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Factura Movistar

Este documento es una factura de servicios públicos que detalla un saldo de $143,601 a pagar para el 27 de marzo de 2021. Indica que si no se realiza el pago oportunamente se suspenderá el servicio y se cobrarán recargos e intereses de mora. Además, advierte sobre reportes a centrales de riesgo por incumplimiento. Finalmente, resume los montos a pagar por reconexión según los productos contratados.
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Factura Movistar

Este documento es una factura de servicios públicos que detalla un saldo de $143,601 a pagar para el 27 de marzo de 2021. Indica que si no se realiza el pago oportunamente se suspenderá el servicio y se cobrarán recargos e intereses de mora. Además, advierte sobre reportes a centrales de riesgo por incumplimiento. Finalmente, resume los montos a pagar por reconexión según los productos contratados.
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6026226208 1 / 6

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MARIA TERESA MELO PIMENTEL TOTAL A PAGAR: $ 143,601 Suspensión aqX9NQfDQPk81imHvpwHuVkpNas9cCvp35K6L1iWP
PYCRfS6dQbJyNKdatGxBIiDFV68qd;3EIu6BRE:LX
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OT JORDAN 1 ETAPA MANZANA 7 CASA 1-01 del Servicio tFuHFbT0FjFjcbqntqHD2SCKJH5IBIVlvIbR61qjP
NTjbnWMMiHShjbZ2f3ngALF3jbu4DRkOkSfFjburX
Wuyqjjbd0;v;xqjNCq:tBbcpvrZAoKLr2HOfvqveR
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Fecha límite de pago: 27/Mar/2021 :5u9Zjqbr0Ifq0DFrHBqaRUpr76pCGVBwcilfpFxR
MCS:BRR.123.583...MZA.7....01 LO IBAGUE a partir de kc6cvWsfVAP6mrxypc4VuIxCuAc8LZYm3wDwhmGL:
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IBAGUE - TOLIMA 29/Mar/2021 nLjboHqFXjgNjbuURgaFIYNbjbu3d8uKApdIjbyK8
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Referencia para pagos: 60262262081 vcxg3vLlHws:bnzeunRSI;vTpVJpNxc;CVlRLMkI8
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Nit o CC.: 1020794947-1 bWSbdSkqHWIOWkyUegoe19LGXNSxFRIMQ0V4zpcp8
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Periodo facturado: 13/Feb/2021 al 12/Mar/2021 Cc3Ri6onRr96jbxR0SbgE812jbuZVv9mS8r1jbu3P
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Factura electrónica de venta: BEC - 104459159 QR DIAN


Fecha de corte: 12/Mar/2021

No. Línea: 82676088

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 13/Mar/2021

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a

Centrales de Riesgo como moroso . Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

$ 0
N $ 140,601
N $ 3,000
~ $ 143,601

En caso de suspensión por No Pago , Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por Reconexión según los productos que tengas contratados

Si tienes productos individuales Si tienes un DUO Si tienes un TRIO Si tienes productos convergentes

Línea Fija .........$ 17,563 más IVA Línea Fija e Internet Fijo ......$ 17,563 más IVA Línea Fija, Internet Fijo y Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y

Internet Fijo ...$ 17,563 más IVA Línea Fija y Televisión ..........$ 26,723 más IVA Televisíon .....$ 26,723 más IVA Televisíon .............$ 30,861 más IVA

Televisión .......$ 9,160 más IVA Internet Fijo y Televisión ....$ 26,723 más IVA

Histórico consumo
RESUMEN DE TU CUENTA
minutos/segundos
Prom 0
Movimientos Servicio Mes Anterior Valor
Evolución del consumo en miles de pesos
Total Factura Mes Anterior $ 0

1. Saldo Mes Anterior $ 0

Servicios Mes Actual Valor


ñôô ñôô
Servicios Mes Actual IVA Incluido $ 140,601

2. Subtotal Servicio Mes Actual $ 140,601

Mar Prom
@ Mar 0
Equipo a Cuotas @

Valor Cuota Equipo en el Mes 1 de 48 $ 3,000

3. Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 3,000

4. Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas $ 143,601

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos Monto Base Calculado Valor Impuesto

IVA 19% $ 118,153.00 $ 22,449.07

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...


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Cliente MARIA TERESA MELO PIMENTEL Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

jcbZTTu1;T2jcbZ
ZlXZowskwYPZlXZ
bzbSuSuuUuScczR
flSHa4spAYLicaZ
Escanea el código y 6vpSADNMIJfssN:
nYoIgn4YfTlW3ER
realiza tu pago: 3QqgAqmae5CuuTZ
rpp:vAzf5WZ8x9X
ZoZZekfgMEfza3:
vppXLlDXdThvDDP

Seleccione pago total de esta factura


Total a pagar

Numero para Pagos 60262262081 $


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SALTO_PAGINA_NUMERO_1
Ibagué Carrera 5 * Ocaña * Duitama Florencia
Carrera 5 # 38-77 Calle 10 Carrera 12 Esquina Calle 15 # 14-25 Calle 14 # 12-60 Centro

* bagué Chapinero * Piedecuesta * Sogamoso * Yopal


Calle 14 # 3A-22 Calle 9 # 6-41 Centro Calle 10 # 9-55 Calle 7 # 19-54

* Ibagué Piedrapintada * Pamplona * Neiva Centro Arauca


Carrera 5 # 39A-77 Calle 7 # 5-79 Centro Carrera 5 # 9-48 Centro Calle 18 # 18-19

* Bucaramanga Cabecera * Cúcuta Avenida Cero * Neiva Avenida 26 San José del Guaviare
Carrera 33 # 44-68 Avenida 0 # 10-61 Avenida 26 # 35-75 Calle 9 # 23-58

* Bucaramanga Centro * Cúcuta Avenida 5 * Villavicencio Carrera 48 Leticia


Calle 36 # 17-75 Avenida 5 # 13-56 Carrera 48 # 13-220 Carrera 11 # 8-88

* Bucaramanga La Isla Tunja Unicentro * Villavicencio Avenida 40


Calle 56 # 17A-117 Barrio La Isla Av. Universitaria # 39-77 CC. Unicentro Local 110-11 Avenida 40 # 35A-30 Mainzaro

* Barrancabermeja * Tunja Plaza Bolivar * Pitalito


Calle 49 Carrera 11 Esquina Calle 19 # 9-15 Calle 6 # 3-17

Horarios de atención variables de 9 a.m. a 6 p.m., para conocer jornada continua, otros horarios de atención y centros de experiencia ingresa a www.movistar.co.

Estas oficinas reciben pagos con tarjeta de crédito y débito, adicional cuentan con * máquinas de AutoPago se reciben pagos en efectivo, tarjetas crédito y débito.

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Internet y pagos electrónicos

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Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de tu banco, Débito Automático.

En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los

puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT
Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion Emisor:31, Identificador
Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1,
Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., Tipo Identificacion Razon Social
Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:O-13;O-15;O-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal
Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre
Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:07, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:1, Codigo Correspondiente al
Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos
definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x
1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata.
Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores,
Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté,
Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta. Putumayo:
Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali,
Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de
seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente
retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4,
responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar
retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades
fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen
común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor
del servicio. El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes
calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios
6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelejo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa
Marta.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764009724674, Fecha de Resolución: 2021-01-15, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 100000002, Rango Final: 150000001, Fecha Vigencia Desde: 2021-01-15, Fecha
Vigencia Hasta: 2022-07-15, Cufe: 85981942619a2fe87104fe2be5feb380dbc850cf79d30578a70ee21fc5aeec1b8db37873157368df65708eec7fa40086, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Marzo 1,9473%). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello
exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información
adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó
dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail:
[email protected], carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, #709 y para clientes con nit o productos empresariales
con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.
Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

Seleccione si solo desea pagar equipo


$

Numero para Pagos Equipo 60262262083

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Seleccione si solo desea pagar servicio
$

Numero para Pagos Servicio 60262262082

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(415)7707176960178(8020)060262262082(3900)00000000140601(96)20210327

SALTO_PAGINA_NUMERO_2
No Cuenta 6026226208 3 / 6

Información Cláusula de Permanencia Mínima

Fin Periodo Total Cargo Valor Descuento Valor Retiro


Producto Inicio Vigencia
Vigencia Vigencia Conexión / Mensual Anticipado
Cláusula

Internet Fijo 05/03/2021 04/03/2022 1 / 12 $ 702,900 $ 58,575 $ 644,325

Linea Fija 05/03/2021 04/03/2022 1 / 12 $ 108,900 $ 9,075 $ 99,825

Duo Voz Ilimitada Nacional LDI Banda Ancha 80Mbps_SOHO_14012

Histórico consumo minutos/segundos

0 0

Marzo Promedio
@

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual


Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan $0 $ 88,702 $ 88,702

Plan Banda Ancha 80Mbps Duo

BA_SOHO_13870 del 05/Mar/2021 al

12/Abr/2021

Plan Voz Ilimitado Nacional 200 Min LDI

Duo_SOHO_13806 del 05/Mar/2021 al

12/Abr/2021

Oferta suplementaria $0 $ 54,899 $ 54,899

Siigo Paquete Factura Electronica $ 0 $ 0

Gratis_12924

Movistar Play Lite Duos Internet_11317 $ 0 $ 0

Cargo de Instalacion Banda Ancha_10319 $ 0 $ 51,899

Diferido Equipo Baseport $ 0 $ 3,000

Preferido Fijo Movil Incluido_20030 $ 0 $ 0

[1]Consumo facturado del 13/Feb/2021 al 12/Mar/2021

TOTAL MES $0 $ 143,601 $ 143,601

Detalle Equipo Móvil a Cuotas


Equipo: MOD-OT-BASE***-BASEPORT*LEGALIZA*-ASKE-C IMEI: C8B4221E9963 Fec Compra: 10/Mar/2021
Factura de Venta Número de Cuota a Pagar Valor Cuota Mes Saldo Pendiente
4756442 1 $ 3,000 $ 141,000

Total a Pagar Cuota Periodo $ 3,000

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado


1 13/03/2021 $ 3,000 Facturada

2 13/04/2021 $ 3,000 Por Facturar

3 13/05/2021 $ 3,000 Por Facturar

4 13/06/2021 $ 3,000 Por Facturar

SALTO_PAGINA_NUMERO_3
No Cuenta 6026226208 4 / 6

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

5 13/07/2021 $ 3,000 Por Facturar

6 13/08/2021 $ 3,000 Por Facturar

7 13/09/2021 $ 3,000 Por Facturar

8 13/10/2021 $ 3,000 Por Facturar

9 13/11/2021 $ 3,000 Por Facturar

10 13/12/2021 $ 3,000 Por Facturar

11 13/01/2022 $ 3,000 Por Facturar

12 13/02/2022 $ 3,000 Por Facturar

13 13/03/2022 $ 3,000 Por Facturar

14 13/04/2022 $ 3,000 Por Facturar

15 13/05/2022 $ 3,000 Por Facturar

16 13/06/2022 $ 3,000 Por Facturar

17 13/07/2022 $ 3,000 Por Facturar

18 13/08/2022 $ 3,000 Por Facturar

19 13/09/2022 $ 3,000 Por Facturar

20 13/10/2022 $ 3,000 Por Facturar

21 13/11/2022 $ 3,000 Por Facturar

22 13/12/2022 $ 3,000 Por Facturar

23 13/01/2023 $ 3,000 Por Facturar

24 13/02/2023 $ 3,000 Por Facturar

25 13/03/2023 $ 3,000 Por Facturar

26 13/04/2023 $ 3,000 Por Facturar

27 13/05/2023 $ 3,000 Por Facturar

28 13/06/2023 $ 3,000 Por Facturar

29 13/07/2023 $ 3,000 Por Facturar

30 13/08/2023 $ 3,000 Por Facturar

31 13/09/2023 $ 3,000 Por Facturar

32 13/10/2023 $ 3,000 Por Facturar

33 13/11/2023 $ 3,000 Por Facturar

34 13/12/2023 $ 3,000 Por Facturar

35 13/01/2024 $ 3,000 Por Facturar

36 13/02/2024 $ 3,000 Por Facturar

37 13/03/2024 $ 3,000 Por Facturar

38 13/04/2024 $ 3,000 Por Facturar

39 13/05/2024 $ 3,000 Por Facturar

40 13/06/2024 $ 3,000 Por Facturar

41 13/07/2024 $ 3,000 Por Facturar

42 13/08/2024 $ 3,000 Por Facturar

43 13/09/2024 $ 3,000 Por Facturar

44 13/10/2024 $ 3,000 Por Facturar

45 13/11/2024 $ 3,000 Por Facturar

46 13/12/2024 $ 3,000 Por Facturar

47 13/01/2025 $ 3,000 Por Facturar

48 13/02/2025 $ 3,000 Por Facturar

VIGENCIA DE LOS SERVICIOS FACTURADOS POR ALTA SERVICIO INTERNET FIJO

Observación Periodo Días Facturados Valor Facturado

Cobro proporcional del plan periodo anterior 05/Mar/2021 - 13/Mar/2021 8 $ 18,283

Cobro del plan periodo actual 13/Mar/2021 - 13/Abr/2021 31 $ 63,989

Total $ 82,272

VIGENCIA DE LOS SERVICIOS FACTURADOS POR ALTA SERVICIO LINEA BASICA

Observación Periodo Días Facturados Valor Facturado

Cobro proporcional del plan periodo anterior 05/Mar/2021 - 13/Mar/2021 8 $ 1,430

Cobro del plan periodo actual 13/Mar/2021 - 13/Abr/2021 31 $ 5,000

Total $ 6,430

SALTO_PAGINA_NUMERO_4
No Cuenta 6026226208 5 / 6

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