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Resumen Ejecutivo

Este documento presenta un estudio de preinversión para un proyecto de electrificación rural en el centro poblado Morropillo en el distrito de Tumán, Perú. El objetivo del proyecto es proveer acceso al servicio de energía eléctrica a la localidad. Se analiza la situación actual, se define el problema a resolver, y se propone como solución la construcción de infraestructura eléctrica. Finalmente, se evalúan los beneficios sociales y privados del proyecto y se concluye que este mejorará significativamente la calidad

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Resumen Ejecutivo

Este documento presenta un estudio de preinversión para un proyecto de electrificación rural en el centro poblado Morropillo en el distrito de Tumán, Perú. El objetivo del proyecto es proveer acceso al servicio de energía eléctrica a la localidad. Se analiza la situación actual, se define el problema a resolver, y se propone como solución la construcción de infraestructura eléctrica. Finalmente, se evalúan los beneficios sociales y privados del proyecto y se concluye que este mejorará significativamente la calidad

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SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN EL

DISTRITO DE TUMÁN

Oficina Técnica de Pre – Inversiones

Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto:

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL


C.P MORROPILLO DEL DISTRITO TUMÁN, PROVINCIA DE
CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

JUNIO – 2020
INDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................3
II. ASPECTOS GENERALES.......................................................................................4
2.1 Nombre del proyecto..........................................................................................4
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora........................................................................4
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficios.........................4
2.4 Marco de referencia............................................................................................5
2.4.1 Antecedentes del Proyecto..........................................................................5
2.4.2 Lineamientos de política relacionados con el Proyecto..............................6
III. INDENTIFICACIÓN.............................................................................................7
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.............................................7
3.1.1 Diagnóstico del área de influencia de las localidades comprendidas en el
proyecto.....................................................................................................................8
3.1.2 Diagnóstico del servicio............................................................................14
3.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el PIP................................................15
3.1.4 Intentos anteriores de solución..................................................................17
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS....................18
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO........................................................................21
3.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN...................................................................24
IV. FORMULACIÓN.................................................................................................25
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN..................................................................25
4.2 ANALISIS DE DEMANDA............................................................................26
4.3 ANALISIS DE OFERTA.................................................................................33
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA..................................................................37
4.5 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN............40
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO..........................................................49
4.6.1 Identificación y Medición de los Requerimientos de Recursos................49
4.6.2 Valorización de los Costos a Precios de Mercado.....................................51
V. EVALUACIÓN.......................................................................................................61
5.1 EVALUACIÓN PRIVADA.............................................................................61
5.1.1 BENEFICIOS PRIVADOS.......................................................................61
5.1.2 COSTOS PRIVADOS...............................................................................64
5.1.3 BENEFICIOS PRIVADOS.......................................................................64
5.2 EVALUACIÓN SOCIAL.................................................................................65
5.2.1 BENEFICIOS SOCIALES........................................................................65
5.2.2 COSTOS PRIVADOS...............................................................................68
5.2.3 COSTOS PRIVADOS...............................................................................68
5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................69
5.4 ANALISIS DE SENCIBILIDAD.....................................................................71
5.5 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO............................................72
5.5.1 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA..............................................72
5.6 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.............................................77
5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.....................................................................79
5.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN......................................................................80
5.9 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN......................................................................80
VI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES...................................................84
6.1 CONCLUSIONES............................................................................................84
6.2 RECOMENDACIONES...................................................................................85
VII. ANEXOS:.............................................................................................................85
I. RESUMEN EJECUTIVO

A. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PIP:
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL C.P
MORROPILLO DEL DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO
- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

LOCALIZACIÓN:
El C.P Morropillo es una localidad de la Municipalidad de Tumán de Chiclayo,
ubicada en el Departamento de Lambayeque, en el Perú.
Limita por el norte con el Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro (Provincia de
Ferreñafe); por el este con los Distritos de Pátapo y Pucalá (Provincia de Chiclayo);
por el sur con el Distrito de Saña (Provincia de Chiclayo); y, por el oeste con los
distritos de Reque, Pomalca y Picsi (Provincia de Chiclayo).

N
Localidad Latitud/Longitud
°

1 C.P Morropillo

Latitud Sur: S (9254456.28)

Longitud Oeste: W (642255.71)

Fuente: Mapa vial del Distrito de Tumán


Unidad Formuladora UF : Oficina Unidad Formuladora
Responsable : Ing.
Entidad : Municipalidad Distrital de Tumán
Formulador de Perfil : Ing. Elber Richard Bravo López
Unidad Ejecutora UE : Oficina Unidad Ejecutora
Entidad : Municipalidad distrital de Tumán
Responsable : Ing.

B. PLANEAMIENTO DEL PROYECTO


I. OBJETIVOS DEL PROYECTO
La solución al problema central, constituye el objetivo central o propósito del
proyecto, el mismo que se define como:

“Acceso al Servicio de energía Eléctrica en el C.P. MORROPILLO del


Distrito de TUMAN”.

II. MEDIOS FUNDAMENTALES


Se constituye como medio de primer nivel el “Suministro permanente del
servicio”, el mismo que se logrará con los siguientes medios fundamentales
“Presencia de infraestructura para conectarse al sistema eléctrico viable”,
“Presencia de conexiones permanentes” y “Aprovechamiento de los sistemas
de electrificación”.

Fines

Como fines directos e indirectos tenemos:

 Fácil desarrollo de las actividades económicas


 Menor uso de medios alternativos costosos y peligrosos
 Facilidad para desarrollar las labores domésticas y escolares
 Mayor disponibilidad de los servicios de telecomunicación
 Disminución de los robos en la zona
 Mejores niveles de ingresos
 Disminución de los gastos familiares
 Disminución de riesgo de incendios
 Mayor nivel de bienestar en la población
 Disminución de la inseguridad ciudadana
 Mejora de la calidad de vida de la población.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

"Mejora en el nivel socioeconómico de la población del


FINC.P.
ÚLTIMO
MORROPILLO- Distrito de TUMAN"

MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA


DE LA POBLACION

MEJORES NIVELES
FIN INDIRECTO
DISMINUCION DE DISMINUCION DE MAYOR NIVEL DE DISMINUCION DE
DE INGRESOS LOS GASTOS RIESGOS DE BIENESTAR DE LA LA INSEGURIDAD
FAMILIARES INCENDIOS POBLACION CIUDADANA

FACIL DESARROLLO MENOR USO DE MEDIOS FACIL PARA REALIZAR MAYOR DISPONIBILIDAD DISMINUCION
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.
FIN DIRECTO
ALTERNATIVOS
COSTOSOS Y PELIGROSOS
LABORES DOMÉSTICAS Y DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
DE ROBOS EN
LA ZONA
ESCOLARES.

"Mejora en el nivel socioeconómico de la población del C.P MORROPILLO-


OBJETIVO CENTRAL Distrito de TUMAN"

MEDIO DE PRIMERSUMINISTRO
NIVEL PERMANENTE DEL SERVICIO

PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APROVECHAMIENTO DE LOS


PRESENCIA DE CONEXIONES
CONECTARSE AL SISTEMA ELECTRICO
SISTEMAS DE
MEDIO FUNDAMENTAL PERMANENTES
VIABLE
ELECTRIFICACION.
ACCIONES A IMPLEMENTAR:
Para lograr cada medio fundamental se debe implementar las siguientes acciones

MEDIO DE PRIMER NIVEL


SUMINISTRO PERMANENTE DEL
SERVICIO

MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
Presencia de FUNDAMENTAL
Aprovechamiento
infraestructura para Presencia de de los sistemas
conectarse al sistema concexiones de electrificación
eléctrico más cercano permanentes cercanos

Acción Acción Acción


Construcción de Redes Construcción de Redes Construcción de Redes
Eléctricas, que permitan Eléctricas, que permitan
Eléctricas, que permitan conectarse al sistema
conectarse al sistema conectarse al sistema
interconectado nacional interconectado nacional
interconectado nacional
Acción
Instalacion de sistema
CONVENCIONAL

Acción Sist.
Instalacion de sistema
NO CONVENCIONAL
Fotovoltaico

IMPORTANTE:
Como se puede apreciar en la elección de la alternativa propuestas, las cuales son:

ALTERNATIVAS EVALUADAS.

a. ALTERNATIVA N°01: Construcción de Redes Eléctricas, que permitan


conectarse al sistema interconectado nacional.
Se refiere a la conexión del servicio de energía eléctrica con el sistema
convencional, el mismo que no sería recomendable aplicar por la distancia
existente entre el punto de electricidad más cercano o punto de diseño y la
población a ser beneficiados (en su mayoría se encuentran dispersos) con
el servicio respecto al número de viviendas que conforman el C.P
Morropillo del Distrito de Tumán.

b. ALTERNATIVA N°02: La Instalación de sistema fotovoltaico


domiciliario.
Se refiere a la instalación de paneles solares la cual sería una mejor opción
a elegir, porque se pueden instalar en cada casa y por la eficiencia que
tiene cada panel solar, esto siempre garantizando el uso eficiente del panel
con la previa capacitación a los pobladores, así como también el
aprovechamiento de radiación solar que presenta la zona.

En este estudio se corroborará dicha aseveración comprobándolo


económicamente teniendo como resultado la rentabilidad óptima.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA & DEMANDA

D. ANALISISS TECNICO DEL PROYECTO

E. COSTO DEL PROYECTO

F. EVALUACIÓN SOCIAL

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

H. GESTIÓN DEL PROYECTO

I. MARCO LÓGICO
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto.


El presente proyecto de Inversión Pública (PIP) se denomina:
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL C.P
MORROPILLO DEL DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

RUBRO : VALOR
FUNCIÓN : ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : ENERGÍA
SUB PROGRMA : ELECTRIFICACIÓN RURAL

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.


Identificación de la unidad formuladora y ejecutora:
Unidad Formuladora (UF) :
Responsable :
Entidad :
Dirección :
Formulador de Perfil : Ing. Elber Richard Bravo López
Código CIP : 148353
Teléfono :
Email :
Dirección :
Unidad Ejecutora (UE) :
Entidad :
Dirección :
Responsable :

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficios


Para elaborar el estudio de Pre Inversión para la electrificación del Sector
involucrado, se requiere de la participación activa y decidida de la Municipalidad
Distrital de Tumán, Gobierno Regional de Lambayeque y de la Población
(beneficiarios) de la localidad del estudio, es necesaria para garantizar la
elaboración y buena ejecución del proyecto.

Del análisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional:


EL GOBIERNO CENTRAL, coordinará con el Ministerio de Energía y Minas así
mismo el Gobierno Regional de Lambayeque sobre la adecuada ejecución del
proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas previstas en los programas y
planes nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto.

EL GOBIERNO REGIONAL con capacidad de gestión y administrativa para


resolver problemas de interés regional impulsando el desarrollo de los pueblos,
por lo que debe ser el promotor de la ampliación de la frontera eléctrica en la zona
rural.

ELECTRONORTE S.A. Empresa de Comercialización y Distribución de energía


eléctrica cuya zona de Concesión es el departamento de Lambayeque, estando el
proyecto incluido dentro de ámbito de acción. Mediante documento carta N°------
otorga la factibilidad de suministro y punto de diseño para la elaboración del
proyecto.

LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS LAMBAYEQUE, en


coordinación con el Gobierno Regional realizará las gestiones y seguimiento
respectivo puesto que la localidad involucrada en el estudio forma parte del
respectivo Plan de Desarrollo Concertado, así como el Plan de Electrificación
Regional y Nacional.

LA POBLACION de la localidad involucrada, como principales beneficiarios


están debidamente organizados y en coordinación con la Municipalidad Distrital
de Tumán, brindaron y brindarán la información sobre las potencialidades
agrícolas de la zona y otras características socioeconómicas para los diferentes
estudios en la etapa de elaboración del proyecto; así mismo tienen conocimiento
que la alternativa de solución existente relacionadas al servicio de energía
eléctrica para este tipo de proyectos, requiere de un costo por consumo que deben
asumirlo mediante el pago mensual por el servicio.

2.4 Marco de referencia.

2.4.1 Antecedentes del Proyecto


Con el objetivo de satisfacer las necesidades de demanda eléctrica requerida por
la población de la localidad que se encuentran en el área de influencia del
proyecto, y producto de peticiones comunales la Gerencia Ejecutiva de Energía
y Minas, ha creído conveniente la ELABORACIÓN DEL PRE ESTUDIO DE
INVERSION DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL C.P MORROPILLO DEL DISTRITO TUMAN
PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE”.

La Empresa de Administración de Infraestructura eléctrica S.A.


(ELECTRONORTE SA); es la empresa de distribución eléctrica que tendrá a su
cargo la operación, mantenimiento y comercialización del Proyecto Elaboración
del Estudio Definitivo del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL C.P DEL DISTRITO TUMAN PROVINCIA DE
CHICLAYO - LAMBAYEQUE”. y asimismo se hará cargo de las etapas
posteriores.

2.4.2 Lineamientos de política relacionados con el Proyecto


Entre los lineamientos de política del sector de energía relacionados con el
presente Proyecto se encuentran:

 Promover el desarrollo de infraestructura energética en los lugares aislados


y lejanos del país como medio que permite un crecimiento homogéneo de
la economía, de equidad social generadora de empleo.
 Ampliar, la frontera eléctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y
optimizando los costos de inversión con el fin de brindar la posibilidad de
acceder al uso de la energía eléctrica.

El marco legal especial para el caso de concurso (FONIPREL)

 Ley N° 28939, que crea el Fondo de Promoción a la Inversión Pública


Regional y Local-FONIPREL.
 Ley N° 29125, que establece la Implementación y el Funcionamiento del
FONIPREL y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 204-2007-EF,
modificada por el Decreto de Urgencia N° 030-2008 y por la Ley
N°29244.
 Ley N° 25293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
modificada por la Ley Nº 28802, su Reglamento aprobado por D.S. Nº
102- 2007-EF, normas complementarias y modificatorias.
 Ley N° 25783, Ley de Bases de la Descentralización, normas
complementarias y modificatorias.
 Ley N° 25972, Ley Orgánica de Municipalidades, normas
complementarias y modificatorias
 Ley N° 29029 Ley de la Mancomunidad Municipal, R.M N° 016 – 2008-
PCM

El marco legal de Electrificación Rural

 Ley General de Electrificación Rural - Ley N° 28749.


 Reglamento de la Ley de Electrificación Rural - Decreto Supremo N° 025-
2007- EM.
 Ley de Concesiones Eléctricas - Decreto Ley N° 25844.
 Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales -
Resolución Directoral Nº 016-2008-EM/DGE.
 Decreto Legislativo que regula la inversión en Sistemas Eléctricos Rurales
(SER) ubicados en zonas de concesión - Decreto Legislativo N° 1001.
 Factores de adecuación de los parámetros de aplicación del FOSE
aplicables a los usuarios de Sistemas Rurales Aislados atendidos
exclusivamente con Sistemas Fotovoltaicos - Resolución Ministerial Nº
523-2010-MEM/DM.
 Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) actualizado y Código
Nacional de Electricidad.
 Normatividad Técnica de Diseño y Construcción para la Elaboración de
los Estudios de un proyecto de electrificación rural.
 Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 25972 y Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales – Ley Nº 25867.

III. INDENTIFICACIÓN

1.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL


Para desarrollar el diagnóstico, se han realizado las siguientes acciones:

 01 Visita de campo a la zona de Estudio.


 20 entrevistas, a 20 representantes de cada vivienda (muestra
representativa de la zona estudio)
 Información proporcionada por INEI (Censos Nacionales 2017: XII
Población y VII de Vivienda
 Empadronamiento de las viviendas. La población de Morropillo, Distrito
de TUMÁN, con ciertas limitaciones en el servicio de Energía eléctrica.
 Al presentar crecimiento constante en la población y número de viviendas
pues es necesario la intervención del estado con proyectos de inversión
pública.
 Cabe indicar que en las localidades del presente estudio las disposiciones
de cada vivienda se encuentran de modo agrupado y otro grupo de modo
disperso.
 Al presentar crecimiento constante en la población y número de viviendas
pues es necesario la intervención del estado con proyectos de inversión
pública. Cabe indicar que en las localidades del presente estudio las
disposiciones de cada vivienda se encuentran de modo agrupado y otro
grupo de modo disperso.
Se presenta a continuación algunas fotografías de la zona en visita de
campo:

Fuente: Visita a campo.


3.1.1 Diagnóstico del área de influencia de las localidades
comprendidas en el proyecto.
La falta de energía eléctrica en la zona impide el desarrollo socioeconómico de
la población (poco desarrollo comercial) las escuelas debido a la falta de
energía se encuentran limitadas cuya población estudiantil no tiene acceso a la
tecnología del mundo moderno.

La pobreza en que viven dicha comunidad, el poco nivel cultural de los


pobladores y el limitado acceso a la información hacen necesaria la ejecución
del proyecto de electrificación de la zona, para así fomentar el desarrollo
turístico, comercial e industrial de estas comunidades.

La lejanía y el aislamiento, son las principales características de estas


comunidades. Además, el mercado en análisis es de bajo poder adquisitivo, con
una demanda eléctrica proyectada reducida y con cargas dispersas que impiden
las economías de escala.

Estas características determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto


de electrificación de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la
inversión privada y requieran de la participación activa del Estado.

a) Localización.

La comunidad beneficiada por este estudio está ubicada dentro y alrededor


del distrito de Tumán parte rural del distrito y se encuentran dentro de la
Zona de concesión de ElectroNorte S.A.

De acuerdo con su área de influencia, el PIP se ubica:

Departamento : Lambayeque

Provincia : Chiclayo

Distrito : Tumán

Localidad : Morropillo.

LIMITES:

 Norte, con el Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro


 Este, con los distritos de Pátapo y Pucalá
 Sur, con el de Distrito de Saña
 Oeste, con los con los distritos de Pomalca y Picsi.
N
Localidad Latitud/Longitud
°

1 C.P Morropillo

Latitud Sur: S (9254456.28)

Longitud Oeste: W (642255.71)

Fuente: Mapa vial del Distrito de Tumán


Fuente: Mapa vial del Distrito de Tumán

b) Características Físicas
Esta localidad está Ubicada a 19 km de la ciudad de Chiclayo esta en el
centro del valle Chancay - Lambayeque.

El río Lambayeque lo recorre de Este a Oeste en toda su extensión central


y el Río Reque por la frontera Sur con un recorrido de Este a Oeste.

El clima es tropical, que se diferencia por sus picos ecológicos, cálido, y


benigno con presencia de lluvias moderadas, sobre todo en los meses de
enero – abril.

Servicios Básicos
La población beneficiaria, no cuenta con red de agua potable en sus
domicilios. Ni con piletas públicas, se abastecen de agua de pozos y canales
de regadío
En cuanto al servicio de desagüe, el 100% de los beneficiarios contestó no
poseer este servicio.

CUADRO Nº
Viviendas en Lambayeque que poseen Desagüe
Respuesta Nº Casos %
Si 0 0.0
No 68 100.0
Total 68 100.0
Fuente: Encuesta aplicada.

Sin embargo, un 100% de los beneficiarios respondió que su vivienda si


contaba con letrina.

CUADRO Nº
Viviendas en Lambayeque que poseen Pozo Séptico / Letrina / Otro
Respuesta Nº Casos %
Si 68 100.0
No 0 0.0
Total 68 100.0
Fuente: Encuesta aplicada.

 Servicios de Educación

En la población no se constató la presencia de centros educativos, solo un


centro “CUNA MAS”.

 Vivienda

Según verificación en campo durante encuesta el 95% de las viviendas


tienen como material predominante el adobe y un 5% de material noble.

c) Vías de comunicación.
La localidad del proyecto se encuentra con vías de acceso en buenas
condiciones, y no existe riesgo alguno para el transporte de materiales al
lugar del proyecto.

d) Aspectos socioeconómicos.
Esta Zona está conformado principalmente por terrenos cultivados con
caña de Azúcar de propiedad de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A.
que cuenta con una extensión territorial de 11,723.03 ha, de las cuales más
de 8,000 están dedicados al cultivo de la caña de azúcar.

las actividades principales son la agricultura y también se dedican a la cría


de animales de corral para su consumo.

e) Potenciales usos de la energía.


De la encuesta aplicada a la población se han conseguido los resultados
que se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº
Uso del Servicio de Energía Eléctrica en el Caseríos y Sectores del
Distrito de Salas: ¿Cuándo instalen el servicio de energía eléctrica en
su localidad, ¿qué uso le daría?
Tipo de Uso Nº Casos %
a) Solo Iluminación 0 0
b) Solo uso de TV 0 0
c) Solo uso de Radio 0 0
Solo a y b 0 0
Solo b y c 4 0.03
Solo a y c 4 0.03
a, b y c 60 0.94
Total 68 100 %
Fuente: Encuesta aplicada.
CUADRO Nº
Uso del Servicio de Energía Eléctrica en el Caseríos y Sectores del
Distrito de Salas: ¿Cuándo instalen el servicio de energía eléctrica en
su localidad, ¿qué uso le daría?
Tipo de Uso Nº Casos %
a) Solo Iluminación 0 0
b) Solo uso de TV 0 0
c) Solo uso de Radio 0 0
Solo a y b 0 0
Solo b y c 0 0
Solo a y c 5 0.167
a, b y c 63 0.833
Total 68 100 %
Fuente: Encuesta aplicada.
3.1.2 Diagnóstico del servicio.
El 100% de población del C.P. Morropillo, Distrito de Tumán, no cuentan con
energía eléctrica.

En las entrevistas realizadas a cada beneficiario manifestaron que sería


complicado colocar en la zona el sistema convencional o con redes eléctricas, y
de ser beneficiados con el servicio de energía eléctrica sería con el sistema
convencional para satisfacer sus necesidades de iluminación, y comunicación
(radio, TV), los cual es de poca calidad y de mucho costo, ya que el 100% utiliza
velas para poder iluminarse, y solo el 16.67% tiene acceso a la TV por contar
con batería, la cual cargan mensualmente de 2 a 3 veces, en cuanto al radio el
100% gastan en pilas, disponiendo de este tipo de energía durante la noche de
6.00 pm a 10.00 pm. Teniendo un gasto mensual promedio de S/. 27.00 como lo
describe en la tabla:

CUADRO Nº

Gasto Mensual Promedio por Beneficiario


Unidades
Fuentes
Consumidas Precio Precio
Necesidad Actual de Cantidad Necesidad
Mensualment Unitario (S/.) Mensual (S/.)
Energía
e

Kerosene l Kerosene

Iluminación Velas und 100 0.2 20 Velas


Pilas und Pilas

Baterías carga 1 5 5 Baterías


Información,
esparcimient Pilas und 2 1 2 Pilas
o (radio y tv)
----------- -----------

Kerosene l Kerosene
Refrigeración
----------- -----------

Diésel gal Diésel


Otros
----------- und

Fuente: Encuesta aplicada.


3.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el PIP
CUADRO Nº
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS INTERESES ACUERDOS Y
GRUPOS ESTRATEGIAS PARTICIPACIÓN
PERCIBIDOS CONFLICTOS COMPROMISOS
Dis ponibilidad para
pagar por un s ervicio de
electrificación, cuya
Predis pos ición para
Coordinaciones con el ejecución es tará a cargo
Contar con una eficiente participar activam ente en:
Población de las Deficiente e inadecuado Gobierno local para la del Gobierno Regional,
adecuada infraes tructura entrega de inform ación
localidades del s um inis tros del s ervicio form ulación bás ica para para luego s er
para los s ervicios de bás ica para la
Dis trito de Salas de electrificación rural. la elaboración del trans ferido a la
electrificación rural elaboración del es tudio
es tudio de pre invers ión. conces ionaria
de pre inversión.
ELECTRONORTE (a
cargo de la operación y
m antenim iento).

Interes es : Ins talar,


Es cas o pres upues to
m ejorar y am pliar los
para ejecutar proyectos
s ervicios de
de es ta naturaleza.
electrificación rural.

Pres entación de la
Prom over la educación propues ta a ins tituciones Acuerdo para que el
Elaboración del Es tudio
del us o eficiente de la públicas y Cooperación gobierno regional
Gobierno de Pre Innvers ión del
energía. internacional para la elabore el es tudio de Pre
Regional de s is tem a de s aneam iento
s olución de la Iners ión y es tudio
Lambayeque. Increm entar los niveles Bás ico en el C.P
Bajos niveles de problem ática de los Definitivo y/o expediente
de cobertura del s ervicio Morropillo.
cobertura de los s ervicios de tecnico.
servicios de de electrificación rural en electrificación rural.
los cas eríos y anexos del
electrificación rural en el
Distrito de Salas
C.P. Morropillo del
Dis m inuir los índices de
Distrito de Tumán.
m orbilidad de población.
Conflictos : con
pobladores por falta de
s ervicios de
electrificación rural.

Fuente: Elaboración propia.


 LA POBLACIÓN: 305 habitantes como principales beneficiarios; a través de
Comité Pro-electrificación debidamente reconocido, han solicitado en varias
oportunidades la ejecución del presente Proyecto de Electrificación Rural, la
falta de disponibilidad presupuestal y el monto de la inversión no permite que
los pobladores de estas comunidades se requiere de ejecutar la obra de redes
Primarias y secundarias con el afán de beneficiar a la totalidad de pobladores y
ejecuten de inmediato este proyecto, estos han realizado gestiones ante
ElectroNorte S.A.
 La participación de LA POBLACIÓN, consistirá en brindar la información
necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboración del proyecto,
participar en la mano de obra local remunerada en la etapa de ejecución del
proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energía eléctrica en la etapa
de operación y mantenimiento.
Cabe resaltar que la población ha firmado una carta de compromiso con la
Unidad Ejecutora y Comité de Gestión de los pobladores durante la realización
de una serie de talleres encuestas organizados con la finalidad de que los
beneficiarios tomen conocimiento y adquieran conciencia de los problemas
actuales y de las alternativas de solución existentes relacionadas el servicio de
energía eléctrica, haciéndose énfasis que este tipo de proyectos requieren de un
costo por consumo que debe ser asumido por ellos se adjunta actas y memoriales
presentados por los pobladores.
 Para la etapa de construcción de la obra los pobladores han manifestado su
compromiso de aportar la servidumbre que corresponde a la franja donde pasara
los postes de baja tensión por beneficiar a cada uno de ellos.
 La mano de obra no calificada destinado al transporte y traslado de materiales en
el ámbito de este proyecto será la que corresponda al Peón por conceptos
excavaciones de hoyos y otros se han considerado pagados con el fin de dar
oportunidad de trabajo a los mismos pobladores beneficiarios del proyecto y
evitar conflictos sociales generados por los políticos de la zona.
 Han facilitado la información de campo sobre la necesidad de tener electricidad
en sus domicilios para satisfacer adecuadamente la iluminación de sus
domicilios, tener acceso a la información (radio y televisión).
 Han manifestado su voluntad de pago por consumo de energía eléctrica, y el
compromiso de coordinar con el Comité de Electrificación y La propietaria del
Sistema de Distribución y Generación la Concesionaria.
 Han sido informados que, en caso de ser beneficiados con la electrificación
definitiva a través de este sistema convencional, como es el tendido de redes
primarias y secundarias, el pago mensual por el servicio será de acuerdo a las
tarifas vigentes que fija la Comisión de Tarifas Eléctricas para esta zona Tipo de
Generación y distribución y comercialización de energía eléctrica y que varían
de acuerdo a la cantidad de Kilovatios hora (KWH) consumidos mensualmente.
 Las Autoridades Políticas de la comunidad y el Comité de Gestión de los
pobladores han manifestado tener entre sus prioridades la ejecución de esta
Obra, por la dimensión de las inversiones piden la ejecución de esta obra

El MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, es la encargada de emitir las la


Normas técnicas y de ingeniería de acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas y
El Reglamento.

 ENSA, es la empresa concesionaria que tiene por finalidad otorgar la


factibilidad, aprobar los estudios técnicos; a supervisar la obra y a otorgar la
conformidad de obra si como de la puesta del servicio de la misma; también será
la encargada de administración operativa con la venta de energía eléctrica a los
pobladores por ser esta la concesionaria que proveerá la energía al pequeño y
nuevo sistema eléctrico; así mismo se hará cargo del mantenimiento de la
infraestructura eléctrica.

 OSINERGMIN, Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y


Minería, una institución pública encargada de regular y supervisar que las
empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones
legales de las actividades que desarrollan

3.1.4 Intentos anteriores de solución.


Desde hace varios años los moradores de las localidades a beneficiar a través de
sus representantes elegidos han venido tratando de gestionar este servicio, sin
lograr ningún resultado.

LA GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS DEL GOBIERNO


REGIONAL DE LAMBAYEQUE, será responsable de la administración del
contrato para elaboración de los estudios solicitados.

Población Beneficiada, los pobladores son los beneficiarios directos y


conjuntamente con la autoridad local del C.P Morropillo del Distrito de Tumán,
como son los Tenientes Gobernadores, profesores de Escuela, están
comprometidos a participar en las diversas fases del Proyecto, como lo
mostraron durante los trabajos de campo realizados para recopilar información
orientada a plantear el presente Proyecto (empadronamiento de los pobladores,
difusión del beneficio del proyecto); la participación de los usuarios está
asegurada, por el modelo adoptado (Enfoque desde la demanda) y sobre todo, la
población a través de una asamblea ha expresado la necesidad de la ejecución
del proyecto y ha formalizado mediante actas suscritas su compromiso de
participar de la capacitación considerada en el presente proyecto.

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.


Del análisis realizado, teniendo en cuenta la información de la población
recopilada mediante encuesta y trabajo de campo, se ha identificado como
Problema Central:

“Limitado acceso de la población al Servicio de energía Eléctrica en el C.P


Morropillo del Distrito de TUMAN”.

Causas

Como causa directa tenemos: “Restringido Servicio del Suministro” esto debido a
las siguientes causas indirectas “Ausencia de infraestructura para conectarse al
sistema eléctrico viable” y al “Desaprovechamiento de los sistemas de
electrificación”.

Efecto

El problema central identificado trae consigo una serie de efectos negativos


directos e indirectos que afectan la calidad de vida de la población, teniendo así
entre los más trascendentales:

 Limitado desarrollo de Actividades Económicas en la zona


El no contar con el servicio de energía eléctrica de manera permanente,
impide desarrollar actividades económicas como comercialización de
productos alimenticios, tales como bebidas, carne, pescado, fruta,
verduras, etc., que por lo general necesitan conservarse refrigerados para
evitar su descomposición. Asimismo, impide implementar talleres de
soldadura, carpintería o panadería, pese a tener total conocimiento en ese
tipo de actividad.
 Incremento de riesgo de incendios en la zona
El uso común de velas, material altamente inflamable para la iluminación
por las noches, sumado al tipo de material con que se encuentra construida
más de la mitad de las viviendas de estos sectores, constituye un peligro
latente en la zona.
 Dificultad para realizar labores domésticas y escolares
La falta de energía eléctrica en la zona dificulta el desarrollo de las labores
escolares por las noches, periodo durante el cual la mayoría de niños
acostumbran a realizarlas, teniendo que utilizar las horas del día que por lo
general utilizan para ayudar a sus padres en otras labores. Asimismo, no se
pueden preparar alimentos que necesitan de algún artefacto eléctrico para
su elaboración, como algunas comidas y jugos.
 Limitado acceso a los servicios de telecomunicación
Las familias que disponen del servicio provisional, restringen el uso de
artefactos tales como radio y televisión debido a que a la zona no llega la
cantidad suficiente de energía eléctrica, mientras que aquellas que no
disponen del servicio, no hacen uso de radios por generarles gastos
adicionales por la compra de pilas o baterías para su funcionamiento. Esto
genera malestar en la población quien por lo general se mantiene
informada de los sucesos que acontecen a través de estos medios.
 Inseguridad en la zona debido a robos por ausencia de alumbrado
público
La oscuridad en las noches por la falta de alumbrado público, crea un
ambiente propicio para la práctica de robos por gente de mal vivir que
aprovechándose de la oscuridad realizan sus actos delictivos.
 Incremento de los gastos familiares
El uso continuo y obligatorio de medios alternativos como velas y
linternas para iluminación por las noches incrementa considerablemente
los gastos de la familia de la zona.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTOenFINAL
"Retraso socioeconómico la población del C.P. Morropillo, Distrito

BAJA CAL

BAJOS NIVELES DE
EFECTO INDIRECTO
INCREMENTO DE INCREMENTO DE
INGRESOS LOS GASTOS RIESGO DE
FAMILIARES INCENDIOS

LIMITADO DIFICULTAD PARA RE


DESARROLLO DE MAYOR USO DE MEDIOS DIS
REALIZAR LABORES
ACTIVIDADES EFECTO DIRECTO
ALTERNATIVOS COSTOSOS
Y PELIGROSOS DOMÉSTICAS Y
ECONÓMICAS ESCOLARES TE

Limitado acceso de la población al Servicio de energía Eléc


PROBLEMA CENTRAL TUMAN

CAUSA DIRECTA
RESTRINGIDO SERVICIO DEL

CAUSAAusencia
para
de infraestructura
INDIRECTA
conectarse al sistema D
eléctrico viable.
1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.
La solución al problema central, constituye el objetivo central o propósito del
proyecto, el mismo que se define como:

“Acceso al Servicio de energía Eléctrica en el C.P. MORROPILLO del


Distrito de TUMAN”.

Los objetivos fundamentales del proyecto son la integración de la zona de


influencia a la economía nacional y regional.

A. Objetivos Generales
 Proveer de manera eficiente y sostenible el servicio de electricidad en las
localidades involucradas en el presente estudio.
 Mejorar la calidad de vida de la población, combatir la pobreza y
desincentivar la migración del campo a la ciudad; buscando la equidad
social.
 Aumentar la productividad del trabajo, el crecimiento y el desarrollo de la
economía en el C.P Morropillo.
B. Objetivos Específicos
 Proveer de manera eficiente y sostenible el servicio de electricidad en las
localidades involucradas en el presente estudio.
 Alcanzar un coeficiente de electrificación del orden del 75% en el año que
entra en operación el sistema convencional o no convencional de
suministro de energía eléctrica.
 Alcanzar un coeficiente de electrificación del orden del 100% a 12 años de
iniciado su operación el sistema de suministro de energía.
C. Análisis de Medios
 Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera
convencional.
 Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera
no convencional.
 Disponibilidad de infraestructura eléctrica para conectarse al Sistema
Interconectado Regional: Línea Primaria, Redes Primaria y Secundaria.

Se constituye como único medio de primer nivel el “Suministro permanente del


servicio”, el mismo que se logrará con los siguientes medios fundamentales
“Presencia de infraestructura para conectarse al sistema eléctrico viable”,
“Presencia de conexiones permanentes” y “Aprovechamiento de los sistemas
de electrificación”.

D. Análisis de Fines
Como fines directos e indirectos tenemos:

Fin Directo:

 Fácil desarrollo de las actividades económicas


 Menor uso de medios alternativos costosos y peligrosos
 Facilidad para desarrollar las labores domésticas y escolares
 Mayor disponibilidad de los servicios de telecomunicación
 Disminución de los robos en la zona

Fin Indirecto:

 Mejores niveles de ingresos


 Disminución de los gastos familiares
 Disminución de riesgo de incendios
 Mayor nivel de bienestar en la población
 Disminución de la inseguridad ciudadana
 Mejora de la calidad de vida de la población.

Y como FIN ÚLTIMO la “Mejora en el nivel socioeconómico de la población


del C.P. MORROPILLO”.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

"Mejora en el nivel socioeconómico de la población del


FINC.P.
ÚLTIMO
MORROPILLO- Distrito de TUMAN"

MEJORA EN LA
DE LA P

MEJORES NIVELES
FIN INDIRECTO
DISMINUCION DE DISMINUCION DE MAY
DE INGRESOS LOS GASTOS RIESGOS DE BIEN
FAMILIARES INCENDIOS PO

FACIL DESARROLLO MENOR USO DE MEDIOS FACIL PARA REALIZAR MAYOR


DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.
FIN DIRECTO
ALTERNATIVOS
COSTOSOS Y PELIGROSOS
LABORES DOMÉSTICAS Y DE LOS
TELECOM
ESCOLARES.

"Mejora en el nivel socioeconómico de la


OBJETIVO CENTRAL Distrito de TU

MEDIO DE PRIMERSUMINISTRO
NIVEL PERMANENT

PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA


CONECTARSE AL SISTEMA ELECTRICO PRESENCIA DE CONEXI
MEDIO FUNDAMENTAL PERMANENTES
VIABLE
1.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
ACCIONES A IMPLEMENTAR:
Para lograr cada medio fundamental se debe implementar las siguientes acciones:
MEDIO DE PRIMER NIVEL
SUMINISTRO PERMANENTE DEL
SERVICIO

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL


Presencia de FUNDAMENTAL
infraestructura para Aprovechamiento de los
Presencia de sistemas de
conectarse al sistema concexiones
eléctrico más cercano electrificación cercanos
permanentes

Acción Acción Acción


Construcción de Redes Construcción de Redes Construcción de Redes
Eléctricas, que permitan Eléctricas, que permitan Eléctricas, que permitan
conectarse al sistema conectarse al sistema conectarse al sistema
interconectado nacional interconectado nacional interconectado nacional

Acción
Instalacion de sistema
convencional

IMPORTANTE:
Como se puede apreciar en la elección de la alternativa propuestas, las cuales son:
Construcción de Redes Eléctricas, que permitan conectarse al sistema
interconectado nacional y la Instalación domiciliaria. La primera alternativa se
refiere a la conexión del servicio de energía eléctrica con el sistema convencional,
el mismo que no sería recomendable aplicar por la distancia existente entre el
punto de electricidad más cercano o punto de diseño y la población a ser
beneficiados con el servicio respecto al número de viviendas que conforman C.P.
de Morropillo del Distrito de Tumán.

En cambio, la segunda alternativa que refiere a la instalación de paneles solares la


cual sería una mejor opción a elegir, porque se pueden instalar en cada casa y por
la eficiencia que tiene cada panel solar, esto siempre garantizando el uso eficiente
del panel con la previa capacitación a los pobladores, así como también el
aprovechamiento de radiación solar que presenta la zona. Es por esta diferencia la
elección de la primera alternativa.
El proyecto contempla brindar energía de manera confiable que cumpla con todos
los estándares mínimos de calidad de servicio y todas las normatividades
aplicadas a este tipo de proyectos, para esto se plantean dos alternativas:

c. ALTERNATIVA N°01: Construcción de Redes Eléctricas, que permitan


conectarse al sistema interconectado nacional.
Se refiere a la conexión del servicio de energía eléctrica con el sistema
convencional, el mismo que no sería recomendable aplicar por la distancia
existente entre el punto de electricidad más cercano o punto de diseño y la
población a ser beneficiados (en su mayoría se encuentran dispersos) con
el servicio respecto al número de viviendas que conforman el C.P
Morropillo del Distrito de Tumán.

d. ALTERNATIVA N°02: La Instalación de sistema fotovoltaico


domiciliario.
Se refiere a la instalación de paneles solares la cual sería una mejor opción
a elegir, porque se pueden instalar en cada casa y por la eficiencia que
tiene cada panel solar, esto siempre garantizando el uso eficiente del panel
con la previa capacitación a los pobladores, así como también el
aprovechamiento de radiación solar que presenta la zona.

En este estudio se corroborará dicha aseveración comprobándolo


económicamente teniendo como resultado la rentabilidad óptima.

IV. FORMULACIÓN.

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Aplicando la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo Modificado por RD 003-
2014- EF/63.01 Anexo SNIP 10 en la parte evaluación del horizonte del PIP y las
normas del Ministerio de Energía y Minas, recomiendan un horizonte de 20 años
para proyectos de electrificación; el activo más importante en este caso lo
constituye el conductor auto portante y las, estructuras de concreto, los mismos
que se fabrican para un periodo de duración de 20 años, igual periodo de duración
tienen los transformadores con el mantenimiento adecuado.
Por tal razón la evaluación económica se ha realizado para un periodo de 20 años
lo que constituye el horizonte de evaluación del Perfil.

Los costos de la Línea Primaria se han incluido en la evaluación económica, se


han considerado labores de mantenimiento de la red primaria teniendo en
consideración que los postes utilizados son de concreto con un horizonte de 20
años, por lo que se reemplazará cada 20 años las estructuras y accesorios según
cuadro de mantenimiento que se indicará en el expediente técnico.

En los costos de la red secundaria que se han incluido en la evaluación económica,


contemplan labores de mantenimiento de la Red Secundaria teniendo en
consideración que los postes utilizados son de concreto con un horizonte de 20
años, por lo que se reemplazará cada 20 años las estructuras y accesorios según
cuadro de mantenimiento que se indicará en el expediente técnico.

4.2 ANALISIS DE DEMANDA


 Variables que Afectan la Demanda

Entre las variables más importantes que afectan a la demanda tenemos:

a) El crecimiento de las actividades domésticas de la población


residente en el C.P. Morropillo Distrito de Tumán.
b) La calidad y precios de la oferta del servicio eléctrico que ofrece la
Empresa ELECTRONORTE S.A. no sufren alteraciones relevantes a
lo largo del horizonte del proyecto.
c) El crecimiento de las actividades comerciales y productivas de la
población asentada en el área de estudio y la mejora en sus ingresos.
d) El estilo de vida de la población.
e) El acceso a la información y la expansión de las comunicaciones
impuestas por el servicio de Internet.

 Supuestos

El comportamiento de la demanda se fundamenta en los siguientes


supuestos:
a) El entorno macroeconómico se mantiene con baja inflación, manejo
responsable de la economía, equilibrio fiscal y un crecimiento
adecuado del PBI Regional.
b) El ritmo de crecimiento de la población es de una Tasa Promedio del
2.20% anual, tasa determinada en función al crecimiento de la
población del distrito.
c) La actividad comercial, fuente de trabajo se mantiene en óptimas
condiciones.
d) Incentivar la inversión privada en actividades económicas que
demandan energía eléctrica.
e) ELECTRONORTE S.A. brindara supervisión técnica al proyecto.

Se determinó que para el caso de pequeños y medianos centros poblados, la


metodología más adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una
relación funcional creciente entre el consumo de energía por abonado doméstico
(KWh/Abonado) y el número de abonados estimados para cada año.

Esta relación considera que la expansión urbana a consecuencia del crecimiento


poblacional está íntimamente vinculada con el desarrollo de actividades
productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y, por ende, el
crecimiento per cápita del consumo de energía eléctrica.

A continuación, se presentan la definición de las siguientes variables:

Proyección del número de habitantes del C.P Morropillo

Tomando como fuente el INEI obtenemos un índice de crecimiento poblacional


del distrito y en base a esta información del número de habitantes la proyección es
la siguiente:
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

A. Variables

Indicador Valor Fuentes de Información


Año Inicial 2020
Personas por hogar promedio 4.5 Registro de INEI
Población Total Inicial 305 Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 305 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0%
Abonados Totales 68 Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional 2.20% Registro de INEI
% Abonados Domésticos 89.7%
% Abonados Comerciales 8.8%
% Abonados de Uso General 1.47%
% Abonados de Pequeñas Industrias 0.00%
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 1.3% Información de la Empr
Pérdida de energía 9.0% Información de la Empr
Factor de Carga 30.0% Información de la Empr
Sector Tipico SER Información de la Empr
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en

Numero de Abonados Iniciales


Indicador Valor Fuentes de Información
Número de abonados domésticos 61
Número de abonados domésticos tipo I 0 Investigación de campo
Número de abonados domésticos tipo II 61 Investigación de campo
Número de abonados comerciales 6 Investigación de campo
Número de abonados de Uso General 1 Investigación de campo
Número de abonados de peq. Industrias 0 Investigación de campo
Numero de Abonados Totales 68

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)


Indicador Valor Fuentes de Información
Consumo por abonados domésticos 16.50
Consumo por abonados domésticos tipo I 0.00 Información de la Empresas Concesionaria
Consumo por abonados domésticos tipo II 16.50 Información de la Empresas Concesionaria
Consumo por abonados Comerciales 20.00 Información de la Empresas Concesionaria
Consumo por abonados de usos generales 11.40 Información de la Empresas Concesionaria
Consumo por abonados de peq. Industrias 0.00 Información de la Empresas Concesionaria

Se ha proyectado la población con una tasa de crecimiento poblacional Distrital de


Lambayeque, la que pertenece la zona de estudio, de 2.2%.

Fórmula : Pf =Pi (1+i )n


Dónde:

Pf : Población final o Población a estimarse


Pi : Población inicial (año base 2020)
i : Tasa de crecimiento poblacional 2.2 % anual distrital

n : Número de años
B. Proyección

0 1 2 3 4 5 6
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 202
Poblacion Total 305 312 319 326 333 340

Población a Electrificar 305 312 319 326 333 340

Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100


Abonados Totales 68 69 71 73 74 76
Número de abonados domésticos 61 62 64 66 66 68
Número de abonados comerciales 6 6 6 6 7 7
Número de abonados de Uso General 1 1 1 1 1 1
Número de abonados de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0

Consumo anual por abonado doméstico 198 201 203 206 208 211
Consumo anual por abonado comercial 240 240 240 240 240 240
Consumo anual por abonado de Usos Generales 137 137 137 137 137 137
Consumo anual por abonado de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0

Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 12,078 12,436 13,004 13,584 13,761 14,362 1
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h) 1,440 1,440 1,440 1,440 1,680 1,680
Consumo anual de abonados uso general (kW.h) 137 137 137 137 137 137
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h) 0 0 0 0 0 0
Consumo de energía (kW.h) 13,655 14,012 14,580 15,161 15,578 16,179 1
Calculo del consumo de Alumbrado Público
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 428 435 447 460 466 479
Puntos de Iluminación Sistema Convencional 19 20 20 21 21 22
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 4,925 5,184 5,184 5,443 5,443 5,702
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 0 0 0 0 0 0
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 18,580 19,196 19,764 20,604 21,021 21,881 2
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 13,655 14,012 14,580 15,161 15,578 16,179 1
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 7.070 7.305 7.521 7.840 7.999 8.326
Años
0 11 12 13 14 15 16
DESCRIPCIÓN
2020 2031 2032 2033 2034 2035 203
Poblacion Total 305 387 396 405 414 423

Población a Electrificar 305 387 396 405 414 423

Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100


Abonados Totales 68 86 88 90 92 94
Número de abonados domésticos 61 77 79 81 83 85
Número de abonados comerciales 6 8 8 8 8 8
Número de abonados de Uso General 1 1 1 1 1 1
Número de abonados de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0

Consumo anual por abonado doméstico 198 228 231 234 237 240
Consumo anual por abonado comercial 240 240 240 240 240 240
Consumo anual por abonado de Usos Generales 137 137 137 137 137 137
Consumo anual por abonado de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0

Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 12,078 17,574 18,264 18,970 19,691 20,428 2
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h) 1,440 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920
Consumo anual de abonados uso general (kW.h) 137 137 137 137 137 137
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h) 0 0 0 0 0 0
Consumo de energía (kW.h) 13,655 19,630 20,321 21,027 21,748 22,485 2
Calculo del consumo de Alumbrado Público
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 428 542 554 567 580 592
Puntos de Iluminación Sistema Convencional 19 25 25 26 26 27
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 4,925 6,480 6,480 6,739 6,739 6,998
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 0 0 0 0 0 0
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 18,580 26,110 26,801 27,766 28,487 29,483 3
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 13,655 19,630 20,321 21,027 21,748 22,485 2
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 7.070 9.935 10.198 10.566 10.840 11.219 1
Fuente: Formulación

Número de Familias

El número de familias de la localidad, en base a un valor promedio de habitantes-


familia, ya que el factor de habitantes por hogar es de 5 habitantes según
reglamento rural.

Número de Habitantes por Abonado

Se tiene que el total de familias de la localidad en mención es de 61 abonados,


sabiendo que la población total es de 305 habitantes.

Porcentaje de Abonados Domésticos (AD)

Los abonados domésticos sin servicio corresponden al 94% de la totalidad de


conectados al sistema de energía, el 6% restante según visita de campo se trata de
solares cuyos dueños emigraron a otros lugares del Perú por motivos de mejores
condiciones, por lo que no se tomaron en cuenta para la aplicación del presente
proyecto.

Porcentaje de Abonados Comerciales (AC)

Se cuenta con 6 cargas comerciales (bodegas) en este sector

Porcentaje de Abonados de usos generales (AUG)

Se cuenta con 1 cargas de uso general (casa comunal) en este sector

Porcentaje de Abonados Pequeños Industriales (API)

No se cuenta con información de cargas industriales en este sector

Consumo Unitario Anual de Abonados Domésticos Promedio

El Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) es de 12078.00 KWh en el año


actual proyectado al año 20 sería el valor de 24098.00 KWh, obtenido del estudio
de mercado para Iluminación, Radio, Televisión y Refrigeración multiplicado por
12 meses. Por lo que los panales solares que se aplicaría para este proyecto NO
abastecerían la demanda insatisfecha.

Porcentaje de Pérdidas de Energía

La pérdida de Energía corresponde al 20.18 de la generación total de energía,


estas son de tipo técnicas (pérdidas de energía por calentamiento de los
conductores y equipos, fugas a tierra, etc.) y no técnicas (hurtos).

Factor de Carga

El valor del factor de carga de éste proyecto es del 30%, que corresponde al
sistema de la empresa concesionaria ELECTRONORTE S.A.

Calculo de Máxima Demanda

Para efectos de solicitar la Factibilidad del Estudio y Punto de Diseño se elaboró


el siguiente cuadro de Máxima Demanda, que ha sido calculada con el Factor de
Simultaneidad destinado al consumo doméstico que es de 0.5 multiplicado por
0.40 KW, cuyo resultado es 14.99 KW TOTAL. Con una POTENCIA proyectada
a 20 años de 20.19 KWA, POTENCIA. Por lo tanto, la POTENCIA del
TRANSFORMADOR serán dos de 10 kVA y 25 kVA.
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA
SAM N°01
LOCALIAD DE RAMA SERQUEN
CALIFICACIÓN
N° DE NIVEL DE
TIPO DE CARGA ELÉCTRICA f.s MDA (kW)
CARGA TENSIÓN(kV)
(kW/Lote)
Lotes 61 0.4 0.5 12.2 0.22
C.E 1 1 1 1 0.22
Alumbrado Publico 50 W 18 0.06 1 1.08 0.22
Perdidas (5%) 0.71
TOTAL 14.99 kW

Proyeccion de la Maxima Demanda a 20 años

MDA = 14.99 kW
MDP = 20.19 kW

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR 22.44 kVA


TRANSFORMADOR PROYECTADO 25 kVA

4.3 ANALISIS DE OFERTA


Actualmente las viviendas de la localidad descrita en el proyecto no cuentan con
energía eléctrica.

Como el RATIO distancia vs número de vivienda ha sido favorable al presupuesto


de los habitantes, entonces la aplicación del sistema convencional es lo ideal para
este proyecto.

La oferta proviene de las redes, por lo cual se está presentado el documento de


Factibilidad de Suministro y Punto de Diseño otorgado por la empresa
concesionaria ENSA.

Las características de la fuente de energía de la cual se tomará la energía para el


proyecto y potencia máxima

El proyecto ha obtenido la Factibilidad de suministro eléctrico otorgado por la


concesionaria ElectroNorte S.A. cuyo documento es D- _______ que se adjunta
en el anexo.

OFERTA PARA ALTERNATIVA N° 01

La oferta lo constituyen el Sistema Eléctrico el Interconectado del Mantaro con


Carhuaquero con sistema de trasmisión en una terna de tres hilos que opera con
una tensión de 22.9Kv

El nivel de tensión de la red secundarias es 440/230 voltios trifásico con


conductor auto portante de Aluminio forrado.

OFERTA PARA ALTERNATIVA 2.

Se ha considerado paneles solares por existir adecuados niveles de radiación solar


en la zona del proyecto.
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de
proyectada en el ultimo año, en la situación sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2

No existe oferta disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 20
Consumo de energía Total (kW.h) 18580 19196 19764 20604 21021 21881 22282 23167 23806 24718 25400 26110 26801 2
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) 1838 1899 1955 2038 2079 2164 2204 2291 2354 2445 2512 2582 2651
Energía Total Requerida (kW.h) 20417 21095 21719 22642 23100 24046 24486 25458 26160 27163 27912 28693 29452 3
Factor de Carga (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Potencia Total Requerida (kW) 7.8 8.0 8.3 8.6 8.8 9.1 9.3 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9 11.2

Oferta del Servicio (kW) (1) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


(1) Capacidad de Diseño

Oferta del Recurso Disponible

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 20
Subestacion TUM 201/EN851 (kW) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1
P.C. Hidraulica (kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo térmico (kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta Total con Proyecto 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las s
ultimo año, en la situación sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

No existe oferta disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Oferta del Servicio (kW.h)(1)
Energia Disponible para uso doméstico 7584 7708 7956 8205 8205 8454 8578 8827 9075 9324 9448 9573 9821
Energia Disponible para uso general y comercial 1421 1421 1421 1421 1624 1624 1624 1624 1624 1624 1827 1827 1827
Total 9,005 9,129 9,378 9,626 9,829 10,078 10,202 10,451 10,700 10,948 11,276 11,400 11,649
(1) Energía promedio disponible por el módulo fotovoltaico

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA


La comparación de la demanda proyectada y la oferta
optimizada determina la brecha del PIP en este caso se
utilizó la herramienta metodológica del SNIP Formato 02
del aplicativo en Excel hallándose las siguientes brechas
para cada año proyectado:
Balance del Recurso Disponible

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Demanda (kW) 7.1 7.3 7.5 7.8 8.0 8.3 8.5 8.8 9.1 9.4 9.7 9.9 10.2 10
Demanda del PIP 7.1 7.3 7.5 7.8 8.0 8.3 8.5 8.8 9.1 9.4 9.7 9.9 10.2 10
Otras Demandas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Oferta (kW) 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500
Oferta Total 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500

Saldo Disponible 1,492.9 1,492.7 1,492.5 1,492.2 1,492.0 1,491.7 1,491.5 1,491.2 1,490.9 1,490.6 1,490.3 1,490.1 1,489.8 1,489
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta (kW.h) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deficit 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Demanda (kW.h) 13,655 14,012 14,580 15,161 15,578 16,179 16,580 17,205 17,844 18,497 19,180 19,630 20,321 21,027
Oferta (1) (kW.h) 9,005 9,129 9,378 9,626 9,829 10,078 10,202 10,451 10,700 10,948 11,276 11,400 11,649 11,897
Saldo -4,650 -4,883 -5,203 -5,535 -5,748 -6,101 -6,377 -6,754 -7,145 -7,549 -7,904 -8,230 -8,673 -9,130
Numero Minimo de
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Paneles por Abonado
Oferta Total (kW.h) 18,010 18,258 18,756 19,253 19,659 20,156 20,405 20,902 21,399 21,897 22,551 22,800 23,297 23,795
Superávit 4,355 4,246 4,175 4,092 4,081 3,977 3,825 3,697 3,555 3,399 3,372 3,170 2,976 2,768
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
4.5 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
En el caso de que la alternativa corresponda a extensión de redes:

a) Las consideraciones del diseño de ingeniería el presente PIP ha seguido lo


establecido en la Resolución Directoral Nº 051-2007-EM/DGE, que precisa
que el desarrollo de proyectos y ejecución de obras de los Sistemas Eléctricos
Rurales (SER), así como, su operación y mantenimiento, deberán cumplir con
las normas aplicables a la electrificación rural.

Las Normas Técnicas a las que se refiere el artículo 77° y la Sexta


Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley General de Electrificación
Rural son las siguientes:

Las Normas para Electrificación Rural aprobadas por la Dirección General de


Electricidad en el marco de la Ley N° 25744, Ley de Electrificación Rural, y
las aprobadas en el marco de la Ley General de Electrificación Rural.

El Código Nacional de Electricidad – Suministro, en sus reglas específicas


para Electrificación Rural y, supletoriamente, las reglas no específicas en
todo lo que no esté contemplado en las Normas para Electrificación Rural.

Otras Normas del Subsector Electricidad aplicables a la Electrificación Rural.

b) Sustento del dimensionamiento de las líneas y redes primarias y sub


estaciones:

En el diseño de las líneas y redes eléctricas se aplican la Norma DGE “Bases


para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural”
referido al capítulo de cálculos eléctricos y características eléctricas del
sistema para los efectos del diseño eléctrico de líneas y redes primarias se
tendrán en cuenta las siguientes características.

 Tensión nominal de la red 22,9 kV


 Tensión máxima de servicio 25,0 kV
 Frecuencia nominal 60 Hz
 Factor de potencia 0,90 (atraso)
 Conexión del neutro Efectivamente puesta a tierra
 Potencia de cortocircuito mínima 250 MVA
 Nivel isoceráunico:
 Hasta 3000 m.s.n.m. Nulo
 - De 3001 a 4000 m.s.n.m 30
 De 4001 m.s.n.m. hasta arriba 60
 En zonas de Selva de altitud menor a 1000 m.s.n.m.
 La carga doméstica y carga especial de la demanda en Kw de los usuarios
y del alumbrado público; la proyección de la demanda y en Kw a 20 años.
 Cálculo de la caída de tensión.
 Calculo de pérdidas de potencia y energía por efecto joule
 Dimensionamiento de conductores aéreos por capacidad térmica frente a
los cortos circuitos.
 Metodología de cálculo: El método propuesto es el recomendado por la
norma Alemana VDE103.
Similarmente se ha realizado cálculos de las redes secundarias siguiendo
norma “Bases para el diseño de líneas y redes secundarias con conductores
auto portantes para Electrificación rural”

c) Resumen del estudio de análisis del sistema eléctrico para PIP Análisis del
sistema eléctrico de la alternativa convencional:

Características Técnicas y Eléctricas del Sistema:

Las redes eléctricas de este perfil opera en un nivel de Tensión de 22.9Kv en


baja tensión estará distribuyendo la energía 440-220 Voltios.

d) Caída de Tensión

Las pérdidas en media tensión se han cálculo considerando las normas de


calidad del servicio eléctrico en un rango de 5% similarmente en el sistema de
baja tensión se han considerad pérdidas del .7% (en sistema 440/220 V:
Máxima caída tensión 30,8 V según norma técnica)

El Proyecto de Inversión Pública para llevar energía eléctrica al C.P. Morropillo


del Distrito de Tumán, contempla 02 alternativas de solución:

 ALTERNATIVA N° 01
Esta alternativa contempla la ampliación de redes eléctricas cuyas principales
características del proyecto son:

SUMINISTRO DE MATERIALES

1. RED PRIMARIA

1.01 SUMINISTRO DE POSTES + ACCESORIOS DE CONCRETO


1.01.01 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 13/300/180/375
1.01.02 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 13/400/180/375
1.01.03 PALOMILLA DE CONCRETO ARMADO 1.50/100
1.01.06 CRUCETA ASIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO ZA/1.5/300
1.01.09 MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO 1.50/750
1.01.12 MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE M/1.00/250

1.02 SUMINISTRO DE CONDUCTORES


1.02.01 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CABLEADO TEMPLE DURO 35mm2, 7HIL
1.02.02 CONDUCTOR DE ALEAC. ALUM. 6201-T81(AAAC) CABL. 50mm2, 19 HIL
1.02.03 CONDUCTOR ALUMINIO 1350H(AAC) 6 mm², TEMPLE BLANDO SOLIDO
1.02.08 CABLE NYY - 1 KV DE 1 x 25mm2
1.02.12 CABLE NYY - 1 KV DE 3 x 1 x 25mm2
1.02.13 CABLE NYY - 1 KV DE 3 x 1 x 35mm2

1.03 SUMINISTRO DE AISLADORES


1.03.01 AISLAD. POLIMERICO P' SUSPENSION 36KV, CON HERRAJES DE FºGº
1.03.03 AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN, 25KV, 744mm

1.04 SUMINISTRO DE RETENIDAS


1.04.01 AISLAD. POLIMERICO P' SUSPENSION 25KV, P' M.T.
1.04.02 GUARDACABLE A°G° 2mm (1/16")x 2400mm, CON PERNO Y SEGURO
1.04.03 PERNO ANGULAR OJO CON GUARDACABO, A°G° 5/8"øx10" CON TUERCA.
1.04.04 CABLE A°G° 3/8"ø, 7 HILOS, ALTA RESISTENCIA.
1.04.05 AMARRE O MORDAZAS PREFORMADAS DE A°G° PARA CABLE DE 3/8"ø.
1.04.06 ARANDELA CUADRADA DE A°G° 4"x4"x1/4", HUECO 13/16"ø
1.04.07 ARANDELA CUADRADA CURV. A°G° 2 1/4"x21/4"x3/16",HUECO 11/16"
1.04.08 VARILLA ANCLAJE CON OJAL GUARDACABO A°G° 5/8"ø x 2.40m., TU
1.04.09 BLOQUE DE CONCRETO ARMADO 0.50x0.50x0.20m
1.04.10 JUEGO DE CONTRAPUNTA A°G° DE 2"Øx1.20m x 1/4"esp.

1.05 SUMINISTRO DE PUESTA A TIERRA.


1.05.01 CONDUCTOR COBRE DESNUDO, CABL., TEMPLE BLANDO, 35mm2, 7HI
1.05.02 CONDUCTOR DE COBRE DURO PROTEGIDO TIPO CPI DE 35 MM2, 7 HILOS
1.05.03 PLANCHA DOBLADA DE COBRE TIPO "J"
1.05.04 VARILLA COPPERWELD 16mm Ø(5/8")Øx2.40m
1.05.05 CAJA DE CONCRETO ARMADO P/PUESTA ATIERRA CON LOGO
1.05.06 CONECTOR DE BRONCE VARILLA 16 mm Ø(5/8"Ø)- CAB(35mm2)
1.05.07 CONECTOR DE DERIVACION CUÑA TIPO AMPACT 35/35mm2
1.05.08 ACCESORIOS ANTIRROBO
1.05.09 BENTONITA

1.06 SUMINISTRO DE PARARRAYOS Y CUT OUT


1.06.02 SECCIONADOR CUT-OUT 27KV,150KVBIL,100A,12KA POLIMERICO LINEA
DE FUGA 700 MM
1.06.03 FUSIBLE DE EXPULSION TIPO K, 10-22.9k V,10KA DE 1-50A
1.06.05 EXTENSOR DE LF PARA CUT-OUT

2.07 SUMINISTRO DE TABLEROS Y TRANSFORMADORES


TRAFO 3Ø. 3A. BT (0 a 1000 msnm) 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 kV 25 kVA
2.07.13 TABLERO TD2 FIBRA-VIDRIO, 3Ø 380/220V (TRAFO 25-50 kVA), RESINA
PRFV
2.07.17 CAJA PORTAMEDIDOR TOTALIZADOR Y ALUMBRADO PÚBLICO FIBRA
VIDRIO (incluye medidores).

1.08 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO ACCESORIO


1.08.01 GRAPA DE ANCLAJE TP. PISTOLA ALUM. P. COND. 50-70mm2 3 PERN
1.08.02 CONECTOR DE DERIV. CUÑA, TIPO AMPAC DE 35-120/35-120 mm2
1.08.03 PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE 3/4"Øx20"
1.08.04 ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G° 2 1/4"x 2 1/4"x1/4",. HUECO 13/16"ø
1.08.05 ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G° 2 1/4"x 2 1/4"x1/4",. HUECO 13/16"ø
1.08.06 PERNO OJO AºGº DE 5/8"ØX10" CON TUERCA, ARANDELA Y
CONTRATUERCA
1.08.11 CINTA AISLANTE VINILICAS PVC, ALTA PERFORM. 19mmx20mx0.18mm
1.08.12 CINTA AISLANTE DE GOMA EPR AUTOFUNDENTE DE 19mm9.2mScotch23
1.08.15 CINTA PLANA DE ARMAR DE AL. Gdo.1345, ESP.1.3mm ANCHO, 4.5Kg.
1.08.16 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE (CINTA BAND IT), DE 3/4"x30m
1.08.17 HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE P' FLEJE 3/4"
1.08.23 TERMINAL A COMPRES. DE Cu ESTAÑADO, DE 25-35mm², B. STAND.

1.08.32 VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL PARA COND. DE 50mm2

2 RED SECUNDARIA

2.01 SUMINISTRO POSTES DE CONCRETO.


2.01.01 POSTE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/200/150/270
2.01.02 POSTE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/300/150/270

2.02 SUMINISTRO DE CONDUCTORES


2.02.01 CABLE AUTOP. ALTIPO CAAI,C/[Link]-AL FORR. 3x25+16+NA25mm2
2.02.04 CABLE NYY - 1 KV DE 3 x 1 x 25mm2.
2.02.05 CABLE NYY - 1 KV DE 1 x 1 x 25mm2.
1.05.02 CONDUCTOR DE COBRE DURO PROTEGIDO TIPO CPI DE 10 MM2, 7 HILOS
2.02.07 CONDUCTOR COBRE DESNUDO, CABL., TEMPLE BLANDO, 35mm2, 7HI
2.02.08 CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT) 2x2.5 mm2

2.03 EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ACCESORIOS.


2.03.01 LUMIN P LAMP VAPOR SODIO ALTA PRES 70 W, [Link].
2.03.02 LAMP'S VAPOR DE SODIO ALTA PRES. 70 W E-27, TUBULAR.
2.03.03 ABRAZADERA A°G° P'[Link] 1 ½"x165mmØ(POSTE) x1 1/2"Ø.
2.03.06 ABRAZADERA A°G°P'PAST.SIMPLE1½"x150mmØ(POSTE) x 1½"Ø (PAST.)
2.03.08 PASTORAL PARAB' A°G° PS/1.76m/1.78m/1½"ø/15°

2.04 SUMINISTRO DE RETENIDAS


2.04.01 AISLAD. DE PORCELANA DE TRACCION, CLASE ANSI 54-1, P' B.T.
2.04.02 GUARDACABLE A°G° 2mm (1/16”) x 2400mm, CON PERNO Y SEGURO
2.04.03 PERNO ANGULAR OJO CON GUARDACABO, A°G° 5/8"øx8" CON TUERCA.
2.04.04 CABLE A°G° 3/8"ø, 7 HILOS, ALTA RESISTENCIA.
2.04.05 AMARRE O MORDAZAS PREFORMADAS DE A°G° PARA CABLE DE 3/8"ø.
2.04.06 ARANDELA CUADRADA DE A°G° 4"x4"x1/4", HUECO 13/16"ø
2.04.07 ARANDELA CUADRADA CURV. A°G° 2 1/4"x21/4"x3/16”, HUECO 11/16"
2.04.08 VARILLA ANCLAJE CON OJAL GUARDACABO A°G° 5/8"ø x 1.80m., TU
2.04.09 ALAMBRE N°10 DE F°G°
2.04.10 BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 x 0.40 x 0.15m
2.04.11 JUEGO DE CONTRAPUNTA A°G° DE 2"Øx1.00m x 1/4"esp.

2.05 SUMINISTRO DE PUESTA A TIERRA.


2.05.01 CONECTOR DERIVACION CUÑA PARA AL o CU, 16-50/2.5-50mm²
2.05.02 VARILLA COPPERWELD 16mm Ø (5/8") Øx2.40m
2.05.03 CAJA DE CONCRETO ARMADO P/PUESTA ATIERRA CON LOGO
2.05.04 CONECTOR DE BRONCE VARILLA 16 mm Ø(5/8"Ø)- CAB(35mm2)
2.05.05 ACCESORIOS ANTIRROBO
2.05.06 BENTONITA

2.06 MATERIAL ELECTRICO ACCESORIO


2.06.01 CAPUCHON TERMOCONTRACTIL, SELLADOR PUNTA DE CABLE 16-70mm2.
2.06.02 CONECTOR DERIVACION CUÑA PARA AL o CU, 16-50/2.5-50mm².
2.06.03 CONECTOR DERIVACION CUÑA PARA AL o CU, 70/2.5-70mm².
2.06.06 CORREA PLASTICA DE AMARRE ANTIUVE 363x5mm
2.06.07 GANCHO ROSCADO O TUERCA GANCH AoGo 16mm(5/8")Ø
2.06.08 MANTA ABIERTA TERMOCONTRAIBLE CRSM - 34/10-1200mm
2.06.09 MORDAZA CONICA TERMINAL P/CABLE FORR. PORTANT. AL. 25-50mm2
2.06.10 GRAPA DE SUSPENSION - PARA PORT. DE AL. 25-35 mm2
1.08.07 PERNO AºGº DE 5/8"ØX8" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA
2.06.11 PERNO GANCHO SUSP,C/CANOPLAS(ARAND. FIJA Y MOV) TUERC,5/8x8"
2.06.12 PERNO GANCHO SUSP.,C/CANOPLAS(ARAND. FIJA Y MOV) TUER,5/8x12"
2.06.16 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE (CINTA BAND IT), DE 3/4"x30m

2.06.17 HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE P' FLEJE 3/4"

MONTAJE DE MATERIALES:

01. RED PRIMARIA

01.01 OBRAS PRELIMINARES


01.01.01 INGENIERIA DE DETALLE Y GESTION CON MUNICIPALIDADES

01.02 MONTAJE DE POSTES + ACCESORIOS DE CONCRETO


01.02.01 IZAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 13m/300kg/180/375mm
'01.02.02 IZAJE DE POSTES DE C.A.C. DE 13/400kg/180/375mm
'01.02.03 MONTAJE DE SUBESTACION AEREA MONOPOSTE.
01.02.04 MONTAJE DE MENSULAS DE CONCRETO ARMADO DE 1.00m
01.02.05

01.03 MONTAJE DE CONDUCTORES


01.03.01 MONTAJE DE CONDUCTOR AAAC de 50 mm² (Incluye Amortiguadores donde se
requiere).
01.03.02 MONTAJE DE CABLE NYY - 1 KV DE 3 x 1 x 35mm2
01.03.03 MONTAJE DE CABLE NYY - 1 KV DE 1 x 1 x 25mm2

01.04 MONTAJE DE AISLADORES


01.04.01 AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN, 25KV, 744mm (COND. AL- MENS. ó
CRUCETA)
01.04.02 MONTAJE DE AISLAD. POLIMERICO P' SUSPENSION 36KV, CON
HERRAJES DE FºGº

01.05 MONTAJE DE RETENIDAS, PUESTA A TIERRA Y MATERIAL ELECTR.


ACCESORIO.
01.05.01 MONTAJE DE RETENIDA SIMPLE EN POSTE DE 13m
01.05.02 MONTAJE DE RETENIDA CONTRAPUNTA EN POSTE DE 13m
01.05.03 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA RED M.T.
01.05.04 INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA PARA SUBESTACION.
01.05.04 INSTALACION DE CORTOCIRCUITO DE MASAS METALICAS

01.06 MONTAJE DE PARARRAYOS Y CUT OUT


01.06.01 MONTAJE DE SECCIONADOR CUT-OUT 38KV,170KVBIL,100A, 12KA
POLIMERICO
01.06.02 MONTAJE DE CUT-OUT 27KV,150KVBIL,100A,12KA POLIMERICO
01.06.03 MONTAJE PARARRAYOS TIPO AUTOVALVULA DE OXIDO METALICO,
31 kV, 10 KA,150 KV-BIL
01.06.04 MONTAJE EXTENSOR DE LF PARA CUT-OUT

01.07 MONTAJE DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS.


01.07.01 MONTAJE DE TRANSFOMADOR 3Ø. 6 A. BT1000 msnm10-22.9±2x2.5%/0,4-0,23
kV 25 KVA
01.07.02 MONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA TRAFO 15-25-37.5 KVA,
3Ø. 380/220 V- 220V, INSTAL. EXTERIOR (INC. ABRAZA)
01.07.03 MONTAJE DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA TOTALIZADOR Y ALUMBRADO
PÚBLICO, INSTAL. EXTERIOR (INC. ABRAZA)

01.08 SEÑALIZACION DE POSTES.


01.08.01 SEÑALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE POSTES.

01.09 EMPALME EN POSTE (M.T.) EN CALIENTE POR FASE


01.09.01 EMPALME EN POSTE (M.T.) EN CALIENTE UU NN SUCURSALES

02. RED SECUNDARIA

02.01 OBRAS PRELIMINARES


02.01.01 INGENIERIA DE DETALLE

02.02 MONTAJE DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO.


02.02.01 IZAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 8m/200kg/150/270mm.
02.02.02 IZAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 8m/300kg/150/270mm.

02.03 MONTAJE DE CONDUCTORES


02.03.01 MONTAJE DE CONDUCTOR DE AL. FORRADO TIPO AUTOPORTANTE
3x35+16+NA25 mm2
02.03.02 MONTAJE DE CONDUCTOR DE AL. FORRADO TIPO AUTOPORTANTE
3x25+16+NA25 mm2

02.04 ARMADOS RS
02.04.01 Montaje de Estructuras de: ALINEAMIENTO - ANGULO<5°-Tipo (A), B.T.-
ALUMINIO
02.04.02 Montaje de Estructuras de: FIN DE LINEA - TIPO (F)-B.T.-ALUMINIO
02.04.03 Montaje de Estructuras de: ANCLAJE VANO FLOJO -Tipo (VF)-B.T.-
ALUMINIO
02.04.04 Montaje de Estructuras de: DERIVACION -Tipo (D)-B.T.-ALUMINIO
02.04.05 Montaje de Estructuras en: S.A.M.-ALUMINIO
02.04.06 Montaje de Estructuras de: ANCLAJE DERIVACION VANO FLOJO Tipo (DVF)-
B.T.-ALUMINIO
02.05 EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ACCESORIOS.
02.05.01 MONTAJE DE LUMINARIAS (Inc. Lámparas de Vapor SODIO 70W.)
02.05.02 MONTAJE DE PASTORAL [Link]. - SIMPLE

02.06 MONTAJE DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA.


02.06.01 MONTAJE DE RETENIDA SIMPLE, EN POSTE DE 8m
02.06.02 MONTAJE DE RETENIDA CONTRAPUNTA, EN POSTE DE 8m
02.06.03 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA RED B.T.
02.06.04 MONTAJE DE EXTENSOR DE F°G° 2"Ø X1m SUSPENSIÓN
02.06.05 MONTAJE EXTENSOR DE F°G° 2"Ø X1m ANCLAJE

02.07 SEÑALIZACION DE POSTES EN BAJA TENSION

02.07.01 SEÑALIZACIÓN DE POSTES.

04 CONEXIONES DOMICILIARIAS
04.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS
04.01.01 MONTAJE Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA SIMPLE 1ø- (01) USUARIO
CORTA

04.01.02 MONTAJE Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA SIMPLE 1ø- (01) USUARIO


LARGA

 ALTERNATIVA N° 02

Esta alternativa contempla la instalación de paneles fotovoltaicos en cada vivienda


para satisfacer las necesidades básicas de alumbrado e información (radio y
televisión) cuyas principales características del proyecto son:

El nivel de radiación que tiene la zona del proyecto es de 5,8 kWh/m2,


considerando los niveles de radiación solar en la zona del proyecto y el tamaño de
los paneles solares, se considera para el uso doméstico la implementación de 57
módulos fotovoltaicos con los siguientes materiales:

SUMINISTRO DE MATERIALES

i. PANEL FOTOVOLTAICO
 Panel fotovoltaico - 12 VDC, 80 Wp
 Poste tubular y soporte tipo “H”, para un módulo fotovoltaico
material fierro negro galvanizado en caliente de 4m y 2.5” de
diámetro, con elementos de ensamble.
 Cable CPI - TW de 6 mm2
 Cintillo de plástico de 40 cm
 Grapa para cables de calibre 8 AWG
 Clavo de acero de 4"
ii. BATERÍA
 Batería solar, 150 Ah, 12 V
 Alambre (indoprene) TM 2x10 AWG (conex. batería-controlador)
 Caja de seguridad para una batería solar de 150 Ah
 Armella de 1/4"x1/2"
 Terminal tipo Ojo para pernos de 3/8" Und.
 Candado de 30 mm Und.
 Canaleta de 1 vía, 20x20 mm
iii. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
 Controlador d e carga, 12V / 10A
 Conversor DC/DC
 Gabinete metálico con puerta de acrilico 352x39 0x200mm
 Caja de conexión de P V C de 150 x150x70 mm
 Stove bolt de 5/3 2" x 3/4 ", cabeza est rella, con tuerca
 Tornillos pa x d e 5/32" x 1"
 Bornera de bake lita de 25 Amperios
 Prensaestopas
 Interruptor Termomagnetico 63 A

iv. CONEXIONES DE INTERIORES


 Toma en 12 VDC con adaptador tipo encendedor vehicular
 Lámpara fluorescente compacta, 12VDC/11W
 Socket adosable E27
 Alambre (indoprene) TM 2x12 AWG
 Caja octogonal plástica
 Regleta de conexión de 3 bornes
 Enchufe con toma a tierra
 Tomacorriente adosable simple con línea a tierra
 Tomacorriente adosable doble con línea a tierra
 Interruptor oval adosable simple
 Rondana rectangular de madera pequeña para interruptores
 Rondana rectangular de madera grande para tomacorrientes
 Cintillo de plástico de 20 cm.
 Grapa para cables de calibre 10 AWG
 Stove bolt de 5/32" x 1.1/4", cabeza estrella, con tuerca.

MONTAJE DE MATERIALES:
i. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE MONTAJE
(OBRAS PRELIMINARES)
 Cartel de Obra
 Programa de Talleres de Capacitación
 Campamento

ii. INSTALACIÓN DE PANEL FOTOVOLTAICO


 Transporte de Postes Tubulares- Zona Accesible.
 Transporte de Postes Tubulares - Zona Inaccesible
 Transporte de Panel Fotovoltaico -Zona Accesible.
 Transporte de Panel Fotovoltaico zona Inaccesible
 Instalación de Panel Fotovoltaico (Incluye excavación e instalación
de poste)
 Excavación de terreno Normal
 Excavación de terreno Rocosa
 Izaje de Postes Tubulares
 Cimentación de Poste Tubular
 Pintado de base de poste con UNDERCAUTING o ALQUITRAN.

iii. INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN


 Transporte de Tablero de Distribución y A. - Zona Accesible.
 Transp. de Tablero de Distribución y A. - Zona Inaccesible.
 Instalación de Tablero de Distribución para SFV de 71 a 100 Wp,
12V DC

iv. INSTALACIÓN DE BATERÍA


 Transporte de Batería y Accesorios - Zona Accesible.
 Transporte de Batería y Accesorios -Zona Inaccesible
 Instalación de Batería

v. INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTERIORES


 Transporte de Conexiones Interiores - Zona Accesible.
 Transporte de Conexiones Interiores - Zona Inaccesible
 Instalación de Conexiones interiores
De esta forma se asegura satisfacer la demanda de un equipo básico de
iluminación, radio y televisión, de acuerdo al dimensionamiento del sistema
fotovoltaico.

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


En esta parte se presenta el resumen y presupuesto estimado a precio de mercado
de ambas alternativas, cuadro resumen para cada proyecto alternativo a precios de
mercado como se muestra a continuación:

3.1.5 Identificación y Medición de los Requerimientos de Recursos.


Costos en la Situación Sin Proyecto

Actualmente la localidad no cuenta con un sistema de electrificación. Los costos


en la situación “sin proyecto”, corresponden al consumo de fuentes alternativas
de energía.

En la situación actual, los pobladores cubren sus necesidades de energía a través


de las siguientes fuentes alternativas:

- Iluminación : Velas

- Información (radio y televisión) : Baterías y pilas

Según diagnóstico, se estimó un gasto mensual por familia de S/. 27.00


(Veintisiete con 00/100 Nuevos Soles) por consumo de energía alternativa.

CUADRO N°
Gasto Mensual por Familia Sin Proyecto
Unidades
Fuentes
Consumidas Precio Precio
Necesidad Actual de Cantidad Necesidad
Mensualment Unitario (S/.) Mensual (S/.)
Energía
e

Kerosene l Kerosene

Iluminación Velas und 100 0.2 20 Velas


Pilas und Pilas

Baterías carga 1 5 5 Baterías


Información,
esparcimient Pilas und 2 1 2 Pilas
o (radio y tv)
----------- -----------

Kerosene l Kerosene
Refrigeración
----------- -----------

Diésel gal Diésel


Otros
----------- und
Fuente: Encuesta Aplicada
Costos en la Situación Con Proyecto

Para poder cumplir con el objetivo superior del proyecto que es instalar el
suministro de energía en el C.P. Morropillo del Distrito de Tumán.

En esta sección se Identificará y cuantificara los recursos que se utilizarán en la


fase de ejecución y para la operación y mantenimiento.

3.1.6 Valorización de los Costos a Precios de Mercado.

a) Costos de Inversión:
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de los
requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicación
de costos por unidad de medida de producto; las metodologías de
estimación de los costos aplicados serán sustentados. Considerar todos los
costos en los que se tenga que incurrir en la fase de ejecución; incluyendo
los asociados con las medidas de reducción de riesgos en contexto de
cambio climático y con la mitigación de los impactos ambientales
negativos. Esta consideración se debe al cambio climático que
actualmente está sufriendo el Perú, por lo que los proyectos de inversión
como es el caso en el sector energía deberá considerar estos costos para
fenómenos futuro que interrumpan el servicio.
CUADRO N° 21
Costos de Inversión ALTERNATIVA 01 (Sistema Convencional)

FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
A. INVERSION                              
1 Intangibles 49308                            
1. Estudio
1 Definitivo 49308                            
1. Otros
2 Intangibles 0                            
                                 
Inversión en 21613
2 activos 6                            
                                 
2.
1 Línea Primaria 27513                            
Suministro
Origen
  Transable 0                            
Suministro
Origen No
  Transable 18768                            
Montaje (Mano
de obra
  Calificada) 3550                            
Montaje (Mano
de obra No
  Calificada) 2767                            
Transporte de
Equipos y
  Materiales 2428                            
                                 
2.
2 Red Primaria 82818                            
Suministro
Origen
  Transable 0                            
Suministro
Origen No
  Transable 51121                            
Montaje (Mano
de obra
  Calificada) 19159                            
Montaje (Mano
de obra No
  Calificada) 7425                            
  Transporte de 5112                            
Equipos y
Materiales
                                 
2.
3 Red Secundaria 63788                            
Suministro
Origen
  Transable 0                            
Suministro
Origen No
  Transable 33782                            
Montaje (Mano
de obra
  Calificada) 18520                            
Montaje (Mano
de obra No
  Calificada) 8108                            
Transporte de
Equipos y
  Materiales 3378                            
                                 
2. Gastos
4 Generales 24606                            
2.
5 Utilidades 17412                            
                                 
3 Otros Gastos 36505                            
Compensación
3. por
1 Servidumbre 3379                            
3. Supervisión de
2 obra 14000                            
3.
3 Otros 19126                            
VALOR
  RESIDUAL (-)                              
                                 
COSTO TOTAL
INVERSION del
PIP (precios 30194
  privados) 9                            
B. Costo de
Operación y
Mantenimiento
con Proyecto                              
  Compra de
Energia   5929 6105 6364 6493 6759 6882 7155 7353 7635 7845 8065 8278 8576 8799
Costo de
Operación y
  Mantenimiento   4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323
Impuesto a la
  Renta   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL 1025 1042 1068 1081 1108 1120 1147 1167 1195 1216 1238 1260 1289 1312
   
de OyM 2 7 7 5 1 5 8 6 7 8 7 1 9 2
C. Costo de                              
Operación y
Mantenimiento
sin Proyecto
  Compra de
Energia                              
  Costo de
Operación y
Mantenimiento                              
Impuesto a la
  Renta                              
COSTO TOTAL
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  de OyM
TOTAL COSTOS
30194 1025 1042 1068 1081 1108 1120 1147 1167 1195 1216 1238 1260 1289 1312
  INCREMENTALE
9 2 7 7 5 1 5 8 6 7 8 7 1 9 2
S
                                 
 
ESTADO DE
PERDIDAS Y
  GANANCIA
 
ESTADO DE
PERDIDAS Y
  GANANCIA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
  CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                                 
1026 1049 1083 1118 1154
  Ingresos   7655 7943 8245 8447 8758 8953 9274 9593 9927 5 0 2 9 4
- - - - -
1013 1031 1049 1067 1093 1112
  Costos   -8688 -8837 -9057 -9166 -9391 -9496 -9727 -9895 3 2 8 9 1 0
Depreciación
  activos   -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205
  Utilidad Bruta   -8238 -8098 -8016 -7923 -7838 -7747 -7658 -7506 -7411 -7251 -7212 -7051 -6947 -6781
Impuesto a la
  renta (30%)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Utilidad Neta   -8238 -8098 -8016 -7923 -7838 -7747 -7658 -7506 -7411 -7251 -7212 -7051 -6947 -6781
                                 
                                 

CUADRO N°

Costos de Inversión ALTERNATIVA 02 (Sistema Fotovoltaico)


FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios privados (S/.)
  Años
Factor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RUBRO de
Evaluaci
ón 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
A. INVERSION                              
1 Intangibles   33000                          
1. Expediente
1 Técnico   15000                          
1.
2 Capacitación   8000                          
1. Otros
3 Intangibles   10000                          
                                 
Inversión en 13663
2 activos   81                          
                                 
2. Suministros 70926
1 Importados   6                          
Módulos 24085
  fotovoltaicos   2                          
10505
  Baterías   4                          
Controlado 20240
  res   0                          
  Luminarias   12400                          
Stock de
  reemplazos   41800                          
10676
  Inversores   0                          
2. Suministros 32540
2 Nacionales   0                          
19220
  Tablero   0                          
Cables y 13320
  accesorios   0                          
2.
3 Montaje   58400                          
Mano de
obra
  calificada   40000                          
Mano de
obra no
  calificada   18400                          
Transporte
2. de Equipos y 12313
4 Materiales   8                          
                                 
2. Gastos
5 Generales   89367                          
2.
6 Utilidades   60810                          
                                 
3 Otros Gastos   18892                          
3. Supervision
1 de obra   18892                          
  Otros   0                          
                                 
VALOR
  RESIDUAL (-)                              
                                
COSTO TOTAL
INVERSION
del PIP
(precios 14182
  privados)   74                          
                                 
Numero de
Paneles por
  Abonado 3                            
                                 
INVERSIÓN 42548
DE 21
  EVALUACIÓN                            
B. Costo de
Operación y
Mantenimien
to con
Proyecto                              
  Reposición de                              
Equipos
  Baterias           3151       3151       3151  
62 62 62
  Controlado                       6072      
res 00
  Inversores                              
Costo de
Operación y
Mantenimient 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 737
  o     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  Impuesto a la     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renta
COSTO TOTAL   7378 7378 7378 3889 7378 7378 7378 3889 7378 6809 7378 3889 737
   
de OyM 5 5 5 47 5 5 5 47 5 85 5 47
C. Costo de
Operación y
Mantenimien
to sin
Proyecto                              
  Reposición de                              
Equipos
  Costo de
Operación y
Mantenimient
o                              
  Impuesto a la                              
Renta
  COSTO TOTAL  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de OyM
TOTAL 42548 7378 7378 7378 3889 7378 7378 7378 3889 7378 6809 7378 3889 737
COSTOS 21 5 5 5 47 5 5 5 47 5 85 5 47
   
INCREMENTA
LES
                                 
                                 
  ESTADO DE
PERDIDAS
Y
GANANCIA
 
ESTADO DE
PERDIDAS Y  
  GANANCIA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
CON
 
  PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                 
8869 9114 9358 9542 9787 9909 1015 1039 1064 1094 1107 1131 115
  Ingresos     6 2 8 6 2 5 42 88 34 95 18 64 1
- - - - - - - - - - - -
6252 6252 6252 3296 6252 6252 6252 3296 6252 5771 6252 3296 625
  Costos     9 9 9 16 9 9 9 16 9 06 9 16
- - - - - - - - - - - -
Depreciación 9945 9945 9945 9945 9945 9945 9945 9945 9945 9945 9945 9945 994
  activos     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
7328 7083 6839 3336 6410 6288 6043 3250 5554 5670 5126 3159 463
  Utilidad Bruta     3 7 1 39 7 4 8 78 5 61 1 02
Impuesto a la
  renta (30%)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
7328 7083 6839 3336 6410 6288 6043 3250 5554 5670 5126 3159 463
  Utilidad Neta     3 7 1 39 7 4 8 78 5 61 1 02
                                 
 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02:

Como se puede apreciar en el primer cuadro de la alternativa Sistema


Convencional, se han estimado los costos por unidad de medida de producto, así
como también se ha considerado los costos en los que se tenga que incurrir en la
fase de ejecución; incluyendo los asociados con las medidas de reducción de
riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los impactos
ambientales negativos. Estos costos se encuentran incluidos en el presupuesto en
la meta OTROS con un monto estimado de S/. 48,000.00 soles, ya que la zona
sufre de depresiones pluviales y ocasionará inminentes desastres y consecuencias
en la infraestructura del servicio de energía eléctrica.
Por otra parte, en la alternativa N°02 – Sistema Fotovoltaico, se ha estimado
también los costos asociados con las medidas de reducción de riesgos en contexto
de cambio climático y con la mitigación de los impactos ambientales negativos
agrupados en la meta OTROS con un monto de S/. 24,000.00 soles, los mismos
que serán empleados a lo largo del horizonte de evaluación para reposición total o
parcial de paneles que se vean afectados por fenómenos naturales externos.
V. EVALUACIÓN

4.1 EVALUACIÓN PRIVADA


Para el cálculo de beneficios privados se han considerado los siguientes
parámetros: Tasa de descuento utilizada 12% y las tarifas de venta de Osinergmin
para electrificación rural Que son datos de ingreso para la herramienta
metodológica del SNIP aplicativo Excel.
Los ingresos estimados consideran el IGV.
Los beneficios monetarios de las redes de distribución, están determinados por la
operación y mantenimiento que se les da a los paneles solares, dicho
mantenimiento lo tiene a cargo la concesionaria ELECTRONORTE S.A. el cobro
también varía por la accesibilidad a la zona en cuestión.

4.1.1 BENEFICIOS PRIVADOS


En los siguientes cuadros observaremos los COSTOS INCREMENTALES que
genera:
FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A. SITUACION CON PROYECTO


Venta de energía domésticos 6429 6722 7023 7114 7425 7632 7955 8286 8623 8852 9085 944
Venta de energía comerciales 744 744 744 868 868 868 868 868 868 993 993 99
Venta de energía uso general 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 7
Venta de energía peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía alumbrado público 187 187 196 196 205 205 215 215 224 224 233 23
Cargo Fijo 1602 1649 1695 1718 1765 1788 1835 1881 1927 1974 1997 204

Beneficios con Proyecto 9033 9373 9729 9967 10334 10564 10943 11320 11714 12113 12378 1278

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 9033 9373 9729 9967 10334 10564 10943 11320 11714 12113 12378 1278
FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A. SITUACION CON PROYECTO


Venta de energía domésticos 89478 92365 95251 95251 98137 99581 102467 105353 108240 109683 111126 114013
Venta de energía comerciales 13014 13014 13014 15183 15183 15183 15183 15183 15183 17352 17352 17352
Venta de energía uso general 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169
Venta de energía peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía alumbrado público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios con Proyecto 104661 107548 110434 112603 115489 116933 119819 122705 125592 129204 130647 133534

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 104661 107548 110434 112603 115489 116933 119819 122705 125592 129204 130647 133534
4.1.2 COSTOS PRIVADOS
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)

SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 9,033 9,373 9,729 9,967 10,334 10,564 10,943 11,320 11,714 12,113 12,378 12,782
2 COSTOS INCREMENTALES 301,949 10,252 10,427 10,687 10,815 11,081 11,205 11,478 11,676 11,957 12,168 12,387 12,601
BENEFICIOS NETOS -301,949 -1,219 -1,055 -958 -848 -747 -641 -535 -355 -244 -55 -9 181

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 104,661 107,548 110,434 112,603 115,489 116,933 119,819 122,705 125,592 129,204 130,647 133,534
2 COSTOS INCREMENTALES 4,254,821 73,785 73,785 73,785 388,947 73,785 73,785 73,785 388,947 73,785 680,985 73,785 388,947
BENEFICIOS NETOS -4,254,821 30,877 33,763 36,649 -276,344 41,705 43,148 46,034 -266,241 51,807 -551,781 56,863 -255,413

4.1.3 BENEFICIOS PRIVADOS


INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencio Fotovoltaic
Tasa de Descuento % 12% 12%
VAN S/. -297,813 -4,654,660
TIR (%) -6.7%
4.2 EVALUACIÓN
SOCIAL

4.2.1 BENEFICIOS SOCIALES


Actualmente, el ingreso mensual es cero (0) debido a que no existe el servicio
de energía eléctrica en la zona de estudio.

De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios económicos constituyen


un punto de referencia para cuantificar, en términos monetarios, qué beneficio
representa para el país un proyecto de electrificación rural.

Para calcular los beneficios económicos se consideran las cuatro categorías


siguientes de demanda: (a) iluminación, (b) información (radio y televisión),
(c) refrigeración, y (d) todos los demás usos.

Se ha considerado a la totalidad de conectados al sistema para obtener los


beneficios por iluminación.

Los beneficios económicos en radio y televisión se estimaron con base en la


“voluntad de pago” de los usuarios cuando usan una fuente de energía
alternativa, para el cálculo de estos beneficios, se ha considerado que el 80% de
las conexiones domiciliarias tienen estos artefactos.

Los beneficios económicos de refrigeración fueron estimados en base a la


“voluntad de pago” de los usuarios rurales cuando utilizan algún combustible
como alternativa a los sistemas eléctricos convencionales, encontrando
diferencias en las regiones de costa, sierra y selva, por la naturaleza del clima.

Según la metodología de NRECA, la “voluntad de pago” por los servicios de


iluminación, información (radio y televisión), refrigeración y otros usos es
estimada a través de encuestas de campo.

En general:
“La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o igual
que el gasto en fuentes alternativas de energía”.

“La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o igual


que la tarifa de electricidad”.

Los Beneficios económicos obtenidos a precios sociales son los siguientes:


Beneficios económicos por iluminación, Voluntad de pago por servicio
eléctrico para radio y televisión, beneficios económicos por refrigeración.

Se ha considerado los beneficios de la región costa de acuerdo al documento


“Estrategia Integral de Electrificación Rural 1999”, cuyo autor es NRECA
Internacional Ltd – SETA.

Igualmente, de acuerdo a los Parámetros de Evaluación del Sistema Nacional


de Inversión Pública, modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-
EF/63.01.

En el siguiente cuadro observaremos los COSTOS INCREMENTALES que


genera colocar los paneles solares en los caseríos y anexos del Distrito de
TUMAN.
FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2

A. SITUACION CON PROYECTO


Beneficio por Iluminación 38386 39499 40611 41168 42280 42837 43949 45062 46175 47287 47844 48956
Beneficio Radio y Televisión 27684 28487 29289 29690 30493 30894 31696 32499 33301 34104 34505 35307
Beneficio Refrigeración 7157 7364 7572 7676 7883 7987 8194 8402 8609 8817 8920 9128
Por kW.h Adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio Total con Proyecto 73227 75350 77472 78534 80656 81717 83840 85962 88085 90207 91269 93391

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 73227 75350 77472 78534 80656 81717 83840 85962 88085 90207 91269 93391

FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 20

A. SITUACION CON PROYECTO


Beneficio por Iluminación 38386 39499 40611 41168 42280 42837 43949 45062 46175 47287 47844 48956 5
Beneficio Radio y Televisión 27684 28487 29289 29690 30493 30894 31696 32499 33301 34104 34505 35307 3
Beneficio Refrigeración 7157 7364 7572 7676 7883 7987 8194 8402 8609 8817 8920 9128
Por kW.h Adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio Total con Proyecto 73227 75350 77472 78534 80656 81717 83840 85962 88085 90207 91269 93391 9

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 73227 75350 77472 78534 80656 81717 83840 85962 88085 90207 91269 93391 9
4.2.2 COSTOS PRIVADOS
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)

SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 73,227 75,350 77,472 78,534 80,656 81,717 83,840 85,962 88,085 90,207 91,269 93,391
2 COSTOS INCREMENTALES 257,232 8,689 8,837 9,057 9,166 9,391 9,496 9,728 9,895 10,134 10,312 10,498 10,679
BENEFICIOS NETOS -257,232 64,539 66,513 68,415 69,367 71,265 72,221 74,112 76,067 77,951 79,895 80,770 82,712

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 73,227 75,350 77,472 78,534 80,656 81,717 83,840 85,962 88,085 90,207 91,269 93,391
2 COSTOS INCREMENTALES 3,949,806 58,242 58,242 58,242 325,341 58,242 58,242 58,242 325,341 58,242 572,844 58,242 325,341
BENEFICIOS NETOS -3,949,806 14,986 17,108 19,231 -246,808 22,414 23,476 25,598 -239,379 29,843 -482,636 33,027 -231,950

4.2.3 COSTOS PRIVADOS


INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencio Fotovoltaic
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 446,049 -4,539,062
TIR (%) 27.2% 0.0%
4.3 ANALISIS DE
SOSTENIBILIDAD
Este método consiste en medir cuán sensible es el coeficiente Costo / Beneficio,
ante supuestas variaciones de una o más variables que afectan al proyecto, con el
fin de determinar si continúa siendo factible económicamente el proyecto. Para
este caso práctico usaremos el análisis unidimensional, habiendo identificado las
siguientes variables críticas:
 Tiempo de Reposición de Baterías
 Tarifa de venta de energía doméstico
 Costo de Operación y Mantenimiento
 Consumo de Energía por Abonado Domestico
 Inversión a precios privados
 Beneficio social por iluminación
 Beneficio social por Radio y TV

SISTEMA Convencional
 Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación,
operación y mantenimiento

Gobierno Regional de Lambayeque como Unidad Formuladora y


Ejecutora del proyecto realizará las gestiones respectivas ante diferentes
instituciones para hacer realidad el presente proyecto.

 La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en


su etapa de inversión

La institución encargada de la ejecución del proyecto es el Gobierno


Regional de Lambayeque, a través de la Gerente Regional de
Infraestructura Construcción, Vivienda y Saneamiento, la misma que
ejecutará y supervisará el proyecto.

 La disponibilidad del recurso

El presente proyecto deberá ser incluido en el presupuesto del año 2021

 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento


Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos por
los usuarios a través del pago mensual del servicio, a quienes se encargarán
de administrar, operar y mantener el servicio de energía eléctrica.
SISTEMA CONVENCIONAL

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Compra de Energia (S/.) 5025 5173 5393 5502 5728 5832 6064 6231 6470 6649 6835 7015
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663
Base Impuesto a la Renta (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 7655 7943 8245 8447 8758 8953 9274 9593 9927 10265 10490 10832

INDICE DE COBERTURA 88.1% 89.9% 91.0% 92.2% 93.3% 94.3% 95.3% 97.0% 98.0% 99.5% 99.9% 101.4%

SISTEMA FOTOVOLTAICO

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Reposición de Equipos (S/.) 0 0 0 315162 0 0 0 315162 0 607200 0 315162
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529
Base Impuesto a la Renta (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COyM
1.80% Ingresos Venta de Energia (S/.) 88696 91142 93588 95426 97872 99095 101542 103988 106434 109495 110718 113164

INDICE DE COBERTURA 141.8% 145.8% 149.7% 25.3% 156.5% 158.5% 162.4% 27.5% 170.2% 16.3% 177.1% 30.0%

Indicadores - Sistema Convencional Indicadores - Sistema Fot


Tasa de Descuento % 12% Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 187,550 Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
Valor Actual de los Beneficios (S/.) 188,057 Valor Actual de los Beneficios (S/.)
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 100.3% INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIO
4.4 ANALISIS DE SENCIBILIDAD
Precio de compra de energía; Tarifa de venta de energía doméstico; Costo de
Operación y Mantenimiento; Consumo de Energía por Abonado Domestico;
Inversión a precios privados; Beneficio social por iluminación Beneficio social
por Radio y TV; Los límites de variación de dichas variables son +10% y -10%.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variables seleccionadas.
Precio de compra de energía
Tarifa de venta de energía doméstico
Costo de Operación y Mantenimiento
Consumo de Energía por Abonado Domestico
Inversión a precios privados
Beneficio social por iluminación
Beneficio social por por Radio y TV

Simulación de las Variables Criticas seleccionadas.

Variaciones VAN a precios TIR Indice de Variaciones de


Variable
porcentuales sociales (S/.) Social Cobertura Variable
10% 490,353.13 33.5% 94.0% 26.20
Precio de compra de energía 501,790.81 34.0% 100.1% 23.82
(cS/kW-h) -10% 512,139.18 34.5% 107.1% 21.44
10% 501,790.81 34.0% 107.4% 48.19
Tarifa de venta de energía doméstico 501,790.81 34.0% 100.1% 43.81
(cS/kW-h) -10% 501,790.81 34.0% 92.8% 39.43
10% 498,642.22 33.9% 96.7% 2.4%
Costo de Operación y Mantenimiento 501,790.81 34.0% 100.1% 2.2%
(%) -10% 504,939.40 34.2% 103.7% 2.0%
10% 498,197.08 33.9% 102.9% 16.94
Consumo de Energía por Abonado Domestico 501,790.81 34.0% 100.1% 15.40
(kW.h - mes) -10% 505,384.53 34.2% 97.0% 13.86
10% 470,030.05 30.5% 96.7% 264,254
Inversión a precios privados 501,790.81 34.0% 100.1% 240,231
(S/.) -10% 532,921.85 38.2% 103.7% 216,208
10% 542,928.53 35.9% 100.1% 612.0
Beneficio social por iluminación 501,790.81 34.0% 100.1% 556.3
(S/. / Abonado) -10% 460,653.09 32.1% 100.1% 500.7
10% 531,459.48 35.4% 100.1% 441.3
Beneficio social por por Radio y TV 501,790.81 34.0% 100.1% 401.2
(S/. / Abonado) -10% 472,122.13 32.6% 100.1% 361.1
4.5 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO

4.5.1 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA.


La incorporación del Análisis de Riesgo, tiene como objetivo identificar las
condiciones de peligro a las cuales puede estar expuesto el Proyecto.

Análisis de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto:

La identificación de los peligros que puedan afectar la zona donde se ejecutará el


Proyecto es de peligro bajo, tal como se muestra en las siguientes matrices de
análisis de riesgo

Formato No 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto


Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
  Si No Comentarios
Inundaciones X 
Existe la ocurrencia de fenómenos naturales como son:
precipitaciones pluviales, El Fenómeno de El Niño y los
vientos fuertes típicos en el distrito. Sobre la ocurrencia
Lluvias Intensas de las lluvias existen registros de INDECI, SENAMHI, y
X el Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno
Regional, y así múltiples estudios realizados para la costa
norte y sus causas y consecuencias.
Heladas   X  
Friaje / Nevada   X  
Existe un historial de eventos sísmicos producidos en el
territorio nacional que datan desde el año 1513. Los
Sismos X
sismos producidos en la Región Lambayeque datan de los
  años 1912, 1925 y 1970.
Sequías X   
Huaycos   X  
Derrumbes/
Deslizamientos   X
Tsunami   X  
Incendios Urbanos   X  
Derrames tóxicos   X  
Otros   X  
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo
análisis? ¿Qué tipo de peligros?
  Si No Comentarios
Inundaciones X
Lluvias Intensas X
Heladas   X  
Friaje / Nevada   X  
Solo existen estudios que analizan la frecuencia de sismos
Sismos X en particular los cuales serán tomados como referencia en
  el presente estudio.
Sequías   X  
Huaycos   X  
Derrumbes/
Deslizamientos   X  
Tsunami   X  
Incendios Urbanos   X  
Derrames tóxicos   X  
Otros   X  
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
Es muy probable la ocurrencia de algún evento sísmico, no se descarta
que existe probabilidad inmediata; sin embargo, se realiza
SI
constantemente un monitoreo e investigación sobre los mismos, en
frecuencia e intensidad, a lo largo del tiempo.
NO  
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
SI
NO -

Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros


Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
Frecuencia: identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en
estudios de prospectiva.
Se define como el grado de impacto de un peligro específico el cual, aunque tiene
una connotación científica, generalmente se evalúa en función al valor de las
Intensidad: pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo
ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el
historial de pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala:
B= M= A= S.I. =
 
Bajo:1 Medio:2 Alto:3 Sin Información:4
Resultado
Frecuencia (a) Intensidad (b)
Peligros Si No (c) = (a)*(b)
B M A S.I. B M A S.I.
Inundación:                      
¿Existen zonas con
problemas de X   1     1     1
inundación?
¿Existe
sedimentación en  X              
el río o quebrada?
¿Cambia el flujo
del río o acequia
principal que   X              
estará involucrado
con el proyecto?
Lluvias X 1       1    1
Derrumbes /
   X                  
Deslizamientos
¿Existen procesos
X                 
de erosión?
¿Existe mal
X            
drenaje de suelos?
¿Existen
antecedentes de
inestabilidad o   X                
fallas geológicas
en las laderas?
¿Existen
antecedentes de   X              
deslizamientos?
¿Existen
antecedentes de   X                
derrumbes?
Heladas: X                
Friajes / Nevadas X 1               
Sismos: X   1       1       1
Sequías:  X  1        1       1
Huaycos:   X                
¿Existen
antecedentes de   X                
huaycos?
Incendios urbanos   X                
Derrames tóxicos   X                
Otros   X                
El nivel de peligro encontrado se encuentra entre las categorías Peligro Bajo

Formato No 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición,


Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.
A. Análisis de Vulnerabilidades por
Exposición (localización) Si No Comentarios
1. ¿La localización escogida para la
ubicación del proyecto evita su X  
exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el
X
proyecto lo expone a situaciones de
peligro, ¿Es posible, técnicamente,
cambiar la ubicación del proyecto a una
zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por
Si No Comentarios
Fragilidad (tamaño, tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura
sigue la normativa vigente, de acuerdo
con el tipo de infraestructura de que se X  
trate? Ejemplo: norma antisísmica,
Diseño de carreteras
2. ¿Los materiales de construcción
consideran las características geográficas
X  
y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las
características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto?
Ejemplo: ¿El diseño de la infraestructura
X  
ha tomado en cuenta el nivel de las
avenidas cuando ocurre el Fenómeno El
Niño, considerando sus distintos grados
de intensidad?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto
considera las características geográficas
y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? Ejemplo: ¿La Alternativa de X  
Solución ha sido diseñada considerando
que hay épocas de abundantes lluvias y
por ende de grandes volúmenes de agua?
5. ¿La tecnología propuesta para el
proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La X  
tecnología de construcción propuesta
considera que la zona es propensa a
movimientos telúricos e intensas lluvias?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de
ejecución del proyecto toman en cuenta
las características geográficas, climáticas
y físicas de la zona de ejecución del
X  
proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en
cuenta que en la época de lluvias es
mucho más difícil construir, porque se
dificulta la ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por
Si No Comentarios
Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto,
¿Existen mecanismos técnicos (por
No existe actualmente un plan o programa para
ejemplo, sistemas alternativos para la   X
la zona del proyecto.
provisión del servicio) para hacer frente
a la ocurrencia de peligros?

2. En la zona de ejecución del proyecto,


¿Existen mecanismos financieros (por
ejemplo, fondos para atención de No existe actualmente un plan o programa para
  X
emergencias) para hacer frente a los la zona del proyecto.
daños ocasionados por la ocurrencia de
peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto,
¿Existen mecanismos organizativos (por
No existe actualmente un plan o programa para
ejemplo, planes de contingencia), para   X
la zona del proyecto.
hacer frente a los daños ocasionados por
la ocurrencia de peligros?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora
la idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos
técnicos, financieros y/o organizativos
X  
para hacer frente a los daños ocasionados
por la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del
proyecto conoce los potenciales daños
X  
que se generarían si el proyecto se ve
afectado por una situación de peligro?

Determinación de las Condiciones de Vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad y


Resiliencia La Identificación del grado de vulnerabilidad tiene por objetivo, determinar
si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología, entre otras, para la formulación
del proyecto, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación y/o lograr la
reducción de las vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia.

Formato No 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposición,


Fragilidad y Resiliencia.
Grado de
Factor de
Variable Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la
X  
Exposición condición de peligro.
(B) Características de peligro X  
(C) Tipo de Construcción X   
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X   
(E) Actividad económica de la zona X    
(F) Situación de pobreza de la zona X  
(G) Integración institucional de la zona X  
(H) Nivel de organización de la población X    
Resiliencia ( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por
X    
parte de la población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de
X    
desastres
(K) Existencia de recursos financieros para
X   
respuesta ante desastres

4.6 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.


Debemos precisar que antes de la etapa del inicio de la obra se adjuntará la
aprobación del DIA.
El DIA cumple con los contenidos mínimos indicados por el Ministerio de
Energía y Minas en el Decreto Supremo Nº 011-2009-EM. Está sujeto a las
consideraciones siguientes:
1. Ámbito de Aplicación Las instalaciones eléctricas de distribución y generación
de energía eléctrica que serán ejecutadas en base a las siguientes alternativas
tecnológicas de suministros eficiente de energía a las zonas rurales, localidades
aisladas y de frontera del país: • Líneas y redes eléctricas de distribución
normalizadas para Sistemas Eléctricos Rurales hasta 36 KV.
2. Entidades Competentes ante las cuales se presentará la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) serán las Direcciones Regionales de Energía y Minas -
DREMs en cuya área de influencia se desarrolla el Proyecto de Electrificación
Rural.
Objetivo
Diagnóstico del estudio de impacto ambiental DIA tiene como objetivo la
identificación de los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para
prevenir con medidas de control y seguimiento el deterioro del medio ambiente,
en las fases de diseño, construcción y operación del proyecto bajo el concepto de
desarrollo sostenible.
Marco Legal
El estudio de impacto se enmarca en el contexto de la política nacional ambiental.
La carta magna peruana en su artículo 67 señala que el estado determina la
política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos
naturales, por otro lado, establece que toda persona tiene derecho a la paz, la
tranquilidad, el disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de gozar un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Asimismo, la ley de concesiones eléctricas (D.L. Nº 25844), establece las normas
que regulan las actividades relacionadas con la energía eléctrica y en su artículo 9
señala que el estado previene la conservación del medio ambiente y del
patrimonio cultural de la nación; el uso racional de los recursos naturales en el
desarrollo de las actividades relacionada a la generación, y transmisión y
distribución de energía eléctrica.
Alcances y metodología
Alcances: Los alcances del presente estudio son los siguientes:
• Descripción de las características físicas, biológicas y socioeconómicas del área
en donde se desarrolla el proyecto
• Identificación de los impactos ambientales potenciales, tanto positivos como
negativos.
• Plan de manejo ambiental, programa de monitoreo y plan de contingencia.
• Análisis costo beneficio de los impactos de los impactos positivos y negativos.
Metodología.
Se trabajaron las siguientes etapas:
• Definición del entorno del proyecto: En esta etapa se recopilo la información
necesaria sobre el área del proyecto, para comprender el funcionamiento del
medio ambiente.
• Descripción de proyecto y determinación de los impactos ambiéntales: en sus
etapas de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea en sus
etapas de diseño, construcción y operación, así como el análisis de cómo estas
actividades afectan a los factores ambientales involucrados de la zona de estudio

Resumen de resultados comentarios siguientes:


Impacto sobre los suelos.
No existe impacto sobre los suelos, al ejecutarse el proyecto deberá trazarse el eje
de los circuitos aprovechando caminos y vías públicas, linderos de terrenos y para
las instalaciones de la puesta a tierra se utilizará sales higroscópicas de buena
calidad que no sean dañinas para las plantas y no se permitirá usar tierra de cultivo
de chacras si no que deberá utilizarse tierra previamente tamizada de los mismos
hoyos excavados.

Impacto sobre la Flora y Fauna.


Con la alternativa 1, para el tendido Líneas primarias y de redes primarias
trifásicas: bifásicas y monofásicas 1 Km; así como redes secundarias 1.8 Km.; se
utilizarán postes de Concreto para media tensión y baja tensión cual el impacto
sobre la flora de la zona no se verá afectado.

Impacto sobre la agricultura.


El trazo del eje de las Líneas se realizará por zonas despejadas para no afectar
áreas boscosas y terrenos cultivables, preservando en todo momento la estructura
del entorno y paisaje naturales. La energía eléctrica por su naturaleza es limpia y
no tiene efectos contaminantes en el medio ambiente.

Costos de Medidas de Impacto Ambiental


Son los costos de medidas se han calculado en base a los costos del mercado y
costos sociales de la zona (ver Anexo de presupuesto.)

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN


El siguiente cronograma muestra las etapas del PIP, así como los desagregados de
actividades a realizarse en los periodos 2020-2022; años que posiblemente deberá
implementarse este proyecto.
Se adjunta el siguiente diagrama de GANTT allí se muestran las principales
actividades por etapas desde la pre inversión hasta la puesta en operaciones a
cargo de la concesionaria.
Además, se indican los plazos de ejecución hasta la puesta en operación del
proyecto, precisando las etapas más importantes como licitación, estudios
definitivos, entrega de obra; y la estimación de los tiempos administrativos de los
procesos.

AÑO AÑO 2016 2017


2015
ACTIVIDAD 4 1T 2T 3T 4 4
ES TRIM RI RI RI TRI TRI
M M

Etapa de Pre Inversión


Estudios de pre inversión
Coordinación con fuentes de financiamiento
Elaboración del expediente Definitivo
Concurso de Supervisión
Licitaciones de la obra
Etapa de Inversión Ejecución de Obra
Línea de distribución Primaria
Redes de distribución Primaria
Redes de Distribución secundaria
Alumbrado público
Acometidas domiciliarias
Puesta en servicio
Etapa de Operación entrega a Electronorte S.A.
Mantenimiento y Administración

4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN


La unidad ejecutora será la municipalidad distrital de TUMÁN quien ha
gestionado la presente elaboración del perfil y es el más interesado conjuntamente
con sus pobladores que se realice este proyecto.
La entidad a cargo de la operación del proyecto es la concesionaria ElectroNorte
S.A. quien se dedica a la actividad del servicio de electricidad público en la zona
norte del país cuenta con equipos técnicos de ingeniería personal formado
administradores y técnicos
electricistas, así como infraestructura administrativa y logística para desarrollar
estas actividades, además esta concesionaria es supervisada por el organismo
responsable denominado Osinergmin.
Respecto al financiamiento del proyecto para la realización de la obra y puesta
en funcionamiento es el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno
Regional de Cajamarca mediante la aprobación del presente estudio de proyecto
de inversión pública.

4.9 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

MARCO
LÓGICO
(Alternativa
Elegida)
"INSTALACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA
COMUNIDAD DE MORROPILLO DEL DISTRITO DE TUMÁN - PROVINCIA DE CHICLAYO -
LAMBAYEQUE"
RESUMEN DE INDICADOR MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS ES VERIFICACI
ÓN
Mejorar el desarrollo * Consumo unitario de * Crecimiento
socioeconómico y energía eléctrica vegetativo dentro
cultural locales. mensual (14.9 de los
FIN KWh/mes). indicadores
previstos.
* Crecimiento de las * Se dispone
actividades de
productivas estadísticas
realizadas de
por la consumo y
población de
usuarios.
Eficiente abastecimiento * total de 305 * Estadísticas * Crecimiento
de energía eléctrica usuarios que se de usuarios vegetativo dentro
beneficiaran de la de la empresa de los
electricidad con la de electricidad indicadores
PROPOSITO Instalación y el local. previstos.
mejoramiento del
sistema eléctrico * Existe un marco
regulatorio que
establezca una
tarifa al alcance
de la
población.
* El sistema cubre
sus costos de
operación y
mantenimiento con
sus propios
ingresos.
1 Km Líneas y * Ejecución de * Se cuenta con
Red Primaria las redes recursos
Primarias primarias y financieros para la
trifásica; secundarias ejecución del
COMPONENTE 1.5 Km De la proyecto en los
S Redes comunida plazos previstos.
Secundaria d de
s Morropillo

* Instalación de sistema Se ejecutar la obra *68 Instalación


de acometidas en doce meses de acometidas.
domiciliarias.
* Obtener el apoyo de la * Formación del * * El proyecto
población a la ejecución Comité de Reconocimiento representa
del proyecto. electrificación. Legal del Comité beneficios
de electrificación económicos para
ACCIONES por la los pobladores con
Municipalidad. respecto a las
* Demostrar la * Indicadores * Estudio fuentes de energía
viabilidad económica, económicos, de alternativas.
ambiental e informes factibilida
institucional del ambientales. d
proyecto. aprobado
del
proyecto.
* Obtener los recursos * Aprobación de * Recursos * El proyecto tiene
financieros para el recursos ordinarios ordinarios indicadores
proyecto. para la ejecución del asignados a económicos
proyecto. electrificación positivos
rural. y no afecta el
medio ambiente.
OBSERVACIONES: El proyecto a cargo de la Municipalidad será la unidad ejecutora desde la etapa de diseño del
perfil; estudio definitivo bajo la modalidad de Contrata. Se considera El financiamiento con la participación del El
gobierno Regional y se canalizar la búsqueda de financiamiento al Ministerio de Economía y Finanzas Presupuesto
2020 - 2021
Objetivos Indicadores

Mejora en el nivel  320 Abonados domésticos al inicio y 431 abonados domésticos al final del  Encues
socioeconómico de la horizonte de evolución (año 20).  Inform
Fin

población del C.P Morropillo,  Consumo total de energía es de 11.902 KW/h en sistema Convencional de
Distrito de Tumán. (alternativa seleccionada). S.A.

 Registr
Acceso Adecuado al Servicio Incremento del 2% para el año 01 de población inmigrante al centro poblado admini
Propósito

de energía Eléctrica de la en mención. ELECT


población del C.P. Incremento de 10% de hogares con sistema eléctricos para aprovechamiento  Encues
Morropillo, Distrito de de alimentos.  Estadís
Tumán. estable
Disminuye en un 5% el porcentaje de enfermedades (IRAS, EDAS).
Salud.
Presencia de Infraestructura
para conectarse al sistema
eléctrico viable.

Presencia de conexiones
permanentes.
Componentes

Aumento del 5% de la educación con uso tecnológico.


Aprovechamiento de los Encuesta
sistemas de electrificación. Aumento del 3% de actividades comerciales.

Adecuada coordinación para


el manejo de la infraestructura
de electrificación.

Liquidac
Instalación de sistema
Convencional. Recibos
del super
Adecuada coordinación con Facturas
Acciones

los representantes de la de los


población beneficiada para la mobiliari
instalación del sistema Recibo
eléctrico. de los ca

4.7
VI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
Se concluye que la mejor alternativa a elegir es la PRIMERA que es el montaje de
REDES en cada vivienda calculada. Esta decisión se toma por la rentabilidad
favorable para instalar el sistema convencional en la zona, así como la sostenibilidad
en el horizonte de evaluación u operatividad del proyecto, se corrobora con el
resultado de los indicadores que a continuación se presenta:

RESULTADOS
MEJOR ALTERNATIVA: Sistema Convencional
Indicador Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio 4.5 CORRECTO
Grado de Electrificación Inicial 100.0% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia 3.4% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual de abonados 2.2% CORRECTO

BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE OFERTA SUFICIENTE
Balance del Recurso Disponible de Energia SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/. 446049 -4539062 RENTABLE
TIR SOCIAL (%) 27.2% 0.0% RENTABLE

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 100.3% 50.6% SOSTENIBLE

INDICADORES TÉCNICOS
Número de Conexiones 68 CORRECTO
Número de Unidades de Alumbrado Público (AP) 18 CORRECTO
US$ Línea Primaria / km 8358
US$ Red Primaria / Conexión 353
US$ Red Secundaria / Conexión 272 OPTMIZAR EL PIP
US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión 1287 CORRECTO
Número de Paneles 68 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexión 20745

Como se puede apreciar en el resultado el Valor Actual Neto para el sistema


FOTOVOLTAICO es negativo (-4539062) con una Tasa Interna de Retorno de 0%
mientras que el Valor Actual Neto para el sistema convencional es positivo (446049)
con una Tasa Interna de Retorno de 27.2.0%. Así también el índice de cobertura es
bastante claro que el sistema fotovoltaico podrá cumplir con una amplia cobertura.
La capacidad de gestión de la organización encargada del Proyecto en su etapa de
inversión es del GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, que cuenta con la
experiencia necesaria para su formulación y ejecución.

5.2 RECOMENDACIONES
 Se recomienda que el Proyecto pase a fase de inversión y a la
ejecución de la misma; debido a que se cuenta con los requisitos
primordiales como es el presente perfil.

 Por el Beneficio económico y social se debe aprovechar la


oportunidad del presupuesto que cuenta el Tesoro Público para
ejecutar el presente proyecto de electrificación rural en el periodo
2020-2021

 Se debe priorizar esta obra por constituir necesidad de primer orden


para la que población acceda al desarrollo económico de la zona y al
bienestar de sus habitantes.

VII. ANEXOS:
ANEXO 01
PLANOS RP - RS
ANEXO 02
PLANILLAS Y PRESUPUESTOS
ANEXO 03
MAPAS DE UBICACIÓN
ANEXO 03
PADRON DE USUARIOS
ANEXO 04
FACTIBILIDAD - CONCESIONARIA

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