EQUIPO 167,403,976.00 0.00
533001 Edificaciones 37,477,524.00 0.00
533002 PLANTAS/ DUCTOS Y TÚNELES 13,860,272.00 0.00
533002001 PLANTAS/ DUCTOS Y TÚNELES 13,860,272.00 0.00
533005 Equipo médico y científico 46,385,083.00 0.00
533006 Muebles* enseres-equipo de of 7,069,985.00 0.00
533007 Equipo-comunicación y computacion 34,085,900.00 0.00
533008 Equipo- transporte*tracción-e 28,469,389.00 0.00
533009 Equipo-comedor*cocina*despen- 55,823.00 0.00
58 OTROS GASTOS 162,305,717.65 0.00
5802 COMISIONES 12,559.55 0.00
580238 Comisiones y Otros Gastos Ban 12,559.55 0.00
580238001 Comisiones 5,200.00 0.00
860002964 5,200.00 0.00
580238003 Retención en la Fuente 164.00 0.00
800197423 164.00 0.00
580238004 OTROS 7,195.55 0.00
860002964 63,400.00 0.00
5805 FINANCIEROS 33,221.01 0.00
580590 Otros Gastos Financieros 33,221.01 0.00
860002964 1,001.01 0.00
860034317 32,220.00 0.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 152,746,501.75 0.00
580802 Perdida En baja de Activos 128,908,901.75 0.00
580802001 GLOSAS DEFINITIVAS 128,908,901.75 0.00
891800498 4,565,348.00 0.00
891800846 0.00 0.00
899999026 124,343,553.75 0.00
580802002 RETIRO BIENES MUEBLES 0.00 0.00
580814 MARGENDE CONTRATACION EN SERVICIO DE SALUD 23,837,600.00 0.00
5810 EXTRAORDINARIOS 2,585.72 0.00
581003 Ajustes O Mermas Sin Respnsab 2,581.00 0.00
800197423 997.00 0.00
891800846 1,584.00 0.00
581090 Otros Gastos Extraordinarios 4.72 0.00
820003850 2.24 0.00
891180008 1.84 0.00
891800846 0.64 0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR 9,510,849.62 0.00
581593 Otros Gastos 9,510,849.62 0.00
800140949 71,229.00 0.00
800227940 4,773.00 0.00
800251440 102.00 0.00
820003850 9,434,727.62 0.00
900156264 18.00 0.00
59 CIERRE DE INGRESOS*GASTOS-COS 0.00 178,108,748.43
5905 CIERRE DE INGRESOS*GASTOS-COS 0.00 178,108,748.43
590501 Cierre de ingresos*gastos-cos 0.00 178,108,748.43
6 COSTO DE VENTAS 6,820,907,736.90 0.00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 6,820,907,736.90 0.00
6310 SERVICIOS DE SALUD 6,820,907,736.90 0.00
631015 Serv ambulat-Consulta externa 2,347,116,643.75 0.00
631017 Serv ambulat-Activid de Salud 1,234,052,595.87 0.00
10 4,187,419.00 0.00
631018 Serv ambulat-Activ-Promocion- 1,462,217,304.21 0.00
10 8,625,804.00 0.00
631040 Apoyo diagnóstico-Laboratorio 414,791,126.00 0.00
10 117,628,064.00 0.00
631041 Apoyo diagnóstico-Imagenologí 108,217,971.00 0.00
631056 Apoyo terap-Farmacia-insumos 66,851,650.87 0.00
10 34,667,139.87 0.00
631066 Serv conexos salud-Serv Ambul 673,584,624.20 0.00
10 243,158,057.20 0.00
631067 Serv conexos salud-Otros serv 514,075,821.00 0.00
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00 0.00
73 SERVICIOS DE SALUD 0.00 0.00
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y 0.00 0.00
731001 MATERIALES 17,765,067.86 0.00
731001002 Materia Medico quirurgico 17,765,067.86 0.00
820003850 17,765,067.86 0.00
731002 GENERALES 1,361,036,548.89 0.00
731002004 Servicios de Aseo 18,513,713.89 0.00
1053324949 1,112,908.01 0.00
820003850 17,400,805.88 0.00
731002011 Honorarios 2,600,000.00 0.00
46673617 2,600,000.00 0.00
731002012 Servicios 14,952,366.00 0.00
1049432288 2,971,866.00 0.00
6770148 11,980,500.00 0.00
731002013 MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS 93,727,870.00 0.00
900515867 9,412,900.00 0.00
900805675 84,314,970.00 0.00
731002014 Materiales y suministros 85,533,325.00 0.00
6 2,321,645.00 0.00
7179729 9,668,500.00 0.00
820004433 72,902,180.00 0.00
900177115 641,000.00 0.00
731002015 Mantenimiento Hospitalario 165,650,222.00 0.00
1049609053 3,000,000.00 0.00
6774655 857,600.00 0.00
800030667 8,767,325.00 0.00
900214726 1,827,840.00 0.00
900515540 131,613,457.00 0.00
900805675 19,584,000.00 0.00
731002017 Servicios publicos 68,611,898.00 0.00
6 211,700.00 0.00
820000671 7,253,007.00 0.00
830122566 7,096,151.00 0.00
891800219 19,577,320.00 0.00
900518637 34,473,720.00 0.00
731002018 servicios medicos y paramedicos 889,681,734.00 0.00
900355962 30,300,000.00 0.00
900613876 36,865,331.00 0.00
901040333 822,516,403.00 0.00
731002024 SUMINISTRO REPUESTOS MANTENIMIENTO 12,464,666.00 0.00
6774655 31,154.00 0.00
820003850 12,230,260.00 0.00
900805675 203,252.00 0.00
731002025 Seguros Generales 1,356,966.00 0.00
860039988 1,356,966.00 0.00
731002046 Combustibles y lubricantes 7,943,788.00 0.00
7304347 7,943,788.00 0.00
731003 SUELDOS Y SALARIOS 803,896,278.00 0.00
731003001 SUELDOS DE PERSONAL 532,390,228.00 0.00
1018402424 38,184,969.00 0.00
1020767237 3,230,149.00 0.00
1049432288 21,572,777.00 0.00
1049602502 28,148,438.00 0.00
1049624285 13,958,854.00 0.00
1049625852 19,573,789.00 0.00
1049625924 32,186,121.00 0.00
1049626732 691,368.00 0.00
1049628352 13,958,857.00 0.00
1049646653 13,382,042.00 0.00
1052388939 27,571,624.00 0.00
1052392756 19,573,790.00 0.00
1090462067 9,344,357.00 0.00
1096951279 21,572,776.00 0.00
1121833556 34,069,621.00 0.00
22473110 34,069,620.00 0.00
23430673 24,966,378.00 0.00
23690403 36,287,169.00 0.00
30276070 1,296,836.00 0.00
33367801 1,059,299.00 0.00
40020331 1,600,453.00 0.00
40035747 29,850,174.00 0.00
40048900 36,287,169.00 0.00
52031409 33,968,822.00 0.00
6771007 35,984,776.00 0.00
731003006 SERVICIOS TECNICOS 10,751,643.00 0.00
901040333 10,751,643.00 0.00
731003007 VIATICOS 113,200.00 0.00
5 113,200.00 0.00
731003012 PRIMA DE SERVICIOS 90,453,586.00 0.00
1020767237 1,730,437.00 0.00
1049432288 200,601.00 0.00
1049602502 3,172,467.00 0.00
1049625924 3,172,467.00 0.00
1049628352 2,701,697.00 0.00
1096951279 3,172,467.00 0.00
1121833556 3,023,931.00 0.00
22473110 3,023,931.00 0.00
23430673 759,176.00 0.00
23690403 3,023,931.00 0.00
30276070 648,418.00 0.00
40035747 2,603,213.00 0.00
40048900 3,023,931.00 0.00
52031409 3,023,931.00 0.00
6771007 3,023,931.00 0.00
8 54,149,057.00 0.00
731003013 PRIMA DE VACACIONES 21,115,875.00 0.00
1020767237 1,853,010.00 0.00
1049432288 1,904,736.00 0.00
1049602502 1,913,094.00 0.00
1049625924 1,913,094.00 0.00
1049628352 2,083,442.00 0.00
1096951279 1,904,736.00 0.00
1121833556 1,674,094.00 0.00
22473110 1,674,094.00 0.00
23430673 1,925,111.00 0.00
30276070 2,596,370.00 0.00
52031409 1,674,094.00 0.00
731003014 PRIMA DE NAVIDAD 47,521,732.00 0.00
1018402424 3,172,467.00 0.00
1049432288 1,984,100.00 0.00
1049602502 2,657,074.00 0.00
1049624285 1,153,624.00 0.00
1049625852 1,442,030.00 0.00
1049625924 2,989,209.00 0.00
1049628352 1,236,714.00 0.00
1049646653 865,218.00 0.00
1052392756 1,442,030.00 0.00
1090462067 576,812.00 0.00
1096951279 1,984,100.00 0.00
1121833556 3,503,631.00 0.00
22473110 3,503,631.00 0.00
23430673 2,673,765.00 0.00
23690403 3,275,925.00 0.00
30276070 2,409,132.00 0.00
33367801 2,596,789.00 0.00
40048900 3,275,925.00 0.00
52031409 3,503,631.00 0.00
6771007 3,275,925.00 0.00
8 0.00 0.00
731003017 VACACIONES 28,374,544.00 0.00
1020767237 2,470,679.00 0.00
1049432288 3,047,577.00 0.00
1049602502 2,678,331.00 0.00
1049625924 2,805,870.00 0.00
1049628352 2,661,507.00 0.00
1096951279 3,047,577.00 0.00
1121833556 2,566,945.00 0.00
22473110 2,455,339.00 0.00
23430673 2,695,155.00 0.00
30276070 3,794,695.00 0.00
52031409 150,869.00 0.00
731003019 BONIFICACIONES 14,579,046.00 0.00
1020767237 1,442,031.00 0.00
1049432288 1,442,031.00 0.00
1049602502 1,442,031.00 0.00
1049625924 1,442,031.00 0.00
1049628352 1,442,031.00 0.00
1096951279 1,442,031.00 0.00
1121833556 1,259,971.00 0.00
22473110 1,259,971.00 0.00
23430673 1,442,031.00 0.00
30276070 1,885,217.00 0.00
52031409 79,670.00 0.00
731003024 CESANTIAS 54,501,037.00 0.00
1020767237 319,518.00 0.00
1049432288 2,147,145.00 0.00
1049602502 2,851,434.00 0.00
1049625924 3,281,903.00 0.00
1049628352 1,368,171.00 0.00
1096951279 2,147,145.00 0.00
23430673 2,822,307.00 0.00
30276070 2,711,389.00 0.00
8 0.00 0.00
800224808 15,842,475.00 0.00
800227940 11,140,120.00 0.00
899999284 9,869,430.00 0.00
731003025 INTERESES A LAS CESANTIAS 4,095,387.00 0.00
1020767237 380,891.00 0.00
1049432288 133,839.00 0.00
1049602502 231,917.00 0.00
1049625852 96,957.00 0.00
1049625924 305,217.00 0.00
1049628352 55,183.00 0.00
1049646653 44,018.00 0.00
1052388939 191,943.00 0.00
1052392756 96,957.00 0.00
1090462067 21,317.00 0.00
1096951279 133,839.00 0.00
1121833556 455,472.00 0.00
22473110 455,472.00 0.00
23430673 274,006.00 0.00
23690403 425,870.00 0.00
40035747 366,619.00 0.00
40048900 425,870.00 0.00
8 0.00 0.00
731005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 134,095,353.00 0.00
731005001 Cotizacion seguridad social-salud 44,475,784.00 0.00
800140949 5,770,082.00 0.00
800251440 12,663,472.00 0.00
804002105 1,664,248.00 0.00
805000427 5,169,907.00 0.00
830003564 3,980,690.00 0.00
891800213 304,151.00 0.00
900156264 5,375,531.00 0.00
901097473 9,547,703.00 0.00
731005002 APORTES CAJAS-COMPENSACION FA 23,541,043.00 0.00
891800213 23,541,043.00 0.00
731005003 Cotizacion seguridad social- Pension 62,032,027.00 0.00
800224808 25,596,314.00 0.00
800227940 4,196,552.00 0.00
800229739 5,444,238.00 0.00
900336004 26,794,923.00 0.00
731005005 cOTIZACION RIESGOS PROFESIONALES 4,046,499.00 0.00
860011153 4,046,499.00 0.00
731006 Aportes sobre nomina 30,323,396.00 0.00
731006001 Aportes I.C.B.F 30,323,396.00 0.00
899999034 12,024,622.00 0.00
899999239 18,298,774.00 0.00
731095 TRASLADO DE COSTOS 0.00 2,347,116,643.75
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL 0.00 0.00
731202 GENERALES 826,448,276.87 0.00
731202004 Servicios de Aseo 71,131,872.87 0.00
820003850 71,131,872.87 0.00
731202012 Servicios 754,639,945.00 0.00
901040333 754,639,945.00 0.00
731202015 Mantenimiento 591,454.00 0.00
6774655 591,454.00 0.00
731202019 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 85,005.00 0.00
40018195 85,005.00 0.00
731203 SUELDOS Y SALARIOS 327,634,097.00 0.00
731203001 Sueldos 243,547,462.00 0.00
23430673 1,505,115.00 0.00
24042072 1,885,549.00 0.00
24221427 577,679.00 0.00
39637919 22,160,124.00 0.00
40018195 30,186,728.00 0.00
40020331 19,266,997.00 0.00
40022356 20,231,296.00 0.00
40025049 16,908,704.00 0.00
40026438 19,973,520.00 0.00
40028699 30,186,728.00 0.00
40036511 30,186,792.00 0.00
52085119 20,291,502.00 0.00
6764251 30,186,728.00 0.00
731203012 Prima de servicios 23,717,629.00 0.00
23430673 2,701,697.00 0.00
39637919 1,846,677.00 0.00
40018195 2,515,561.00 0.00
40020331 1,846,677.00 0.00
40022356 1,801,005.00 0.00
40025049 1,811,647.00 0.00
40026438 1,846,677.00 0.00
40028699 2,515,561.00 0.00
40036511 2,515,561.00 0.00
52085119 1,801,005.00 0.00
6764251 2,515,561.00 0.00
731203013 Prima de Vacaciones 3,081,431.00 0.00
40020331 64,953.00 0.00
40022356 997,064.00 0.00
40026438 1,022,350.00 0.00
52085119 997,064.00 0.00
731203014 Prima de Navidad 25,335,859.00 0.00
1052388939 2,018,843.00 0.00
39637919 2,000,567.00 0.00
40018195 2,725,191.00 0.00
40020331 2,140,029.00 0.00
40022356 2,086,707.00 0.00
40025049 1,962,618.00 0.00
40026438 2,139,624.00 0.00
40028699 2,725,191.00 0.00
40036511 2,725,191.00 0.00
52085119 2,086,707.00 0.00
6764251 2,725,191.00 0.00
731203017 Vacaciones 7,001,977.00 0.00
40020331 95,264.00 0.00
40022356 1,462,360.00 0.00
40026438 1,499,445.00 0.00
52031409 2,416,076.00 0.00
52085119 1,528,832.00 0.00
731203019 Bonificaciones 6,146,504.00 0.00
40020331 769,449.00 0.00
40022356 702,968.00 0.00
40026438 769,449.00 0.00
40031171 845,550.00 0.00
40035251 1,128,368.00 0.00
52031409 1,180,301.00 0.00
52085119 750,419.00 0.00
731203024 CESANTIAS 17,094,921.00 0.00
800224808 9,023,060.00 0.00
800227940 8,071,861.00 0.00
731203025 INTERESES A LAS CESANTIAS 1,708,314.00 0.00
40020331 278,204.00 0.00
40022356 271,272.00 0.00
40025049 255,140.00 0.00
40026438 278,151.00 0.00
52085119 271,272.00 0.00
6764251 354,275.00 0.00
731205 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 66,233,290.00 0.00
731205001 Cotizacion seguridad social-salud 21,268,427.00 0.00
800140949 5,620,308.00 0.00
800251440 4,620,814.00 0.00
805000427 686,392.00 0.00
830003564 1,762,343.00 0.00
900156264 1,968,805.00 0.00
901097473 6,609,765.00 0.00
731205002 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 9,854,382.00 0.00
891800213 9,854,382.00 0.00
731205003 Cotizacion seguridad social- Pension 32,374,381.00 0.00
800224808 7,914,423.00 0.00
800227940 1,196,995.00 0.00
891800213 1,642,800.00 0.00
900336004 21,620,163.00 0.00
731205005 Cotizaciones a Riesgos Profesionales 2,736,100.00 0.00
860011153 2,736,100.00 0.00
731206 APORTES SOBRE LA NOMINA 13,736,932.00 0.00
731206001 APORTE AL I.C.B.F. 7,984,151.00 0.00
899999239 7,984,151.00 0.00
731206002 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 5,752,781.00 0.00
899999034 5,752,781.00 0.00
731295 TRANSLADO DE COSTOS 0.00 1,234,052,595.87
10 0.00 4,187,419.00
7313 SERV AMBULAT-PROMOC- PREV 0.00 0.00
731302 Generales 843,973,369.21 0.00
731302001 Servicios de Laboratorio 1,531,863.00 0.00
40033818 1,531,863.00 0.00
731302011 Honorarios 0.00 0.00
1049641867 0.00 0.00
1051266138 0.00 0.00
23297518 0.00 0.00
23297603 0.00 0.00
23508473 0.00 0.00
33365427 0.00 0.00
33378948 0.00 0.00
6759716 0.00 0.00
6770148 0.00 0.00
731302014 materiales Y suministros 16,360,911.00 0.00
6 20,000.00 0.00
820003850 13,828,839.00 0.00
830016842 1,483,072.00 0.00
900030700 1,029,000.00 0.00
731302016 Impresos y Publicaciones 4,016,888.21 0.00
820003850 4,016,888.21 0.00
731302018 Servicios Médicos y Paramédicos 808,903,574.00 0.00
901040333 808,903,574.00 0.00
731302019 Viaticos y gastos de viaje 97,612.00 0.00
40035251 97,612.00 0.00
731302020 Publicidad y Propaganda 419,999.00 0.00
830016842 419,999.00 0.00
731302025 Seguros Generales 3,238,201.00 0.00
860009578 229,610.00 0.00
860070374 3,008,591.00 0.00
731302036 Plan de Intervenciones Colectivas 5,587,691.00 0.00
900761761 2,400,000.00 0.00
900805675 3,187,691.00 0.00
731302046 Combustibles y lubricantes 591,884.00 0.00
7304347 591,884.00 0.00
731302090 Otros gastos Generales 3,224,746.00 0.00
41560365 2,100,350.00 0.00
6 1,124,396.00 0.00
731303 Sueldos y salarios 485,487,650.00 0.00
731303001 Sueldos de personal 348,823,530.00 0.00
1049626732 3,771,094.00 0.00
1053329407 834,588.00 0.00
24017181 21,911,226.00 0.00
24221427 23,829,277.00 0.00
30276070 23,343,054.00 0.00
33366745 24,406,957.00 0.00
40010124 24,406,957.00 0.00
40019788 24,407,166.00 0.00
40025911 31,123,973.00 0.00
40026438 461,309.00 0.00
40028199 25,995,575.00 0.00
40031171 24,460,903.00 0.00
40033818 39,998,617.00 0.00
40034939 25,995,575.00 0.00
40035251 32,570,556.00 0.00
74370866 21,306,703.00 0.00
731303012 prima de servicios 30,355,054.00 0.00
24017181 1,766,322.00 0.00
24221427 2,166,298.00 0.00
30276070 2,593,673.00 0.00
33366745 2,166,298.00 0.00
40010124 2,166,298.00 0.00
40019788 2,166,298.00 0.00
40025911 2,593,673.00 0.00
40028199 2,166,298.00 0.00
40031171 2,166,298.00 0.00
40033818 3,460,873.00 0.00
40034939 2,166,298.00 0.00
40035251 2,890,878.00 0.00
74370866 1,885,549.00 0.00
731303013 Prima de vacaciones 9,614,463.00 0.00
24221427 1,205,004.00 0.00
33366745 1,199,297.00 0.00
40010124 1,199,296.00 0.00
40019788 1,205,004.00 0.00
40020331 962,262.00 0.00
40031171 1,199,296.00 0.00
40035251 1,600,435.00 0.00
74370866 1,043,869.00 0.00
731303014 Prima de navidad 31,851,628.00 0.00
1049626732 471,387.00 0.00
24017181 2,042,678.00 0.00
24221427 2,510,424.00 0.00
33366745 2,509,948.00 0.00
40010124 2,509,948.00 0.00
40019788 2,510,424.00 0.00
40025911 2,809,812.00 0.00
40028199 2,346,823.00 0.00
40031171 2,509,948.00 0.00
40033818 3,749,279.00 0.00
40034939 2,346,823.00 0.00
40035251 3,349,472.00 0.00
74370866 2,184,662.00 0.00
731303017 Vacaciones 14,101,209.00 0.00
24221427 1,767,338.00 0.00
33366745 1,758,967.00 0.00
40010124 1,758,967.00 0.00
40019788 1,767,338.00 0.00
40020331 1,411,317.00 0.00
40031171 1,758,968.00 0.00
40035251 2,347,305.00 0.00
74370866 1,531,009.00 0.00
731303019 Bonificaciones 4,529,379.00 0.00
24221427 902,624.00 0.00
33366745 902,624.00 0.00
40010124 902,624.00 0.00
40019788 902,624.00 0.00
40031171 57,074.00 0.00
40035251 76,164.00 0.00
74370866 785,645.00 0.00
731303024 Cesatias 43,087,463.00 0.00
800224808 17,410,453.00 0.00
800227940 10,848,374.00 0.00
800229739 2,719,110.00 0.00
899999284 12,109,526.00 0.00
731303025 Intereses/cesantias 3,124,924.00 0.00
1049626732 18,181.00 0.00
24017181 265,548.00 0.00
24221427 326,355.00 0.00
33366745 326,293.00 0.00
40010124 326,293.00 0.00
40031171 326,293.00 0.00
40033818 487,406.00 0.00
40035251 435,430.00 0.00
40036511 329,119.00 0.00
74370866 284,006.00 0.00
731305 Contribuciones efectivas 98,149,426.00 0.00
731305001 Cotizacion seguridad social- Salud 31,009,429.00 0.00
800140949 9,154,633.00 0.00
800251440 485,500.00 0.00
900156264 11,086,683.00 0.00
901097473 10,282,613.00 0.00
731305002 Aportes Cajas-compensacion fa 17,339,295.00 0.00
891800213 17,339,295.00 0.00
731305003 Cotizacion seguridad social- Pension 44,572,002.00 0.00
800224808 1,105,156.00 0.00
800229739 3,042,317.00 0.00
900336004 40,424,529.00 0.00
731305005 Cotizacion riesgos profesion 5,228,700.00 0.00
860011153 5,228,700.00 0.00
731306 Aportes sobre la nómina 21,677,115.00 0.00
731306001 Aportes I.C.B.F 13,004,549.00 0.00
899999239 13,004,549.00 0.00
731306002 Aportes SENA 8,672,566.00 0.00
899999034 8,672,566.00 0.00
731307 Depreciación y amortización 12,929,744.00 0.00
731307004 AMORTIZACIÓN SOFTWARE 4,935,800.00 0.00
7 4,935,800.00 0.00
731307005 AMORTIZACIÓN LICENCIAS 7,993,944.00 0.00
7 7,993,944.00 0.00
731395 Traslado de costos (CR) 0.00 1,462,217,304.21
10 0.00 8,625,804.00
7340 APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO 0.00 0.00
734001 MATERIALES 265,785,109.00 0.00
734001003 Material de Laboratorio 265,785,109.00 0.00
830010484 265,785,109.00 0.00
734002 GENERALES 116,021,032.00 0.00
734002001 Servicios de Laboratorio 115,849,006.00 0.00
901040333 115,849,006.00 0.00
734002017 SERVICIOS PUBLICOS 172,026.00 0.00
830122566 172,026.00 0.00
734003 SUELDOS Y SALARIOS 25,709,394.00 0.00
734003001 Sueldos 19,302,718.00 0.00
24042072 15,838,611.00 0.00
40019796 1,578,558.00 0.00
40036511 1,885,549.00 0.00
734003012 Prima de servicios 1,885,549.00 0.00
24042072 1,885,549.00 0.00
734003014 Prima de Navidad 2,042,678.00 0.00
24042072 2,042,678.00 0.00
734003024 Cesantias 2,212,901.00 0.00
899999284 2,212,901.00 0.00
734003025 Intereses a las Cesantias 265,548.00 0.00
24042072 265,548.00 0.00
734005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 6,149,675.00 0.00
734005001 Cotizacion seguridad social-salud 1,990,211.00 0.00
800140949 943,174.00 0.00
901097473 1,047,037.00 0.00
734005002 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 900,653.00 0.00
891800213 900,653.00 0.00
734005003 Cotizacion seguridad social- Pension 2,780,211.00 0.00
800224808 2,780,211.00 0.00
734005005 Cotizaciones a Riesgos Profesionales 478,600.00 0.00
860011153 478,600.00 0.00
734006 APORTES SOBRE LA NOMINA 1,125,916.00 0.00
734006001 Aportes al I.C.B.F. 674,130.00 0.00
899999239 674,130.00 0.00
734006002 Aportes al SENA 451,786.00 0.00
899999034 451,786.00 0.00
734095 TRANSLADO DE COSTOS 0.00 414,791,126.00
10 0.00 118,276,084.00
7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA 0.00 0.00
734102 GENERALES 108,217,971.00 0.00
734102001 HONORARIOS 36,708,100.00 0.00
6759716 3,136,000.00 0.00
73268396 14,136,000.00 0.00
820004519 19,436,100.00 0.00
734102002 SERVICIOS 71,509,871.00 0.00
6759716 924,000.00 0.00
73268396 17,216,000.00 0.00
900669601 1,674,000.00 0.00
901040333 51,695,871.00 0.00
734195 Traslado de costos 0.00 108,217,971.00
7355 APOYO TERAPETICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITA 0.00 0.00
735502 GENERALES 33,278,123.87 0.00
735502014 Materiales y Suministros 29,592,525.87 0.00
6 57,400.00 0.00
820003850 29,535,125.87 0.00
735502015 Mantenimiento 3,685,598.00 0.00
820003850 3,685,598.00 0.00
735503 SUELDOS Y SALARIOS 27,380,774.00 0.00
735503001 Sueldos 18,163,888.00 0.00
1049626732 1,885,549.00 0.00
40019796 16,278,339.00 0.00
735503003 Viaticos 60,208.00 0.00
40019796 60,208.00 0.00
735503012 Prima de servicios 1,578,558.00 0.00
40019796 1,578,558.00 0.00
735503013 Prima de Vacaciones 902,543.00 0.00
40019796 902,543.00 0.00
735503014 Prima de Navidad 1,888,613.00 0.00
40019796 1,888,613.00 0.00
735503017 Vacaciones 1,263,558.00 0.00
40019796 1,263,558.00 0.00
735503019 Bonificación 657,732.00 0.00
40019796 657,732.00 0.00
735503024 Cesantias 2,045,997.00 0.00
800224808 2,045,997.00 0.00
735503025 Intereses a las Cesantias 245,521.00 0.00
40019796 245,521.00 0.00
735503026 Subsidio de Alimentacion 574,156.00 0.00
40019796 558,066.00 0.00
7305399 16,090.00 0.00
735505 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5,066,536.00 0.00
735505002 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 900,614.00 0.00
891800213 900,614.00 0.00
735505003 Cotizaciones a Seguridad Social en Salud 2,109,656.00 0.00
800140949 754,500.00 0.00
800224808 479,516.00 0.00
901097473 875,640.00 0.00
735505005 Cotizaciones a Riesgos Profesionales 435,200.00 0.00
860011153 435,200.00 0.00
735505006 Cotizaciones a Entidades Aadministradoras del Regimen de P 1,621,066.00 0.00
800224808 1,621,066.00 0.00
735506 APORTES SOBRE LA NOMINA 1,126,217.00 0.00
735506001 Aportes al I.C.B.F. 675,730.00 0.00
899999239 675,730.00 0.00
735506002 Aportes al SENA 450,487.00 0.00
899999034 450,487.00 0.00
735595 TRANSLADO DE CONSTOS 0.00 66,851,650.87
10 0.00 34,667,139.87
7386 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE A 0.00 0.00
738602 GENERALES 639,602,198.20 0.00
738602001 SERVICIOS 359,212,282.00 0.00
900613876 259,545,997.00 0.00
901040333 35,485,778.00 0.00
901116870 64,180,507.00 0.00
738602004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,843,374.00 0.00
7304347 18,843,374.00 0.00
738602005 MANTENIMIENTO VEHICULOS 19,417,841.00 0.00
6774655 19,417,841.00 0.00
738602006 SERVICIOS PUBLICOS 1,903,756.00 0.00
830122566 1,903,756.00 0.00
738602007 seguros y polizas 17,845,402.00 0.00
860002400 9,566,410.00 0.00
860009578 1,717,848.00 0.00
860524654 6,561,144.00 0.00
738602008 SUMINISTROS 222,379,543.20 0.00
6 5,600.00 0.00
820003850 221,668,943.20 0.00
900177115 705,000.00 0.00
738603 SUELDOS Y SALARIOS 28,044,699.00 0.00
738603001 SALARIOS 15,820,648.00 0.00
1053329407 1,194,605.00 0.00
7305399 14,626,043.00 0.00
738603003 HORAS EXTRAS 2,912,324.00 0.00
40031230 265,675.00 0.00
7305399 2,646,649.00 0.00
738603004 AUXILIO DE TRANSPORTE 945,026.00 0.00
40031230 83,140.00 0.00
7305399 861,886.00 0.00
738603012 PRIMA DE SERVICIOS 1,275,241.00 0.00
7305399 1,275,241.00 0.00
738603013 PRIMA DE VACACIONES 784,162.00 0.00
7305399 784,162.00 0.00
738603014 Subsidio de Alimentacion 677,640.00 0.00
40019796 53,634.00 0.00
40031230 57,255.00 0.00
7305399 566,751.00 0.00
738603015 Prima de Navidad 1,640,388.00 0.00
7305399 1,640,388.00 0.00
738603017 VACACIONES 993,269.00 0.00
7305399 993,269.00 0.00
738603019 Bonificacion 722,637.00 0.00
7305399 722,637.00 0.00
738603024 Cesantias 2,029,789.00 0.00
800224808 2,029,789.00 0.00
738603025 INTERESES CESANTIAS 243,575.00 0.00
7305399 243,575.00 0.00
738605 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 4,908,371.00 0.00
738605001 Aportes a Seguridad social -salud 1,568,143.00 0.00
800140949 590,539.00 0.00
900156264 115,460.00 0.00
901097473 862,144.00 0.00
738605002 Aportes pension 2,207,143.00 0.00
800224808 186,979.00 0.00
900336004 2,020,164.00 0.00
738605003 Cajas de Compensancion Familiar 822,985.00 0.00
891800213 822,985.00 0.00
738605005 Aportes Riesgos Profesionales 310,100.00 0.00
860011153 310,100.00 0.00
738606 APORTES SOBRE LA NOMINA 1,029,356.00 0.00
738606001 I.C.B.F 617,613.00 0.00
899999239 617,613.00 0.00
738606002 Sena 411,743.00 0.00
899999034 411,743.00 0.00
738695 Traslado de costos 0.00 673,584,624.20
10 0.00 243,158,057.20
7387 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVICIOS 0.00 0.00
738702 GENERALES 514,075,821.00 0.00
738702001 APS CONTRATO 920-2017 213,015,305.00 0.00
1015406155 5,596,666.00 0.00
1018464492 5,837,998.00 0.00
1022356176 6,579,333.00 0.00
1044426969 2,780,000.00 0.00
1049603381 6,023,333.00 0.00
1049604242 2,850,000.00 0.00
1049605405 2,850,000.00 0.00
1049607456 8,283,333.00 0.00
1049619366 3,000,000.00 0.00
1049624965 5,520,000.00 0.00
1049635885 1,500,000.00 0.00
1049636307 1,500,000.00 0.00
1049640316 4,983,000.00 0.00
1049648019 1,500,000.00 0.00
1049656234 2,950,000.00 0.00
1053344776 3,600,000.00 0.00
1054802031 5,560,000.00 0.00
1056075384 3,220,000.00 0.00
1056708139 3,650,000.00 0.00
1057584267 4,600,000.00 0.00
1098606329 8,283,333.00 0.00
1110457996 3,550,000.00 0.00
23754218 5,520,000.00 0.00
24079514 5,520,000.00 0.00
24198550 8,516,666.00 0.00
33367910 5,760,000.00 0.00
33369000 2,400,000.00 0.00
33375965 1,500,000.00 0.00
36466633 2,300,000.00 0.00
40018719 2,133,333.00 0.00
40019944 3,650,000.00 0.00
40023454 3,600,000.00 0.00
40038625 3,650,000.00 0.00
40045520 5,596,666.00 0.00
40048127 3,373,000.00 0.00
52784441 1,800,000.00 0.00
53014074 6,600,000.00 0.00
63493671 8,000,000.00 0.00
7184259 2,366,666.00 0.00
74377625 3,250,000.00 0.00
820002946 14,632,478.00 0.00
900761761 1,200,000.00 0.00
900987569 27,429,500.00 0.00
738702002 CONTRATO PIC N 759 2017 144,928,526.00 0.00
1020779353 1,461,777.00 0.00
1049602098 750,000.00 0.00
1049618980 2,800,000.00 0.00
1049628122 4,333,333.00 0.00
1049641867 2,250,000.00 0.00
1049644101 3,750,000.00 0.00
1049654497 750,000.00 0.00
1051266138 750,000.00 0.00
1053335424 2,520,000.00 0.00
1054800550 2,426,666.00 0.00
19183338 10,560,000.00 0.00
23297518 750,000.00 0.00
23297603 750,000.00 0.00
23360474 750,000.00 0.00
23508473 750,000.00 0.00
30205799 1,500,000.00 0.00
33365427 750,000.00 0.00
33367037 750,000.00 0.00
33378948 750,000.00 0.00
39759682 750,000.00 0.00
40027012 3,553,333.00 0.00
6756571 43,483,996.00 0.00
75093625 1,000,000.00 0.00
820002946 37,138,599.00 0.00
900805675 3,850,840.00 0.00
900996902 16,049,982.00 0.00
738702003 CONVENIO 870 DEPARTAMENTO DE BOYACA 96,394,645.00 0.00
1031146191 4,150,000.00 0.00
1049603350 1,500,000.00 0.00
1049617530 4,150,000.00 0.00
1049630300 4,150,000.00 0.00
1049632760 1,850,000.00 0.00
1049634641 3,000,000.00 0.00
1049637654 4,500,000.00 0.00
1049649113 3,000,000.00 0.00
1049654207 2,100,000.00 0.00
1053338425 2,166,666.00 0.00
1053607351 1,500,000.00 0.00
1058038904 2,527,000.00 0.00
1058274970 7,725,000.00 0.00
1081515660 2,766,666.00 0.00
1103713097 1,500,000.00 0.00
23508473 1,900,000.00 0.00
24018038 4,150,000.00 0.00
24179074 9,916,666.00 0.00
33516378 3,450,000.00 0.00
46383147 1,500,000.00 0.00
46455769 8,340,000.00 0.00
46669810 6,301,333.00 0.00
7182735 5,290,000.00 0.00
7304347 2,458,814.00 0.00
7318264 2,800,000.00 0.00
820002946 2,202,500.00 0.00
738702004 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1421 DE 2017 6,566,757.00 0.00
860524654 6,566,757.00 0.00
738702005 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 1421 53,170,588.00 0.00
1015406155 2,300,000.00 0.00
1018464492 2,780,000.00 0.00
1022356176 2,780,000.00 0.00
1049607456 3,500,000.00 0.00
1049640316 2,300,000.00 0.00
1049641867 293,500.00 0.00
1049656234 466,000.00 0.00
1053344776 1,500,000.00 0.00
1054802031 2,780,000.00 0.00
1055186250 2,224,000.00 0.00
1056075384 2,300,000.00 0.00
1056708139 1,500,000.00 0.00
1057584267 2,300,000.00 0.00
1098606329 3,500,000.00 0.00
23754218 2,300,000.00 0.00
24079514 2,300,000.00 0.00
24198550 3,500,000.00 0.00
33367910 2,094,588.00 0.00
36466633 496,000.00 0.00
40018719 1,000,000.00 0.00
40019944 587,500.00 0.00
52784441 826,000.00 0.00
53014074 3,000,000.00 0.00
6756571 5,152,000.00 0.00
7184259 1,000,000.00 0.00
74377625 391,000.00 0.00
738795 TRANSLADO DE COSTOS 0.00 514,075,821.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES 125,000,000.00 0.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI 125,000,000.00 0.00
812002 LABORALES 125,000,000.00 0.00
24176670 15,000,012.00 0.00
33365553 109,999,988.00 0.00
83 DEUDORAS DE CONTROL 565,294,993.00 0.00
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS* AGOTADOS 8,383,266.00 0.00
831510 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 8,383,266.00 0.00
831510001 MUEBLES Y ENSERES 1,880,000.00 0.00
831510003 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,200,000.00 0.00
831510004 EQUIPO MEDICO Y CIENTÌFICO 4,273,266.00 0.00
831510005 OTROS 30,000.00 0.00
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS D 556,308,731.00 0.00
833301 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 1,970,433.00 0.00
811004055 1,879,000.00 0.00
830113831 91,433.00 0.00
833303 Plan Subsidiado De Salud Poss-Eps 554,247,218.00 0.00
804002105 324,874,343.00 0.00
811004055 53,310,338.00 0.00
817000248 186,900.00 0.00
830074184 5,871,832.00 0.00
891180008 7,546,020.00 0.00
891800213 162,457,785.00 0.00
833304 Servicios De Salud - Ips Privadas 91,080.00 0.00
830028288 55,080.00 0.00
900384552 36,000.00 0.00
833309 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA 0.00 0.00
891800498 0.00 0.00
8361 RESPONSABILIDADES 602,996.00 0.00
836101 EN PROCESO INTERNAS 602,996.00 0.00
836101001 FONDOS 602,996.00 0.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 0.00 690,294,993.00
8905 Activos Contigentes por Cont 0.00 125,000,000.00
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI 0.00 125,000,000.00
24176670 0.00 15,000,012.00
33365553 0.00 109,999,988.00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR 0.00 565,294,993.00
891506 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS* AGOTADOS* 0.00 8,383,266.00
891506001 MUEBLES Y ENSERES 0.00 1,880,000.00
891506002 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 875,429.00 0.00
891506003 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0.00 3,075,429.00
891506004 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 0.00 4,273,266.00
891506005 OTROS 0.00 30,000.00
891517 facturación glosada en venta de servicios de salud 0.00 556,308,731.00
804002105 0.00 324,874,343.00
811004055 0.00 55,189,338.00
817000248 0.00 186,900.00
830028288 0.00 55,080.00
830074184 0.00 5,871,832.00
830113831 0.00 91,433.00
891180008 0.00 7,546,020.00
891800213 0.00 162,457,785.00
891800498 0.00 0.00
900384552 0.00 36,000.00
891521 RESPONSABILIDADES 0.00 602,996.00
891521001 FONDOS 0.00 602,996.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS 0.00 0.00
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE 375,186,511.00 0.00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC 375,000,000.00 0.00
912002 LABORALES 0.00 0.00
912004 ADMINISTRATIVOS 375,000,000.00 0.00
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTI 186,511.00 0.00
919090 Otras responsabilidades Conti 186,511.00 0.00
919090001 Fondos 186,511.00 0.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL 252,870,577.00 0.00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 215,623,577.00 0.00
930617 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 215,623,577.00 0.00
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 37,247,000.00 0.00
934619 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 37,247,000.00 0.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 0.00 628,057,088.00
9905 [Link] POR CONT 0.00 375,186,511.00
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC 0.00 375,000,000.00
990590 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTI 0.00 186,511.00
990590001 Fondos 0.00 186,511.00
9915 ACRREDORAS DE CONTROL POR CON 0.00 252,870,577.00
991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 0.00 215,623,577.00
991506 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 0.00 37,247,000.00
32,135,124,885.19 32,135,124,885.17

VERONICA GUTIERREZ LOPEZ

TARJ. PROF.108088-T
REVISOR FISCAL
Largo Tipo

1 Cuenta Real
2 Cuenta Real
4 Cuenta Real
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9 Cuenta Real
9 Cuenta Real
2 Cuenta Real
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6 Cuenta Nominal
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6 Cuenta Nominal
2 Cuenta Nominal
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10 Cuenta Nominal
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10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
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10 Cuenta Nominal
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8 Cuenta Nominal
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9 Cuenta Nominal
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10 Cuenta Nominal
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8 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
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8 Cuenta Nominal
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8 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
7 Cuenta Nominal
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9 Cuenta Nominal
9 Cuenta Nominal
9 Cuenta Nominal
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10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
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10 Cuenta Nominal
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10 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
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7 Cuenta Nominal
7 Cuenta Nominal
7 Cuenta Nominal
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9 Cuenta Nominal
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10 Cuenta Nominal
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10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
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10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
10 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
7 Cuenta Nominal
7 Cuenta Nominal
8 Cuenta Nominal
6 Cuenta Nominal
1 Cuenta De Orden
2 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
8 Cuenta De Orden
8 Cuenta De Orden
2 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
2 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
8 Cuenta De Orden
8 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
1 Cuenta De Orden
2 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
2 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
2 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
9 Cuenta De Orden
4 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
6 Cuenta De Orden
RUBRO DESCRIPCION CUENTA PRESUPUESTO
111 RECURSOS PROPIOS $ 135,825,776.39
112 DESTINACION ESPECIFICA $ 1,949,620,844.27
121 VENTA DE SERVICIOS 43 $ 6,852,391,673.50
141 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 480522 $ 492,284.94
142 RECUPERACION DE CARTERA 481008 $ 599,676,839.38
143 CUENTAS POR COBRAR $ 384,470,798.00
144 OTROS RECURSOS DE CAPITAL $ 4,526,566.00
Sobrantes 481007
Aprovechamientos 481008
Otros ingresos Extraordinarios 481050
Responsabilidades Fiscales 481050
1501 INVERSION RECURSOS DE COFINANCIACION $ 6,028,689,666.34
INGRESOS TOTAL $ 15,955,694,448.82

RUBRO DESCRIPCION CUENTA PRESUPUESTO


211 01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA $ 1,894,065,634
Aportes sobre la Nomina 5104
Sueldos y Salarios 5101
Sueldos y Salarios 731003
Sueldos y Salarios 731203
Sueldos y Salarios 731303
Sueldos y Salarios 734003
Sueldos y Salarios 735503
Sueldos y Salarios 738603
Aportes sobre la Nomina 731006
Aportes sobre la Nomina 731206
Aportes sobre la Nomina 731306
Aportes sobre la Nomina 734006
Aportes sobre la Nomina 735506
Aportes sobre la Nomina 738606
211 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA $ 630,287,451
Contribuciones Efectivas 5103
Contribuciones Efectivas 731005
Contribuciones Efectivas 731205
Contribuciones Efectivas 731305
Contribuciones Efectivas 734005
Contribuciones Efectivas 735505
Contribuciones Efectivas 738605
211 03 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 2,745,236,501
212 GASTOS GENERALES $ 532,329,678
Generales 5111
Deprec. De Prop. Planta y Equipo 5330
Comisiones 5802
financieros 5805
otros gastos ordinarios 5808
Extraordinarios 5810
Ajuste de ejercicio anterior 5815
Cierre de Ingresos-gastos-costos 5905
Servicios de Salud 6310
Materiales 731001
Generales 731002
Generales 731202
Generales 734002
Generales 731302
Generales 734102
Generales 735502
Generales 738602
Generales 738702
Depreciacion y amortizacion 731307
Materiales 7340001
213 MANTENIMIENTO $ 234,361,160
214 TRANSFERENCIAS $ 378,630
PROGRAMA DE DOTACION* PROVISION Y
215 $ 307,201,897
COMERCIALIZACION
22 CUENTAS POR PAGAR 5120 $ 560,010,986
23 INVERSION $ -
24 CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS $ 853,257,339
GASTOS TOTAL $ 7,757,129,276
CONTABILIDAD DIFERENCIA
-$ 135,825,776.39
-$ 1,949,620,844.27
$ 8,247,860,717.10 $ 1,395,469,043.60
$ 498,644.94 $ 6,360.00
$ 1,505,187.00 -$ 598,171,652.38
-$ 384,470,798.00
-$ 4,526,566.00
$ 22,708.90 $ 22,708.90
$ 366.00 $ 366.00
$ 123,056,872.16 $ 123,056,872.16
$ 4,526,566.00 $ 4,526,566.00
-$ 6,028,689,666.34
$ 8,377,471,062.10 -$ 7,578,223,386.72

CONTABILIDAD DIFERENCIA
$ 2,256,938,268 -$ 362,872,634
$ 17,099,248
$ 472,667,196
$ 803,896,278
$ 327,634,097
$ 485,487,650
$ 25,709,394
$ 27,380,774
$ 28,044,699
$ 30,323,396
$ 13,736,932
$ 21,677,115
$ 1,125,916
$ 1,126,217
$ 1,029,356
$ 397,750,024 $ 232,537,427
$ 83,147,373
$ 134,095,353
$ 66,233,290
$ 98,149,426
$ 6,149,675
$ 5,066,536
$ 4,908,371
$ 2,745,236,501
$ 12,540,357,341 -$ 12,008,027,663
$ 828,715,397
$ 167,403,976
$ 12,560
$ 33,221
$ 152,746,502
$ 2,586
$ 9,510,850
-$ 178,108,748
$ 6,820,907,737
$ 17,765,068
$ 1,361,036,549
$ 826,448,277
$ 843,973,369
$ 116,021,032
$ 108,217,971
$ 33,278,124
$ 639,602,198
$ 514,075,821
$ 12,929,744
$ 265,785,109
-$ 234,361,160
-$ 378,630

-$ 307,201,897
$ 3,333,166 -$ 556,677,820
$ -
-$ 853,257,339
$ 30,393,424,432 $ 22,636,295,156
FECHA CODIGO RUBRO CLASE DE PAGO TIPO DE PAGO N° EGRESO
EGRESO

02/01/2017 2120203 Gasto TOTAL 10647

Funcionamiento
11/01/2017 2110203-2110204- Gasto de Personal TOTAL 10650
2110205-2110206-
2110207-2110208

13/01/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10652


Funcionamiento

19/01/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10653


Funcionamiento

19/01/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10654

19/01/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10654

19/01/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10654

19/01/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10654

19/01/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10654

19/01/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10654

19/01/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10654

19/01/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10654


24/01/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10655

24/01/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10655

24/01/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10655

24/01/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10655

27/01/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10659


Funcionamiento

27/01/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10662

27/01/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10662

27/01/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10662

27/01/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10662

27/01/2017 2110202 Gasto de Personal TOTAL 10663

27/01/2017 21101001 Gasto de Personal TOTAL 10664

27/01/2017 2110104 Gasto de Personal TOTAL 10664

27/01/2017 2110108 Gasto de Personal TOTAL 10664

27/01/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10664


02/02/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10665
Funcionamiento

03/02/2017 2110302 Gasto de Personal TOTAL 10666

03/02/2017 2120213 Gasto de Personal TOTAL 10666

03/02/2017 2110301 Gasto de Personal TOTAL 10666

03/02/2017 2110303 Gasto de Personal TOTAL 10666

03/02/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10667


Funcionamiento

03/02/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10668


Funcionamiento

07/02/2017 2110203-2110204- Gasto de Personal TOTAL 10680


2110205-2110206-
2110207-2110208

07/02/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10681


Funcionamiento

09/02/2017 212 0102 Gasto TOTAL 10683


Funcionamiento

13/02/2017 2110201 Gasto de Personal TOTAL 10685

13/02/2017 2110201 Gasto de Personal TOTAL 10686

13/02/2017 2110201 Gasto de Personal TOTAL 10687

13/02/2017 2110201 Gasto de Personal TOTAL 10688

13/02/2017 2110201 Gasto de Personal TOTAL 10689


13/02/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10690
Funcionamiento

15/02/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10691


Funcionamiento

17/02/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10692


Funcionamiento

21/02/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10693


Funcionamiento

24/02/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10695


Funcionamiento

24/02/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10696


Funcionamiento

24/02/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10697


Funcionamiento

24/02/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10698


Funcionamiento

27/02/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 10699

28/02/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10700


Funcionamiento

28/02/2017 21101001 Gasto de Personal TOTAL 10702

28/02/2017 2110104 Gasto de Personal TOTAL 10702

28/02/2017 2110108 Gasto de Personal TOTAL 10702

28/02/2017 2110110 Gasto de Personal TOTAL 10702

28/02/2017 212 0102 Gasto TOTAL 10703


Funcionamiento

01/03/2017 212 0209 Gasto TOTAL 10704


Funcionamiento

02/03/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10705


Funcionamiento
02/03/2017 2120213 Gasto de Personal TOTAL 10706

02/03/2017 2110303 Gasto de Personal TOTAL 10706

02/03/2017 2110302 Gasto de Personal TOTAL 10706

02/03/2017 2110301 Gasto de Personal TOTAL 10706

08/03/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10712


Funcionamiento
08/03/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10713
Funcionamiento
10/03/2017 2110203-2110204- Gasto de Personal TOTAL 10717
2110205-2110206-
2110207-2110208
10/03/2017 2120212 Gasto TOTAL 10719
Funcionamiento
10/03/2017 2120212 Gasto TOTAL 10720
Funcionamiento
10/03/2017 212 0206 Gasto TOTAL 10721
Funcionamiento
13/03/2017 213 01 Gasto TOTAL 10722
Funcionamiento
14/03/2017 212 0102 Gasto TOTAL 10724
Funcionamiento
14/03/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 10725

14/03/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10726

14/03/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10726

14/03/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10726

14/03/2017 2110111 Gasto de Personal TOTAL 10726

15/03/2017 213 01 Gasto TOTAL 10727


Funcionamiento
15/03/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10728
Funcionamiento

15/03/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10729


Funcionamiento

15/03/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10730


Funcionamiento
16/03/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10731
Funcionamiento

16/03/2017 22201003 Cuentas por Pagar TOTAL 10733

16/03/2017 22201005 Cuentas por Pagar TOTAL 10734

16/03/2017 22201004 Cuentas por Pagar TOTAL 10735

16/03/2017 22201001 Cuentas por Pagar TOTAL 10736

17/03/2017 22201002 Cuentas por Pagar TOTAL 10737

17/03/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10738


Funcionamiento

17/03/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10739


Funcionamiento

17/03/2017 22201009 Cuentas por Pagar TOTAL 10740

17/03/2017 211 0301 Gasto TOTAL 10741


Funcionamiento
17/03/2017 22201026 Cuentas por Pagar TOTAL 10742

17/03/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 10743

17/03/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 10744

17/03/2017 22101015 Cuentas por Pagar TOTAL 10745

28/03/2017 22101008 Cuentas por Pagar TOTAL 10747

28/03/2017 22101010 Cuentas por Pagar TOTAL 10748

28/03/2017 22101022 Cuentas por Pagar TOTAL 10749

29/03/2017 22101007 Cuentas por Pagar TOTAL 10750

29/03/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 10752

29/03/2017 212 0210 Gasto TOTAL 10753


Funcionamiento

30/03/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10754


Funcionamiento

30/03/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10755

30/03/2017 2110106 Gasto de Personal TOTAL 10755


30/03/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10755

30/03/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10755

30/03/2017 2110111 Gasto de Personal TOTAL 10755

30/03/2017 2110201 Gasto de Personal TOTAL 10755

30/03/2017 2110202 Gasto de Personal TOTAL 10755

30/03/2017 22201003 Cuentas por Pagar TOTAL 10756

30/03/2017 22201001 Cuentas por Pagar TOTAL 10757

30/03/2017 22201006 Cuentas por Pagar TOTAL 10758

30/03/2017 22101016 Cuentas por Pagar TOTAL 10759

30/03/2017 22202001 Cuentas por Pagar TOTAL 10760

30/03/2017 22101031 Cuentas por Pagar TOTAL 10761

30/03/2017 22101032 Cuentas por Pagar TOTAL 10762

30/03/2017 212 0102 Gasto TOTAL 10763


Funcionamiento

30/03/2017 222 01007 Cuentas por Pagar TOTAL 10764


30/03/2017 22101002 Cuentas por Pagar TOTAL 10765

30/03/2017 22201006 Cuentas por Pagar TOTAL 10766

31/03/2017 22101034 Cuentas por Pagar TOTAL 10767

31/03/2017 22101037 Cuentas por Pagar TOTAL 10768

31/03/2017 212 0201 Gasto TOTAL 10769


Funcionamiento

31/03/2017 TOTAL

21101001 Gasto de Personal 10770


31/03/2017 TOTAL

2110104 Gasto de Personal 10770


31/03/2017 TOTAL

2110108 Gasto de Personal 10770


31/03/2017 TOTAL

2110110 Gasto de Personal 10770


03/04/2017 212 0203 Gasto de Total 10771
Funcionamiento

04/04/2017 22101005 Cuentas por Pagar Total 10772

04/04/2017 2110302 Gasto de Personal Total 10773

04/04/2017 2120213 Gasto de Personal Total 10773

04/04/2017 2110301 Gasto de Personal Total 10773


04/04/2017 2110303 Gasto de Personal Total 10773

04/04/2017 22101024 Cuentas por Pagar Total 10774

04/04/2017 240202 Gasto de Total 10775


Funcionamiento

05/04/2017 213 01 Gasto de Total 10776


Funcionamiento

06/04/2017 2110102 Gasto de Personal Total 10777

06/04/2017 2110103 Gasto de Personal Total 10777

06/04/2017 2110107 Gasto de Personal Total 10777

06/04/2017 2110109 Gasto de Personal Total 10777

06/04/2017 22101025 Cuentas por Pagar Total 10778

06/04/2017 22101014 Cuentas por Pagar Total 10779

06/04/2017 250502/250504/250505 Gasto de Personal Total 10780


/250506/250507

06/04/2017 22101024 Cuentas por Pagar Total 10781


06/04/2017 250502 Gasto de Personal Total 10782

06/04/2017 250503 Gasto de Personal Total 10782

06/04/2017 250504 Gasto de Personal Total 10782

06/04/2017 212 0203 Gasto de Total 10784


Funcionamiento

07/04/2017 212 0203 Gasto de Total 10791


Funcionamiento

07/04/2017 211 0302 Gasto de Total 10792


Funcionamiento

17/04/2017 2110203/2110204/2110 Gasto de Personal Total 10797


205/2110206/2110207/
2110208

17/04/2017 22101028 Cuentas por Pagar Total 10798

20/04/2017 212 0203 Gasto de Total 10799


Funcionamiento

21/04/2017 22101030 Cuentas por Pagar Total 10801

21/04/2017 22101031 Cuentas por Pagar Total 10802

21/04/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10803


21/04/2017 22101033 Cuentas por Pagar Total 10804

21/04/2017 22101012 Cuentas por Pagar Total 10805

24/04/2017 212 0203 Gasto de Total 10806


Funcionamiento

25/04/2017 212 0203 Gasto de Total 10807


Funcionamiento

25/04/2017 212 0102 Gasto de Total 10808


Funcionamiento

27/04/2017 2110102 Gasto de Personal Total 10809

27/04/2017 2110103 Gasto de Personal Total 10809

27/04/2017 2110107 Gasto de Personal Total 10809

27/04/2017 2110109 Gasto de Personal Total 10809

27/04/2017 212 0201 Gasto de Total 10810


Funcionamiento

27/04/2017 212 0201 Gasto de Total 10811


Funcionamiento

28/04/2017 211 0302 Gasto de Personal Total 10813

28/04/2017 21101001 Gasto de Personal Total 10814

28/04/2017 2110104 Gasto de Personal Total 10814

28/04/2017 2110108 Gasto de Personal Total 10814


28/04/2017 2110110 Gasto de Personal Total 10814

28/04/2017 22101036 Cuentas por Pagar Total 10815

28/04/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10816

28/04/2017 212 0203 Gasto de Total 10825


Funcionamiento

02/05/2017 212 0203 Gasto de Total 10826


Funcionamiento

05/05/2017 2110302 Gasto de Personal Total 10827

05/05/2017 2120213 Gasto de Total 10827


Funcionamiento

05/05/2017 2110301 Gasto de Personal Total 10827

05/05/2017 2110303 Gasto de Personal Total 10827

05/05/2017 240202 Gasto de Total 10828


Funcionamiento

12/05/2017 2110203/2110204/2110 Gasto de Personal Total 10830


205/2110206/2110207/
2110208

12/05/2017 212 0203 Gasto de Total 10831


Funcionamiento

17/05/2017 22101020 Cuentas por Pagar Total 10832


17/05/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10833

17/05/2017 211 0302 Gasto de Personal Total 10834

17/05/2017 22201006 Cuentas por Pagar Total 10835

18/05/2017 212 0203 Gasto de Total 10836


Funcionamiento

18/05/2017 2120212 Gasto de Total 10837


Funcionamiento

18/05/2017 212 0106 Gasto de Total 10839


Funcionamiento

18/05/2017 2120212 Gasto de Total 10840


Funcionamiento

18/05/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10841

18/05/2017 22101027 Cuentas por Pagar Total 10842

18/05/2017 22203001 Cuentas por Pagar Total 10843

18/05/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10844

19/05/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10845

19/05/2017 22101021 Cuentas por Pagar Total 10846


19/05/2017 212 0102 Gasto de Total 10847
Funcionamiento

23/05/2017 2120201 Gasto de Total 10848


Funcionamiento

23/05/2017 2120202 Gasto de Total 10848


Funcionamiento

23/05/2017 2120203 Gasto de Total 10848


Funcionamiento

23/05/2017 2120204 Gasto de Total 10848


Funcionamiento

23/05/2017 2120201 Gasto de Total 10848


Funcionamiento

23/05/2017 2120212 Gasto de Total 10848


Funcionamiento

23/05/2017 240101 Gasto de Total 10848


Funcionamiento

23/05/2017 230202 Gasto de Total 10848


Funcionamiento

23/05/2017 213 01 Gasto de Total 10849


Funcionamiento

23/05/2017 213 01 Gasto de Total 10850


Funcionamiento

23/05/2017 212 0203 Gasto de Total 10851


Funcionamiento

24/05/2017 212 0203 Gasto de Total 10852


Funcionamiento
24/05/2017 213 01 Gasto de Total 10853
Funcionamiento

24/05/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10854

26/05/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10855

26/05/2017 212 0201 Gasto de Total 10856


Funcionamiento

26/05/2017 212 0201 Gasto de Total 10857


Funcionamiento

26/05/2017 212 0201 Gasto de Total 10858


Funcionamiento

30/05/2017 22101029 Cuentas por Pagar Total 10860

30/05/2017 2110102 Gasto de Personal Total 10861

30/05/2017 2110103 Gasto de Personal Total 10861

30/05/2017 2110107 Gasto de Personal Total 10861

30/05/2017 2110109 Gasto de Personal Total 10861

31/05/2017 212 0201 Gasto de Total 10862


Funcionamiento

31/05/2017 212 0201 Gasto de Total 10863


Funcionamiento
31/05/2017 211 0302 Gasto de Personal Total 10864

31/05/2017 22201006 Cuentas por Pagar Total 10865

31/05/2017 22101013 Cuentas por Pagar Total 10866

31/05/2017 21101001 Gasto de Personal Total 10867

31/05/2017 2110104 Gasto de Personal Total 10867

31/05/2017 2110108 Gasto de Personal Total 10867

31/05/2017 2110110 Gasto de Personal Total 10867

02/06/2017 212 0203 Gasto de Total 10868


Funcionamiento

02/06/2017 2110302 Gasto de Personal Total 10869

02/06/2017 2120213 Gasto de Total 10869


Funcionamiento

02/06/2017 2110301 Gasto de Personal Total 10869

2110303 Gasto de Personal Total 10869

02/06/2017 240202 Gasto de Total 10870


Funcionamiento

05/06/2017 2110102 Gasto de Personal Total 10871


05/06/2017 2110103 Gasto de Personal Total 10871

05/06/2017 2110107 Gasto de Personal Total 10871

05/06/2017 2110109 Gasto de Personal Total 10871

06/06/2017 212 0203 Gasto de Total 10872


Funcionamiento

06/06/2017 240201 Gasto de Personal Total 10873

06/06/2017 240201 Gasto de Personal Total 10874

06/06/2017 240201 Gasto de Personal Total 10875

06/06/2017 240201 Gasto de Personal Total 10876

06/06/2017 240201 Gasto de Personal Total 10877

06/06/2017 240201 Gasto de Personal Total 10878

06/06/2017 240201 Gasto de Personal Total 10879

08/06/2017 212 0210 Gasto de Total 10883


Funcionamiento

08/06/2017 215 02 Gasto de Total 10884


Funcionamiento

12/06/2017 212 0203 Gasto de Total 10892


Funcionamiento
12/06/2017 212 0201 Gasto de Total 10893
Funcionamiento

13/06/2017 2110203/2110204/2110 Gasto de Personal Total 10830


205/2110206/2110207/
2110208

14/06/2017 211 0302 Gasto de Personal Total 10896

14/06/2017 212 0106 Gasto de Total 10897


Funcionamiento

14/06/2017 2110102 Gasto de Personal Total 10898

14/06/2017 2110107 Gasto de Personal Total 10898

14/06/2017 2110109 Gasto de Personal Total 10898

14/06/2017 2110111 Gasto de Personal Total 10898

14/06/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10900

14/06/2017 212 0101 Gasto de Total 10901


Funcionamiento

15/06/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10902

15/06/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10903


15/06/2017 2120212 Gasto de Total 10904
Funcionamiento

15/06/2017 2120212 Gasto de Total 10905


Funcionamiento

20/06/2017 212 0203 Gasto de Total 10906


Funcionamiento

20/06/2017 212 0102 Gasto de Total 10907


Funcionamiento

20/06/2017 22101037 Cuentas por Pagar Total 10908

28/06/2017 213 01 Gasto de Total 10910


Funcionamiento

28/06/2017 213 01 Gasto de Total 10911


Funcionamiento

28/06/2017 212 0203 Gasto de Total 10912


Funcionamiento

30/06/2017 214 01 Gasto de Total 10913


Funcionamiento

30/06/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10914

30/06/2017 2110302 Gasto de Personal Total 10915

30/06/2017 2120213 Gasto de Total 10915


Funcionamiento

30/06/2017 2110301 Gasto de Personal Total 10915


30/06/2017 2110303 Gasto de Personal Total 10915

30/06/2017 240202 Gasto de Total 10916


Funcionamiento

30/06/2017 21101001 Gasto de Personal Total 10917

30/06/2017 2110104 Gasto de Personal Total 10917

30/06/2017 2110108 Gasto de Personal Total 10917

30/06/2017 2110110 Gasto de Personal Total 10917

30/06/2017 212 0201 Gasto de Total 10918


Funcionamiento

30/06/2017 212 0201 Gasto de Total 10919


Funcionamiento

30/06/2017 211 0301 Gasto de Personal Total 10920

30/06/2017 22101033 Cuentas por Pagar Total 10921

04/07/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10923


Funcionamiento

04/07/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10924


Funcionamiento

04/07/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10925


Funcionamiento

06/07/2017 2110106 Gasto de Personal TOTAL 10927

06/07/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10928


06/07/2017 2110105 Gasto de Personal TOTAL 10928

06/07/2017 2110106 Gasto de Personal TOTAL 10928

06/07/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10928

06/07/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10928

06/07/2017 2110111 Gasto de Personal TOTAL 10928

06/07/2017 2110201 Gasto de Personal TOTAL 10928

06/07/2017 2110202 Gasto de Personal TOTAL 10928

06/07/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10929

06/07/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10929

06/07/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10929

06/07/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10929

12/07/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10939


Funcionamiento

12/07/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10940

12/07/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10940


12/07/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10940

12/07/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10940

12/07/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10941

12/07/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10941

12/07/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10941

12/07/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10941

14/07/2017 2120203/2120204/2120 Gasto de Personal TOTAL 10942


205/2110206/2110207/
2110208

14/07/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10943


Funcionamiento

14/07/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10944

14/07/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10944

14/07/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10944

14/07/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10944

14/07/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10945

14/07/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10945


14/07/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10945

14/07/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10945

24/07/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10947


Funcionamiento

24/07/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10948

24/07/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10948

24/07/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10948

24/07/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10948

24/07/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10949


Funcionamiento
28/07/2017 211 0303 Gasto de Personal TOTAL 10950

28/07/2017 212 0106 Gasto TOTAL 10951


Funcionamiento

31/07/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10952


Funcionamiento

31/07/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 10953

31/07/2017 213 01 Gasto TOTAL 10954


Funcionamiento

31/07/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10955

31/07/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10955


31/07/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10955

31/07/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10955

31/07/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10956

31/07/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10956

31/07/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10956

31/07/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10956

31/07/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 10957

31/07/2017 211 0302 Gasto de Personal TOTAL 10958

01/08/2017 21101001 Gasto de Personal TOTAL 10959

01/08/2017 2110104 Gasto de Personal TOTAL 10959

01/08/2017 2110108 Gasto de Personal TOTAL 10959

01/08/2017 2110110 Gasto de Personal TOTAL 10959

02/08/2017 2110302 Gasto de Personal TOTAL 10960

02/08/2017 2120213 Gasto de Personal TOTAL 10960


02/08/2017 2110301 Gasto de Personal TOTAL 10960

02/08/2017 2110303 Gasto de Personal TOTAL 10960

02/08/2017 240202 Gasto TOTAL 10961


Funcionamiento

02/08/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10962


Funcionamiento

03/08/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 10964

03/08/2017 213 01 Gasto TOTAL 10965


Funcionamiento

03/08/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10966


Funcionamiento

08/08/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 10967

08/08/2017 211 0301 Gasto TOTAL 10968


Funcionamiento

08/08/2017 22101017 Cuentas por Pagar TOTAL 10969

08/08/2017 215 03 Gasto TOTAL 10970


Funcionamiento

08/08/2017 211 0302 Gasto de Personal TOTAL 10971

08/08/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 10972


08/08/2017 213 01 Gasto TOTAL 10973
Funcionamiento

11/08/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10983


Funcionamiento

14/08/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 10986

14/08/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 10986

14/08/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 10986

14/08/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 10986

14/08/2017 2120203/2120204/2120 Gasto de Personal TOTAL 10987


205/2110206/2110207/
2110208

14/08/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10988


Funcionamiento

18/08/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10989


Funcionamiento

22/08/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10990


Funcionamiento

22/08/2017 240201 Gasto TOTAL 10991


Funcionamiento

25/08/2017 212 0102 Gasto TOTAL 10992


Funcionamiento

25/08/2017 212 0102 Gasto TOTAL 10994


Funcionamiento

29/08/2017 212 0203 Gasto TOTAL 10995


Funcionamiento
29/08/2017 212 0106 Gasto TOTAL 10996
Funcionamiento

30/08/2017 2120201 Gasto TOTAL 10998


Funcionamiento

30/08/2017 2120202 Gasto TOTAL 10998


Funcionamiento

30/08/2017 2120203 Gasto TOTAL 10998


Funcionamiento

30/08/2017 2120204 Gasto TOTAL 10998


Funcionamiento

30/08/2017 2120212 Gasto TOTAL 10998


Funcionamiento

30/08/2017 240101 Gasto TOTAL 10998


Funcionamiento

30/08/2017 230202 Gasto TOTAL 10998


Funcionamiento

31/08/2017 213 01 Gasto TOTAL 10999


Funcionamiento

31/08/2017 212 0105 Gasto TOTAL 11000


Funcionamiento

31/08/2017 215 02 Gasto TOTAL 11001


Funcionamiento

31/08/2017 212 0201 Gasto TOTAL 11002


Funcionamiento

31/08/2017 212 0201 Gasto TOTAL 11003


Funcionamiento

31/08/2017 2120212 Gasto TOTAL 11004


Funcionamiento

31/08/2017 2120212 Gasto TOTAL 11005


Funcionamiento
31/08/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 11006

31/08/2017 211 0302 Gasto de Personal TOTAL 11007

31/08/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 11008

31/08/2017 213 01 Gasto TOTAL 11009


Funcionamiento

31/08/2017 22101011 Cuentas Por Pagar TOTAL 11010

31/08/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 11011

31/08/2017 2110103 Gasto de Personal TOTAL 11011

31/08/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 11011

31/08/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 11011

31/08/2017 240201 Gasto TOTAL 11012


Funcionamiento

31/08/2017 211 0303 Gasto TOTAL 11013


Funcionamiento

31/08/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 11014

01/09/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11015


Funcionamiento
01/09/2017 21101001 Gasto de Personal TOTAL 11016

01/09/2017 2110104 Gasto de Personal TOTAL 11016

01/09/2017 2110108 Gasto de Personal TOTAL 11016

01/09/2017 2110110 Gasto de Personal TOTAL 11016

01/09/2017 2110302 Gasto de Personal TOTAL 11017

01/09/2017 2120213 Gasto TOTAL 11017


Funcionamiento

01/09/2017 2110301 Gasto de Personal TOTAL 11017

01/09/2017 2110303 Gasto de Personal TOTAL 11017

01/09/2017 240202 Gasto TOTAL 11018


Funcionamiento

01/09/2017 240202 Gasto TOTAL 11019


Funcionamiento

04/09/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11020


Funcionamiento

12/09/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11032


Funcionamiento

13/09/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11033


Funcionamiento

13/09/2017 2120203/2120204/2120 Gasto de Personal TOTAL 11034


205/2110206/2110207/
2110208
14/09/2017 240201 Gasto de Personal TOTAL 11035

14/09/2017 240201 Gasto de Personal TOTAL 11036

14/09/2017 240201 Gasto de Personal TOTAL 11037

14/09/2017 240201 Gasto de Personal TOTAL 11038

14/09/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 11039

14/09/2017 2110105 Gasto de Personal TOTAL 11039

14/09/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 11039

14/09/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 11039

14/09/2017 2110111 Gasto de Personal TOTAL 11039

14/09/2017 2110201 Gasto de Personal TOTAL 11039

14/09/2017 2110202 Gasto de Personal TOTAL 11039

14/09/2017 2110102 Gasto de Personal TOTAL 11040

14/09/2017 2110105 Gasto de Personal TOTAL 11040


14/09/2017 2110107 Gasto de Personal TOTAL 11040

14/09/2017 2110109 Gasto de Personal TOTAL 11040

14/09/2017 2110111 Gasto de Personal TOTAL 11040

14/09/2017 2110201 Gasto de Personal TOTAL 11040

14/09/2017 2110202 Gasto de Personal TOTAL 11040

19/09/2017 240201 Gasto TOTAL 11041


Funcionamiento

19/09/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11042


Funcionamiento

20/09/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11043


Funcionamiento

21/09/2017 22101023 Cuentas Por Pagar TOTAL 11044

26/09/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 11045

26/09/2017 211 0301 Gasto TOTAL 11046


Funcionamiento

26/09/2017 240201 Gasto de Personal TOTAL 11047

29/09/2017 240203 Gasto TOTAL 11048


Funcionamiento
29/09/2017 213 01 Gasto TOTAL 11051
Funcionamiento

29/09/2017 211 0302 Gasto de Personal TOTAL 11052

29/09/2017 21503/240101 Gasto TOTAL 11053


Funcionamiento

29/09/2017 21101001 Gasto de Personal TOTAL 11054

29/09/2017 2110104 Gasto de Personal TOTAL 11054

29/09/2017 2110108 Gasto de Personal TOTAL 11054

29/09/2017 2110110 Gasto de Personal TOTAL 11054

29/09/2017 212 0201 Gasto TOTAL 11055


Funcionamiento

02/10/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11056


Funcionamiento

03/10/2017 240201 Gasto TOTAL 11057


Funcionamiento
Convenios

03/10/2017 2110302 Gasto de Personal TOTAL 11058

03/10/2017 2120213 Gasto de Personal TOTAL 11058

03/10/2017 2110301 Gasto de Personal TOTAL 11058

03/10/2017 2110303 Gasto de Personal TOTAL 11058


03/10/2017 240202 Gasto de Personal TOTAL 11059
Convenios

04/10/2017 213 01 Gasto TOTAL 11061


Funcionamiento

04/10/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 11062

04/10/2017 2110302 Gasto de Personal TOTAL 11063

05/09/2017 213 01 Gasto TOTAL 11064


Funcionamiento

05/10/2017 240201 Gasto TOTAL 11065


Funcionamiento
Convenios

05/10/2017 215 02 Gasto TOTAL 11066


Comercializacion

06/10/2017 211 0302 Gasto de Personal TOTAL 11070

06/10/2017 2120202 Gasto TOTAL 11071


Funcionamiento

06/10/2017 211 0301 Gasto de Personal TOTAL 11072

06/10/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11073


Funcionamiento

06/10/2017 240203 Gasto TOTAL 11074


Funcionamiento

12/10/2017 2110203/2110204/2110 Gasto Personal TOTAL 11084


205/2110206/2110207/
2110208
12/10/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11085
Convenios

12/10/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11086


Funcionamiento

13/10/2017 240201 Gasto TOTAL 11087


Funcionamiento

17/10/2017 240203 Gasto TOTAL 11088


Funcionamiento
Convenios

17/10/2017 240203 Gasto TOTAL 11089


Funcionamiento
Convenios

18/10/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11090

18/10/2017 211 0303 Gasto Personal TOTAL 11091

18/10/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11092

18/10/2017 211 0302 Gasto Personal TOTAL 11093

18/10/2017 213 01 Gasto TOTAL 11094


Funcionamiento

18/10/2017 212 0106 Gasto TOTAL 11095


Funcionamiento

18/10/2017 211 0302 Gasto Personal TOTAL 11097


18/10/2017 215 02 Gasto TOTAL 11098
Comercializacion

19/10/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11100

19/10/2017 213 01 Gasto TOTAL 11101


Funcionamiento

19/10/2017 211 0302 Gasto Personal TOTAL 11102

19/10/2017 2120212 Gasto TOTAL 11103


Funcionamiento

19/10/2017 2120212 Gasto TOTAL 11104


Funcionamiento

19/10/2017 215 03 Gasto TOTAL 11105


Comercializacion

19/10/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11106

19/10/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11107


Funcionamiento

19/10/2017 212 0101 Gasto TOTAL 11108


Funcionamiento

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11109


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11110


Convenios
19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11111
Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11112


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11113


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11114


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11115


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11116


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11117


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11118


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11119


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11120


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11121


Convenios
19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11122
Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11123


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11124


Convenios

19/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11125


Convenios

20/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11126


Convenios

20/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11127


Convenios

20/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11128


Convenios

20/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11129


Convenios

20/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11130


Convenios

20/10/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11131


Funcionamiento

24/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11132


Convenios
24/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11133
Convenios

24/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11134


Convenios

26/10/2017 221 01035 Cuentas Por Pagar TOTAL 11135

26/10/2017 2120102 Gasto Personal TOTAL 11136

26/10/2017 2110103 Gasto Personal TOTAL 11136

26/10/2017 2110107 Gasto Personal TOTAL 11136

26/10/2017 2110109 Gasto Personal TOTAL 11136

26/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11137


Convenios

26/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11138


Convenios

27/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11140


Convenios

27/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11141


Convenios
27/10/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11142
Convenios

27/10/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11143


Funcionamiento

31/10/2017 212 0201 Gasto TOTAL 11144


Funcionamiento

31/10/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11145


Convenios

01/11/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11146


Convenios

02/11/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11147


Funcionamiento

03/11/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11148


Convenios

03/11/2017 2110102 Gasto Personal TOTAL 11149

03/11/2017 2110105 Gasto Personal TOTAL 11149

03/11/2017 2110106 Gasto Personal TOTAL 11149

03/11/2017 2110107 Gasto Personal TOTAL 11149


03/11/2017 2110109 Gasto Personal TOTAL 11149

03/11/2017 2110111 Gasto Personal TOTAL 11149

03/11/2017 2110201 Gasto Personal TOTAL 11149

03/11/2017 2110202 Gasto Personal TOTAL 11149

07/11/2017 2120201 Gasto TOTAL 11150


Funcionamiento

07/11/2017 2120202 Gasto TOTAL 11150


Funcionamiento

07/11/2017 2120203 Gasto TOTAL 11150


Funcionamiento

07/11/2017 2120204 Gasto TOTAL 11150


Funcionamiento

07/11/2017 2120212 Gasto TOTAL 11150


Funcionamiento

07/11/2017 240101 Gasto TOTAL 11150


Funcionamiento

07/11/2017 230202 Gasto TOTAL 11150


Funcionamiento

07/11/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11151


Convenio
08/11/2017 2110302 Gasto Personal TOTAL 11152

08/11/2017 2120213 Gasto TOTAL 11152


Funcionamiento

08/11/2017 2110301 Gasto Personal TOTAL 11152

08/11/2017 2110303 Gasto Personal TOTAL 11152

08/11/2017 21101001 Gasto Personal TOTAL 11153

08/11/2017 2110104 Gasto Personal TOTAL 11153

08/11/2017 2110108 Gasto Personal TOTAL 11153

08/11/2017 2110110 Gasto Personal TOTAL 11153

08/11/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11154


Funcionamiento

09/11/2017 240202 Gasto Personal TOTAL 11159


Convenios

09/11/2017 240204 Gasto TOTAL 11160


Funcionamiento

10/11/2017 240201 Gasto TOTAL 11161


Funcionamiento

10/11/2017 240201 Gasto TOTAL 11162


Funcionamiento

10/11/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11163


Convenios
10/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11164
Convenios

10/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11165


Convenios

10/11/2017 2110102 Gasto Personal TOTAL 11166

10/11/2017 2110105 Gasto Personal TOTAL 11166

10/11/2017 2110106 Gasto Personal TOTAL 11166

10/11/2017 2110107 Gasto Personal TOTAL 11166

10/11/2017 2110109 Gasto Personal TOTAL 11166

10/11/2017 2110111 Gasto Personal TOTAL 11166

10/11/2017 2110201 Gasto Personal TOTAL 11166

10/11/2017 2110202 Gasto Personal TOTAL 11166


10/11/2017 2110106 Gasto Personal TOTAL 11171

10/11/2017 21101001 Gasto Personal TOTAL 11171

10/11/2017 2110102 Gasto Personal TOTAL 11171

10/11/2017 2110103 Gasto Personal TOTAL 11171

10/11/2017 2110104 Gasto Personal TOTAL 11171

10/11/2017 2110105 Gasto Personal TOTAL 11171

10/11/2017 2110107 Gasto Personal TOTAL 11171

10/11/2017 2110108 Gasto Personal TOTAL 11171

10/11/2017 2110109 Gasto Personal TOTAL 11171

10/11/2017 2110111 Gasto Personal TOTAL 11171

10/11/2017 2110201 Gasto Personal TOTAL 11171

10/11/2017 2110202 Gasto Personal TOTAL 11171

14/11/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11174


Convenios
14/11/2017 215 03 Gasto TOTAL 11175
Comercialización

15/11/2017 2110203/2110204/2110 Gasto Personal TOTAL 1176


205/2110206/2110207/
2110208

15/11/2017 211 0302 Gasto Personal TOTAL 11177

15/11/2017 211 0302 Gasto Personal TOTAL 11178

15/11/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11179


Funcionamiento

16/11/2017 212 0102 Gasto TOTAL 11180


Funcionamiento
16/11/2017 211 0302 Gasto Personal TOTAL 11181

16/11/2017 215 02 Gasto TOTAL 11182


Comercialización

16/11/2017 212 0102 Gasto TOTAL 11183


Funcionamiento

17/11/2017 240201 Gasto TOTAL 11184


Funcionamiento

17/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11185


Convenios

20/11/2017 211 0302 Gasto Personal TOTAL 11186

20/11/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11187


Convenios

20/11/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11188


Convenios
20/11/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11189
Funcionamiento

20/11/2017 240204 Gasto TOTAL 11190


Funcionamiento
Convenios

20/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11191


Convenios

20/11/2017 240204 Gasto TOTAL 11192


Funcionamiento

21/11/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11193


Convenios

21/11/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11194


Convenios

22/11/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11195


Funcionamiento

22/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11196


Convenios

22/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11197


Convenios

22/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11198


Convenios

23/11/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11199


Convenios

23/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11200


Convenios
23/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11201
Convenios

24/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11202


Convenios

24/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11203


Convenios

24/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11204


Convenios

24/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11205


Convenios

24/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11206


Convenios

24/11/2017 213 01 Gasto TOTAL 11207


Funcionamiento

24/11/2017 211 0303 Gasto Personal TOTAL 11208

24/11/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11209

27/11/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11211

27/11/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11212


Convenios

27/11/2017 2110301 Gasto Personal TOTAL 11213

27/11/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11214


27/11/2017 240101 Gasto TOTAL 11215
Comercialización

27/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11216

27/11/2017 212 0101 Gasto TOTAL 11217


Funcionamiento

27/11/2017 215 03 Gasto TOTAL 11218


Comercialización

27/11/2017 215 03 Gasto TOTAL 11219


Comercialización

28/11/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11220


Convenios

29/11/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11221

29/11/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11222

29/11/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11224

29/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11227

30/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11229


Convenios

30/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11230


Convenios
30/11/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11231
Convenios

01/12/2017 21101001 Gasto Personal TOTAL 11232

01/12/2017 2110104 Gasto Personal TOTAL 11232

01/12/2017 2110108 Gasto Personal TOTAL 11232

01/12/2017 2110110 Gasto Personal TOTAL 11232

01/12/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11233


Funcionamiento

04/12/2017 212 0210 Gasto TOTAL 11234


Funcionamiento

05/12/2017 2110303 Gasto Personal TOTAL 11235

05/12/2017 2110302 Gasto Personal TOTAL 11235

05/12/2017 2120213 Gasto TOTAL 11235


Funcionamiento

05/12/2017 2110301 Gasto Personal TOTAL 11235

06/12/2017 240202 Gasto Personal TOTAL 11237


Convenios

06/12/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11238


Funcionamiento
06/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11239
Convenios

06/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11240


Convenios

11/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11250


Convenios

12/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11252


Convenios

13/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11253


Convenios

14/12/2017 212 0201 Gasto TOTAL 11254


Funcionamiento

14/12/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11255


Funcionamiento

14/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11256


Convenios

14/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11257


Convenios

14/12/2017 2110203/2110204/2110 Gasto Personal TOTAL 11258


205/2110206/2110207/
2110208

15/12/2017 2110102 Gasto Personal TOTAL 11259

15/12/2017 2110105 Gasto Personal TOTAL 11259


15/12/2017 2110106 Gasto Personal TOTAL 11259

15/12/2017 2110107 Gasto Personal TOTAL 11259

15/12/2017 2110109 Gasto Personal TOTAL 11259

15/12/2017 2110111 Gasto Personal TOTAL 11259

15/12/2017 2110201 Gasto Personal TOTAL 11259

15/12/2017 2110202 Gasto Personal TOTAL 11259

15/12/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11260


Funcionamiento

15/12/2017 2120212 Gasto TOTAL 11261


Funcionamiento

15/12/2017 2120212 Gasto TOTAL 11262


Funcionamiento

15/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11263


Convenios

19/12/2017 240201 Gasto Ejecucion TOTAL 11265


Convenios
19/12/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11266
Funcionamiento

19/12/2017 2110105 Gasto Personal TOTAL 11267

20/12/2017 213 01 Gasto TOTAL 11269


Funcionamiento

20/12/2017 213 01 Gasto TOTAL 11270


Funcionamiento

20/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11271


Convenios

20/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11272


Convenios

20/12/2017 215 03 Gasto TOTAL 11273


Comercializacion

20/12/2017 240201 Gasto Ejecucion TOTAL 11274


Convenios

20/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11275


Convenios

21/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11276


Convenios

21/12/2017 2110106 Gasto Personal TOTAL 11277

21/12/2017 2110102 Gasto Personal TOTAL 11277


21/12/2017 2110109 Gasto Personal TOTAL 11277

21/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11278


Convenios

21/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11279


Convenios

21/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11280


Convenios

21/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11281


Convenios

21/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11282


Convenios

22/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11285


Convenios

22/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11286


Convenios

22/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11287


Convenios

22/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11288


Convenios

22/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11289


Convenios

22/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11290


Convenios
22/12/2017 2110105 Gasto Personal TOTAL 11291

22/12/2017 2110107 Gasto Personal TOTAL 11291

22/12/2017 2110109 Gasto Personal TOTAL 11291

22/12/2017 2110111 Gasto Personal TOTAL 11291

22/12/2017 2110201 Gasto Personal TOTAL 11291

22/12/2017 215 02 Gasto TOTAL 11292


Comercialización

22/12/2017 213 01 Gasto TOTAL 11293


Funcionamiento

22/12/2017 211 0303 Gasto Personal TOTAL 11294

22/12/2017 211 0302 Gasto Personal TOTAL 11295

22/12/2017 240203 Gasto Ejecucion TOTAL 11296


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11297


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11298


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11299


Convenios
22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11300
Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11301


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11302


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11303


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11304


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11305


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11306


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11307


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11308


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11309


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11310


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11311


Convenios

22/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11312


Convenios
26/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11313
Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11314


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11315


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11316


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11317


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11318


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11319


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11320


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11321


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11322


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11323


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11324


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11325


Convenios
26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11326
Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11327


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11328


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11329


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11330


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11331


Convenios

26/12/2017 240203 Gasto Personal TOTAL 11332


Convenios

27/12/2017 240201 Gasto ejecucion TOTAL 11334


Convenios

28/12/2017 212 0105 Gasto TOTAL 11335


Funcionamiento

28/12/2017 2110302 Gasto Personal TOTAL 11336

28/12/2017 2120213 Gasto TOTAL 11336


Funcionamiento

28/12/2017 2110301 Gasto Personal TOTAL 11336


28/12/2017 2110303 Gasto Personal TOTAL 11336

28/12/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11338

28/12/2017 21101001 Gasto Personal TOTAL 11339

28/12/2017 2110104 Gasto Personal TOTAL 11339

28/12/2017 2110108 Gasto Personal TOTAL 11339

28/12/2017 2110110 Gasto Personal TOTAL 11339

28/12/2017 211 0302 Gasto Personal TOTAL 11340

28/12/2017 213 01 Gasto TOTAL 11341


Funcionamiento

28/12/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11342

28/12/2017 211 0302 Gasto Personal TOTAL 11343

28/12/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11344

28/12/2017 2110102 Gasto Personal TOTAL 11345

28/12/2017 2110103 Gasto Personal TOTAL 11345

28/12/2017 2110107 Gasto Personal TOTAL 11345


28/12/2017 2110109 Gasto Personal TOTAL 11345

29/12/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11346

29/12/2017 211 0302 Gasto Personal TOTAL 11347

29/12/2017 240101 Gasto Ejecucion TOTAL 11348


Convenios

29/12/2017 21503 Gasto TOTAL 11349


Comercialización

29/12/2017 213 01 Gasto TOTAL 11350


Funcionamiento

29/12/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11351


Funcionamiento

29/12/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11352


Funcionamiento

29/12/2017 2110102 Gasto Personal TOTAL 11353

29/12/2017 2110107 Gasto Personal TOTAL 11353

29/12/2017 2110109 Gasto Personal TOTAL 11353

29/12/2017 2110111 Gasto Personal TOTAL 11353

29/12/2017 22101011 Cuentas por Pagar TOTAL 11354


29/12/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11355

29/12/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11357

29/12/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11358

29/12/2017 2120212 Gasto TOTAL 11359


Funcionamiento

29/12/2017 2120212 Gasto TOTAL 11360


Funcionamiento

29/12/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11361

29/12/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11362


Funcionamiento

29/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11366


Convenios

29/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11367


Convenios

29/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11368


Convenios

29/12/2017 213 01 21301 TOTAL 11369

213 01 21301 TOTAL 11370

29/12/2017 240101 Gasto TOTAL 11371


Comercializacion
29/12/2017 240101 Gasto TOTAL 11372
Comercializacion

29/12/2017 212 0101 Gasto TOTAL 11373


Funcionamiento

29/12/2017 212 0101 Gasto TOTAL 11375


Funcionamiento

29/12/2017 212 0209 Gasto TOTAL 11377


Funcionamiento

29/12/2017 212 0102 Gasto TOTAL 11378


Funcionamiento

29/12/2017 212 0106 Gasto TOTAL 11379


Funcionamiento

29/12/2017 213 01 Gasto TOTAL 11380


Funcionamiento

29/12/2017 213 01 Gasto TOTAL 11381


Funcionamiento

29/12/2017 221 01035 Cuentas Por Pagar TOTAL 11382

29/12/2017 22101019 Cuentas Por Pagar TOTAL 11383

29/12/2017 240201 Gasto Ejecución TOTAL 11393


Convenios

29/12/2017 215 02 Gasto TOTAL 11394


Comercializacón
29/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11395
Convenios

29/12/2017 211 0301 Gasto Personal TOTAL 11396

29/12/2017 212 0203 Gasto TOTAL 11397


Funcionamiento

29/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11398


Convenios

30/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11399


Convenios

30/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11400


Convenios

30/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11401


Convenios

30/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11402


Convenios

30/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11403


Convenios

30/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11404


Convenios

30/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11405


Convenios

30/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11406


Convenios

30/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11407


Convenios
30/12/2017 240204 Gasto Personal TOTAL 11408
Convenios

30/12/2017 2120212 Gasto TOTAL 11409


Funcionamiento

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11410


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11411


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11412


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11413


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11414


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11415


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11416


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11417


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11418


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11419


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11420


Convenios
30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11421
Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11422


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11423


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11424


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11425


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11426


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11427


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11428


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11429


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11430


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11431


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11432


Convenios
30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11433
Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11434


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Personal TOTAL 11435


Convenios

30/12/2017 240201 Gasto Ejecución TOTAL 11436


Convenios
TERCERO NIT

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P

COLFONDOS S.A. 800227960

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

RUIZ MEDINA ARIS JOSEFA 22473110

RUIZ MEDINA ARIS JOSEFA 22473110

RUIZ MEDINA ARIS JOSEFA 22473110

RUIZ MEDINA ARIS JOSEFA 22473110

SIERRA MOLINA NINI 33366745


YOHANA

SIERRA MOLINA NINI 33366745


YOHANA

SIERRA MOLINA NINI 33366745


YOHANA

SIERRA MOLINA NINI 33366745


YOHANA
GUARIN VALBUENA GLORIA 40019796
YANETH

GUARIN VALBUENA GLORIA 40019796


YANETH

GUARIN VALBUENA GLORIA 40019796


YANETH

GUARIN VALBUENA GLORIA 40019796


YANETH

TORRES LANCHEROS 1053329407


MAURICIO

PEÑA PIRAZAN JOSE MARTIN 7305399

PEÑA PIRAZAN JOSE MARTIN 7305399

PEÑA PIRAZAN JOSE MARTIN 7305399

PEÑA PIRAZAN JOSE MARTIN 7305399

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850


EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219
DE BOYACA S.A. E.S.P

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD
TORRES LANCHEROS 1053329407
MAURICIO

CORTAZAR MURILLO 46680219


JULIANA DEL PILAR

COLFONDOS S.A. 800227960

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

SEGUROS DEL ESTADO S.A 860009578

COLFONDOS S.A. 800227940

FONDO NACIONAL DEL 899999284


AHORRO

PROTECCION FONDO DE 800229739


PENSIONES Y CESANTIAS

COLFONDOS S.A. 800227940

PORVENIR 800224808
COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

TORRES LANCHEROS 1053329407


MAURICIO

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

CORTAZAR MURILLO 46680219


JULIANA DEL PILAR

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

CORTES ROA ANDREA 33367801


PATRICIA

GRISALES ORTIZ ROCIO 66920412


CAROLINA

GONZALEZ AMEZQUITA 6766567


SIGIFREDO

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ASEGURADORA SOLIDARIA 860524654


DE COLOMBIA

R&D MEDICAL SAS 900610277

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P
CONSORCIO GRUPO 901040333
EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD
TORRES LANCHEROS 1053329407
MAURICIO
CORTAZAR MURILLO 46680219
JULIANA DEL PILAR
COLFONDOS S.A. 800227960

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

CERTICAMARA S.A 830084433

HS CONSTRUCCIONES Y 900515540
SOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
LA PREVISORA S.A. 860002400
SAS
SEMCOL IPS SAS 900746317

TORRES LANCHEROS 1053329407


MAURICIO

TORRES LANCHEROS 1053329407


MAURICIO

TORRES LANCHEROS 1053329407


MAURICIO

TORRES LANCHEROS 1053329407


MAURICIO

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS
CORTAZAR MURILLO 46680219
JULIANA DEL PILAR

TORRES LANCHEROS 1053329407


MAURICIO

CORTES ROA ANDREA 33367801


PATRICIA
COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

FLOREZ ACOSTA DEICY 63505621


CAR0LINA

ALVAREZ VALLEJO CESAR 7178608


FERNANDO

OCHOA ULISES 6756571

GAMBA PUERTO DIANA 33376429


MARIA

QUIIROGA NATALE GINA 40049554


BIBIANA

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

LUNA SUAREZ ASTRID 33675657

ORTIZ PAEZ RITA 23777225


BUITRAGO SANCHEZ OTTO 6774655
RENE

PARRA GORDO DIANA 1049627969


PATRICIA

RINCON CACERES ANA MARIA 1049623105


CRISTINA

PROCAMILLAS SAS 830120497

BARON NUÑEZ LINNA GREIS 33378937

ROMERO HERNANDEZ 6759716


NESTOR JOSUE

MANUFACTURAS EN 830021777
POLIURETANO Y PLASTICOS
LTDA
COMUNICACION Y EVENTOS 900221119
EU

GONZALEZ AMEZQUITA 6766567


SIGIFREDO

MUNICIPIO DE TUNJA 891800846

GONZALEZ LOPEZ BLANCA 40038730


MERCEDES

ARGUELLO MUÑOZ LAURA 1020767237


MARIA

ARGUELLO MUÑOZ LAURA 1020767237


MARIA
ARGUELLO MUÑOZ LAURA 1020767237
MARIA

ARGUELLO MUÑOZ LAURA 1020767237


MARIA

ARGUELLO MUÑOZ LAURA 1020767237


MARIA

ARGUELLO MUÑOZ LAURA 1020767237


MARIA

ARGUELLO MUÑOZ LAURA 1020767237


MARIA

GONZALEZ AYALA JAVIER 6758437

PARRA GORDO DIANA 1049627969


PATRICIA

GERENCIAR SALUD SAS 900010246

LEMUS PRADO HUMBERTO 7304347

CNT SISTEMAS DE 800031148


INFORMACION S.A.

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS

DISTRIMEQ LTDA 820002654

SEGUROS DEL ESTADO S.A 860009578

MIB FUNDACION MEDICA 900742263


ESPECIALIZADA
GUTIERREZ LOPEZ 40041975
VERONICA

ALTERNATIVA GRAFICA 830016842


LIMITADA

DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 830010484

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS

CORTES ROA ANDREA 33367801


PATRICIA

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850


EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219
DE BOYACA S.A. E.S.P

VISION INTEGRAL DE SALUD 830515449


LTDA

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD
CONSORCIO GRUPO 901040333
EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

J&D SERVICIOS INTEGRALES 900613876


SAS

HS CONSTRUCCIONES Y 900515540
SOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
SAS
CAMARGO VARGAS OLGA 52085119
CRISTINA

CAMARGO VARGAS OLGA 52085119


CRISTINA

CAMARGO VARGAS OLGA 52085119


CRISTINA

CAMARGO VARGAS OLGA 52085119


CRISTINA

RIAÑO RODRIGUEZ EDWIN 4288495


ALFONSO

GONZALEZ GONZALEZ OMAR 7179729


ALBERTO

MOLINA ALARCON NUBIA 40030765


MARINA

JIMFER SECURITY LTDA 900128724


VARGAS CAICEDO NOHORA 51607099
ESPERANZA

VARGAS CAICEDO NOHORA 51607099


ESPERANZA

VARGAS CAICEDO NOHORA 51607099


ESPERANZA

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

GRUPO FAMEDIT 900355962

COLFONDOS PENSIONES Y 800227940


CESANTIAS

ALCA INGENIERIA Y 900505216


DESARROLLO

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS

RINCON CACERES ANA MARIA 1049623105


CRISTINA
LA ECONOMIA 820004433
ORGANIZACION
COOPERATIVA

LABORATORIOS SERVICIOS 820004519


CLINICOS LAC LTDA

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

LA PREVISORA S.A. 860002400

QUINTANA MARTINEZ LUZ 40022356


MARINA

QUINTANA MARTINEZ LUZ 40022356


MARINA

QUINTANA MARTINEZ LUZ 40022356


MARINA

QUINTANA MARTINEZ LUZ 40022356


MARINA

TORRES LANCHEROS 1053329407


MAURICIO

CORTAZAR MURILLO 46680219


JULIANA DEL PILAR

ALJURES REALES VICENTE DE 73268396


JESUS

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850


ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

OXIGENOS DE COLOMBIA 860040094


LTDA.

GONZALEZ AMEZQUITA 6766567


SIGIFREDO

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

J&D SERVICIOS INTEGRALES 900613876


SAS

COLFONDOS PENSIONES Y 800227940


CESANTIAS

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

ORTEGON MORA GINA 1053330824


PAOLA
ORTIZ PAEZ RITA 23777225

GRUPO FAMEDIT 900355962

GERENCIAR SALUD SAS 900010246

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

LEMUS PRADO HUMBERTO 7304347

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

PARRA GORDO DIANA 1049627969


PATRICIA

INTERHOSPITALARIA S.A.S. 800030667

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS

GONZALEZ AYALA JAVIER 6758437

SEMCOL IPS SAS 900746317

RADPROCT LTDA 800162425


COMPAÑIA ASEGURADORA 860070374
DE FIANZAS SA CONFIANZA

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

HS CONSTRUCCIONES Y 900515540
SOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
SAS
BUITRAGO SANCHEZ OTTO 6774655
RENE

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

SRG TELECOMUNICACIONES 900518637


S.A.S.
RIAÑO RODRIGUEZ EDWIN 4288495
ALFONSO

RINCON CACERES ANA MARIA 1049623105


CRISTINA

GUTIERREZ LOPEZ 40041975


VERONICA

GUARIN VALBUENA GLORIA 40019796


YANETH

CORTES ROA ANDREA 33367801


PATRICIA

TORRES LANCHEROS 1053329407


MAURICIO

SISTEMAS INDUSTRIALES Y 900583730


ELEVADORES INSYDE S.A.S

MONTAÑEZ NIÑO OLLMAN 74370866


MAURICIO

MONTAÑEZ NIÑO OLLMAN 74370866


MAURICIO

MONTAÑEZ NIÑO OLLMAN 74370866


MAURICIO

MONTAÑEZ NIÑO OLLMAN 74370866


MAURICIO

CORTAZAR MURILLO 46680219


JULIANA DEL PILAR

TORRES LANCHEROS 1053329407


MAURICIO
ROMERO HERNANDEZ 6759716
NESTOR JOSUE

GERENCIAR SALUD SAS 900010246

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 900792478


EN RADIOLOGIA SAS

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

J&D SERVICIOS INTEGRALES 900613876


SAS

GONZALEZ LOPEZ BLANCA 40038730


MERCEDES
GONZALEZ LOPEZ BLANCA 40038730
MERCEDES

GONZALEZ LOPEZ BLANCA 40038730


MERCEDES

GONZALEZ LOPEZ BLANCA 40038730


MERCEDES

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

COMBITA CUERVO MARTHA 23297603


SUSANA

RIVERA CHISICA RUBY 33365427


MARCELA

DURAN FERRUCHO MARIA 23297518


DEL CARMEN

QUINTANA PUENTES SONIA 1051266138


PATRICIA

SUAREZ MALDONADO MARIA 33378948


CAROLINA

ESTEPA FUENTES LAURA 23508473


PASTORA

SANCHEZ ARIAS LINA 1049641867


XIMENA

GOBERNACION DE BOYACA 891800498

DISTRIMEQ LTDA 820002654

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.
TORRES LANCHEROS 1053329407
MAURICIO

COLFONDOS PENSIONES Y 800227940


CESANTIAS

GRUPO FAMEDIT 900355962

LEMUS PRADO HUMBERTO 7304347

CORTAZAR MURILLO 46680219


JULIANA DEL PILAR

CORTAZAR MURILLO 46680219


JULIANA DEL PILAR

CORTAZAR MURILLO 46680219


JULIANA DEL PILAR

CORTAZAR MURILLO 46680219


JULIANA DEL PILAR

PARRA GORDO DIANA 1049627969


PATRICIA

NEVA CEPEDA SEGUNDO 6768202


ROBERTO

GONZALEZ AMEZQUITA 6766567


SIGIFREDO

RINCON CACERES ANA MARIA 1049623105


CRISTINA
JIMFER SECURITY LTDA 900128724

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

ASEGURADORA SOLIDARIA 860524654


DE COLOMBIA

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS

HS CONSTRUCCIONES Y 900515540
SOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
SAS
HS CONSTRUCCIONES Y 900515540
SOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
SAS
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671
S.A. ESP

COLPENSIONES 900336004

COMISION NACIONAL DEL 900003409


SERVICIO CIVIL

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD
CONSORCIO GRUPO 901040333
EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

J&D SERVICIOS INTEGRALES 900613876


SAS

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

CORTAZAR MURILLO 46680219


JULIANA DEL PILAR

CORTES ROA ANDREA 33367801


PATRICIA

SEMCOL IPS SAS 900746317

LA ECONOMIA 820004433
ORGANIZACION
COOPERATIVA

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

CASTELLANOS AMAYA MARIA 1049628352


ALEJANDRA
CASTELLANOS AMAYA MARIA 1049628352
ALEJANDRA

CASTELLANOS AMAYA MARIA 1049628352


ALEJANDRA

CASTELLANOS AMAYA MARIA 1049628352


ALEJANDRA

CASTELLANOS AMAYA MARIA 1049628352


ALEJANDRA

CASTELLANOS AMAYA MARIA 1049628352


ALEJANDRA

CASTELLANOS AMAYA MARIA 1049628352


ALEJANDRA

CASTELLANOS AMAYA MARIA 1049628352


ALEJANDRA

CUERVO PATIÑO CLARA 52031409


EDITH

CUERVO PATIÑO CLARA 52031409


EDITH

CUERVO PATIÑO CLARA 52031409


EDITH

CUERVO PATIÑO CLARA 52031409


EDITH

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

CAMARGO PINZON MARIA 40026438


DEL CARMEN

CAMARGO PINZON MARIA 40026438


DEL CARMEN
CAMARGO PINZON MARIA 40026438
DEL CARMEN

CAMARGO PINZON MARIA 40026438


DEL CARMEN

ALVARADO CABEZAS LUIS 74346299


ALBERTO

ALVARADO CABEZAS LUIS 74346299


ALBERTO

ALVARADO CABEZAS LUIS 74346299


ALBERTO

ALVARADO CABEZAS LUIS 74346299


ALBERTO

COLFONDOS S.A. 800227940

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

GARCIA PACHECO CARMEN 40010124


ROSA

GARCIA PACHECO CARMEN 40010124


ROSA

GARCIA PACHECO CARMEN 40010124


ROSA

GARCIA PACHECO CARMEN 40010124


ROSA

ROMERO PINEDA YAMILE 40035251

ROMERO PINEDA YAMILE 40035251


ROMERO PINEDA YAMILE 40035251

ROMERO PINEDA YAMILE 40035251

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

MONTOYA CARDENAS 40031248


SANDRA PATRICIA

MONTOYA CARDENAS 40031248


SANDRA PATRICIA

MONTOYA CARDENAS 40031248


SANDRA PATRICIA

MONTOYA CARDENAS 40031248


SANDRA PATRICIA

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP
VILLAMIL GARCIA GLORIA 23875354
EMILSE

LEMUS PRADO HUMBERTO 7304347

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

PARRA GORDO DIANA 1049627969


PATRICIA

RIAÑO RODRIGUEZ EDWIN 4288495


ALFONSO

SALAMANCA CORREALES 40031171


MARIA CONSUELO

SALAMANCA CORREALES 40031171


MARIA CONSUELO
SALAMANCA CORREALES 40031171
MARIA CONSUELO

SALAMANCA CORREALES 40031171


MARIA CONSUELO

BORBOSA ZAMUDIO DIANA 1121833556


MARCELA

BORBOSA ZAMUDIO DIANA 1121833556


MARCELA

BORBOSA ZAMUDIO DIANA 1121833556


MARCELA

BORBOSA ZAMUDIO DIANA 1121833556


MARCELA

GONZALEZ AMEZQUITA 6766567


SIGIFREDO

ALJURES REALES VICENTE DE 73268396


JESUS

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD
CONSORCIO GRUPO 901040333
EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

J&D SERVICIOS INTEGRALES 900613876


SAS

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P

GUTIERREZ LOPEZ 40041975


VERONICA

BUITRAGO SANCHEZ OTTO 6774655


RENE

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

SEMCOL IPS SAS 900746317

ORTIZ PAEZ RITA 23777225

MAREES SA ESP 900030700

DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 830010484

LABORATORIOS SERVICIOS 820004519


CLINICOS LAC LTDA

GONZALEZ AYALA JAVIER 6758437


REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675
BIOMEDICA SAS

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

AYALA AVILA MARIA 40020331


EUGENIA

AYALA AVILA MARIA 40020331


EUGENIA

AYALA AVILA MARIA 40020331


EUGENIA

AYALA AVILA MARIA 40020331


EUGENIA

COLFONDOS S.A. 800227940

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

COMPAÑIA ASEGURADORA 860070374


DE FIANZAS SA CONFIANZA

LIBERTY SEGUROS S.A. 860039988

SEGUROS DEL ESTADO S.A 860009578

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP
LEMUS PRADO HUMBERTO 7304347

CAJA MENOR 24178917

CAJA MENOR 24178917

CAJA MENOR 24178917

CAJA MENOR 24178917

CAJA MENOR 24178917

CAJA MENOR 24178917

CAJA MENOR 24178917

HS CONSTRUCCIONES Y 900515540
SOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
SAS
CASTRO RODRIGUEZ OSCAR 6776253

INVERSIONES LEAL MORA 900177115


SAS

CORTAZAR MURILLO 46680219


JULIANA DEL PILAR

TORRES LANCHEROS 1053329407


MAURICIO

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

JIMFER SECURITY LTDA 900128724


PARRA GORDO DIANA 1049627969
PATRICIA

ROMERO HERNANDEZ 6759716


NESTOR JOSUE

RINCON CACERES ANA MARIA 1049623105


CRISTINA

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS

PEREZ FIGUEREDO CARLOS 6770148


ALBERTO

GRISALES ORTIZ ROCIO 66920412


CAROLINA

GRISALES ORTIZ ROCIO 66920412


CAROLINA

GRISALES ORTIZ ROCIO 66920412


CAROLINA

GRISALES ORTIZ ROCIO 66920412


CAROLINA

CORPORACION DE 900761761
INVESTIGACION CULTUTAL
ORIGEN

VILLAMIL GARCIA GLORIA 23875354


EMILSE

GONZALEZ AMEZQUITA 6766567


SIGIFREDO

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P
ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

J&D SERVICIOS INTEGRALES 900613876


SAS

J&D SERVICIOS INTEGRALES 900613876


SAS

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

COLFONDOS S.A. 800227940


BARRERO NIETO SANDRA 39759682
LUCRECIA

SANCHEZ ARIAS LINA 1049641867


XIMENA

SEPULVEDA DAZA CLAUDIA 33367037


ANDREA

PINZON QUIÑONES 30205799


JAQUELINE

ROSAS OVIEDO KAROL 1096951279


TATIANA

ROSAS OVIEDO KAROL 1096951279


TATIANA

ROSAS OVIEDO KAROL 1096951279


TATIANA

ROSAS OVIEDO KAROL 1096951279


TATIANA

ROSAS OVIEDO KAROL 1096951279


TATIANA

ROSAS OVIEDO KAROL 1096951279


TATIANA

ROSAS OVIEDO KAROL 1096951279


TATIANA

SOLANO FANNY JOHANA 1049432288

SOLANO FANNY JOHANA 1049432288


SOLANO FANNY JOHANA 1049432288

SOLANO FANNY JOHANA 1049432288

SOLANO FANNY JOHANA 1049432288

SOLANO FANNY JOHANA 1049432288

SOLANO FANNY JOHANA 1049432288

CORPORACION DE 900761761
INVESTIGACION CULTUTAL
ORIGEN

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

COMFABOY 891800213

COMISION NACIONAL DEL 900003409


SERVICIO CIVIL

ORTIZ PAEZ RITA 23777225

ANGEL GARCIA GLORIA 1049602098


CONSUELO

COMPAÑIA ASEGURADORA 860070374


DE FIANZAS SA CONFIANZA
BUITRAGO SANCHEZ OTTO 6774655
RENE

GRUPO FAMEDIT 900355962

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

CORTES ROA ANDREA 33367801


PATRICIA

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P

CORPORACION DE 900761761
INVESTIGACION CULTUTAL
ORIGEN

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD
J&D SERVICIOS INTEGRALES 900613876
SAS

CUERVO CRUZ JHONATAN 1049609053


FERNEY

SEMCOL IPS SAS 900746317

ALJURES REALES VICENTE DE 73268396


JESUS

HS CONSTRUCCIONES Y 900515540
SOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
SAS
EDITORIAL ARTES GRAFICAS 820002946
E.U.

DISTRIMEQ LTDA 820002654

LABORATORIOS SERVICIOS 820004519


CLINICOS LAC LTDA

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

GONZALEZ AYALA JAVIER 6758437

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

SERVICIOS EN TECNOLOGIAS 900987569


DE LA INFORMACION
COLOMBIA SAS

COLFONDOS 800227940
VASQUEZ MIRANDA JUDITH 40027012
SOFIA

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

BLUE EVENTOS MB SAS 900996902

EDITORIAL ARTES GRAFICAS 820002946


E.U.

EDITORIAL ARTES GRAFICAS 820002946


E.U.

GONZALEZ AMEZQUITA 6766567


SIGIFREDO

VILLAMIL GARCIA GLORIA 23875354


EMILSE

GERENCIAR SALUD SAS 900010246

GRUPO FAMEDIT 900355962

HS CONSTRUCCIONES Y 900515540
SOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
SAS
LEMUS PRADO HUMBERTO 7304347

VALEST SANDOVAL AURA 46673617


MATILDE
LA ECONOMIA 820004433
ORGANIZACION
COOPERATIVA

PARRA GORDO DIANA 1049627969


PATRICIA

RIAÑO RODRIGUEZ EDWIN 4288495


ALFONSO

ROMERO HERNANDEZ 6759716


NESTOR JOSUE

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 830010484

RINCON CACERES ANA MARIA 1049623105


CRISTINA

MAREES SA ESP 900030700

CASTRO RODRIGUEZ OSCAR 6776253

CUBIDES PULIDO MARIA 23754218


ROSALBA

PAIPILLA ALBA JOVANA SMIT 1056708139


FIGUEROA ROMERO DARIO 1110457996

PEÑA RUIZ ANDREA YISED 1053344776

CARDENAS VARGAS LORENA 1022356176

PIÑEROS GANTIVA DIANA 33369000


ALEJANDRA

FUQUENE CAMARGO RUTH 40045520


EMILCE

SUAREZ VARGAS MARCOS 1049636307


ANDRES

VARGAS DE GONZALEZ 40018719


CELINA

ESCOBAR SIERRA ANA 1049619366


MILENA

RODRIGUEZ LOPEZ YECICA 1049648019


PAOLA

GONZALEZ GUTIERREZ 1049635885


LUISA FERNANDA

LOPEZ MESA LUZ MIREYA 40038625


SIERRA MENDIETA LILIANA 33375965
PATRICIA

VALERO CIPAMOCHA 1049624965


JOHANA PATRICIA

BONILLA RODRIGUEZ 74377625


HERNAN DARIO

CUY GUEVARA JEIMY 1049640316


ANDREA

AVILA BECERRA CESAR 1015406155


AUGUSTO

SEGURA JURADO SANDRA 1049607456


MILENA

LOPEZ MOLINA YURY 33367910


ALEXANDRA

NIÑO RODRIGUEZ DIEGO 7184259


HERNANDO

MANRIQUE CORREDOR 1098606329


EDWAR JAVIER

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

SANDOVAL MANCIPE ESTHER 24079514


MUÑOZ SILVA MARTHA 40019944
LETICIA

FONSECA JIMENEZ SONIA 40023454


LILIANA

LABCARE DE COLOMBIA 830056202


LTDA

MONROY MARTINEZ MARIA 24221427


LINA

MONROY MARTINEZ MARIA 24221427


LINA

MONROY MARTINEZ MARIA 24221427


LINA

MONROY MARTINEZ MARIA 24221427


LINA

CANTILLO GARCIA VIVIANA 1057584267


PATRICIA

DOMINGUEZ VARGAS LEIDY 1018464492


CAROLINA

SANCHEZ CORTES PAOLA 1054802031


ANDREA

SANCHEZ LOPEZ ROCIO DEL 1049605405


PILAR
FINO SOLANO YAZMIN 1049603381
ANAMARIA

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

QUEVEDO ALVAREZ PIEDAD 40018195


MARIA

RODRIGUEZ CORREDOR 1049644101


MARIA FERNANDA

CORPORACION DE 900761761
INVESTIGACION CULTUTAL
ORIGEN

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P

ORJUELA GONZALEZ NUBIA 1049604242


YOLANDA

VEGA RODRIGUEZ DIANA 23430673


ELIZABETH

VEGA RODRIGUEZ DIANA 23430673


ELIZABETH

VEGA RODRIGUEZ DIANA 23430673


ELIZABETH

VEGA RODRIGUEZ DIANA 23430673


ELIZABETH
VEGA RODRIGUEZ DIANA 23430673
ELIZABETH

VEGA RODRIGUEZ DIANA 23430673


ELIZABETH

VEGA RODRIGUEZ DIANA 23430673


ELIZABETH

VEGA RODRIGUEZ DIANA 23430673


ELIZABETH

CAJA MENOR - TESORERO 24178917

CAJA MENOR - TESORERO 24178917

CAJA MENOR - TESORERO 24178917

CAJA MENOR - TESORERO 24178917

CAJA MENOR - TESORERO 24178917

CAJA MENOR - TESORERO 24178917

CAJA MENOR - TESORERO 24178917

PEDRAZA ORJUELA AIDA 24198550


FAIZULLY
CONSORCIO GRUPO 901040333
EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

J&D SERVICIOS INTEGRALES 900613876


SAS

SERVICIOS EN TECNOLOGIAS 900987569


DE LA INFORMACION
COLOMBIA SAS

OCHOA ULISES 6756571

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS

QUECAN PULIDO JULIO 19183338


CESAR
FUENTES MORA CAROLINA 46455769

CUJABAN MONTAÑA YASMIN 1058274970


ALEJANDRA

AMAYA MEDINA LIZETH 1049602502


PAOLA

AMAYA MEDINA LIZETH 1049602502


PAOLA

AMAYA MEDINA LIZETH 1049602502


PAOLA

AMAYA MEDINA LIZETH 1049602502


PAOLA

AMAYA MEDINA LIZETH 1049602502


PAOLA

AMAYA MEDINA LIZETH 1049602502


PAOLA

AMAYA MEDINA LIZETH 1049602502


PAOLA

AMAYA MEDINA LIZETH 1049602502


PAOLA
ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

MEJIA IGUARAN KENNY 36466633


YOHANA
REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675
BIOMEDICA SAS

COLFONDOS 800227940

GRUPO FAMEDIT 900355962

ALJURES REALES VICENTE DE 73268396


JESUS

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

LIBERTY SEGUROS S.A. 860039988

LABORATORIOS SERVICIOS 820004519


CLINICOS LAC LTDA

DISTRIMEQ LTDA 820002654

LIBERTY SEGUROS S.A. 860039988

RIAÑO RODRIGUEZ EDWIN 4288495


ALFONSO

CASTELLANOS AJIACO 7318264


NELSON ENRIQUE

VALEST SANDOVAL AURA 46673617


MATILDE

RODRIGUEZ CORREDOR 1049644101


MARIA FERNANDA

GUERRERO ANDREA 1049618980


CAROLINA
COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

EDITORIAL ARTES GRAFICAS 820002946


E.U.

JOVEN CHICUE JAIME 1081515660


ALBERTO

RIAÑO RODRIGUEZ EDWIN 4288495


ALFONSO

DEL VALLE HERNANDEZ 1044426969


JULISSA CELEN

CASTILLO MATAMOROS 1020779353


LAURA MANUELA

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

FAGUA GALLEGO ESLY 1049617530


MILENA

CARVAJAL SUAREZ YUDY 1049603350


ALEXANDRA

NEISA ZANDRA LUCIA 24018038

HERRAN SANABRIA JULIETH 53014074


MELISSA

GONZALEZ GONZALEZ 1049630300


ANGELA ROCIO
BARRERA BELTRAN KAREN 1031146191
BRIGUIETH

CAMACHO REYES HELIANA 24179074


ASMED

RINCON BARRERA 46383147


JACKELINE YOHANA

CAMARGO FLOREZ ANA 1049637654


MARIA

SANTANDER TORRES EDDYS 33516378


ZULAY

GUARNIZO SMITH ROBINSON 1049649113


OSKAR

BUITRAGO SANCHEZ OTTO 6774655


RENE

VILLAMIL GARCIA GLORIA 23875354


EMILSE

GONZALEZ AMEZQUITA 6766567


SIGIFREDO

GUTIERREZ LOPEZ 40041975


VERONICA

ROMERO MUNEVAR JULIE 1054800550


ANDREA

PARRA GORDO DIANA 1049627969


PATRICIA

SEMCOL IPS SAS 900746317


DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 830010484

ADAME NONTOA DEISSY 1058038904


GISETH

APARICIO ANGARITA URIEL 4246082


ALONSO

DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 830010484

DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 830010484

GUERRERO ANDREA 1049618980


CAROLINA

GONZALEZ AYALA JAVIER 6758437

RINCON CACERES ANA MARIA 1049623105


CRISTINA

ORTIZ PAEZ RITA 23777225

CHACON SERRANO LILIANA 1103713097


PATRICIA

ROJAS MARTINEZ ERIKA 1049634641


VIVIANA

BUSTOS BUSTOS YIRLEY 1053338425


ALEJANDRA
CELY CELY LUZ ESTELA 46669810

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P

SUPERINTENDENCIA 860062187
NACIONAL DE LA SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

GRUPO EMPRESARIAL G&R 901116870


SAS

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP
BARON RAMIREZ LINA 1049654207
MAYERLY

MARTINEZ LIZARAZO 7182735


ALEXANDER

AVENDAÑO FAGUA GLORIA 1049628122


ISABEL

VILLAMIL PAEZ ZAHIRA 1053335424


ZULAY

OSORIO CANTOR FELIX 1053607351


ALBERTO

ROMERO PINEDA YAMILE 40035251

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

FUENTES MORA CAROLINA 46455769

CUJABAN MONTAÑA YASMIN 1058274970


ALEJANDRA

COLFONDOS 800227940

MARTINEZ PACHECO YESID 1049625924


LEONARDO

MARTINEZ PACHECO YESID 1049625924


LEONARDO
MARTINEZ PACHECO YESID 1049625924
LEONARDO

MARTINEZ PACHECO YESID 1049625924


LEONARDO

MARTINEZ PACHECO YESID 1049625924


LEONARDO

MARTINEZ PACHECO YESID 1049625924


LEONARDO

MARTINEZ PACHECO YESID 1049625924


LEONARDO

MARTINEZ PACHECO YESID 1049625924


LEONARDO

COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

NEISA ZANDRA LUCIA 24018038

OCHOA ULISES 6756571


COLOMBIA 830122566
TELECOMUNICACIONES S.A.

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

HS CONSTRUCCIONES Y 900515540
SOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
SAS
HS CONSTRUCCIONES Y 900515540
SOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
SAS
BARRERA BELTRAN KAREN 1031146191
BRIGUIETH

JOVEN CHICUE JAIME 1081515660


ALBERTO

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS

EDITORIAL ARTES GRAFICAS 820002946


E.U.

CARVAJAL SUAREZ YUDY 1049603350


ALEXANDRA

FAGUA GALLEGO ESLY 1049617530


MILENA

YEPES CASTRO MARTHA 30276070


CECILIA

YEPES CASTRO MARTHA 30276070


CECILIA
YEPES CASTRO MARTHA 30276070
CECILIA

RODRIGUEZ CORREDOR 1049644101


MARIA FERNANDA

SANCHEZ ARIAS LINA 1049641867


XIMENA

ROSERO CONTRERAS WENDY 1049654497


YURANY

PINZON QUIÑONES 30205799


JAQUELINE

CUPA GARCIA MARIA STELLA 23360474

CAMACHO REYES HELIANA 24179074


ASMED

ROJAS MARTINEZ ERIKA 1049634641


VIVIANA

CAMARGO FLOREZ ANA 1049637654


MARIA

GONZALEZ GONZALEZ 1049630300


ANGELA ROCIO

SANTANDER TORRES EDDYS 33516378


ZULAY

GUARNIZO SMITH ROBINSON 1049649113


OSKAR
COOPSERP 30276070

COOPSERP 30276070

COOPSERP 30276070

COOPSERP 30276070

COOPSERP 30276070

DISTRIMEQ LTDA 820002654

BUITRAGO SANCHEZ OTTO 6774655


RENE

VILLAMIL GARCIA GLORIA 23875354


EMILSE

GRUPO FAMEDIT 900355962

SERVICIOS EN TECNOLOGIAS 900987569


DE LA INFORMACION
COLOMBIA SAS

PEÑA RUIZ ANDREA YISED 1053344776

ESCOBAR SIERRA ANA 1049619366


MILENA

VALERO CIPAMOCHA 1049624965


JOHANA PATRICIA
CARDENAS VARGAS LORENA 1022356176

FUQUENE CAMARGO RUTH 40045520


EMILCE

LOPEZ MESA LUZ MIREYA 40038625

ORJUELA GONZALEZ NUBIA 1049604242


YOLANDA

VARGAS DE GONZALEZ 40018719


CELINA

PAIPILLA ALBA JOVANA SMIT 1056708139

RIOS MOLINA JENNY 1049656234


CAROLINA

PIÑEROS GANTIVA DIANA 33369000


ALEJANDRA

CUBIDES PULIDO MARIA 23754218


ROSALBA

CUY GUEVARA JEIMY 1049640316


ANDREA

BONILLA RODRIGUEZ 74377625


HERNAN DARIO

MEJIA IGUARAN KENNY 36466633


YOHANA

FIGUEROA ROMERO DARIO 1110457996


GUERRERO ANDREA 1049618980
CAROLINA

NIÑO RODRIGUEZ DIEGO 7184259


HERNANDO

LOPEZ DIAZ BEATRIZ DEL 63493671


PILAR

SANDOVAL MANCIPE ESTHER 24079514

BEDOYA NIÑO LEIDY JOHANA 52784441

SANCHEZ CORTES PAOLA 1054802031


ANDREA

MUÑOZ SILVA MARTHA 40019944


LETICIA

DOMINGUEZ VARGAS LEIDY 1018464492


CAROLINA

SANCHEZ LOPEZ ROCIO DEL 1049605405


PILAR

AVILA BECERRA CESAR 1015406155


AUGUSTO

LOPEZ MOLINA YURY 33367910


ALEXANDRA

YAMQUEN NEVA DIANA 1056075384


PAOLA

SEGURA JURADO SANDRA 1049607456


MILENA
PEDRAZA ORJUELA AIDA 24198550
FAIZULLY

MANRIQUE CORREDOR 1098606329


EDWAR JAVIER

FINO SOLANO YAZMIN 1049603381


ANAMARIA

REYES TORRES GINNA LUCIA 40048127

CANTILLO GARCIA VIVIANA 1057584267


PATRICIA

FONSECA JIMENEZ SONIA 40023454


LILIANA

HERRAN SANABRIA JULIETH 53014074


MELISSA

BLUE EVENTOS MB SAS 900996902

CASTRO RODRIGUEZ OSCAR 6776253

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

CONSORCIO GRUPO 901040333


EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD
CONSORCIO GRUPO 901040333
EMPRESARIAL GESTION Y
SALUD

GONZALEZ AMEZQUITA 6766567


SIGIFREDO

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ESE SANTIAGO DE TUNJA 820003850

ALJURES REALES VICENTE DE 73268396


JESUS

ALARCON GONZALEZ CLARA 41560365


INES

GERENCIAR SALUD SAS 900010246

CENTRO DE DIAGNOSTICO 900669601


AVANZADO SAS

GUTIERREZ LOPEZ 40041975


VERONICA

SALAMANCA BORDA LUZ 40019788


ESMERALDA

SALAMANCA BORDA LUZ 40019788


ESMERALDA

SALAMANCA BORDA LUZ 40019788


ESMERALDA
SALAMANCA BORDA LUZ 40019788
ESMERALDA

COMISION NACIONAL DEL 900003409


SERVICIO CIVIL

LABORATORIOS SERVICIOS 820004519


CLINICOS LAC LTDA

DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 830010484

DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 830010484

COMERCIAL COLOMBIANA 900214726


DE ELEVADORES ELEVECC
SAS

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

EBSA EMPRESA DE ENERGIA 891800219


DE BOYACA S.A. E.S.P

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

HERRERA CASTELLANOS 24178917


DALILA

PEREZ FIGUEREDO CARLOS 6770148


ALBERTO
PARRA GORDO DIANA 1049627969
PATRICIA

GONZALEZ AYALA JAVIER 6758437

RINCON CACERES ANA MARIA 1049623105


CRISTINA

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

JIMFER SECURITY LTDA 900128724

SEMCOL IPS SAS 900746317

MAREES SA ESP 900030700

CASTELLANOS AJIACO 7318264


NELSON ENRIQUE

BUSTOS BUSTOS YIRLEY 1053338425


ALEJANDRA

ESTEPA FUENTES LAURA 23508473


PASTORA

RIAÑO RODRIGUEZ EDWIN 4288495


ALFONSO

HS CONSTRUCCIONES Y 900515540
SOLUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
SAS
DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 830010484
DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS 830010484

CASTRO RODRIGUEZ OSCAR 6776253

NEVA CEPEDA SEGUNDO 6768202


ROBERTO

R&D MEDICAL SAS 900610277

SEGUROS DEL ESTADO S.A 860009578

LEMUS PRADO HUMBERTO 7304347

REM EQUIPOS INGENIERIA 900805675


BIOMEDICA SAS

CUERVO CRUZ JHONATAN 1049609053


FERNEY

LABCARE DE COLOMBIA 830056202


LTDA

CNT SISTEMAS DE 800031148


INFORMACION S.A.

ASEGURADORA SOLIDARIA 860524654


DE COLOMBIA

INVERSIONES LEAL MORA 900177115


SAS
CONTA LOPEZ JOHN 75093625
ALEXANDER

GERENCIAR SALUD SAS 900010246

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 820000671


S.A. ESP

CELY CELY LUZ ESTELA 46669810

BUSTOS BUSTOS YIRLEY 1053338425


ALEJANDRA

FAGUA GALLEGO ESLY 1049617530


MILENA

FUENTES MORA CAROLINA 46455769

MARTINEZ LIZARAZO 7182735


ALEXANDER

NEISA ZANDRA LUCIA 24018038

GONZALEZ GONZALEZ 1049630300


ANGELA ROCIO

MARTINEZ LEON NATALIA 1049632760


PAOLA

CAMARGO FLOREZ ANA 1049637654


MARIA

JOVEN CHICUE JAIME 1081515660


ALBERTO
BARRERA BELTRAN KAREN 1031146191
BRIGUIETH

MONITORING LTDA 820000708

PEÑA RUIZ ANDREA YISED 1053344776

PAIPILLA ALBA JOVANA SMIT 1056708139

SANCHEZ ARIAS LINA 1049641867


XIMENA

MANRIQUE CORREDOR 1098606329


EDWAR JAVIER

SEGURA JURADO SANDRA 1049607456


MILENA

PEDRAZA ORJUELA AIDA 24198550


FAIZULLY

BONILLA RODRIGUEZ 74377625


HERNAN DARIO

CANTILLO GARCIA VIVIANA 1057584267


PATRICIA

CUY GUEVARA JEIMY 1049640316


ANDREA

YAMQUEN NEVA DIANA 1056075384


PAOLA

AVILA BECERRA CESAR 1015406155


AUGUSTO
SANDOVAL MANCIPE ESTHER 24079514

CUBIDES PULIDO MARIA 23754218


ROSALBA

LOPEZ MOLINA YURY 33367910


ALEXANDRA

MEJIA IGUARAN KENNY 36466633


YOHANA

DOMINGUEZ VARGAS LEIDY 1018464492


CAROLINA

SANCHEZ CORTES PAOLA 1054802031


ANDREA

CARDENAS VARGAS LORENA 1022356176

BEDOYA NIÑO LEIDY JOHANA 52784441

MUÑOZ SILVA MARTHA 40019944


LETICIA

HERRAN SANABRIA JULIETH 53014074


MELISSA

VASQUEZ MIRANDA JUDITH 40027012


SOFIA

RIOS MOLINA YENNY 1049656234


CAROLINA
NIÑO GAMBOA SOFIA 1055186250
ALEJANDRA

VARGAS DE GONZALEZ 40018719


CELINA

NIÑO RODRIGUEZ DIEGO 7184259


HERNANDO

OCHOA ULISES 6756571


CONCEPTO
VALOR
COMPROMETIDO
PAGO SERVICIO DE ENERGIA DELMES DE DICIEMBRE/2016 DE LOS $ 644,840.00
PUESTOS DE SALUD RUNTA* FUENTE* MUISCAS Y CENTENARIO*
SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO APORTES INTEGRALES A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 48,686,269.00
PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN
PLANILLA DE LIQUIDAICON Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE CELULAR DE LAS LINEAS 3112179007-3114623288- $ 411,397.00
3114623289*3105519420 Y 3203192903 CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/2016* SEGUN FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE/2016 LINEAS $ 974,253.00


7448050* 449275-449339-449363* PTOS RUNTA* CARMEN* LIBERTADOR*
SEDE CENTRO* CENTRO 1* FUENTE* MUISCAS* CENTENARIO E
INTERNET* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 991,453.00


MEDIO TIEMPO DEL 2 DE ENERO-2016 AL 01 DE ENERO DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.008/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 2,311,029.00
MEDIO TIEMPO DEL 2 DE ENERO-2016 AL 01 DE ENERO DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.008/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 1,575,702.00
MEDIO TIEMPO DEL 2 DE ENERO-2016 AL 01 DE ENERO DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.008/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 188,848.00
MEDIO TIEMPO DEL 2 DE ENERO-2016 AL 01 DE ENERO DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.008/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 710,262.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 2 DE ENERO-2016 AL 01 DE ENERO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.007/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,655,587.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 2 DE ENERO-2016 AL 01 DE ENERO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.007/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,128,810.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 2 DE ENERO-2016 AL 01 DE ENERO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.007/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 135,288.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 2 DE ENERO-2016 AL 01 DE ENERO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.007/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 517,560.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 7 DE ENERO-2016 AL 6 DE ENERO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.009/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,189,115.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 7 DE ENERO-2016 AL 6 DE ENERO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.009/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 849,369.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 7 DE ENERO-2016 AL 6 DE ENERO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.009/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 98,583.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 7 DE ENERO-2016 AL 6 DE ENERO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.009/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL DIA 23 DE ENERO $ 120,415.00
DE 2017* SEGUN ORDEN* RESOLUCION N.018/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 597,303.00
CONDUCTOR DEL 16 DE ENERO-2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.010/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 937,779.00


CONDUCTOR DEL 16 DE ENERO-2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.010/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 740,353.00


CONDUCTOR DEL 16 DE ENERO-2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.010/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 79,640.00


CONDUCTOR DEL 16 DE ENERO-2016 AL 15 DE ENERO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.010/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO A FUNCIONARIOS DE PLANTA LA LIQUIDACION DE LOS $ 11,925,905.00


INTERESES SOBRE CESANTIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 110,899,216.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 182,509.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 162,690.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 227,249.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO/2017 DE LOS PUESTOS $ 1,524,500.00
DE SALUD CARMEN* CENTENARIO* FUENTE* LIBERTADOR*
MUISCAS* SA ANTONIO* RUNTA Y CONSTRUCCION HOSPITAL*
SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 192,443,369.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE ENERO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 16,332,374.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE ENERO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 15,450,359.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE ENERO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 23,521,714.00


Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE
PAGO EL MES
VIATICOS DE ENERO/2017* SEGUN
DESPLAZAMIENTO FACTURA
A BOGOTA CONTRATO
EL DIA 1 DE $ 120,415.00
N.003/2017 Y SOPORTES
FEBRERO/2017* ADJUNTOS.
SEGUN ORDEN RESOLUCION N.026/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAOG VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL DIA 1 DE $ 180,528.00
FEBRERO/2017* SEGUN ORDEN* RESOLUCION N.026/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO APORTES INTEGRALES A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 47,605,926.00
PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN PLANILLA
DE LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE- $ 472,394.00
DICIEMBRE/2016 Y ENERO/2017 DE LOS PUESTOS DE SALUD
MUISCAS* CENTENARIO Y SAN ANTONIO* SEGUN FACTURAS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION POLIZA DE RENOVACION SEGURO SOAT DE LOS $ 1,357,270.00
VEHICULOS VOLKSWAGEN CPS-949 Y AMBULANCIA CHEVROLET
OCJ-758* SEGUN CUENTA Y SOPORTES ADJUNTOS.
CONSIGNACION LIQUIDACION CESANTIAS AÑO 2016 FUNCIONARIOS $ 28,942,885.00
DE PLANTA CON RETROACTIVIDAD, SEGÚN NOMINA DE
LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.

CONSIGNACION LIQUIDACION CESANTIAS AÑO 2016 FUNCIONARIOS $ 18,221,526.00


DE PLANTA, SEGÚN NOMINA DE LIQUIDACION Y SOPORTES
ADJUNTOS.

CONSIGNACION LIQUIDACION CESANTIAS AÑO 2016 FUNCIONARIOS $ 8,207,585.00


DE PLANTA, SEGÚN NOMINA DE LIQUIDACION Y SOPORTES
ADJUNTOS.

CONSIGNACION LIQUIDACION CESANTIAS AÑO 2016 FUNCIONARIOS $ 3,555,574.00


DE PLANTA, SEGÚN NOMINA DE LIQUIDACION Y SOPORTES
ADJUNTOS.

CONSIGNACION LIQUIDACION CESANTIAS AÑO 2016 FUNCIONARIOS $ 74,367,792.00


DE PLANTA, SEGÚN NOMINA DE LIQUIDACION Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE CELULAR MES DE ENERO/2017 DE LAS LINEAS $ 436,800.00
3112179007* 3105519420* 3114623288* 3114623289* 3203192903* SEGUN
FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA LOS DIAS 10 Y 14 DE $ 240,830.00
FEBRERO DE 2017* SEGUN ORDENES RESOLUCIONES N.032-034/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO DE 2017* DE LOS $ 122,115.00
PUESTOS DE SALUD LIBERTADOR Y CONSTRUCCION HOSPITAL
LOCAL* SEGUN FACTURAS Y SPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO/2017 DE LAS LINEAS $ 1,052,936.00
7448050*449275*449339*449363* PTOS RUNTA* CARMEN* LIBERTADOR*
SEDE CENTRO* FUENTE* MUISCAS* CENTENARIO E INTERNET*
SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VIATICOS DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTA EL $ 180,528.00
DIA 14 DE FEBRERO DE 2017* SEGUN ORDEN RESOLUCION N.034/2017
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTA EL $ 85,005.00
DIA 10 DE FEBRERO DE 2017* SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD* SEGUN ORDEN RESOLUCION N.032/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL DIA 10 DE $ 85,005.00
FEBRERO/2017 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD* SEGUN
ORDEN RESOLUCION N.032/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL DIA 16 DE $ 110,175.00
FEBRERO/2017 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION
PUBLICA CAPACITACION MECI Y FURAG* SEGUN ORDEN
RESOLUCION N.035/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO HO PARA LA $ 4,060,000.00
ASESORIA JURIDICA EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICIAL DE
LA ENTIDAD DURANTE EL MES DE ENERO/2017* SEGUN CUENTA
CONTRATO N.001/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA DE LOS PUESTOS DE SALUD CARMEN* $ 286,629.00
CENTENARIO* FUENTE Y MUISCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2017* SEGUN FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 119,436,937.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 248,876.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 214,536.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 249,420.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES
PAGO ADJUNTOS.
EXPEDICION RENOVACION POLIZA DE PROTECCION $ 15,885,113.00
EMPRESARIAL TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES N.994000000018-0*
SEGUN CUENTA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS Y $ 7,000,000.00
RECREATIVAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA*
JORNADA DESARROLLADA EL DIA 12 DE ENERO/2017* SEUGN
FACTURA CONTRATO N.007/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO/2017 DE LOS $ 5,035,300.00
PUESTOS DE SALUD CARMEN* LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL*
LIBERTADOR* CENTENARIO* FUENTE* SAN ANTONIO* MUISCAS*
RUNTA Y CENTRO 1* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 16,355,479.00
Y ADMINISTRATIVOS MODADLIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE FEBRERO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 23,315,303.00
Y ADMINISTRATIVOS MODADLIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE FEBRERO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 192,049,148.00


Y ADMINISTRATIVOS MODADLIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE FEBRERO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 15,639,880.00


Y ADMINISTRATIVOS MODADLIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES
PAGO VIATICOS DE FEBRERO/2017*ASEGUN
DESPLAZAMIENTO FACTURA
LA CIUDAD CONTRATO
DE BOGOTA EL $ 120,415.00
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
DIA 1 DE MARZO MINISTERIO DE SALUD* SEGUN ORDEN*
RESOLUCION
PAGO VIATICOS N. 040/2017 Y SOPORTESAADJUNTOS.
DESPLAZAMIENTO LA CIUDAD DE BOGOTA EL $ 180,528.00
DIA 1 DE MARZO/2017 MINISTERIO DE SALUD* SEGUN ORDEN
RESOLUCION
PAGO APORTES N.040/2017 Y SOPORTES
INTEGRALES ADJUNTOS.
A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 47,202,400.00
PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN PLANILLA
DE LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS 7 $ 7,013,513.00
DIAS A LA SEMANA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTRO 1
DURANTE EL MES
PAGO SERVICIO DE
DE ENERO/2017*
VIGILANCIA SEGUN FACTURA
Y SEGURIDAD CONTRATO
PRIVADA LAS 24 $ 4,966,225.00
N.002/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
HORAS DE LUNES A VIERNES EN EL PREDIO DE CONTRUCCION DEL
HOSPITAL LOCAL DE
PAGO SUMINISTRO DETUNJA DEL 3-30 DE ENERO/2017*
DOS CERTIFICADOS DIGITALESSEUGN
PARA LA LA $ 942,480.00
FACTURA CONTRATO N.004/2017 Y SOPORTES
CONTADORA Y LA REVISORA FISCAL DE LA ENTIDAD* ADJUNTOS. SEGUN
INVITACION
PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SOPORTES
PUBLICA N 001/2017* ORDEN DE PEDIDO Y LA $ 19,972,824.00
ADJUNTOS.
INFRAESTRUCTURA DE LOS DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
DEL
PAGO 14EXPEDICION
FEBRERO-5 MARZO/2017*
RENOVACIONSEGUN FACTURA
POLIZAS SEGURO CONTRATO
TODO RIEGO Y $ 8,908,935.00
N.025/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
DAÑOS MATERIALES DE LOS VEHICULOS TOYOTA OQF-219* NISSAN
OCJ-732 Y AMBULANCIA
PAGO SERVICIOS OQF-273* SEGUN
PROFESIONALES CUENTA Y
EN AUDITORIA SOPORTES
DE CUENTAS $ 8,181,818.00
ADJUNTOS.
MEDICAS* CARTERA Y SISTEMA UNICO DE HABILITACION DURANTE
EL MES
PAGO DE FEBRERO/2017*
INDEMNIZACIÓN DE SEGUN FACTURA
VACACIONE SPORCONTRATO
EL TIEMPON.021/2017 Y $ 597,303.00
SOPORTES ADJUNTOS.
LABORADO COMO CONDUCTOR DEL 1 MARZO DE 2016 AL 28 DE
FEBRERO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCIÓN N.047/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS,
PAGO INDEMNIZACIÓN DE VACACIONE SPOR EL TIEMPO $ 740,353.00
LABORADO COMO CONDUCTOR DEL 1 MARZO DE 2016 AL 28 DE
FEBRERO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCIÓN N.047/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS,
PAGO INDEMNIZACIÓN DE VACACIONE SPOR EL TIEMPO $ 79,640.00
LABORADO COMO CONDUCTOR DEL 1 MARZO DE 2016 AL 28 DE
FEBRERO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCIÓN N.047/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS,
PAGO INDEMNIZACIÓN DE VACACIONE SPOR EL TIEMPO $ 1,085,850.00
LABORADO COMO CONDUCTOR DEL 1 MARZO DE 2016 AL 28 DE
FEBRERO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCIÓN N.047/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS,
PAGO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO $ 7,888,910.00
CORRECTIVO PARA EQUIPOS BIOMEDICO DE MEDIA Y BAJA
COMPLEJIDAD DEL 26 ENERO-25 FEBRERO/2017* SEGUN FACTURAS
CONT.N.019/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA LOS DIAS 10 Y 13 DE $ 361,056.00
MARZO/2017 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION*M SEGUN
ORDENES RESOLUCIONES N.44-45/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA LOS DIAS 10 Y 13 DE $ 240,830.00


MARZO/2017 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION*M SEGUN
ORDENES RESOLUCIONES N.44-45/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA LOS DIAS 10 Y 13 DE $ 170,010.00
MARZO/2017 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION*M SEGUN
ORDENES RESOLUCIONES
PAGO SERVICIO DE CELULAR N.44-45/2017 Y SOPORTES
DE LAS LINEA ADJUNTOS.
3105519420* 3112179007* $ 447,721.00
3114623288* 3114623289* 320192903 CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2017* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS PROF. [Link] PEDIATRIA PARA REALIZAR $ 21,000,000.00


CAPACITACIONES EN SALUD INFANTIL* AIEPI DENTRO DE LA
[Link]. PROMOCION CONDICIONES DE VIDA
SALUDABLES EN CUMPTO [Link].884/2016*SEGUN FACTURA
CONT.N093/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROF. EN PSICOLOGIA EJECUTANDO ACCIONES $ 1,906,667.00
DEL PROGRAMA SALUD MENTAL ESTABLECIDAS EN EL PIC 2016 EN
CUMPLIMIENTO DEL [Link] N.884/2016*
SEGUN CUENTA CONT.N.087/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS MASIVOS DE $ 37,000,000.00
COMUNICACION PROMOCIONANDO ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL
PIC 2016 EN CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
N.884/2016* SEGUN FACTURA CONT.N.075/2016 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA DEL 1-26 DE $ 1,906,667.00
DICIEMBRE/2016 EJECUTANDO ACCIONES PROGRAMA SALUD
MENTAL ESTABLECIDAS EN EL PIC 2016 EN CUMPLIMIENTO
[Link] 884/2016* SEGUN CUENTA
CONT.N.081/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS [Link] DEL 1-26 DICIEMBRE/2016 $ 1,906,667.00
EJECUTANDO ACCIONES PROGRAMA SALUD MENTAL
ESTABLECIDAS EN EL PIC 2016* EN CUMPLIMIENTO CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N.884/2016* SEGUN CUENTA CONT.N.080/2016
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO/2017 DE LAS LINEAS $ 859,583.00
7448050-449275-449339-449363* PTOS RUNTA* CARMEN* LIBERTADOR *
SEDE CENTRO* CENTRO 1* FUENTE* MUISCAS Y CENTENARIO*
SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO DE LOS PUESTOS DE $ 385,987.00
SALUDSAN ANTONIO* LIBERTADOR* FUENTE* CARMEN Y LOTE
CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE CITOHISTOLOGIA EN LA LECTURA DE 1329 $ 6,113,400.00
CITOLOGIAS REALIZADAS A USUARIAS DURANTE LOS MESES
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016* SEGUN CUENTAS CONTRATO
N.072/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO HONORARIOS ASISTENCIA CESION JUNTA DIRECTIVA DEL $ 184,429.00
DIA 9 DE MARZO DE 2017 EN REPRESENTACION DE LOS USUARIOS*
SEGUN CUENTA RESOLUCION N.047/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO $ 4,288,800.00
Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE
CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA* SEGUN
FACTURAS CONT.N.015/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO DE LA $ 1,166,666.00
EMPRESA DEL 17-30 ENERO DE 2017* SEGUN CUENTA CONTRATO
N.012/2017 Y SOPORTES ADJUNTO.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION SOCIAL Y $ 1,900,000.00
PERIODISMO EJECUTANDO EL PLAN DE MEDIOS Y
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL 26 DE ENERO-25
FEBRERO/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.018/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SALDO FINAL SUMINISTRO VEHICULO TIPO AMBULANCIA $ 76,200,000.00
MARCA NISSAN FRONTIER 4*4* CERO KILOMETROS MODELO 2016
PARA TRASLADO ASISTENCIAL BASICO* SEGUN FACTURA
CONT.N.106/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA $ 736,667.00
CONSULTA EXTERNA Y FORTALECIMIENTO SERVICIOS UNIDAD
AMIGABLE PARA ADOLESCENTES Y JOVENES DEL 14-30
DICIEMBRE/2016* SEGUN CUENTA CONT.N.034/2016 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ATENCION INTEGRAL $ 588,000.00
EMBARAZO DE MUJERES GESTANTES EN LA TOMA DE 21
ECOGRAFIAS OBSTETRICAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2016*
SEGUN FACTURA CONTRATO N.045/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE 21 SILLAS ERGONOMICAS PARA LAS $ 4,823,280.00
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD* SEGUN
FACTURA CONTRATO N.104/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNIACION SOCIAL Y $ 1,440,000.00
PERIODISMO ELABORANDO Y EJECUTANDO EL PLAN DE MEDIOS DE
LA EMPRESA DEL 1-16 DE JUNIO/2016* SEGUN FACTURA
CONT.N.006/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA ASESORIA $ 4,200,000.00
JURIDICA EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICIAL DE LA ENTIDAD
DURANTE EL MES DE FEBRERO/2017* SEGUN CUENTA CONTRATO
N.001/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL AÑO 2017 DE LOS LOTES $ 1,691,000.00
PUESTO DE SALUD DE RUNTA Y CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL
DE TUNJA* SEGUN FACTURAS* RESOLUCION N.051/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE NOBSA $ 60,208.00
CAPACITACION PASIVOCOL* SEGUN ORDEN* RESOLUCION
N.050/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,134,713.00
TERMINACION PERIODO S.S.O COMO MEDICO DEL 29 DE ENERO DE
2016 AL 28 DE ENERO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN, RESOLUCION
N.033/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,621,018.00
TERMINACION PERIODO S.S.O COMO MEDICO DEL 29 DE ENERO DE
2016 AL 28 DE ENERO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN, RESOLUCION
N.033/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,735,841.00
TERMINACION PERIODO S.S.O COMO MEDICO DEL 29 DE ENERO DE
2016 AL 28 DE ENERO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN, RESOLUCION
N.033/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 216,136.00
TERMINACION PERIODO S.S.O COMO MEDICO DEL 29 DE ENERO DE
2016 AL 28 DE ENERO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN, RESOLUCION
N.033/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,314,453.00
TERMINACION PERIODO S.S.O COMO MEDICO DEL 29 DE ENERO DE
2016 AL 28 DE ENERO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN, RESOLUCION
N.033/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 300,532.00
TERMINACION PERIODO S.S.O COMO MEDICO DEL 29 DE ENERO DE
2016 AL 28 DE ENERO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN, RESOLUCION
N.033/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,805.00
TERMINACION PERIODO S.S.O COMO MEDICO DEL 29 DE ENERO DE
2016 AL 28 DE ENERO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN, RESOLUCION
N.033/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE CONTROL $ 1,000,000.00
INTERNO PARA LA EMPRESA DEL 21-30 DE DICIEMBRE DE 2016*
SEGUN CUENTA CONTRATO N.069/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR $ 2,300,000.00
PUBLICO DE LA EMPRESA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE
2016* SEGUN CUENTA CONTRATO N.052/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS DE ASESORIA* FORMULACION* $ 5,500,000.00


IMPLEMENTACION Y DESARROLLO SISTEMA OBLIGATORIO
GARANTIA DE CALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2016*
SEGUN FACTURA CONTRATO N.023/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE $ 4,585,012.00
CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DURANTE
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016* SEGUN FACTURAS
CON.N.005/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE DIEZ (10) LICENCIAS DEL SOFTWARE CNT $ 16,473,740.00
PACIENTES PARA LOS MODULOS ASISTENCIALES DE LA EMPRESA*
SEGUN FACTURA CONTRATO N.071/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE UN (1) AUTOCLAVE DE ULTIMA TECNOLOGIA $ 21,576,000.00
PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA EMPRESA* SEGUN
FACTURA CONTRATO N.041/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA LA $ 59,828,309.00
ATENCION DE USUARIOS EN CENTROS Y PUESTOS DE SALUD* SEGUN
FACTURAS CONTRATO N.085/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION RENOVACION POLIZA SOAT DEL VEHICULO $ 937,010.00
AMBULANCIA HYUNDIA OQF-273* SEGUN CUENTA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS [Link] EN MEDICINA INTERNA $ 3,800,000.00
PARA JORNADA CAPACITACION SALUD PUBLICA CON ENFASIS EN
VIH ACTIVIDAD PIC-2016 EN CUMPTO [Link].884/2016* SEGUN
FACTURA CONT.N.103/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL DE LA $ 5,710,000.00
ENTIDAD DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016*
SEGUN FACTURAS CONTRATO N.038/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SALDO SUMINISTRO PAPELERIA IMPRESA Y PRODUCTOS $ 19,533,500.00
PUBLICITARIOS POP REQUERIDOS PARA EJECUTAR ACCIONES DEL
PIC 2016 EN CUMPTO CONT. INTERAD.884/2016* SEGUN FACTURAS
CONT.N.078/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS $ 13,708,317.00
SELECTRA PRO-BC 500 REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS EN EL LABORATORIO CLINICO* SEUGN FACTURAS
CONTRATO N.062/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS QUE SE $ 21,541,868.00
REQUIEREN PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN LOS DIFERENTES
PUESTOS DE SALUD* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.042/2016 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTA EL $ 85,005.00
DIA 23 DE MARZO DE 2017 REUNION MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL * SEGUN ORDEN* RESOLUCION N.049/2017 Y
SOPORTES ADJUTNOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS $ 117,582,486.00
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS $ 248,876.00
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS $ 214,536.00
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS $ 249,920.00
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO/2017 PUESTOS DE $ 5,090,290.00
SALUD FLORENCIA* LIBERTADOR* CARMEN* CENTENARIO*
FUENTE* MUISCAS* SAN ANTONIO* RUNTA* CENTRO 1 Y LOTE
CONSTRUCCION HOSPITAL* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA DE CUENTAS $ 7,500,000.00
MEDICAS-CARTERA SERVICIOS DE SALUD Y SISTEMA UNICO DE
HABILITACION DEL MES DE DICIEMBRE/2016* SEGUN FACTURA
CONT.N.011/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 169,771,352.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE MARZO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 16,416,388.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE MARZO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 15,724,655.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE MARZO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 25,268,525.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE MARZO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 $ 6,780,707.00
HORAS 7 DIAS A LA SEMNA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTRO
1 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2016* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.055/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN FORMA TERCERIZADA EN LA CONFORMACION $ 28,420,021.00
DE DOS AMBULANCIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS
MEDICAS DEL 10-31 MAR/2017 EN CUMPTO [Link].496/2017
SEGUN FACTURA CONT.N.035/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA $ 25,644,289.00


INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL 6-
28 MARZO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO N.025/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 590,493.00
ODONTOLOGA MEDIO TIEMPO DEL 16 DE MARZO-2016 AL 15 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.053/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,438,977.00
ODONTOLOGA MEDIO TIEMPO DEL 16 DE MARZO-2016 AL 15 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.053/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 938,463.00
ODONTOLOGA MEDIO TIEMPO DEL 16 DE MARZO-2016 AL 15 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.053/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 112,475.00
ODONTOLOGA MEDIO TIEMPO DEL 16 DE MARZO-2016 AL 15 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.053/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO $ 3,414,900.00
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO* IMPRESORAS Y
FOTOCOPIADORAS* SEGUN FACTURA CONTRATO N.010/2016 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE Y RECARGA DE TONERS Y CARTUCHOS DE $ 2,747,300.00
TINTA PARA IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES DE CENTROS Y
PUESTOS DE SALUD DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE/2016* SEGUN CUENTAS CONT.N.024/2016 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DESCUENTO LIBRANZA DE LA EXFUNCIONARIOA NOHORA $ 3,318,000.00
ESPERANZA VARGAS CAICEDO EN LIQUIDACION DEFINITVA DE
PRESTACIONES SCOIALES POR HABER OBTENIDO PENSION DE
JUBILACION O VEJEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN N.042/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS DE $ 4,972,519.00
LUNES A VIERNES EN EL PREDIO EN CONSTRUCCION DEL HOSPITAL
LOCAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2016* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.095/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SALDO LIQUIDACION DEFINTIIVA DE PRESTACIONES $ 126,518.00
SOCIALES RETIRO DE LA ENTIDAD POR HABER OBTENIDO PENSION
DE JUBILACION O VEJES, SEGÚN RESOLUCIONES N.041-042/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SALDO LIQUIDACION DEFINTIIVA DE PRESTACIONES $ 6,336.00
SOCIALES RETIRO DE LA ENTIDAD POR HABER OBTENIDO PENSION
DE JUBILACION O VEJES, SEGÚN RESOLUCIONES N.041-042/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SALDO LIQUIDACION DEFINTIIVA DE PRESTACIONES $ 541,484.00
SOCIALES RETIRO DE LA ENTIDAD POR HABER OBTENIDO PENSION
DE JUBILACION O VEJES, SEGÚN RESOLUCIONES N.041-042/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO/2017 DE LOS PUESTOS $ 308,770.00
DE SALUD MUISCAS Y CENTENARIO Y MES DE MARZO/2017 PUESTOS
SAN ANTONIO Y LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL* SEGUN
FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE CELULAR DE LAS LINEAS 3105519420* 3112179007* $ 447,721.00
3114623288* 3114623289 Y 320192903 CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2017* SEGUN FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS DE CITOHISTOLOGIA PARA LA LECTURA DE 811 $ 4,055,000.00


CITOLOGIAS REALIZADAS A USUARIAS DURANTE LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO/2017* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.011/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO APORTES INTEGRALES A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 46,352,000.00
PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2017,
SEGÚN PLANILLA DE LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL CATASTRO FISIC $ 16,000,000.00
HOSPITALARIO DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA
EMPRESA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION
N.0293/2004 DE MINSALUD* SEGUN FACTURA CONT.N.056/2016 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS 7448050-7449275- $ 270,563.00
7449336* 7449363 Y PUESTO DE SALUD RUNTA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO/2017* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 20 NOV-31 $ 17,522,550.00


DIC/2016 Y [Link] EQUIPOS BIOMEDICOS DE MEDIANA
Y BAJA TECNOLOGIA* SEGUN FACTURAS CONT.N.017/2016 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS HOSPITALARIOS REQUERIDOS $ 15,958,680.00
PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN LOS DIFERENTES CENTRO Y
PUESTOS DE SALUD DE LA ENTIDAD* SEGUN FACTURAS
CONT.N.084/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICAICON SOCIAL Y $ 1,900,000.00
PERIODISMO EJECUTANDO EL PLAN DE MEDIOS Y
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL 26 FEBRERO-25
MARZO/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.018/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS PARA $ 11,808,000.00
PLANIFICACION FAMILIAR IMPLANTE SUBDERMICO JADELLE PARA
USUARIAS QUE DEMANDAN SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE SALUD*
SEGUN FACTURAS CONT.N.058/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO DE REFERENCIA PARA EL $ 4,029,600.00
PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE PRIME NIVEL DE
COMPLEJIDAD DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE-
DICIEMBRE/2016* SEGUN FACTURAS CONT.N.007/2016 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA DEL MES DE MARZO DE 2017 DE LOS $ 237,703.00
PUESTOS DE SALUD LIBERTADOR* CARMEN Y LA FUENTE* SEGUN
FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO/2017 LINEAS PTOS DE $ 1,001,582.00
SALUD CAMREN* LIBERTADOR* SEDE CENTRO* CENTRO 1*
FUENTE* MUISCAS* CENETENARIO E INTERNET FEB-MAR/2017*
SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION RENOVACION POLIZA SEGURO TODO RIESGO Y $ 9,356,256.00
DAÑO MATERIALES COMBINADOS DEL VEHICULO AMBULANCIA DE
PLACAS OCJ-758* SEGUN CUENTA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 590,493.00
ODONTOLOGA MEDIO TIEMPO DEL 15 DE MARZO-2016 AL 14 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.055/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,376,412.00
ODONTOLOGA MEDIO TIEMPO DEL 15 DE MARZO-2016 AL 14 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.055/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 938,463.00
ODONTOLOGA MEDIO TIEMPO DEL 15 DE MARZO-2016 AL 14 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.055/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 112,475.00
ODONTOLOGA MEDIO TIEMPO DEL 15 DE MARZO-2016 AL 14 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.055/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS $ 240,830.00
DIAS 20 Y 24 DE ABRIL DE 2017* SEGUN ORDENES Y RESOLUCIONES
N.57-58/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL DIA 20 DE ABRIL $ 180,528.00
DE 2017* SEGUN ORDEN* REOSLUCION N.057/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA LECTURA DE 564 PLACAS $ 4,512,000.00
RADIOGRAFICAS DE USUARIOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO/2017* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.007/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 115,711,582.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 248,876.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 214,536.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 249,420.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICIAL PARA LOS CILINDROS $ 15,400.00
DE OXIGENO DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Y
AMBULANCIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2016* SEGUN
FACTURA CONTRATO N.026/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA ASESORIA $ 4,200,000.00
JURIDICA EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICIAL DE LA ENTIDAD
DURANTE EL MES DE MARZO/2017* SEGUN CUENTA CONTRATO
N.001/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO/2017 DE LOS PUESTOS DE $ 310,872.00
SALUD CENTENARIO Y MUISCAS Y DEL MES DE ABRIL/2017 PUESTOS
SAN ANTONIO Y LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL* SEGUN
FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE ENERGIA DEL MES ABRIL/2017 DE LOS PUESTOS $ 1,460,010.00
DE SALUD FUENTE* CARMEN* LIBERTADOR* SAN ANTONIO*
RUNTA* MUISCAS* CENTENARIO Y LOTE CONSTRUCCION
HOSPITAL* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 165,526,309.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCEOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE ABRIL/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 16,438,662.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCEOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE ABRIL/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 21,385,530.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCEOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE ABRIL/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 24,939,280.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCEOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE ABRIL/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SRVICIOS EN FORMA TERCERIZADA EN LA CONFORMACION $ 40,392,523.00
DE DOS AMBULANCIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS
MEDICAS EN EL MES DE ABRIL/2017 EN CUMPTO
[Link].496/2017 SEGUN FACTURA CONT.035/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO APORTES INTEGRALES A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 45,825,900.00
PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA
NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN PLANILLA DE
LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL $ 448,621.00
DE 2017 DE LAS LINEAS 3112179007-3105519420-3114623288-3114623289-
3203192903* SEGUN FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION LABORAL $ 8,524,939.00
CONFORME AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD* SEGUN CUENTA CONTRATO
N.074/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO HONORARIOS MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD $ 184,429.00
EN REPRESENTACION DE LOS USUARIOS POR CESION DEL DIA 17 DE
ABRIL DE 2017* SEGUN RESOLUCION N.063/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE CITOHISTOLOGIA EN LA LECTURA DE 529 $ 2,645,000.00
LAMINAS DE CITOLOGIAS REALIZADAS A USUARIAS DURANTE EL
MES DE MARZO DE 2017* SEGUN FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE ASESORIA* FORMULACION* $ 5,500,000.00
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO SISTEMA OBLIGATORIO
GARANTIA DE CALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2016*
SEGUN FACTURA CONTRATO N.023/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL/2017 LINEAS 7448050- $ 1,057,886.00
449275-449339-449363* PTOS RUNTA* CARMEN* LIBERTADOR* SEDE
CENTRO* CENTRO 1* FUENTE* MUISCAS* CENTENARIO E
INTERNET* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS 7 $ 7,255,358.00
DIAS A LA SEMANA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTRO 1
DURANTE EL MES DE FEBRERO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.002/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE $ 3,188,254.00
ENERO/2017 PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE
AUTOMOTOR Y PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE PTOS DE
SALUD* SEGUN FACTURA CONT.N.006/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS $ 5,320,596.00


DE LUNES A VIERNES EN EL PREDIO DE CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL LOCAL DE TUNJA DURANTE EL MES DE FEBRERO/2017*
SEGUN FACTURA CONT.N.004/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO DE LA $ 2,500,000.00
EMPRESA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017* SEGUN CUENTA
CONTRATO N.012/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVETIVO Y CORRECTIVO A $ 8,273,700.00
LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION QUE CONFORMAN LA CADENA DE
FRIO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.039/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS* MEDICAMENTOS Y $ 14,533,525.00
DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA FUNCIONAMIENTO
SISTEMA EMERGENCIAS MEDICAS EN CUMPTO
[Link].877/2016* SEGUN FACTURAS CONT..102/2016 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE CONTROL $ 3,000,000.00
INTERNO PARA LA EMPRESA* SEGUN CUENTA CONTRATO N.029/2017
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA DE CUENTAS $ 8,181,818.00
MEDICAS* CARTERA Y SISTEMA UNICO DE HABILITACION DURANTE
EL MES DE MARZO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO N.021/2017
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE DOSIMETROS DE RADIOLOGIA Y $ 1,424,000.00
PRESTACION DEL SERVICIO DE LECTURA DE LOS MISMOS PARA LOS
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ACTIVIDADES DE IMAGENES
DIAGNOSTICAS* SEGUN FACTURA CONT.N.031/2016 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO $ 133,262.00
INTERADMINISTRATIVO N. 005/2017* CELEBRADO CON EL
MUNICIPIO DE TUNJA* SEGUN CUENTA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR $ 1,599,000.00
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 25 DE ENERO AL 22 DE MAYO DE
2017, SEGÚN RESOLUCION N.066/2017, RELACION DE GASTOS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR $ 339,700.00
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 25 DE ENERO AL 22 DE MAYO DE
2017, SEGÚN RESOLUCION N.066/2017, RELACION DE GASTOS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR $ 194,500.00
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 25 DE ENERO AL 22 DE MAYO DE
2017, SEGÚN RESOLUCION N.066/2017, RELACION DE GASTOS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR $ 396,000.00
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 25 DE ENERO AL 22 DE MAYO DE
2017, SEGÚN RESOLUCION N.066/2017, RELACION DE GASTOS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR $ 76,200.00
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 25 DE ENERO AL 22 DE MAYO DE
2017, SEGÚN RESOLUCION N.066/2017, RELACION DE GASTOS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR $ 48,500.00
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 25 DE ENERO AL 22 DE MAYO DE
2017, SEGÚN RESOLUCION N.066/2017, RELACION DE GASTOS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR $ 170,700.00
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 25 DE ENERO AL 22 DE MAYO DE
2017, SEGÚN RESOLUCION N.066/2017, RELACION DE GASTOS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR $ 21,000.00
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 25 DE ENERO AL 22 DE MAYO DE
2017, SEGÚN RESOLUCION N.066/2017, RELACION DE GASTOS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA $ 21,105,576.00
INFRAESTRUCTURA DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL 29 DE
MARZO-27 ABRIL/2017* SEGUN FACTURA INFORME EJECUCION Y
CONT.N.025/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO* CORRECTIVO Y $ 9,039,240.00
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA EMPRESA* SEGUN FACTURAS CONTRATO
N.016/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ABRIL DE 2017 DE LOS $ 230,084.00
PUETOS DE SALUD LIBERTADOR* CARMEN Y FUENTE* SEGUN
FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS PARA ENLAZAR $ 7,274,660.00
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD PARA FUNCIONAMIENTO
SOFTWARE HISTORIA CLINICA EN ENERO* FEBRERO Y MARZO/2017*
SEGUN FACTURAS CONT.N.015/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE $ 8,814,000.00
COMPUTO* PORTATILES* IMPRESORAS* FOTOCOPIADORAS DE
DEPENDENCIAS Y PTOS DE SALUD DE ENERO* FEBRERO Y
MARZO/2017* SEGUN FACTURAS CONT.N.010/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION SOCIAL Y $ 1,900,000.00
PERIODISMO EJECUTANDO EL PLAN DE MEDIOS Y
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL 26 MARZO-25
ABRIL/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.018/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL DE LA $ 4,100,000.00
ENTIDAD DEL 20-30 ENERO Y MES DE FEBRERO/2017* SEGUN
FACTURAS CONTRATO N.013/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL DIA 9 DE MAYO $ 60,208.00
DE 2017* CAPACITACION SOFTWARE CNT* SEGUN ORDEN*
RESOLUCION N.062/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA LOS DIAS 8* 9 Y 19 DE $ 255,015.00
MAYO/2017* CAPACITACION CNT Y REUNION NUEVA EPS* SEGUN
ORDENES RESOLUCIONES N.62-65/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL DIA 19 DE MAYO $ 120,415.00


DE 2017 OFICINAS NUEVA EPS* SEGUN ORDEN* RESOLUCION
N.065/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO* CORRECTIVO $ 1,682,000.00
Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES PTO DE
SALUD SEDE CENTRO-CAJA DPTAL 21 SEPTIEMBRE-31
DICIEMBRE/2016* SEGUN FACTURAS* CONT.N.018/2016 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 618,213.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 3 DE MAYO DE 2016 AL 2 DE MAYO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCIÓN N.064/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,441,025.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 3 DE MAYO DE 2016 AL 2 DE MAYO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCIÓN N.064/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 982,517.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 3 DE MAYO DE 2016 AL 2 DE MAYO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCIÓN N.064/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 117,755.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 3 DE MAYO DE 2016 AL 2 DE MAYO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCIÓN N.064/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTA EL $ 180,528.00
DIA 25 DE MAYO DE 2017* MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL* SEGUN ORDEN RESOLUCION N.068/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTA EL $ 120,415.00
DIA 25 DE MAYO DE 2017* MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL* SEGUN ORDEN RESOLUCION N.068/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ATENCION INTEGRAL AL $ 1,428,000.00
EMBARAZO DE MUJERES GESTANTES EN LA TOMA 51 ECOGRAFIAS
OBSTETRICAS EN FEBRERO Y MARZO/2017* SEGUN FACTURAS
CONT.N.017/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE ASESORIA* FORMULACION* $ 5,500,000.00
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO SISTEMA OBLIGATORIO
GARANTIA DE CALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2016*
SEGUN FACTURA CONT.N.023/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGIA EN LA $ 2,184,000.00
LECTURA DE 236 PLACAS RADIOGRAFICAS DE USUARIOS DEL MES
DE DICIEMBRE/2016* SEGUN FACTURA CONT.N.012/2016 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 115,426,235.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 248,876.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 212,748.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 246,649.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO/2017 DE LOS PUESTOS $ 1,488,080.00
DE SALUD CARMEN* FUENTE* LIBERTADOR* SAN ANTONIO*
CENTENARIO MUISCAS* RUNTA Y LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL
LOCAL* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 159,926,957.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 16,369,353.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 21,154,602.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 25,593,088.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN FORMA TERCERIZADA EN LA CONFORMACION $ 39,062,434.00
DE DOS AMBULANCIA PARA ATENCION EMERGENCIAS MEDICAS
EN EL MES DE MAYO/2017 EN CUMPTO [Link].496/2017* SEGUN
FACTURA CONT.N.035/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 677,085.00


AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 6 DE MARZO DE 2016 AL 5 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.071/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,272,832.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 6 DE MARZO DE 2016 AL 5 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.071/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 830,108.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 6 DE MARZO DE 2016 AL 5 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.071/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 90,278.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 6 DE MARZO DE 2016 AL 5 DE
MARZO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.071/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL/2017 DE LOS PUESTOS DE $ 309,119.00
SALUD MUISCAS Y CENTENARIO Y DEL MES DE MAYO/2017 DE LOS
PUESTOS SAN ANTONIO Y LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL* SEGUN
FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS [Link] EJECUTANDO ACCIONES Y $ 750,000.00
ACTIVIDADES DEL PAI DEL 5-20 ABRIL/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONTRATO N.045/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] EJECUTANDO ACCIONES Y $ 750,000.00
ACTIVIDADES DEL PAI DEL 5-19 ABRIL/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.045/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] EJECUTANDO ACCIONES Y $ 750,000.00
ACTIVIDADES DEL PAI DEL 5-19 ABRIL/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONTRATO N.042/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] EJECUTANDO ACCIONES Y $ 750,000.00
ACTIVIDADES DEL PAI DEL 5-19 ABRIL/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEUGN CUENTA CONTRATO N.043/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] EJECUTANDO ACCIONES Y $ 750,000.00
ACTIVIDADES DEL PAI DEL 5-19 DE ABRIL/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONTRATO N.044/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE AUX*ENFERMERIA EJECUTANDO ACCIONES Y $ 750,000.00
ACTIVIDADES DEL PAI DEL 5-19 ABRIL/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONTRATO N.046/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS
PAGO SERVICIOS DE AUX* ENFERMERIA EJECUTANDO ACCIONES Y $ 750,000.00
ACTIVIDADES DEL PAI DEL 5-19 ABRIL/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONTRATO N.040/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO TRAMITE RENOCACION LICENCIA RAYOS X PERIAPICAL DE $ 246,000.00
USO DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO PARA UN PERIODO DE 4 AÑOS*
SEGUN RESOLUCION N.073/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA LOS $ 29,292,410.00
USUARIOS QUE DEMANDAN SERVICIOS EN LA ENTIDAD* SEGUN
FACTURAS* CONTRATO N.028/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO CELULAR MES DE MAYO/2017 DE LAS LINEAS $ 449,220.00
3105519420* 3112179007* 3114623288* 3114623289 Y 3203192903* SEGUN
FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTA EL $ 120,415.00
DIA 5 DE JUNIO DE 2017 OFICINAS CREAMOS INFLABLES
PUBLICITARIOS* SEGUN ORDEN RESOUCLIO N.074/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO APORTES INTEGRALES A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 46,194,600.00
PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA
NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN PLANILLA DE
LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE CITOHISTOLOGIA EN LA LECTURA DE 683 $ 3,415,000.00
LAMINAS DE CITOLOGIAS REALIZADAS A USUARIAS DURANTE EL
MES DE ABRIL/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO N.011/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE $ 3,180,184.00
FEBRERO/2017 PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE
AUTOMOTOR Y PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE PTOS DE
SALUD* SEGUN FACTURA CONT.N.006/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO INDEMNIZACION DE VACACIONES POR EL TIEMPO $ 2,616,547.00


LABORADO COMO GERENTE DE LA ENTIDAD DEL 8 DE MAYO DE
2016 AL 7 DE MAYO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION
N.060-2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO INDEMNIZACION DE VACACIONES POR EL TIEMPO $ 4,158,442.00
LABORADO COMO GERENTE DE LA ENTIDAD DEL 8 DE MAYO DE
2016 AL 7 DE MAYO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION
N.060-2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO INDEMNIZACION DE VACACIONES POR EL TIEMPO $ 498,390.00
LABORADO COMO GERENTE DE LA ENTIDAD DEL 8 DE MAYO DE
2016 AL 7 DE MAYO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION
N.060-2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO INDEMNIZACION DE VACACIONES POR EL TIEMPO $ 5,267,359.00
LABORADO COMO GERENTE DE LA ENTIDAD DEL 8 DE MAYO DE
2016 AL 7 DE MAYO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION
N.060-2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO DE LA $ 2,500,000.00
EMPRESA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017* SEGUN CUENTA
CONTRATO N.012/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE RECARGAS* MANTENIMIENTO Y $ 3,008,000.00
NIVELACION DE 44 EXTINTORES DE LAS UNIDADES BASICAS DE
ATENCION DE LA EMPRESA* SEGUN CUENTA CONTRATO N.032/2017
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA ASESORIA $ 4,200,000.00
JURIDICA EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICIAL DE LA ENTIDAD
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017* SEGUN CUENTA CONTRATO
N.001/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION SOCIAL Y $ 1,900,000.00
PERIODISMO EJECUTANDO EL PLAN DE MEDIOS Y
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL 26 DE ABRIL-25
MAYO/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.018/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS 7 $ 7,255,358.00
DIAS A LA SEMANA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTRO 1
DURANTE EL MES DE MARZO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.002/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS $ 5,320,596.00
DE LUNES A VIERNES EN EL PREDIO DE CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL LOCAL DE TUNJA DURANTE EL MES DE MARZO/2017*
SEGUN FACTURA CON.N.004/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO/2017 DE LAS LINEAS $ 865,720.00
7448050-449363-449339-449275* PTOS RUNTA* CARMEN* LIBERTADOR*
SEDE CENTRO* CENTRO 1* FUENTE* MUISCAS Y CENTENARIO*
SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION POLIZA SEGURO TODO RIESGO DEL VEHICULO $ 9,841,728.00
NISSAN TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OJZ-254 Y LOS CONTENIDOS
DE LA MISMA* SEGUN CUENTA Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS $ 36,560,475.00


REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN CENTROS Y
PUESTOS DE SALUD* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.101/2016 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PRIMER PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA $ 7,500,000.00
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL Y NUEVE UBAS DE LA
ENTIDAD* SEGUN FACTURA CONTRATO N.026/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA $ 13,780,437.00
INFRAESTRUCTURA DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL 28 DE
ABRIL-22 MAYO-2017* SEGUN FACTURA* INFORME EJECUCION*
CONT.N.025/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LOS $ 173,640.00
PUESTOS DE SALUD LIBERTADOR Y FUENTE* SEGUN FACTURAS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO RELIQUIDACION APORTES PENSIONALES POR INDEXACION $ 378,630.00
DE LA EXTRABAJADORA VERONICA PARRA BUITRAGO DEL
PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE-2002-7 SEPTIEMBRE-2013 SEGUN
SENTENCIA JUZGADO 8. [Link] CIRCUITO DE TUNJA.
PRIMER PAGO GASTOS DERIVADOS PROCESO DE SELECCION PARA $ 5,241,778.00
PROVEER EN FORMA DEFINITIVA 13 VACANTES A LA OFERTA
PUBLICA DE EMPLEOS DE CARRERA OPEC CONVOCATORIA 426 DE
2016* SEGUN RESOLUCION 075/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 158,363,433.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 16,654,987.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 24,567,210.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 27,182,376.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN FORMA TERCERIZADA EN LA CONFORMACION $ 38,844,796.00
DE DOS AMBULANCIAS PARA ATENCION EMERGENCIAS EMDICAS
EN CUMPTO [Link].0496/2017* SEGUN FACTURA
CONT.N.035/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 114,473,094.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 248,876.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 169,841.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 180,136.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS $ 361,056.00
DIAS 9 Y 28 DE JUNIO DE 2017* COMISION NAICONAL DEL SERVICIO
CIVIL Y MINISTERIO DE SALUD * SEGUN ORDENES* RESOLUCIONES
N.076-079/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL DIA 28 DE JUNIO $ 85,005.00
DE 2017 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL* SEGUN
ORDEN RESOLUCION N.079/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA DE CUENTAS $ 8,181,818.00
MEDICAS* CARTERA Y SISTEMA UNICO DE HABILITACION DURANTE
EL MES DE ABRIL/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO N.021/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE 200 [Link] ANTICONCEPTIVOS PARA $ 26,240,000.00
PLANIFICACION FAMILIAR IMPLANTE SUBDERMICO JADELLE PARA
USUARIAS QUE DEMANDAN SERVICIOS EN LA ESE* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.058/2017* ADICION N.001/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE JUNIO DE 2017 DE LA SEDE $ 3,510,880.00


ADMINISTRATIVA Y CENTRO UNO* SEGUN FACTURA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICO DE ENERGIA MES DE JUNIO/2017 DE LOS PUESTO DE $ 1,877,080.00
SALUD CARMEN* LIBERTADOR* SAN ANTONIO* FLORENCIA*
CENTENARIO* FUENTE* MUISCAS* RUNTA Y LOTE OCNSTRUCCION
HOSPITAL LOCAL* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA DEL MES DE MAYO/2017 DE LOS PUESTOS $ 216,650.00
DE SALUD EL CARMEN* CENTENARIO Y MUISCAS SEGUN FACTURAS
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO A FUNCIONARIOS DE PLANTA LIQUIDACION PRIMA DE $ 108,298,111.00
SERVICIOS AÑO 2017, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,134,713.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 2 DE MAYO-2016 AL 1 DE MAYO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION M.067/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,236,714.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 2 DE MAYO-2016 AL 1 DE MAYO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION M.067/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,701,697.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 2 DE MAYO-2016 AL 1 DE MAYO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION M.067/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,780,869.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 2 DE MAYO-2016 AL 1 DE MAYO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION M.067/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 216,136.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 2 DE MAYO-2016 AL 1 DE MAYO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION M.067/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,493,215.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 2 DE MAYO-2016 AL 1 DE MAYO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION M.067/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,281,660.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 2 DE MAYO-2016 AL 1 DE MAYO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION M.067/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 51,694.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 2 DE MAYO-2016 AL 1 DE MAYO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION M.067/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 991,453.00
MT DEL 2 DE ABRIL-2016 AL 1 DE ABRIL-2017, SEGÚN LIQUIDACION,
RESOLUCION N.072/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 2,416,076.00
MT DEL 2 DE ABRIL-2016 AL 1 DE ABRIL-2017, SEGÚN LIQUIDACION,
RESOLUCION N.072/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 1,575,702.00
MT DEL 2 DE ABRIL-2016 AL 1 DE ABRIL-2017, SEGÚN LIQUIDACION,
RESOLUCION N.072/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 188,848.00
MT DEL 2 DE ABRIL-2016 AL 1 DE ABRIL-2017, SEGÚN LIQUIDACION,
RESOLUCION N.072/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO CELULAR MES DE JUNIO/2017 DE LAS LINEAS $ 1,000,334.00
3105519420* 3112179017* 3114623288-3114623289* 3203192903 Y PAGO
REPOSICION EQUIPOS* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 605,468.00


AUXILIAR AREA DE LA SALUD ODONTOLOGIA DEL 20 DE JUNIO-2016
AL 19 DE JUNIO-2017, SEGÚN RESOLUCIONN.082/2017, LIQUIDACION Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,411,317.00
AUXILIAR AREA DE LA SALUD ODONTOLOGIA DEL 20 DE JUNIO-2016
AL 19 DE JUNIO-2017, SEGÚN RESOLUCIONN.082/2017, LIQUIDACION Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 962,262.00
AUXILIAR AREA DE LA SALUD ODONTOLOGIA DEL 20 DE JUNIO-2016
AL 19 DE JUNIO-2017, SEGÚN RESOLUCIONN.082/2017, LIQUIDACION Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 115,327.00
AUXILIAR AREA DE LA SALUD ODONTOLOGIA DEL 20 DE JUNIO-2016
AL 19 DE JUNIO-2017, SEGÚN RESOLUCIONN.082/2017, LIQUIDACION Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO TECNICO $ 766,774.00
ADMINISTRATIVO DEL 20 DE JUNIO-2016 AL 19 DE JUNIO-2017, SEGÚN
RESOLUCIONN.081/2017, LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO TECNICO $ 1,787,314.00


ADMINISTRATIVO DEL 20 DE JUNIO-2016 AL 19 DE JUNIO-2017, SEGÚN
RESOLUCIONN.081/2017, LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO TECNICO $ 1,218,624.00


ADMINISTRATIVO DEL 20 DE JUNIO-2016 AL 19 DE JUNIO-2017, SEGÚN
RESOLUCIONN.081/2017, LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO TECNICO $ 146,052.00


ADMINISTRATIVO DEL 20 DE JUNIO-2016 AL 19 DE JUNIO-2017, SEGÚN
RESOLUCIONN.081/2017, LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO APORTES INTEGRALES A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 46,552,000.00


PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA
NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA DE
LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2017DE LOS PUESTOS DE $ 219,100.00
SALUD SAN ANTONIO Y LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE
TUNJA* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 710,262.00
AUXILIAR AREA DE LA SALUD E.U. DEL 14 DE JUNIO-2016 AL 13 DE
JUNIO-2017, SEGÚN RESOLUCION N.083/2017, LIQUIDACION Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,655,586.00
AUXILIAR AREA DE LA SALUD E.U. DEL 14 DE JUNIO-2016 AL 13 DE
JUNIO-2017, SEGÚN RESOLUCION N.083/2017, LIQUIDACION Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,128,809.00
AUXILIAR AREA DE LA SALUD E.U. DEL 14 DE JUNIO-2016 AL 13 DE
JUNIO-2017, SEGÚN RESOLUCION N.083/2017, LIQUIDACION Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 135,288.00
AUXILIAR AREA DE LA SALUD E.U. DEL 14 DE JUNIO-2016 AL 13 DE
JUNIO-2017, SEGÚN RESOLUCION N.083/2017, LIQUIDACION Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 947,829.00
ENFERMERO DEL 7 DE MAYO -2016 AL 6 DE MAYO-2017, SEGÚN
RESOLUCION N.084/2017, LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 2,209,344.00
ENFERMERO DEL 7 DE MAYO -2016 AL 6 DE MAYO-2017, SEGÚN
RESOLUCION N.084/2017, LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,506,371.00
ENFERMERO DEL 7 DE MAYO -2016 AL 6 DE MAYO-2017, SEGÚN
RESOLUCION N.084/2017, LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 180,539.00
ENFERMERO DEL 7 DE MAYO -2016 AL 6 DE MAYO-2017, SEGÚN
RESOLUCION N.084/2017, LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO/2017 DE LAS LINEAS $ 825,843.00
7448050/449275-449339-449363* PTOS RUNTA* CARMEN* LIBERTADOR*
SEDE CENTRO* CENTRO UNO* FUENTE* MUISCAS Y CENTENARIO*
SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 751,480.00
ALMACENISTA DEL 16 DE JUNIO-2016 AL 15 DE JUNIO-2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.087/2017, Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,751,664.00
ALMACENISTA DEL 16 DE JUNIO-2016 AL 15 DE JUNIO-2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.087/2017, Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,194,317.00
ALMACENISTA DEL 16 DE JUNIO-2016 AL 15 DE JUNIO-2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.087/2017, Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 143,139.00
ALMACENISTA DEL 16 DE JUNIO-2016 AL 15 DE JUNIO-2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.087/2017, Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2017 DEL PUESTO DE $ 89,218.00
SALUD LIBERTADOR* SEGUN FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES $ 1,600,000.00
RELACIONADAS CON LA GESTION DOCUMENTAL* ACTUALIZACION
Y AJUSTE DE TABLAS DE RETENCION DURANTE EL MES DE
JUNIO/2017* SEGUN CUENTA CON.N.051/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE $ 3,829,619.00


MARZO/2017 PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE
AUTOMOTOR Y PARA PLANTES ELECTRICAS DE PTOS DE SALUD*
SEGUN FACTURA CONT.N.006/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JUNIO DE 2017 DE LOS $ 163,866.00
PUESTOS DE SALUD CARMEN Y FUENTE* SEGUN FACTURAS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO DE LA $ 2,500,000.00
EMPRESA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017* SEGUN CUENTA
CONTRATO N.012/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE $ 3,390,000.00
COMPUTO* PORTATILES* IMPRESORAS* FOTOCOPIADORES DE
DEPENDENCIAS Y PTOS DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL/2017*
SEGUN FACTURA CONT.N.010/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 710,262.00
AUXILIAR AREA SALUD E.U. DEL 17 DE JUNIO DE 2016 AL 16 DE JUNIO
DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.088/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,655,587.00
AUXILIAR AREA SALUD E.U. DEL 17 DE JUNIO DE 2016 AL 16 DE JUNIO
DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.088/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,128,810.00
AUXILIAR AREA SALUD E.U. DEL 17 DE JUNIO DE 2016 AL 16 DE JUNIO
DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.088/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 135,288.00
AUXILIAR AREA SALUD E.U. DEL 17 DE JUNIO DE 2016 AL 16 DE JUNIO
DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.088/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 991,453.00
MT DEL 28 DE ENERO DE 2016 AL 27 DE ENERO-2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.089/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 2,416,076.00


MT DEL 28 DE ENERO DE 2016 AL 27 DE ENERO-2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.089/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 1,575,702.00


MT DEL 28 DE ENERO DE 2016 AL 27 DE ENERO-2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.089/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO MEDICO $ 188,848.00


MT DEL 28 DE ENERO DE 2016 AL 27 DE ENERO-2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.089/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA ASESORIA $ 4,200,000.00


JURIDICA EXTERNA Y RPRESENTAICON JUDICIAL DE LA ENTIDAD
DURANTE EL MES DE MAYO/2017* SEGUN CUENTA CONTRATO
N.001/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA LECTURA 245 PLACAS $ 1,960,000.00
RADIOGRAFICAS DE USUARIOS DURANTE EL MES DE ENERO/2017*
SEGUN FACTURA CONTRATO N.007/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 105,947,554.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 221,223.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 213,715.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 231,868.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 151,085,379.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 16,430,261.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 24,567,210.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 28,370,744.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN FORMA TERCERIZADA EN LA CONFORMACION $ 39,420,846.00
DE DOS AMBULANCIAS PARA ATENCION EMERGENCIAS MEDICAS
EN CUMPTO [Link].496/2017* SEGUN FACTURA
CONT.N.035/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO/2017 DE LOS PUESTOS $ 1,397,880.00
DE SALUD SAN ANTONIO * CARMEN* CENTENARIO* RUNTA*
MUISCAS Y LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL* SEGUN FACTURAS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL DE LA $ 3,000,000.00
ENTIDAD DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.013/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO* CORRECTIVO Y $ 4,713,590.00
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA EMPRESA* SEGUN FACTURAS CONTRATO
N.016/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIO DE AGUA PUESTO DE SALUD CENTENARIO $ 69,032.00


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017* SEGUN FACTURA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA DE CUENTAS $ 8,181,818.00
MEDICAS* CARTERA Y SISTEMA UNICO DE HABILITACION DURANTE
EL MES DE MAYO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO N.021/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO HONORARIOS COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA EN $ 368,858.00
REPRESENTACION DE LOS USUARIOS POR CESIONES DE LOS DIAS 27
JUNIO Y 31 JULIO/2047* SEGUN CUENTA* RESOLUCION N.101/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION* TRANSPORTE* TRATAMIENTO $ 1,171,048.00
Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN
EL MES DE DICIEMBRE/2016* SEGUN FACTURA CONTRATO N.008/2016
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE REACTIVOS Y/O CONSUMIBLES PARA LOS $ 47,208,437.00
EQUIPOS SELECTRA PRO-M* BC 5000* DIRUI H500 DEL
LABORATORIO CLINICO DE LA ENTIDAD* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.030/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA $ 1,521,000.00
DURANTE EL MES DE FEBRERO/2017 PARA EL PROCESAMIENTO DE
EXAMENES DE PRIMER NIVEL QUE NO SE REALIZAN EN LA
EMPRESA SEGUN FACTURA CONT.024/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE CONTROL $ 3,000,000.00


INTERNO PARA LA EMPRESA DEL 24 MARZO-23 ABRIL/2017* SEGUN
CUENTA CONTRATO N.029/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO $ 15,811,374.00
CORRECTIVO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE MEDIA Y BAJA
COMPLEJIDAD DEL 26 DE FEBRERO-25 MAYO-2017* SEGUN
FACTURAS CONT.019/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO/2017 PUESTO DE SALUD $ 243,137.00
MUISCAS Y MES DE JULIO/2017 PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO Y
LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 605,468.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 11 DE JUNIO DE 2016 AL 10 DE JUNIO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, N.104/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,411,317.00


AUXILIAR AREA SALUD DEL 11 DE JUNIO DE 2016 AL 10 DE JUNIO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, N.104/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 962,262.00


AUXILIAR AREA SALUD DEL 11 DE JUNIO DE 2016 AL 10 DE JUNIO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, N.104/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 115,327.00


AUXILIAR AREA SALUD DEL 11 DE JUNIO DE 2016 AL 10 DE JUNIO DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, N.104/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO APORTES INTEGRALES A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 57,787,900.00


PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA
NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA DE
LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE CELULAR MES DE JULIO DE 2017 DE LAS LINEAS $ 488,320.00
3105519420* 3114623288* 3114623289* 3203192903 Y 3112179007* SEGUN
FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO/2017 LINEAS 7448050- $ 841,610.00
449275-449339-449363* PTOS DE SALUD RUNTA* CARMEN*
LIBERTADOR* CENTRO 1* FUENTE* MUISCAS* CENTENARIO Y
7445909* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA DEL PUESTO DE SALUD LIBERTADOR $ 90,305.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017* SEGUN FACTURA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION POLIZAS DE GARANTIA OBLIGACIONES $ 1,269,307.00
CONTENIDAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.759/2017 Y
ADICIONAL N.001* SEGUN CUENTAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION RENOVACION POLIZA DE SEGURO SOAT DE LOS $ 1,282,870.00
VEHICULOS TOYOTA OQF-219 Y NISSAN OCJ-732* SEGUN CUENTAS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION RENOVACION POLIZA DE SEGUROS SOAT $ 551,060.00
VEHICULO UNIDAD MOVIL OQF-025* SEGUN CUENTA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICO DE AGUA MES DE JULIO DE 2017 DE LOS PUESTOS DE $ 171,103.00
SALUD EL CARMEN Y LA FUENTE* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ABRIL Y $ 6,894,619.00
MAYO/2017 PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE
AUTOMOTOR Y PARA PLANTAS ELECTRICAS DE PTOS DE SALUD*
SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 1,084,528.00
PERIODO 23 DE MAYO AL 28 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
RESOLUCION N.114/2017, RELACIONES Y SOPORTES ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 193,500.00
PERIODO 23 DE MAYO AL 28 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
RESOLUCION N.114/2017, RELACIONES Y SOPORTES ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 76,200.00
PERIODO 23 DE MAYO AL 28 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
RESOLUCION N.114/2017, RELACIONES Y SOPORTES ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 774,280.00
PERIODO 23 DE MAYO AL 28 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
RESOLUCION N.114/2017, RELACIONES Y SOPORTES ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 94,124.00
PERIODO 23 DE MAYO AL 28 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
RESOLUCION N.114/2017, RELACIONES Y SOPORTES ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 12,000.00
PERIODO 23 DE MAYO AL 28 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
RESOLUCION N.114/2017, RELACIONES Y SOPORTES ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 434,420.00
PERIODO 23 DE MAYO AL 28 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
RESOLUCION N.114/2017, RELACIONES Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA $ 13,493,367.00
INFRAESTRUCTURA DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL 23 DE
MAYO-22 JUNIO/2017* SEUGN FACTURA CONTRATO N.025/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA $ 2,248,333.00
LOS FUNCIONAIROS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANTA DE
PERSONAL DEL PERIODO ENERO-ABRIL/2017* SEUGN FACTURA
CONTRATO N.059/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS CILINDROS $ 915,000.00
DE OXIGENO REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN
UNIDADES BASICAS DE ATENCION Y AMBULANCIAS* SEGUN
FACTURAS CONTRATO N.033/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL DIA 28 DE $ 180,528.00


AGOSTO DE 2017* MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL*
SEGUN RESOLUCION N.113/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL DIA 28 DE $ 120,415.00
AGOSTO DE 2017* MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL*
SEUGN RESOLUCION N.113/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS 7 $ 14,510,716.00
DIAS A LA SEMNA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTRO 1
DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2017* SEGUN FACTURAS
CONTRATO N.002/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS $ 10,641,192.00
DE LUNES A VIERNES EN EL PREDIO DE CONSTRUC. DEL HOSPITAL
LOCAL DE TUNJA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2017 SEGUN
FACTURAS CONT.N.004/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO DE LA $ 2,500,000.00
EMPRESA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017* SEGUN CUENTA
CONTRATO N.012/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ATENCION INTEGRAL AL $ 812,000.00
EMBARAZO DE MUJERES GESTANTES EN LA TOMA 29 ECOGRAFIAS
OBSTETRICAS DEL 21-30 ABR Y MES DE MAYO/2017* SEGUN
FACTURAS CONTRATO N.047/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION SOCIAL Y $ 1,900,000.00
PERIODISMO EJECUTANDO EL PLAN DE MEDIOS Y
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL 26 DE MAYO-25
JUNIO/2017* SEGUN CUENTA CONT.018/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO PRIMERA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS $ 11,752,000.00


EQUIPOS BIOMEDICOS DE MEDIA Y BAJA TECNOLOGIA DE LA
EMPRESA* SEGUN FACTURA CONTRATO N.019/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SALUD $ 3,260,000.00
OCUPACIONAL DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2016*
SEGUN CUENTAS CONTRATO N.014/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,434,081.00
SUBGERENTE DEL 10 DE JULIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION 106/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 3,342,774.00


SUBGERENTE DEL 10 DE JULIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION 106/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 2,279,165.00


SUBGERENTE DEL 10 DE JULIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION 106/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 273,158.00


SUBGERENTE DEL 10 DE JULIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION 106/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS ARTISTICOS DE TEATRO REQUERIDOS PARA LA $ 1,200,000.00


EJECUCION DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 EN CUMPTO
OBLIGACION [Link].N.759/2017* SEGUN CUENTAS
CONT.N.069/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES $ 1,600,000.00
RELACIONADAS CON LA GESTION DOCUMENTAL* ACTUALIZACION
Y AJUSTE DE TABLAS DE RETENCION DURANTE EL MES DE
JULIO/2017* SEGUN CUENTA CONTRATO N.051/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA ASESORIA $ 4,200,000.00
JURIDICA EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICIAL DE LA ENTIDAD
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017* SEGUN CUENTA CONTRATO
N.001/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE AGOSTO/2017 DE LOS PTOS DE $ 5,325,410.00
SALUD CARMEN* FUENTE* LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL
LOCAL* LIBERTADOR* SAN ANTONIO* CENETENARIO* MUISCAS*
RUNTA Y CENTRO 1 SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 123,444,512.00
CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2017,
SEGÚN NOMINA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 238,022.00
CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2017,
SEGÚN NOMINA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 215,819.00
CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2017,
SEGÚN NOMINA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 240,182.00
CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2017,
SEGÚN NOMINA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 149,322,816.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE AGOSTO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 16,386,155.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE AGOSTO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 19,975,530.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE AGOSTO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES $ 23,695,400.00
Y ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE AGOSTO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN FORMA TERCERIZADA EN LA CONFORMACION $ 24,592,305.00
DE DOS AMBULANCIAS PARA LA ATENCION SISTEMA EMERGENCIAS
MEDICAS EN CUMPTO [Link].496/2017* SEGUN FACTURA
CONT.N.035/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS EN FORMA TERCERIZADA EN LA CONFORMACION $ 10,870,987.00


DE DOS AMBULANCIAS PARA ATENCION SISTEMA EMERGENCIAS
MEDICAS 23-31 AGOSTO/2017 EN CUMPTO [Link].496/2017*
SEGUN FACTURA CONT.071/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO/2017 DE LOS PUESTOS DE $ 139,083.00


SALUD CENTENARIO Y MUISCAS* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE CELULAR DEL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LAS $ 449,220.00
LINEAS 3105519420* 3112179007* 3114623288* 3114623289 Y 3203192903*
SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO $ 103,475.00
CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO DE 2017* SEGUN FACTURA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO APORTES INTEGRALES A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 51,602,500.00
PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA
NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN PLANILLA DE
LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] DEL 4-18 AGOSTO/2017 $ 750,000.00
EJECUTANDO ACCIONES DEL PAI EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.062/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] EJECUTANDO ACCIONES $ 750,000.00
DEL PAI DEL 4-18 AGOSTO/2017 EN CUMPTO [Link].005/2017
SEGUN CUENTA CONT.N.061/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS DE [Link] EJECUTANDO ACCIONES $ 750,000.00


DEL PAI DEL 8-22 AGOSTO/2017 EN CUMPTO [Link].005/2017
SEGUN CUENTA [Link] N.065/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] EJECUTANDO ACCIONES $ 750,000.00
DEL PAI DEL 4-18 AGOSTO /2017 EN CUMPTO [Link].005/2017*
SEGUN CUENTA CONTRATO N.060/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 1,134,713.00


TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 1,866,798.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 1,792,126.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 216,136.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 2,867,401.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 2,020,204.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 125,926.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 1,134,713.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 1,866,798.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 1,792,126.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 216,136.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 2,867,401.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 2,020,204.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 125,926.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 8 DE JULIO-2016 AL 7 JULIO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDAICON RESOLUCION N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS ARTISITICOS DE TEATRO REQUERIDOS PARA LA $ 600,000.00
EJECUCION DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC 2017 EN CUMPTO
OBLIGACIONES [Link].759/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.069/2017 Y SOPORES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO/2017 DE LAS $ 830,737.00
LINEAS 7448050-449275-449339-449363* PTOS DE SALUD RUNTA*
CARMEN* LIBERTADOR* 7445909* CENTRO 1FUENTE* MUISCAS Y
CENTENARIO* SEGUN FACTURA SY SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO/2017 DE LOS PUESTOS DE $ 259,374.00
SALUD LIBERTADOR* FUENTE Y CARMEN* SEGUN FACTURAS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LOS XII $ 10,016,000.00
JUEGOS INTERNOS DE LA EMPRESA COPA SANTIAGUITO VIGENCIA
2016* SEGUN FACTURA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N.001/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
SEGUNDO PAGO GASTOS DERIVADOS PROCESO DE SELECCION $ 5,241,778.00
PARA PROVEER EN FORMA DEFINITIVA 13 VACANTES A LA OFERTA
PUBLICA DE EMPLEOS DE CARRERA OPEC CONVOCATORIA 426/2016*
SEGUN RESOLUCION 075/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO HONORARIOS COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE $ 368,858.00
EN REPRESENTACION DE LOS USUARIOS POR REUNIONES
CELEBRADAS EL 14 DE AGOSTO Y 4 DE SEPTIEMBRE/207* SEGUN
CUENTA* RESOLUCION N.121/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] DEL 4-18 AGOSTO/2017 $ 750,000.00
EJECUTANDO ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PAI EN CUMPTO
OBLIGACIONES [Link].005/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.064/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION POLIZAS DE GARANTIA CUMPLIMIENTO $ 1,800,053.00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.920/2017 Y ADICIONAL
CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE TUNJA* SEGUN CUENTAS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTICO* CORRECTIVO Y $ 2,018,240.00
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA
EMPRESA* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.016/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE CITOHISTOLOGIA EN LA LECTURA DE 617 $ 3,085,000.00
LAMINAS DE CITOLOGIAS REALIZADAS A USUARIAS DURANTE EL
MES DE MAYO/2017* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.011/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y $ 19,417,074.00
RADIOLOGICOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN LA
SUNIDADES BASICAS DE ATENCION* SEGUN FACTURA
CONT.N.039/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 126,544,160.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN
NOMINA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 238,022.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN
NOMINA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 226,682.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN
NOMINA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA $ 240,182.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN
NOMINA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO A BOGOTA EL DIA 19 DE $ 85,005.00
SEPTIEMBRE DE 2017 OFICINAS NUEVA EPS* SEGUN ORDEN*
RESOLUCION N.119/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE NEERGIA MES DE SEPTIEMBRE/2017 DE LOS $ 1,826,460.00
PUESTOS DE SALUD LIBERTADOR* FUENTE* CARMEN* FLORENCIA*
SAN ANTONIO* CENTENARIO* LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL*
MUISCAS Y RUNTA SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS ARTISTICOS DE TEATRO REQUERIDOS PARA LA $ 636,000.00
EJECUCION DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC 2017 EN CUMPTO
OBLIGACIONES [Link].759/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.069/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y $ 144,144,534.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2017* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y $ 15,625,863.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2017* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y $ 19,975,530.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2017* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PRESTACION TEMPORAL DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y $ 22,708,520.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2017* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN FORMA TERCERIZADA EN LA CONFORMACION $ 36,865,331.00
DE DOS AMBULANCIAS PARA ATENCION SISTEMA EMERGENCIAS
MEDICAS SEPTIEMBRE/2017 EN CUMPTO [Link].496/2017
SEGUN FACTURA CONT.N.071/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION* CONTROL DE PLAGAS Y LA $ 1,500,000.00


DESINFECCION AMBIENTAL DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE
LA EMPRESA* SEGUN CUENTA CONTRATO N.053/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICOS PROFESIONALES EN AUDITORIA DE CUENTAS $ 8,181,818.00
MEDICAS* CARTERA Y SISTEMA UNICO DE HABILITACION DURANTE
EL MES DE JUNIO/2017* SEGUN FACTURA CONT.N.021/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA LECTURA DE 679 PLACAS $ 5,612,000.00
RADIOGRAFICAS DE USUARIOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y
MAYO/2017* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.007/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA $ 8,239,969.00
INFRAESTRUCTURA DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL 23 DE
JUNIO-24 JULIO/2017* SEGUN FACTURA CONT.N.025/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO PAPELERIA IMPRESA Y PRODUCTOS $ 13,963,499.00
PUBLICITARIOS POP PARA EJECUCION ACCCIONES Y ACTIVIDADES
PIC-2017 EN CUMPTO [Link].759/2019* SEGUN FACTURA
CONT.N.067/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA LOS $ 25,479,686.00
USUARIOS QUE DEMANDAN SERVICIOS EN LAS UNIDADES BASICAS
DE ATENCION DE LA ENTIDAD* SEGUN FACTURAS CONTRATO
N.028/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA $ 1,982,200.00
DURANTE EL MES DE MARZO/2017 PARA EL PROCESAMIENTO DE
EXAMENES DE PRIMER NIVEL QUE NO SE REALIZAN EN LA
EMPRESA* SEGUN FACTURA CONT.N.024/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS 7 $ 7,255,358.00
DIAS A LA SEMANA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTRO UNO
DURANTE EL MES DE JUNIO/2017* SEGUN FACTURA CONT.N.002/2017
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE CONTROL $ 3,000,000.00
INTERNO PARA LA EMPRESA DEL 24 DE ABRIL-23 MAYO DE 2017*
SEGUN CUENTA CONTRATO N.029/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO/2017 PUESTO DE SALUD $ 315,257.00
MUISCAS Y MES DE SEPTIEMBRE/2017 PUESTOS DE SALUD SAN
ANTONIO Y LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL* SEGUN FACTURAS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE 10.000 TARJETAS FAMILIARES REQUERIDAS $ 12,197,500.00
PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS* EN CUMPTO
[Link].920/2017* SEGUN FACTURA CONT.N.128/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO APORTES INTEGRALES A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 50,933,000.00
PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA
NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2017, SEGÚN PLANILLA DE
LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA EN EJECUCION $ 2,600,000.00
DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 DEL 10 AGOSTO-9
SEPTIEMBRE/2017 EN CUMPTO [Link].759/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.066/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE/2017 DE LAS $ 448,921.00
LINEAS 3105519420* 3112179007* 3114623288* 3114623289* 3203192903
SGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA REQUERIDOS PARA LA $ 5,814,998.00
EJECUCUION DE ACCIONES Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL
PIC-2017 EN CUMPTO [Link].759/2017* SEGUN FACTURA
CONT.N.070/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS DISTINTIVOS REQUERIDOS PARA $ 4,594,590.00
LOS EQUIPOS DE SALUD QUE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES DE
IMPLEMENTACION MODELO APS EN CUMPTO CONT.920/2017* SEGUN
FACTURA CONT.148/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y PAPELERIA $ 10,037,888.00
PREIMPRESA REQUERIDA PARA LA EJECCIONES DE ACTIVIDADES
DE IMPLEMENTACION MODELO APS EN CUMPTO
[Link].920/2017 SEGUN FACTURA CONT.146/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA ASESORIA $ 4,200,000.00
JURIDICA EXTERNA Y REPRESENTACION JUDUCIAL DE LA ENTIDAD
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017* SEGUN CUENTA CONTRATO
N.001/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES $ 1,600,000.00
RELACIONADAS CON LA GESTION DOCUMENTAL* ACTUALIZACION
Y AJUSTE DE TABLAS DE RETENCION DURANTE EL MES DE
JULIO/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.051/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE ASESORIA EN LA FORMULACION Y $ 5,700,000.00
DESARROLLO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DURANTE EL MES DE
FEBRERO/2017* SEGUN FACTURA CONT.N.020/2017 YY SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE CITOHISTOLOGIA EN LA LECTURA DE 548 $ 2,740,000.00
LAMINAS DE CITOLOGIAS REALIZADAS A USUARUAS DURANTE EL
MES DE JUNIO DE 2017* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.011/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA $ 3,829,233.00
INFRAESTRUCTURA DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL 25
JULIO-31 AGOSTO DE 2017* SEUGN FACTURA CONTRATO N.025/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE $ 3,693,261.00
JUNIO/2017 PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE
AUTOMOTOR Y PARA PLANTAS ELECTRICAS DE PTOS DE SALUD*
SEGUN FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA $ 1,300,000.00
CONSULTA EXTERNA Y FORTALECIMIENTO SERVICIOS UNIDAD
AMIGABLE PARA JOVENES Y ADOLESCENTES DEL 9 JUNIO-8
JULIO/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.050/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO INSUMOS ANTICONCEPTIVOS PARA $ 12,464,000.00
PLANIFICACION FAMILIAR IMPLANTE SUBDERMICO JADELLE
REQUERIDOS PARA ATENCION DE USUARIAS EN CENTROS Y
PUESTOS DE SALUD* SEGUN FACTURA CONT.N.048/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO DE LA $ 2,500,000.00
EMPRESA DURANTE EL MES DE JUNIO/2017* SEGUN CUENTA
CONTRATON.012/2017 Y SOPORTES AJDUNTOS.
PAGO SERVICIOS PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS $ 11,370,000.00
EQUIPOS DE COMPUTO* PORTATILES* IMPRESORAS Y
FOTOCOPIADORAS* SCANER* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.010/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ATENCION INTEGRAL AL $ 1,820,000.00
EMBARAZO DE MUJERES GESTANTES EN LA TOMA DE 65
ECOGRAFIAS OBSTETRICAS DE LOS MESES DE JUNIO A
SEPTIEMBRE/2017* SEGUN FACTURAS CONT.N.047/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS $ 5,320,596.00
DE LUNES A VIERNES EN EL PREDIO DE CONSTRUC. DEL HOSPITAL
LOCAL DE TUNJA DURANTE EL MES DE JUNIO/2017* SEGUN
FACTURA CONTRATO N.004/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS $ 4,446,922.00
DE LUNES A VIERNES EN EL PREDIO DE CONSTRUC. DEL HOSPITAL
LOCAL DEL 6-31 JULIO/2017* SEGUN FACTURA CONT.N.057/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ATENCION $ 20,080,324.00
DE USUARIOS QUE DEMANDAN SERVICIOS EN EL LABORATORIO
CLINICO* SEGUN FACTURA CONTRATO N.031/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION SOCIAL Y $ 1,900,000.00
PERIODISMO EJECUTANDO EL PLAN DE MEDIOS Y
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL 26 DE JUNIO-25
JULIO/2017* SEGUN CUENTA CONTRATO N.018/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION* TRANSPORTE* TRATAMIENTO $ 1,525,223.00
Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
DURANTE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2017* SEGUN FACTURAS
CONT.N.005/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA LA $ 18,441,100.00
EMPRESA* SEGUN FACTURA CONTRATO N.054/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS COMO PSICOLOGA EJECUTANDO ACCIONES EN LA $ 2,300,000.00
IMPLEMENTACION MODELO APS DEL 6 SEPTIEMBRE-5
OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.099/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5
SEPTIEMBRE-4 OCTUBRE/2017* EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.077/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 7
SEPTIEMBRE-6 OCTUBRE/2017* EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.079/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 6
SEPTIEMBRE-5 OCTUBRE/2017* EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.076/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS DE ENFERMERA PROFESIONAL EJECUTANDO $ 2,780,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 7
SEPTIEMBRE-6 OCTUBRE/2017* EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.098/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,000,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 6
SEPTIEMBRE-5 OCTUBRE/2017* EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.108/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS COMO PSICOLOGA EJECUTANDO ACCIONES EN $ 2,300,000.00


LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5 SEPTIEMBRE-4
OCTUBRE/2017* EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN
CUENTA CONT.101/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 7
SEPTIEMBRE-6 OCTUBRE/2017* EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.089/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] $ 1,000,000.00


EJECUTANDO ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
APS DEL 14 SEPTIEMBRE-13 OCTUBRE/2017* EN CUMPTO
[Link].920/2017 SEGUN CUENTA CON.118/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5
SEPTIEMBRE-4 OCTUBRE/2017* EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.085/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5
SEPTIEMBRE-4 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.081/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 6
SEPTIEMBRE-5 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.082/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5
SEPTIEMBRE-4 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.080/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5
SEPTIEMBRE-6 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.082/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EJECUTANDO $ 2,300,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 6
SEPTIEMBRE-5 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.105/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 13
SEPTIEMBRE-12 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.078/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EJECUTANDO $ 2,300,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 13
SEPTIEMBRE-12 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.116/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS COMO PSICOLOGO EJECUTANDO ACCIONES EN LA $ 2,300,000.00


IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5 SEPTIEMBRE-4
OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.102/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA EJECUTANDO $ 3,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 7
SEPTIEMBRE-6 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.N.093/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN FISIOTERAPIA EJECUTANDO $ 2,400,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 6
SEPTIEMBRE-5 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.N.111/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] $ 1,000,000.00


EJECUTANDO ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
APS DEL 7 SEPTIEMBRE-6 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO
[Link].920/2017 SEGUN CUENTA CONT.N.107/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA EJECUTANDO $ 3,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 7
SEPTIEMBRE-6 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.N.094/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE/2017 DE LAS $ 837,165.00


LINEAS 7448050-449275-449339-449363* PTOS DE SALUD RUNTA*
CARMEN* LIBERTADOR* 445909* 7443737* FUENTE* MUISCAS*
CENTENARIO* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL $ 2,300,000.00
EJECUTANDO ACCIONES ENLA IMPLEMENTACION DEL MODELO
APS DEL 6 SEPTIEMBRE-5 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO
[Link].920/2017* SEGUN CUENTA CONT.103/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE AUX. DE ENFERMERIA EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5
SEPTIEMBRE-4 OCTBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.086/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS TECNICOS EN HIGIENE ORAL EJECUTANDO $ 1,500,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 6
SEPTIEMBRE-5 OCTBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.112/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO $ 6,144,871.00
REQUERIDO EN EL LABORATORIO CLINICO PARA PRESTACION DE
SERVICIOS BAJO ESTANDARES OPTIMOS DE CALIDAD* SEGUN
FACTURA CONTRATO N.098/2016 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 758,204.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 1 DE JULIO DE 2016 AL 30 JUNIO DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, REOSLUCION N.123/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,767,338.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 1 DE JULIO DE 2016 AL 30 JUNIO DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, REOSLUCION N.123/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,205,004.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 1 DE JULIO DE 2016 AL 30 JUNIO DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, REOSLUCION N.123/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 144,420.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 1 DE JULIO DE 2016 AL 30 JUNIO DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, REOSLUCION N.123/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA EJECUTANDO $ 2,300,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 18
SEPTIEMBRE-17 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.122/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA EJECUTANDO $ 2,780,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 15
SEPTIEMBRE-14 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.117/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA EJECUTANDO $ 2,780,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 18
SEPTIEMBRE-17 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017
SEGUN CUENTA CONT.121/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE AUX. DE ENFERMERIA EJECUTANDO $ 1,500,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION MODELO APS DEL 21
SEPTIEMBRE-20 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017
SEGUN CUENTA CONT.127/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA $ 2,780,000.00
EJECUTANDO ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION MODELO APS
DEL 6 SEPTIEMBRE-5 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO
[Link].920/2017 SEGUN CUENTA CONT.110/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA DE LOS PUESTO DE SALUD FUENTE* $ 303,416.00
CARMEN Y CENTENARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE
SEPTIEMBRE/2017* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE PAIPA LOS $ 85,005.00
DIAS 4 Y 5 OCTUBRE/2017 CAPACITACION SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACA* SEGUN RESOLUCION N.126/2017* ORDEN Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE/2017 EN CUMPTO [Link].759/2017 SEGUN
CUENTA CONT.N.075/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS ARTISTICOS DE TEATRO REQUERIDOS PARA LA $ 1,200,000.00
EJECUCION DE ACCIONE Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 EN CUMPTO
OBLIGACIONES [Link].759/2017* SEGUN CUENTA
CONTRATO N.069/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SRVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE/2017 DE LOS PUESTOS $ 5,242,430.00
DE SALUD FUENTE* LIBERTADOR* SAN ANTONIO* CARMEN*
CENTENARIO* LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL* MUISCAS* RUNTA
Y CENTRO 1* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] ENFERMERIA EJECUTANDO $ 1,500,000.00


ACCIONES EN IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 21
SEPTIEMBRE-20 OCTUBRE-2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.N.126/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,211,306.00


TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 31 AGOSTO DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.125/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,673,765.00


TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 31 AGOSTO DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.125/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 576,812.00


TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 31 AGOSTO DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.125/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,925,111.00


TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 31 AGOSTO DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.125/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 230,725.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 31 AGOSTO DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.125/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,695,155.00


TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 31 AGOSTO DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.125/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,822,307.00


TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 31 AGOSTO DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.125/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 225,785.00


TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 31 AGOSTO DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN
LIQUIDACION, RESOLUCION N.125/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 931,887.00


PERIODO 29 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN
RESOLUCIÓN N.132/2017, RELACION DE GASTOS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 201,400.00
PERIODO 29 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN
RESOLUCIÓN N.132/2017, RELACION DE GASTOS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 55,000.00
PERIODO 29 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN
RESOLUCIÓN N.132/2017, RELACION DE GASTOS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 870,000.00
PERIODO 29 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN
RESOLUCIÓN N.132/2017, RELACION DE GASTOS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 23,792.00
PERIODO 29 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN
RESOLUCIÓN N.132/2017, RELACION DE GASTOS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 310,601.00
PERIODO 29 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN
RESOLUCIÓN N.132/2017, RELACION DE GASTOS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR DEL $ 367,375.00
PERIODO 29 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN
RESOLUCIÓN N.132/2017, RELACION DE GASTOS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA EJECUTANDO $ 3,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5 DE
SPETIEMBRE-4 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017*
SEGUN CUENTA CONT.092/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 151,158,844.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2017* SEGUN
FACTURA CONT.N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 14,773,163.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2017* SEGUN
FACTURA CONT.N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 19,975,530.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2017* SEGUN
FACTURA CONT.N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 21,721,640.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2017* SEGUN
FACTURA CONT.N.003/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 126,542,495.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 265,675.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 227,112.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 256,649.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN NOMINA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE SPETIEMBRE/2017 DEL PUESTO DE $ 309,461.00
SALUD LOS MUISCAS Y MES DE OCTUBRE/2017 DEL PUESTO DE
SALUD SAN ANTONIO Y LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL*
SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN FORMA TERCERIZADA EN LA CONFORMACION $ 37,892,085.00
DE DOS AMBULANCIAS PARA ATENCION SISTEMA EMERGENCIAS
MEDICAS OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].496/2017
SEGUN FACTURA CONT.N.071/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SUMINISTRO DE 3000 TARJETAS FAMILIARES REQUERIDAS $ 4,641,000.00


PARA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL
[Link].870/2017* SEGUN FACTURA CONT.171/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD ME MEDIOS MASIVOS DE $ 18,545,998.00
COMUNICACION PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DEL PIC-2017
EN CUMPTO [Link].759/2017* SEGUN FACTURA
CONT.N.068/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION $ 3,187,691.00
DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PIC-2017 EN CUMPTO
[Link].759/2017* SEGUN FACTURA CONT.N.119/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS ARTISTICOS DE TITERES REQUERIDOS PARA LA $ 10,560,000.00
EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PIC-2017 EN CUMPTO
[Link].759/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.130/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROF. ENFERMERIA IMPLEMENTANDO ACCIONES $ 2,780,000.00
DE CONCURRENCIA EN [Link] LA SALUD Y GESTION RIESGO
FAMILIAS VULNERABLES DEL 2 OCT-1 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017* SEGUN CUENTA CONT.144/2017.

PAGO SERVICIOS PROF. EN PSICOLOGIA IMPLEMENTANDO $ 2,300,000.00


ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link] LA SALUD Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 2 OCT-1 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017* SEGUN CUENTA CONT.143/2017.

PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,211,306.00


TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.124/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,657,074.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.124/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 576,812.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.124/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,913,094.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.124/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 230,725.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.124/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,678,331.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.124/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,851,434.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.124/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 231,917.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE
2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.124/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 7,677,641.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 53,622,149.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 1,482,595.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 1,995,663.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 111,248.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 255,646.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 2,170,159.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 79,059.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 275,180.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 1,143,198.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 380,713.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDAICON RETROACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE $ 19,919.00
ENERO A JULIO DE 2017 POR INCREMENTO SALARIAL AÑO 2017
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS EN CUMPTO
CONT. INTERAD.920/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.136/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO PARCIAL SUMINISTRO INSUMOS REQUERIDOS PARA LA $ 24,282,660.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A LOS USUARIOS*
SEGUN FACTURA CONTRATO N.037/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO APORTES INTEGRALES A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 53,069,600.00
PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA
NOMINA DEL MES DE OCTUBRE/2017, SEGÚN PLANILLA DE
LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE CITOHISTOLOGIA EN LA LECTURA DE 1222 $ 5,655,000.00
LAMINAS DE CITOLOGIAS REALIZADAS A USUARIAS DURANTE LOS
MESES DE JULIO Y AGOSTO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.011/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA LECTURA DE 679 PLACAS $ 5,432,000.00
RADIOGRAFICAS DE USUARIOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y
JULIO/2017* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.007/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE CELULAR MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LAS $ 476,122.00
LINEAS 3105519420* 3112179007* 3114623288* 3114623289 Y 3203192903*
SEGUN FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION RENOVACION POLIZA DE MANEJO N.120773* $ 667,947.00
SEGUN CUENTA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA $ 3,809,400.00
DURANTE LOS MESES DE ABRIL*MAYO Y JUNIO/2017 PARA EL
PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE PRIMER NIVEL* SEGUN
FACTURAS CONT.N.024/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA LOS $ 32,011,757.00
USUARIOS QUE DEMANDAN SERVICIOS EN LAS UNIDADES BASICAS
DE ATENCION DE LA ENTIDAD* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.028/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION RENOVACION POLIZA DE RESPONSABILIDAD $ 4,759,929.00
CIVIL PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES SECOTR* SALUD
N.427321* SEGUN CUENTA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA QUE REQUIERE LA ESE $ 1,587,500.00
PARA ACTIVIDADES DE OFICINA EN LA EJECUCION DEL PIC-2017* EN
CUMPTO [Link].759/2017* SEGUN FACTURAS CONTRATO
N.175/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,000,000.00
DESARR. ACCIONES CONCURRENCIA EN [Link]-GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 6 OCT-5 NOV/2017 EN CUMPTO
CONV.870/2017 SEGUN CTA CONT.N.156/2017.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA $ 3,900,000.00
CONSULTA EXTERNA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD
AMIGABLE PARA ADOLESCENTES Y JOVENES DEL 9 DE JULIO-8
OCTUBRE-2017* SEGUN CUENTAS CONT.050/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 DURANTE EL MES DE
OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].759/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.075/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA $ 1,500,000.00
EJECUTANDO ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 EN CUMPTO
[Link].759/2017 DEL 20 SEPTIEMBRE-19 OCTUBRE/2017*
SEGUN CUENTA CONT.131/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE/2017 LLINEAS $ 854,657.00
7448050-449275-449339-449363* PTOS DE SALUD RUNTA* CARMEN*
LIBERTADOR* 445909* CENTRO 1* FUENTE* MUISCAS Y
CENTENARIO* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA* EN $ 2,202,500.00
DESARROLLO CUARTA FASE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO
DE PLANES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVA EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN FACTURA CONT.N.183/2017 Y SOPORTES.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEN.Y $ 1,000,000.00


[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link]* GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 9 OCT-8 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CTA CONT.155/2017.

PAGO SUMINISTRO DE TRES EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES $ 6,206,700.00


REQUERIDOS PARA DIGITAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACION EN
EL SOFTWARE Y BASE DE DATOS EN CUMPTO
[Link].870/2017* SEGUN FACTURA CONT.N.174/2017
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA EJECUTANDO $ 2,780,000.00
ACCIONES Y ACTIVIDADES IMPLEMENTACION MODELO APS DEL 22
DE OCT-21 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN
CUENTA CONT.123/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA EJECUTANDO $ 1,461,777.00
ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 DEL 9-30 OCTUBRE/2017 EN
CUMPTO [Link].759/2017* SEUGN CUENTA CONT.153/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2017 PUESTO DE $ 473,817.00
SALUD LIBERTADOR Y OCTUBRE/2017 DE LOS PUESTOS DE SALUD
FUENTE Y CARMEN* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEN.Y $ 1,500,000.00
DESARR. ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link] Y RIESGO
FAMILIAS VULNERABLES DEL 10 OCT-09 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.160/2017.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEN.Y $ 1,500,000.00


DESARR. ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link] Y RIESGO
FAMILIAS VULNERABLES DEL 10 OCT-09 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.158/2017.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEN.Y $ 1,500,000.00


DESARR. ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link] Y RIESGO
FAMILIAS VULNERABLES DEL 10 OCT-09 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.164/2017.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION EN LA $ 3,000,000.00


EJECUCION DE ACCIONES IMPLEMENTACIÓN MODELO APS DEL 12
SEPTIEMBRE-11 OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017
SEGUN CUENTA CONT.115/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] PARA IMPLEM.Y $ 1,500,000.00


[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES 9 OCT- 8 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.163/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] PARA IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES 9 OCT-8 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.161/2017.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA IMPLEM. Y $ 3,500,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA GESTION RIESGO FAMILIAS
VULNERABLES DEL 6 OCT-5 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017* SEGUN CUENTA CONT.154/2017.
PAGO SRVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEN.Y $ 1,500,000.00
[Link] CONCURRENCIA Y GESTION RIESGO FAMILIAS
VULNERABLES DEL 10 OCT-9 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017* SEGUN CUENTA CONT.159/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEN.Y $ 1,500,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA Y GESTION RIESGO
FAMILIAS VULNERABLES DEL 2 OCT- 1 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017* SEGUN CUENTA CONT.142/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEN.Y $ 1,500,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA Y GESTION RIESGO
FAMILIAS VULNERABLES DEL 3 OCT- 2 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017* SEGUN CUENTA CONT.141/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEN.Y $ 1,500,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA Y GESTION RIESGO
FAMILIAS VULNERABLES DEL13 OCT- 12 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017* SEGUN CUENTA CONT.168/2017.
PAGO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO $ 2,811,017.00
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TIPO
AMBULANCIA OQF-273* SEGUN FACTURA CONT.N.016/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE GESTION $ 1,600,000.00
DOCUMENTAL* ACTUALIZACION Y AJUSTE TABLAS DE RETENCION
DOCUMENTAL DURANTE EL MES DE SPETIEMBRE/2017. SEGUN
CUENTA CONT.N.074/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA ASESORIA $ 4,200,000.00
JURIDICA EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICIAL DE LA ENTIDAD
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017* SEGUN CUENTA CONTRATO
N.001/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL DE LA $ 3,000,000.00
ENTIDAD DURANTE EL MES DE ABIRL DE 2017* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.013/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA EJECUTANDO $ 2,426,666.00
ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 DEL 4-31 OCTUBRE/2017 EN
CUMPTO [Link].759/2017* SEGUN CUENTA CONT.147/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO DE LA $ 2,500,000.00
EMPRESA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017* SEGUN CUENTA
CONTRATO N.012/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDTORIA DE CUENTAS $ 8,181,818.00
MEDICAS* CARTERA Y SISTEMA UNICO DE HABILITACION DURANTE
EL MES DE JULIO/2017* SEGUN CUENTA FACTURA CONT.N.021/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE REACTIVOS Y /O CONSUMIBLES PARA LOS $ 20,210,674.00
EQUIPOS SELECTRA PRO-M* DIRUI H500* DEL LABORATORIO
CLINICIO DE LA ENTIDAD* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.030/2017
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEM.Y $ 1,500,000.00
[Link] CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 9 OCT-8 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.157/2017.

PAGO SUMINISTRO 2500 UNIDADES DE DVD CON SU RECTVIO SOBRE $ 5,500,000.00


PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS DE TOMAS DE IMAGENES
DIAGNOSTICAS EN RADIOGRAFICA Y RAYOS X* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.149/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIOS PARA LA ATENCION DE $ 9,188,240.00
USUARIOS QUE DEMANDAN SERVICIOS EN EL LABORATORIO
CLINICO* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.031/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ATENCION $ 3,384,474.00
DE USUARIOS QUE DEMANDAN SERVICIOS EN EL LABORATORIO
CLINICO* SEGUN FACTURA CONTRATO N.031/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA $ 550,000.00
EJECUTANDO ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 DEL 20-31
OCTUBRE/2017 EN CUMPTO [Link].759/2017* SEGUN CUENTA
CONT.131/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE CONTROL $ 3,000,000.00
INTERNO PARA LA EMPRESA DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE
2017* SEGUN CUENTA CONTRATO N.029/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION SOCIAL Y $ 1,900,000.00


PERIODISMO EJECUTANDO EL PLAN DE MEDIOS Y
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL 26 JULIO-25
AGOSTO/2017* SEGUN CUENTA CONTRATO N.018/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO HONORARIOS COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA EN $ 553,287.00
REPRESENTACION DE LOS USUARIOS POR REUNIONES DEL 25 DE
OCTUBRE* 9 Y 20 DE NOVIEMBRE/2017* SEGUN CUENTA
RESOLUCION N.136/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
DESARR. ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 2 OCT-1 NOV/2017 CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.138/2017.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEN.Y $ 1,500,000.00


DESARR. ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link] GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 6 OCT-5 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017* SEGUN CUENTA CONT.152/2017.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEN.Y $ 1,000,000.00


DESARR. ACCIONES CONCURRENCIA EN [Link] GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 26 OCT-25 NOV/2017 CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.173/2017.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA IMPLEMEN.Y $ 2,780,000.00
DESARR. ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link] GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES 24 OCT-23 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.169/2017.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 125,996,500.00
CORRESPONDIENE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOMINA
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 265,675.00
CORRESPONDIENE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOMINA
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 229,020.00
CORRESPONDIENE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOMINA
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 249,420.00
CORRESPONDIENE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOMINA
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LOS $ 1,589,240.00
PUESTOS DE SALUD CARMEN* CENTENARIO* FUENTE* LOTE
CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL* MUISCAS* SAN ANTONIO*
LIBERTADOR Y RUNTA* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION TASA DE INSPECCION* VIGILANCIA Y $ 1,642,166.00
CONTROL CORRRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE
DE LA VIGENCIA 2017* SEGUN RESOLUCIONES N.L-2017-007542*
137/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 21,711,360.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2017*
SEGUN FACTURA CONT.N.003/2017* ADICIONES 1-2 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 160,521,992.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2017*
SEGUN FACTURA CONT.N.003/2017* ADICIONES 1-2 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 15,705,674.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2017*
SEGUN FACTURA CONT.N.003/2017* ADICIONES 1-2 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 19,975,530.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2017*
SEGUN FACTURA CONT.N.003/2017* ADICIONES 1-2 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN FORMA TERCERIZADA PARA CONFORMAR $ 25,440,382.00
TRIPULACIONES DE 2 AMBULANCIAS PARA LA ATENCION DEL
SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL 10-30 NOV/2017 EN
CUMPTO [Link].1419/2017* SEGUN FACTURA CONT.188/2017.

PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LOS $ 144,540.00


PUESTOS DE SALUD MUISCAS Y CENTENARIO* SEUGN FACTURAS Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
DESARR. ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link]* GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 9 OCT-8 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.162/2017.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA IMPLEM.Y $ 2,300,000.00


DESARR. ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link]* GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES 23 OCT-22 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017* SEGUN CUENTA CONT.172/2017.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA $ 4,333,333.00


EJECUTAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 DEL 11
SEPTIEMBRE-31 OCTUBE/2017 EN CUMPTO [Link].759/2017
SEGUN CUENTAS CONT.091/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE LICENCIADO EN EDUCACION FISICA $ 2,520,000.00
EJECUTANDO ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 DEL 28
AGOSTO-30 OCTUBE/2017 EN CUMPTO [Link].759/2017 SEGUN
CUENTAS CONT.072/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] PARA IMPLEM. Y $ 1,500,000.00
DESARR. ACCIONES CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES 5 OCT-4 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.135/2017.
PAGO VIATICOS DESPLAZAMIENTO AL MUNIICPIO DE PAIPA LOS $ 97,612.00
DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2017 ASISTIR CONGRESO
DEPARTAMENTAL DE SALUD MATERNA* SEGUN ORDEN
RESOLUCION N.128/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS $ 264,211.00
PUESTOS DE SALUD SAN ANTONIO* LIBERTADOR Y LOTE
CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES
ADJUTNOS.
PAGO SERVICIOS [Link] IMPLEM.Y [Link] $ 2,780,000.00
DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION RIESGO FAMILAS
VULNERABLES 2 NOV-1 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].870/2017
SEGUN CUENTA CONT.144/2017.
PAGO SERVICIOS [Link] PSICOLOGIA IMPLEM.Y DESARR. $ 2,675,000.00
ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link] GESTION RIESGO
FAMILIAS VULNERABLES 2 NOV-1 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.143/2017.
PAGO APORTES INTEGRALES A SEGURIDAD SOCIAL Y $ 68,545,300.00
PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A LA
NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE/2017, SEGÚN PLANILLA DE
LIQUIDACION Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,211,306.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 9 DE OCTUBRE DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.129/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,989,209.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 9 DE OCTUBRE DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.129/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 865,218.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 9 DE OCTUBRE DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.129/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 1,913,094.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 9 DE OCTUBRE DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.129/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 230,725.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 9 DE OCTUBRE DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.129/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 2,805,870.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 9 DE OCTUBRE DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.129/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 3,281,903.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 9 DE OCTUBRE DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.129/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES POR $ 305,217.00
TERMINACION PERIODO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO COMO
MEDICO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 9 DE OCTUBRE DE 2017,
SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.129/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICO DE CELULAR MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LAS $ 475,823.00
LINEAS 3105519420-3112179007-3114623288-3114623289-3203192903*
SEGUN FACTURA Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS $ 6,063,984.00
DEL DIA 7 DIAS ALA SEMANA EN LA SEDE ADMINISTRATIV AY
CENTRO 1 DEL 6-31 JULIO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.058/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS $ 5,336,306.00
DE LUNES A VIERNES EN EL PREDIO DE CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL LOCAL DURANTE EL MES DE AGOSTO/2017* SEGUN
FACTURA CONT.N.057/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 10 NOV-9 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.164/2017

PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION $ 24,937,998.00


MASIVOS PARA PROMOCIONAR ACCIONES Y ACTIVIDADES PIC-2017
EN CUMPTO [Link].759/2017* SEGUN FACTURA
CONT.N.068/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LAS $ 888,697.00
LINEAS 7448050-449275-449339-449363* PTOS DE SALUD
RUNTA*CARMEN* LIBERTADOR* 445909* CENTRO 1*FUENTE*
MUISCAS* Y CENTENARIO* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION PRIMNA DE NAVIDAD AÑO 2017 DE LOS $ 123,854,125.00
FUNCIONARIOS DE PLANTA, SEGÚN NOMINA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
SEGUNDO PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA $ 7,500,000.00
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL Y NUEVE UBAS DE LA
ENTIDAD* SEGUN FACTURA CONTRATO N.026/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA $ 6,314,380.00
INFRAESTRUCTURA DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL 1-28
SEPTIEMBRE/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO N.025/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] PARA IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES 9 NOV-8 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.161/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,000,000.00
DESARR. ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link]* GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 9 NOV-8 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CTA CONT.155/2017.
PAGO SALDO SUMINISTRO INSUMOS REQUERIDOS PARA LA $ 24,282,660.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A LOS USUARIOS*
SEGUN FACTURA CONTRATO N.037/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO PAPELERIA IMPRESA Y PRODUCTOS $ 23,175,100.00
PUBLICITARIOS POP* REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE
ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 EN CUMPTO
[Link].759/2017* SEGUN FACTURA CONT.067/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TENCIOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 10 NOV-9 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.158/2017.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00


DESARR. ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTON
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 10 NOV-9 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017* SEGUN CUENTA CONT.160/2017.

PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 648,418.00


COMO AUXILIAR AREA SALUD DEL 31 MAYO-2002 AL 16 OCTUBRE-
2017, POR RETIRO DEL CARGO POR RECONOCIMIENTO DE PENSION
POR PARTE DE COLPENSIONES, SEGÚN RESOLUCION N.139/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 1,583,532.00
COMO AUXILIAR AREA SALUD DEL 31 MAYO-2002 AL 16 OCTUBRE-
2017, POR RETIRO DEL CARGO POR RECONOCIMIENTO DE PENSION
POR PARTE DE COLPENSIONES, SEGÚN RESOLUCION N.139/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES $ 231,302.00
COMO AUXILIAR AREA SALUD DEL 31 MAYO-2002 AL 16 OCTUBRE-
2017, POR RETIRO DEL CARGO POR RECONOCIMIENTO DE PENSION
POR PARTE DE COLPENSIONES, SEGÚN RESOLUCION N.139/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] PARA EJECUTAR ACCIONES $ 750,000.00
Y ACTIVIDADES DEL PAI DEL 7-21 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONT.182/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] PARA EJECUTAR ACCIONES $ 750,000.00
Y ACTIVIDADES DEL PAI DEL 7-21 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONT.185/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] PARA EJECUTAR ACCIONES $ 750,000.00
Y ACTIVIDADES DEL PAI DEL 7-21 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONT.180/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE [Link] PARA EJECUTAR ACCIONES $ 750,000.00
Y ACTIVIDADES DEL PAI DEL 7-21 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONT.181/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE AUX. ENFERMERIA PARA EJECUTAR ACCIONES $ 750,000.00
Y ACTIVIDADES DEL PAI DEL 7-21 DE NOVIEMBRE/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONT.178/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA PARA IMPLEM.Y $ 3,500,000.00
DESARR. ACCIONES CONCURRENCIA EN [Link] GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 6 NOV-5 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.154/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
DESARR. ACCIONES CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 6 NOV-5 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.152/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
DESARR. ACCIONES CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 2 NOV- DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.142/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
DESARR. ACCIONES CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 9 NOV- 8 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.163/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
DESARR. ACCIONES DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 3 NOV- 2 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.141/2017.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00


DESARR. ACCIONES CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 13 NOV- 12 DIC/2017 EN
CUMPTO [Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.168/2017.
PAGO DESCUENTO LIBRANZAS DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA DE $ 2,409,132.00
PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO DEL CARGO RESOLUCION
DE PENSION POR COLPENSIONES, SEGÚN LIQUIDACIÓN,
RESOLUCION N.139/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DESCUENTO LIBRANZAS DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA DE $ 2,596,370.00
PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO DEL CARGO RESOLUCION
DE PENSION POR COLPENSIONES, SEGÚN LIQUIDACIÓN,
RESOLUCION N.139/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DESCUENTO LIBRANZAS DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA DE $ 70,333.00
PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO DEL CARGO RESOLUCION
DE PENSION POR COLPENSIONES, SEGÚN LIQUIDACIÓN,
RESOLUCION N.139/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DESCUENTO LIBRANZAS DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA DE $ 3,794,695.00
PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO DEL CARGO RESOLUCION
DE PENSION POR COLPENSIONES, SEGÚN LIQUIDACIÓN,
RESOLUCION N.139/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DESCUENTO LIBRANZAS DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA DE $ 2,711,389.00
PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO DEL CARGO RESOLUCION
DE PENSION POR COLPENSIONES, SEGÚN LIQUIDACIÓN,
RESOLUCION N.139/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA LOS $ 29,926,137.00
USUARIOS QUE DEMANDAN SERVICIOS EN LAS UNIDADES BASICAS
DE ATENCION DE LA ENTIDAD* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.028/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO* CORRECTIVO Y $ 2,791,868.00
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA
EMPRESA* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.016/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE GESTION $ 1,600,000.00
DOCUMENTAL* ACTUALIZACION Y AJUSTE TABLAS DE RETENCION
DOCULENTAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2017* SEGUN CUENTA
CONTRATO N.074/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE CITOHISTOLOGIA EN LA LECTURA DE 1127 $ 5,635,000.00
LAMINAS DE CITOLOGIAS REALIZADAS A USUARIAS DURANTE LOS
MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2017* SEGUN FACTURAS
CONTRATO N.011/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL SISTEMA DE $ 10,591,000.00
INFORMACION DE BASE COMUNITARIA EN SALUD SIBACOM QUE SE
REQUIERE PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS* EN
CUMPTO [Link]-920/2017* SEGUN FACTURA CONT.N.132/2017

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00


ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 6 OCT-5
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.076/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5 OCT-4
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.085/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EJECUTANDO $ 2,300,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 6 OCT-5
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.105/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE ENFERMERA PROFESIONAL EJECUTANDO $ 2,780,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 7 OCT-6
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.098/2017.
PAGO SERVICIOS COMO PSICOLOGA EJECUTANDO ACCIONES EN $ 2,300,000.00
LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5 OCT-4 NOV/2017 EN
CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA CONT.101/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5 OCT-4
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.080/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,350,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 21 OCT-
17 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.126/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] $ 1,000,000.00
EJECUTANDO ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
APS DEL 14 OCT-13 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017
SEGUN CUENTA CONT.118/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] ENFERMERIA EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5 OCT-4
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.077/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] ENFERMERIA EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 10 SEP-
19 OCT/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.124/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] $ 1,000,000.00
EJECUTANDO ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
APS DEL 6 OCT-5 NOV/2017 EN CUMPTO CONV.920/2017 SEGUN
CUENTA CONT.108/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EJECUTANDO $ 2,300,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 6 OCT-5
NOV/2017 EN CUMPTO CONV.920/2017 SEGUN CUENTA CONT.099/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL $ 2,300,000.00
EJECUTANDO ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
APS DEL 13 OCT-12 NOV/2017 EN CUMPTO CONV.920/2017 SEGUN
CUENTA CONT.116/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE AUX. ENFERMERIA EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 13 OCT-
12 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.078/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE AUX. ENFERMERIA EJECUTANDO $ 800,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 2-17
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.136/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE AUX. ENFERMERIA EJECUTANDO $ 2,050,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 7 OCT-
17 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.079/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE AUX. DE ENFERMERIA EJECUTANDO ACCIONES $ 750,000.00
Y ACTIVIDADES DEL PAI DEL 7-21 NOV/2017 EN CUMPTO
[Link].005/2017* SEGUN CUENTA CONT.179/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] $ 1,000,000.00
EJECUTANDO ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
APS DEL 7 OCT-6 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN
CUENTA CONT.107/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA FAMILIAR EN LA $ 4,000,000.00
EJECUCION DE ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
APS DEL 18 SEP-17 OCT/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN
CUENTA CONT.120/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL $ 2,300,000.00
EJECUTANDO ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
APS DEL 6 OCT-5 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN
CUENTA CONT.103/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] ENFERMERIA EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 12 OCT-
11 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.166/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA EJECUTANDO $ 2,780,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 18 OCT-
17 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.N.121/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE AUX. DE ENFERMERIA EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5 OCT-4
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.N.086/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA EJECUTANDO $ 2,780,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 15 OCT-
14 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.N.117/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] ENFERMERIA EJECUTANDO $ 1,350,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 21 OCT-
17 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN CUENTA
CONT.N.127/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EJECUTANDO $ 2,300,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5 OCT-
17 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.102/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN FISIOTERAPIA EJECUTANDO $ 2,400,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 6 OCT-5
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.111/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL $ 2,300,000.00
EJECUTANDO ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
APS DEL 6 OCT-5 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN
CUENTA CONT.N.151/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA EJECUTANDO $ 3,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 7 OCT-6
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.093/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA EJECUTANDO $ 3,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 5 OCT-4
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.092/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA EJECUTANDO $ 3,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 7 OCT-6
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.094/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA $ 2,780,000.00
EJECUTANDO ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
APS DEL 6 OCT-5 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN
CUENTA CONT.N.110/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA EJECUTANDO $ 2,300,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 4 OCT-3
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.150/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA EJECUTANDO $ 2,300,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 18 OCT-
17 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.122/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS EN HIGIENE ORAL EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO APS DEL 6 OCT-5
NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.112/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION EN LA $ 3,000,000.00
EJECUCION DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL MODELO APS
DEL 12 OCT-11 NOV/2017 EN CUMPTO [Link].920/2017 SEGUN
CUENTA CONT.115/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA REQUERIDOS PARA LA EJECUCION $ 10,234,984.00
DE ACCIONES Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PIC-2017* EN
CUMPTO [Link].759/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO
N.070/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA $ 4,496,666.00
LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANTA DE
PERSONAL PERIODOS MAYO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE/2017* SEGUN FACTURAS CONT.059/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 153,601,286.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2017*
SEGUN FACTURA CONT.N.003/2017* ADICIONES 2-3 Y SOPORTES
ADJUNTOS
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 19,424,129.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2017*
SEGUN FACTURA CONT.N.003/2017* ADICIONES 2-3 Y SOPORTES
ADJUNTOS
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 19,975,530.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2017*
SEGUN FACTURA CONT.N.003/2017* ADICIONES 2-3 Y SOPORTES
ADJUNTOS
PAGO SERVICIOS TEMPORALES ASISTENCIALES Y $ 21,659,960.00
ADMINISTRATIVOS MODALIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS EN
FORMA TERCERIZADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2017*
SEGUN FACTURA CONT.N.003/2017* ADICIONES 2-3 Y SOPORTES
ADJUNTOS
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA ASESORIA $ 4,200,000.00
JURIDICA EXTERNA Y REPRESENTACION JUDICIAL DE LA ENTIDAD
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017* SEGUN CUENTA
CONTRATO N.001/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 125,962,320.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 256,820.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 227,113.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO LIQUIDACION SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS $ 246,650.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA LECTURA DE 420 PLACAS $ 3,360,000.00
RADIOGRAFICAS DE USUARIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO/2017*
SEGUN FACTURA CONTRATO N.007/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES $ 2,100,350.00


DUMMIES DE LA ENTIDAD* SEGUN FACTURA CONTRATO N049/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE ASESORIA EN LA FORMULACION Y $ 5,700,000.00
DESARROLLO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DURANTE EL MES DE
MARZO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO N.020/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ATENCION INTEGRAL AL $ 702,000.00
EMBARAZO DE MUJERES GESTANTES EN LA TOMA DE 26
ECOGRAFICAS OBSTETRICAS A USUARIAS EN EL MES DE
OCTUBRE/2017 SEGUN FACTURA CONTRATO N.133/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL DE LA $ 3,000,000.00
ENTIDAD DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.013/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 758,204.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 19 DE NOVIEMBRE-2016 AL 18 DE
NOVIEMBRE-2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.134/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,767,338.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 19 DE NOVIEMBRE-2016 AL 18 DE
NOVIEMBRE-2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.134/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 1,205,004.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 19 DE NOVIEMBRE-2016 AL 18 DE
NOVIEMBRE-2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.134/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO DE VACACIONES POR EL TIEMPO LABORADO COMO $ 144,420.00
AUXILIAR AREA SALUD DEL 19 DE NOVIEMBRE-2016 AL 18 DE
NOVIEMBRE-2017, SEGÚN LIQUIDACION, RESOLUCION N.134/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
TERCER PAGO GASTOS DERIVADOS PROCESO DE SELECCION PARA $ 5,241,777.00
PROVEER EN FORMA DEFINITIVA 13 VACANTES A LA OFERTA
PUBLICA DE EMPLEOS DE CARRERA OPEC CONVOCATORIA 426/2016*
SEGUN RESOLUICON 075/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA $ 4,677,700.00
DURANTE LOS MESES DE JULIO* AGOSTO Y SEPTIEMBRE/207 PARA
EL PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE PRIMER NIVEL* SEGUN
FACTURAS CONT.N.024/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ATENCION $ 10,450,768.00
DE USUARIOS QUE DEMANDAN SERVICIOS EN EL LABORATORIO
CLINICO* SEGUN FACTURAS CONTRATO N.031/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE REACTIVOS Y/O CONSUMIBLES PARA LOS $ 10,880,689.00
EQUIPOS SELECTRA PRO-M* DIRUI H500 DEL LABORATORIO
CLINICO DE LA ENTIDAD* SEGUN FACTURA* CONTRATO N.030/2017 Y
SOPORTES ADUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTICO* CORRECTIVO $ 1,827,840.00
Y SUMINISTRO REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES PUESTO DE
SALUD SEDE CENTRO CAJA DPTAL DE FEBRERO A JUNIO/2017*
SEGUN FACTURAS CONT.N.022/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LOS $ 252,034.00
PUESTOS DE SALUD FUENTE* CARMEN Y CENTENARIO* SEGUN
FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE/2017 DE LOS $ 1,581,820.00
PUESTOS DE SALUD FLORENCIA* SAN ANTONIO* LIBERTADOR*
CARMEN* FUENTE* LOTE CONSTRUCCION HOSPITAL CENTENARIO*
MUISCAS Y RUNTA SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO INDEMNIZACION DE VACACIONES POR EL TIEMPO $ 838,963.00
LABORADO COMO TESOSRERA GENERAL DEL 5 DE OCTUBRE-2015 4
OCTUBRE-2016, SEGÚN LIQUIDACION. RESOLUCION N.141/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO INDEMNIZACION DE VACACIONES POR EL TIEMPO $ 1,333,352.00
LABORADO COMO TESOSRERA GENERAL DEL 5 DE OCTUBRE-2015 4
OCTUBRE-2016, SEGÚN LIQUIDACION. RESOLUCION N.141/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO INDEMNIZACION DE VACACIONES POR EL TIEMPO $ 159,802.00
LABORADO COMO TESOSRERA GENERAL DEL 5 DE OCTUBRE-2015 4
OCTUBRE-2016, SEGÚN LIQUIDACION. RESOLUCION N.141/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO INDEMNIZACION DE VACACIONES POR EL TIEMPO $ 1,955,582.00
LABORADO COMO TESOSRERA GENERAL DEL 5 DE OCTUBRE-2015 4
OCTUBRE-2016, SEGÚN LIQUIDACION. RESOLUCION N.141/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SALUD $ 6,520,000.00
OCUPACIONAL DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
DE 2016* SEGUN CUENTAS CONTRATO N.014/2016 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO DE LA $ 2,500,000.00
EMPRESA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017* SEGUN CUENTA
CONTRATO N.012/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE CONTROL $ 3,000,000.00
INTERNO PARA LA EMPRESA DEL 24 JUNIO-23 JULIO/2017* SEGUN
CUENTA CONTRATO N.029/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICOS PROFESIONALES DE COMUNICACION SOCIAL Y $ 1,900,000.00
PERIODISMO EJECUTANDO EL PLAN DE MEDIOS Y
OCMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL 26 AGOSTO-25
SEPTIE*BRE/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.018/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS $ 7,276,781.00
DEL DIA 7 DIAS A LA SEMANA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y
CENTRO 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO/2017* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.058/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS $ 5,336,306.00
DE LUNES A VIERNES EN EL PREDIO DE CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL LOCAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2017* SEGUN
FACTURA CONTRATO N.057/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA DE CUENTAS $ 8,181,818.00
MEDICAS* CARTERA Y SISTEMA UNICO DE HABILITACION DURANTE
EL MES DE AGOSTO/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO N.021/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION* TRANSPORTE* TRATAMIENTO $ 1,443,299.00
Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
DURANTE LOS MESES DE MARZO-ABRIL/2017* SEGUN FACTURAS
CONTRATO N.005/2017 Y SOPORTES ADJUNTOWS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,000,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 6 NOV-5 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CTA CONT.N.156/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,000,000.00
[Link] CONCURRENCIA EN [Link] GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 26 NOV-25 DIC/2017 EN
CUMPTO [Link].870/2017 SEGUN CTA CONT.N.173/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEMEN.Y $ 1,500,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 14 NOV-13 DIC/2017 EN
CUMPTO [Link].870/2017 SEGUN CTA CONT.N.186/2017.
PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS $ 6,780,000.00
EQUIPOS DE COMPUTO* PORTATILES* IMPRESORAS Y
FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS MESES DE MAYO-JUNIO/2017*
SEGUN FACTURAS CONT.N.010/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
TERCER PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA $ 7,500,000.00
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL Y NUEVE UBAS DE LA
ENTIDAD* SEGUN FACTURA CONTRATO N.026/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ATENCION $ 6,189,952.00
DE USUARIOS QUE DEMANDAN SERVCIOS EN EL LABORATORIO
CLINICO* SEGUN FACTURA CONTRATO N.031/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE REACTIVOS Y/O CONSUMIBLES PARA LOS $ 7,474,870.00
EQUIPOS SELECTRA PRO-M* DIRUI H500 DEL LABORATORIO
CLINICO DE LA ENTIDAD* SEGUN FACTURA CONTRATO N.030/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO $ 13,165,373.00
REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y UBA DE LA
EMPRESA* SEGUN FACTURA CONTRATO N.056/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE RECARGAS* MANTENIMIENTO Y $ 565,000.00
NIVELACION DE 10 EXTINTORES DE LAS UNIDADES BASICAS DE
ATENCION DE LA EMPRESA* SEGUN CUENTA CONTRATO N.032/2017
Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS Y $ 3,999,999.00
RECREATIVAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA
DESARROLLADA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2017* SEGUN FACTURA
CONTRATO N.224/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDIDICION RENOVACION POLIZA SOAT DE LA MOTO $ 410,850.00
MARCA SUZUKI DE PLACAS REN-39C* SEGUN CUENTA Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE $ 6,940,427.00
CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR Y PARA LAS PLANTAS
ELECTRICAS DE PROS DE SALUD DURANTE LOS MESES DE JULIO-
AGOSTO/2017* SEGUN FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO $ 5,370,656.00
CORRECTIVO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE MEDIA Y BAJA
TECNOLOGIA DEL 26 MAYO-25 JUNIO/2017* SEGUN FACTURAS
CONTRATO N.019/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION* CONTROL DE PLAGAS Y LA $ 1,500,000.00
DESINFECCION AMBIENTAL DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE
LA EMPRESA* SEGUN CUENTA CONTRATO N.053/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SALDO SUMINISTRO PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD $ 4,679,617.00
EXTERNO REQUERIDO EN EL LABORATORIO CLINICO PARA
PRESTACION DE SERVICIOS BAJO ESTANDARES OPTIMOS DE
CALIDAD* SEGUN FACTURA CONTRATO N.098/2016 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS Y SUMINISTRO DE UNA INTERFASE WINSISLAB $ 5,000,000.00
PARA CONEXION ENTRE EL SISTEMA DEINFORMACION INTERPRISE
Y EL SOFTWARE DE HISTORIAS CLINICAS DE CNT PARA
LABORATORIO CLINICO* SEGUN FACTURA CONT.N.065/2016 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO EXPEDICION POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE $ 6,566,757.00
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N.1421 DE 2017* SEGUN CUENTA Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS CILINDROS $ 431,000.00
DE OXIGENO REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN
LAS UNIDADES BASICAS DE ATENCION Y AMBULANCIAS DE
AGOSTO-DICIEMBRE/2017* SEGUN FACTURAS CONT.N.033/2017.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REALIZACION DE UNA $ 1,000,000.00
JORNADA DE SALUD EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN CUMPTO
[Link].759/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.134/2017 Y
SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE ASESORIA EN LA FORMULACION Y $ 5,700,000.00
DESARROLLO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DURANTE EL MES DE
ABRIL/2017* SEGUN FACTURA CONTRATO N.020/2017 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE/2017 PUESTO DE $ 287,919.00
SALUD MUISCAS Y MES DE DICIEMBRE/2017 DEL PUESTO DE SALUD
SAN ANTONIO Y LOTE OCNSTRUCCION HOSPITAL LOCAL* SEGUN
FACTURAS Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA IMPLEMEN.Y $ 2,780,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES 24 NOV-23 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.169/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 166,666.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESG FAMILIAS VULNERABLES DEL 27-31 DIC/2017 EM CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.N.173/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,150,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 9-31 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.N.160/2017
PAGO SERVICIOS [Link] IMPLEM.Y [Link] $ 2,780,000.00
DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION RIESGO FAMILIAS
VULNERABLES 2-31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].870/2017
SEGUN CUENTA CONT.144/2017.
PAGO SERVICIOS [Link] PSICOLOGIA IMPLEM.Y $ 2,300,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES 23 NOV-22 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.172/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,150,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 9-31 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.164/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,150,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 9-31 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.N.163/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES 11 NOV-12 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.189/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 1,500,000.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES 9-31 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.142/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] IMPLEM.Y $ 766,666.00
[Link] DE CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES 9-31 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.155/2017.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] PARA IMPLEM.Y $ 1,150,000.00
[Link] CONCURRENCIA EN [Link] Y GESTION
RIESGO FAMILIAS VULNERABLES DEL 9-31 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].870/2017 SEGUN CUENTA CONT.N.161/2017.
PAGO SERVICIOS DE MONITOREO 24 HORAS Y MANTENIMIENTO A $ 2,072,568.00
LAS ALARMAS INSTALADAS EN LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
DURANTE LOS MESES DE ENERO-ABRIL82017* SEGUN FACTURAS
CONTRATO N.008/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES PIC-2017 BASADO EN ESTRATEGIA APS DEL 2-31 DIC/2017
SEGUN CUENTA CONT.193 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 1,500,000.00
ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS
DEL 2-31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017 SEGUN CUENTA
CONT.194/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 293,500.00
ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS
DEL 15-31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017 SEGUN
CUENTA CONT.N.223 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS [Link] MEDICINA EJECUTANDO ACCIONES $ 3,500,000.00
CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS DEL 5-31
DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017 SEGUN CUENTA
CONT.204/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS [Link] MEDICINA EJECUTANDO ACCIONES $ 3,500,000.00
CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS DEL 5-31
DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017 SEGUN CUENTA
CONT.203/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS [Link] MEDICINA EJECUTANDO ACCIONES $ 3,500,000.00
CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS DEL 5-31
DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017 SEGUN CUENTA
CONT.202/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 391,000.00
ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS
DEL 7-31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017 SEGUN CUENTA
CONT.198/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS [Link] PSICOLOGIA EJECUTANDO ACCIONES $ 2,300,000.00
CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS DEL 5-31
DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017 SEGUN CUENTA
CONT.N.205/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS [Link] TRABAJO SOCIAL EJECUTANDO $ 2,300,000.00
ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRETEGIA APS
DEL 2-31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2014 SEGUN CUENTA
CONT.212/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROF. EN TRABAJO SOCIAL EJECUTANDO $ 2,300,000.00
ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS
DEL 2-31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017* SEGUN
CUENTA CONT.N.214/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROF. EN PSICOLOGIA EJECUTANDO ACCIONES $ 2,300,000.00
CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS DEL 7-31
DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017* SEGUN CUENTA
CONT.207/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROF. EN TRABAJO SOCIAL EJECUTANDO $ 2,300,000.00
ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS
DEL 2-31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017* SEGUN
CUENTA CONT.209/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROF. EN PSICOLOGIA EJECUTANDO ACCIONES $ 2,300,000.00
CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS DEL 5-31
DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017* SEGUN CUENTA
CONT.206/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROF. EN FISIOTERAPIA EJECUTANDO ACCIONES $ 2,094,588.00
CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS DEL 7-31
DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017* SEGUN CUENTA
CONT.220/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 496,000.00
ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS
DEL 7-31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017* SEGUN
CUENTA CONT.200/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROF. EN ENFERMERIA EJECUTANDO ACCIONES $ 2,780,000.00
CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN LA ESTRATEGIA APS DEL 2-
31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017 SEGUN CUENTA
CONT.N.211/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS [Link] ENFERMERIA EJECUTANDO ACCIONES $ 2,780,000.00
CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS DEL 5-31
DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017* SEGUN CUENTA
CONT.210/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS PROF. EN ENFERMERIA EJECUTANDO ACCIONES $ 2,780,000.00
CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN LA ESTRATEGIA APS DEL 6-
31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017 SEGUN CUENTA
CONT.N.211/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 826,000.00
ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN LA ESTRATEGIA
APS DEL 7-31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017* SEGUN
CUENTA CONT.201/2017 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 587,500.00


ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN LA ESTRATEGIA
APS DEL 2-31 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017* SEGUN
CUENTA CONT.N.196 Y SOPORTES ADJUNTOS.

PAGO SERVICIOS DE COORDINACION EQUIPOS BASICOS DE LOS $ 3,000,000.00


MICROTERRITORIOS EJECUTANDO ACCIONES CONTEMPLADAS EN
EL PIC BASADO EN ESTRATEGIA APS DEL 2-31 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].1421/2017 SEGUN CUENTA CONT.197/2017.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA EJECUTANDO $ 953,333.00
ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PIC-2017 DEL 10-20 DE
SEPTIEMBRE/2017 EN CUMPTO [Link].759/2017* SEGUN
CUENTA CONT.N.066 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE [Link] EJECUTANDO $ 466,000.00
ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN LA ESTRATEGIA
APS DEL 2-30 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017* SEGUN
CUENTA CONT.N.195 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS [Link] ENFERMERIA EJECUTANDO ACCIONES $ 2,224,000.00
CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN LA ESTRATEGIA APS DEL 7-
30 DIC/2017 EN CUMPTO [Link].1421/2017* SEGUN CUENTA
CONT.N.219 Y SOPORTES ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE AUX. ADMINISTRATIVO $ 1,000,000.00
EJECUTANDO ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN LA
ESTRATEGIA APS DEL 6-30 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].1421/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.218 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS TECNICOS DE AUX. ADMINISTRATIVO $ 1,000,000.00
EJECUTANDO ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PIC BASADO EN LA
ESTRATEGIA APS DEL 6-30 DIC/2017 EN CUMPTO
[Link].1421/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.217 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD EM MEDIOS MASIVOS DE $ 5,152,000.00
COMUNICACION PROMOCIONANDO ACCIONES DEL PIC MUNICIPIO
DE TUNJA, BASADO EN LA ESTRATEGIA APS CUMPTO
[Link].1421/2017* SEGUN CUENTA CONT.N.192 Y SOPORTES
ADJUNTOS.
DESCUENTOS
DESCUENTOS Y DESCUENTOS Y
SEGURIDAD NETO PAGADO BANCO
RETENCIONES RETENCIONES
SOCIAL
$ - $ - $ 644,840 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 48,686,269 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 411,397 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 974,253 DAVIVIENDA

$ 186,959 $ 23,000 $ 496,000 $ 285,494 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 2,311,029 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 1,575,702 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 188,848 DAVIVIENDA

$ 119,054 $ - $ - $ 591,208 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 1,655,587 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 1,128,810 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 135,288 DAVIVIENDA
$ 82,810 $ - $ - $ 434,750 DAVIVIENDA

$ - $ - $ 482,301 $ 706,814 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 849,369 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 98,583 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 120,415 DAVIVIENDA

$ 60,526 $ 536,777 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 937,779 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 740,353 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 79,640 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 11,925,905 DAVIVIENDA

$ 9,408,658 $ 326,000 $ 20,735,182 $ 80,429,376 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 182,509 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 162,690 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 227,249 DAVIVIENDA
$ - $ - $ - $ 1,524,500 DAVIVIENDA

$ - $ 4,042,120 $ - $ 188,401,249 DAVIVIENDA

$ - $ 228,652 $ - $ 16,103,722 DAVIVIENDA

$ - $ 435,966 $ - $ 15,014,393 DAVIVIENDA

$ - $ 329,293 $ - $ 23,192,421 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 120,415 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 180,528 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 47,605,926 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 472,394 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 1,357,270 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 28,942,885 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 18,221,526 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 8,207,585 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 3,555,574 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 74,367,792 DAVIVIENDA
$ - $ - $ - $ 436,800 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 240,830 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 122,115 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 1,052,936 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 180,528 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 85,005 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 85,005 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 110,175 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 4,060,000 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 286,629 DAVIVIENDA

$ 10,134,518 $ 326,000 $ 86,682,109 DAVIVIENDA


$ 22,294,310
$ - $ - $ - $ 248,876 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 214,536 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 249,420 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 15,885,113 DAVIVIENDA

$ - $ 461,765 $ - $ 6,538,235 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 5,035,300 DAVIVIENDA
$ - $ 228,976 $ - $ 16,126,503 DAVIVIENDA

$ - $ 326,414 $ - $ 22,988,889 DAVIVIENDA

$ - $ 4,033,032 $ - $ 188,016,116 DAVIVIENDA

$ - $ 460,853 $ - $ 15,179,027 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 120,415 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 180,528 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 47,202,400 DAVIVIENDA

$ - $ 102,209 $ - $ 6,911,304 DAVIVIENDA

$ - $ 72,374 $ - $ 4,893,851 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 942,480 DAVIVIENDA

$ - $ 1,317,535 $ - $ 18,655,289 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 8,908,935 DAVIVIENDA

$ - $ 1,014,132 $ - $ 7,167,686 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 597,303 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 740,353 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 79,640 DAVIVIENDA

$ - $ - $ - $ 1,085,850 DAVIVIENDA

$ - $ 470,326 $ - $ 7,418,584 DAVIVIENDA


$ - $ - $ - $ 361,056 DAVIVIENDA

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176000337376 28756404

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176000337376 28756404

176000337376 28756404

176000337376 28756404

176000337376 28756404

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176000337376 28851007

176000337376 28851007

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176069997227 28879697

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176000337376 28955307

176000337376 28955307
176000337376 28955307

176000337376 28956464

176000337376 28958546

176000337376 28958546

176000337376 28958546

176000337376 28958546

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176000337376 28971081

176000337376 28971555

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176000337376 28973527

176000337376 28974123

176000337376 28974123

176000337376 28974123
176000337376 28974123

176000337376 28934563

176000337376 28935035

176000337376 28935371

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176000337376 28990389

176000337376 28990389

176000337376 28990389

176000337376 28990389

176000337376 28990708
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176069996427 28943243

1505733804 78133-5

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1505733804 78135-2
1505733804 78136-6

1505733804 78137-1

1505733804 78139-7

1505733804 78141-1

1505733804 78142-3

1505733804 78143-7

1505733804 78144-0

1505733804 78145-4

1505733804 78146-8

1505733804 78147-1

61611586-1 8562096

1505733804 78157-3
61611586-1 8562097

61611586-1 8562098

1505733804 78158-7

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176069996427 70454-8

176069996427 70455-1

176069996427 70456-5

176069996427 70457-9

176069996427 70458-2

176069996427 70459-6

176069996427 70460-5

176069996427 70461-9

176069996427 70462-2
176069996427 70463-6

61611586-1 8562099

61611586-1 1912701

61611586-1 1912702

61611586-1 1912703

61611586-1 1912704

61611586-1 1912705

61611586-1 1912706

61611586-1 1912707

61611586-1 1912708

61611586-1 1912709

61611586-1 1912710

61611586-1 1912711
61611586-1 1912712

61611586-1 1912713

61611586-1 1912714

61611586-1 1912715

61611586-1 1912717

61611586-1 1912716

61611586-1 1912718

61611586-1 1912719

61611586-1 1912720

61611586-1 1912721

61611586-1 1912722

61611586-1 1912723
61611586-1 1912724

61611586-1 1912725

61611586-1 1912726

61611586-1 1912727
(G) Código
(C) Código Del
Rubro (C) Nombre Rubro Presupuestal (D) Apropiación Inicial
Programa
Presupuestal

A12110201 Cesantías ND 145,131,931.00


A12120209 Bienestar Social ND 18,091,731.00
A12110301 Honorarios ND 563,491,644.00
A12110302 Servicios Médicos. Paramedicos y Asistenciales ND 1,902,361,198.00
A12110303 Servicios Técnicos ND 265,625,025.00
A22120101 Materiales y Suministros ND 122,719,220.00
A22120203 Servicios Públicos ND 123,257,622.00
A22120204 Impresos y Publicaciones ND 15,717,616.00
A221301 Mantenimiento ND 416,135,718.00
A22120212 Gastos Imprevistos ND 1,038,240.00
A22120213 Servicios Vigilancia y serv generales ND 387,802,442.00
A22120106 Combustibles y Lubricantes ND 47,901,000.00
A321104001 Cuentas por Pagar Funcionamiento ND -
C121201002 Compra de Medicamentos ND 204,695,138.00
C121201003 Compra de Material médico quirúrgico. odontológico y laboratorio ND 185,695,138.00
A2240101 Docencia Servicio - Uniboyaca ND 79,676,341.00
A1240201 Plan de Salud Territorial ND 361,170,843.00
A1240202 Sistema de Emergencias medicas ND 212,000,000.00
A1240203 Aps Municipal contrato 920 de 2017 ND -
A1240204 Contrato 000870 Departamento de Boyaca ND -
(D)
(D)
(D) Credito (D) Contracréditos Desaplazamient (D) Reducciones (D) Adiciones
Aplazamientos
os

6,500,000.00 - - - - -
- - - - - -
22,000,000.00 6,400,000.00 - - - 12,000,000.00
78,100,000.00 - - - - 94,000,000.00
6,400,000.00 6,000,000.00 - - - 35,017,150.00
- - - - - 6,000,000.00
- - - - - -
- - - - - 8,000,000.00
37,000,000.00 - - - - 533,893,074.00
- - - - - -
- 22,500,000.00 - - - -
- - - - - -
- - - - - 606,639,756.00
42,300,000.00 - - - - 60,000,000.00
42,300,000.00 - - - - 92,000,000.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 235,450,000.00
- - - - - 344,150,000.00
- - - - - 189,492,079.00
(D) Compromisos Registro
(D) Obligaciones (D) Pagos
Presupuestal
com-pa com-obli
147,242,100.00 147,242,100.00 129,020,574.00 18,221,526.00 -
17,999,999.00 17,999,999.00 10,999,999.00 7,000,000.00 -
579,566,483.00 562,047,136.00 429,751,682.00 149,814,801.00 17,519,347.00
2,056,962,704.00 2,056,942,419.00 2,017,797,719.00 39,164,985.00 20,285.00
301,039,260.00 300,887,100.00 297,687,100.00 3,352,160.00 152,160.00
85,440,655.00 76,153,255.00 45,459,788.00 39,980,867.00 9,287,400.00
106,665,441.00 106,665,441.00 72,638,061.00 34,027,380.00 -
22,691,100.00 22,691,910.00 2,040,280.00 20,650,820.00 - 810.00
440,524,081.00 438,543,361.00 234,361,160.00 206,162,921.00 1,980,720.00
182,166.00 182,116.00 182,116.00 50.00 50.00
352,292,802.00 351,994,673.00 302,304,762.00 49,988,040.00 298,129.00
42,481,539.00 42,481,539.00 27,726,364.00 14,755,175.00 -
571,430,985.00 560,430,985.00 560,010,986.00 11,419,999.00 11,000,000.00
298,978,230.00 298,978,230.00 130,519,970.00 168,458,260.00 -
318,874,640.00 318,874,640.00 176,681,927.00 142,192,713.00 -
62,784,169.00 62,784,169.00 26,896,802.00 35,887,367.00 -
233,020,653.00 226,109,264.00 226,109,264.00 6,911,389.00 6,911,389.00
384,790,461.00 384,790,461.00 321,801,710.00 62,988,751.00 -
218,471,560.00 212,825,198.00 184,391,031.00 34,080,529.00 5,646,362.00
113,592,345.00 107,242,345.00 94,058,532.00 19,533,813.00 6,350,000.00
8,821,720,822.00 8,762,555,790.00 7,757,129,276.00
17,643,441,644.00 15,514,258,552.00
1,064,591,546.00
(I) Código Rubro Pr(C) Nombre Rubro Presupuestal (D) Presupuesto Inicial
1801110101 Disponibilidad Inicial RP -
1802110101 Disponibilidad Inicial Fondos Especiales -
170112101 EPS/Régimen Contributivo 49,465,984
170112102 EPS/Régimen Subsidiado 7,024,301,284
170112103 Poblacion Poble y Vulnerable no afiliada 42,641,561
170112105 SOAT 3,581,527
170112106 Particulares 34,216,876
170112104 Cuotas de recuperacion 5,358,682
170112107 Otros Ingresos por Venta de Servicios 3,900,843
170112108 Comercializacion de Mercancias 359,315
170112109 IPS Publicas 1,184,104
170112110 IPS Privadas 24,290,748
1501150101 Diseño y Construcción Hospital -Rendimientos -
17011211101 Plan de Salud Territorial CONTRATO Y CONVENIOS 361,170,843
17011211102 Sistema Emergencias Médicas 212,000,000
17011211103 Convenio Docencia Servicio 79,676,341
17011211104 APS Municipal Cont.920-2017 -
17011211105 APS Departamental Conv.870/2017 -
132514101 Entidades Financieras 566,260
132514201 Recuperacion de Cartera por Venta -
132514301 Cuentas por Cobrar por Venta de Servicios -
132514402 Reintegros -

TOTAL 7,842,714,368
(D) Adiciones (D) Reducciones (D) Recaudos
135,825,776 - 135,825,776 -
1,949,620,845 - 1,949,620,845 -
- - 79,982,366 - 30,516,382
- - 5,546,129,970 1,478,171,314
- - 14,242,797 28,398,764
- - 4,076,136 - 494,609
- - 44,907,410 - 10,690,534
- - 7,800,503 - 2,441,821
- - 12,545,944 - 8,645,101
- - 547,680 - 188,365
- - 102,000 1,082,104
- - 11,538,409 12,752,339
8,028,689,666 - 6,028,689,666 2,000,000,000
- - 318,588,969 42,581,874
235,450,000 - 415,049,700 32,400,300
- - 118,172,000 - 38,495,659
344,150,000 - 183,961,750 160,188,250
189,492,079 - 94,746,040 94,746,039
- - 492,284 73,976
604,676,839 - 599,676,839 5,000,000
385,470,798 - 384,470,798 1,000,000
4,526,566 - 4,526,566 -

11,877,902,569 - 15,955,694,448
(I) Código Rubro Presupuestal (C) Acto Administrativo (F) Fecha (D) Adición (D) Reducción
1801110101 ACUERDO 01 3/9/2017 135,825,776 -
1802110101 ACUERDO 01 3/9/2017 1,949,620,844 -
1501150101 ACUERDO 011 11/9/2017 8,028,689,666 -
17011211102 ACUERDO 03 6/27/2017 47,050,000 -
17011211104 ACUERDO 006 8/14/2017 332,150,000 -
17011211102 ACUERDO 007 8/22/2017 109,900,000 -
17011211105 ACUERDO 008 9/4/2017 189,492,079 -
17011211104 ACUERDO 010 10/30/2017 12,000,000 -
17011211102 ACUERDO 011 11/9/2017 78,500,000 -
132514201 ACUERDO 01. 3/9/2017 206,712,697 -
132514201 ACUERDO 03 6/27/2017 288,878,769 -
132514201 ACUERDO 010 10/30/2017 109,085,373 -
132514301 ACUERDO 01 3/9/2017 296,907,101 -
132514301 ACUERDO 03 6/27/2017 55,158,488 -
132514301 ACUERDO 010 10/30/2017 33,405,209 -
132514402 ACUERDO 01 3/9/2017 1,000,000 -
132514402 ACUERDO 010 10/30/2017 3,526,566 -

TOTAL 11,877,902,568 -
(G) Código
(D) Cuenta Por Pagar (D) Acta De
Rubro (C) Descripción (D) Pago
Constituida Cancelación
Presupuestal

A122101001 Parra Gordo Diana Patricia 2,300,000.00 28 2,300,000.00 -


A122101002 Gutierrez Lopez Veronica 5,710,000.00 28 5,710,000.00 -
A122101003 Gonzalez Ayala Javier 1,000,000.00 28 1,000,000.00 -
A122101004 Salazar Giraldo Jose Aledy 13,000,000.00 28 - 13,000,000.00
A122101005 Vision Integral en Salud Ltda 7,500,000.00 28 7,500,000.00 -
A122101006 Gerenciar Salud SAS 16,500,000.00 28 16,500,000.00 -
A122101007 Comunicaciones y Eventos E 1,440,000.00 28 1,440,000.00 -
A122101008 Baron Nuñez Lina Greis 736,667.00 28 736,667.00 -
A122101009 Luna Suarez Astrid 6,113,400.00 28 6,113,400.00 -
A122101010 Romero Hernandez Nestor Jos 588,000.00 28 588,000.00 -
A122101011 Perez Figueredo Carlos Abert 9,780,000.00 28 9,780,000.00 -
A122101012 Laboratorio Ser-clinicos LAC 4,029,600.00 28 4,029,600.00 -
A122101013 Serviciso EspecialIzados en 2,184,000.00 28 2,184,000.00 -
A222101014 Gonzalez Gonzalez Omar Albe 2,747,300.00 28 2,747,300.00 -
A222101015 Procamillas SAS 76,200,000.00 28 76,200,000.00 -
A222101016 Lemus Prado Humberto 4,650,451.00 28 4,585,012.00 65,439.00
A222101017 Marees ES ESP 1,171,048.00 28 1,171,048.00 -
A222101018 Romero del Castillo Luis Fer 4,400,000.00 28 - 4,400,000.00
A222101019 CNT Sistemas de Informacio 16,743,331.00 28 5,000,000.00 11,743,331.00
A222101020 Ortegon Mora Gina Paola 8,524,939.00 28 8,524,939.00 -
A222101021 Rad Proct ltda 1,424,000.00 28 1,424,000.00 -
A222101022 Manufacturas en Poliuretano y 4,823,280.00 28 4,823,280.00 -
A222101023 Comfaboy 10,016,000.00 28 10,016,000.00 -
A222101024 Jimfer Security ltda 11,753,226.00 28 11,753,226.00 -
A222101025 Riaño Rodriguez Edwin Alfon 3,414,900.00 28 3,414,900.00 -
A222101026 Buitrago Sanchez Otho Rene 4,288,800.00 28 4,288,800.00 -
A222101027 Interhospitalaria SAS 8,273,700.00 28 8,273,700.00 -
A122101028 Alca Ingenieria y Desarrollo 16,000,000.00 28 16,000,000.00 -
A222101029 Ssistemas Industriales y Elev 1,682,000.00 28 1,682,000.00 -
A222101030 Rem Equipos Ingenieria Biom 17,522,550.00 28 17,522,550.00 -
A222101031A Rem Equipos Ingenieria Biom 37,534,680.00 28 37,534,680.00 -
A222101032 Distrimeq Ltda 59,828,309.00 28 59,828,309.00 -
A222101033 La Economia OC 38,048,000.00 28 38,048,000.00 -
A222101034 Distriquimicos Aldir SAS 13,708,317.00 28 13,708,317.00 -
A222101035 Labcare de Colombia Ltda 10,824,489.00 28 10,824,489.00 -
A222101036 Oxigenos de Colombia SAS 15,400.00 28 15,400.00 -
A222101037 Rem Equipos Ingeneria Biom 58,102,343.00 28 58,102,343.00 -
A222102001 Victor Guillermo Niño Espejo 6,000,000.00 28 - 6,000,000.00
A122201001 Gamba Puerto Diana Marcela 1,906,927.00 28 1,906,927.00 -
A122201002 Quiroga Natali Gina Bibiana 1,906,667.00 28 1,906,667.00 -
A122201003A Florez Acosta Deicy Carolina 21,000,000.00 28 21,000,000.00 -
A122201004A Ulises Ochoa 37,000,000.00 28 37,000,000.00 -
A122201005 Alvarez Vallejo Cesar Fernan 1,906,667.00 28 1,906,667.00 -
A222201006 Alternativa Grafica Ltda 19,533,500.00 28 19,533,500.00 -
A122201007 MIB Fundacion Medica Especi 3,800,000.00 28 3,800,000.00 -
A222202001 CNT Sistemas de Información 16,473,740.00 28 16,473,740.00 -
A222203001 Rem Equipos Ingeniería Biom 14,533,525.00 28 14,533,525.00 -

TOTAL 606,639,756.00 571,430,986.00


(C) Nombre Del Proyecto (F) Fecha Inicio (F) Fecha Finalización (D) Avance ($) (J) Avance (%)

CONSTRUCCION HOSPITAL DE BAJA


COMPLEJIDAD 11/7/2017 12/31/2019 9,578,260,511 0.000

DOTACION EQUIPOS MEDICOS.


ODONTOLOGICOS Y LABORATORIO 1/2/2017 12/31/2017 31,500,000 100,000

DOTACION EQUIPO COMPUTACIÓN 1/2/2017 12/31/2017 7,794,200 100,000


DOTACION MUEBLES Y ENSERES 1/2/2017 12/31/2017 680,000 100,000
(C) Descripción De Actividades

Firma del Convenio Interadministrativo N. 022/2017 con el Municipio de Tunja. el cual tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS
FINANCIEROS Y TECNICOS CON EL FIN DE FORTALECER LA ATENCION DE SALUD A TRAVES DE LA CONSTRUCCION
DEL HOSPITAL LOCAL DE TUNJA PRIMERA ETAPA. Proceso que se realizara mediante licitación pública en el año 2018. La
invitación y los estudios se publicaron el 29 de Diciembre del año 2017 a través de la página del Secoop y de la ESE Santiago de Tunja.
En la ejecución de este proyecto se espera ponder en funcionamiento a la comunidad el servicio de urgencias y consulta externa
expecializada como medicina interna. ginecología y pediatría entre otras.

Dotación de los diferentes puestos de salud en equipos médico quirúrgicos. de laboratorio y odontologicos : 2 Autoclaves y dos
amalgamadores.

Dotación para área administrativa de tres equipos portatiles y una impresora. para fortalecimiento del área de facturación de la entidad.
Dotación de muebles para ambulancias y área administrativa.

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