Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
DISTRITO DE TUMÁN
JUNIO – 2020
INDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................3
II. ASPECTOS GENERALES.......................................................................................4
2.1 Nombre del proyecto..........................................................................................4
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora........................................................................4
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficios.........................4
2.4 Marco de referencia............................................................................................5
2.4.1 Antecedentes del Proyecto..........................................................................5
2.4.2 Lineamientos de política relacionados con el Proyecto..............................6
III. INDENTIFICACIÓN.............................................................................................7
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.............................................7
3.1.1 Diagnóstico del área de influencia de las localidades comprendidas en el
proyecto.....................................................................................................................8
3.1.2 Diagnóstico del servicio............................................................................14
3.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el PIP................................................15
3.1.4 Intentos anteriores de solución..................................................................17
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS....................18
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO........................................................................21
3.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN...................................................................24
IV. FORMULACIÓN.................................................................................................25
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN..................................................................25
4.2 ANALISIS DE DEMANDA............................................................................26
4.3 ANALISIS DE OFERTA.................................................................................33
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA..................................................................37
4.5 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN............40
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO..........................................................49
4.6.1 Identificación y Medición de los Requerimientos de Recursos................49
4.6.2 Valorización de los Costos a Precios de Mercado.....................................51
V. EVALUACIÓN.......................................................................................................61
5.1 EVALUACIÓN PRIVADA.............................................................................61
5.1.1 BENEFICIOS PRIVADOS.......................................................................61
5.1.2 COSTOS PRIVADOS...............................................................................64
5.1.3 BENEFICIOS PRIVADOS.......................................................................64
5.2 EVALUACIÓN SOCIAL.................................................................................65
5.2.1 BENEFICIOS SOCIALES........................................................................65
5.2.2 COSTOS PRIVADOS...............................................................................68
5.2.3 COSTOS PRIVADOS...............................................................................68
5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................69
5.4 ANALISIS DE SENCIBILIDAD.....................................................................71
5.5 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO............................................72
5.5.1 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA..............................................72
5.6 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.............................................77
5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.....................................................................79
5.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN......................................................................80
5.9 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN......................................................................80
VI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES...................................................84
6.1 CONCLUSIONES............................................................................................84
6.2 RECOMENDACIONES...................................................................................85
VII. ANEXOS:.............................................................................................................85
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PIP:
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL C.P
MORROPILLO DEL DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO
- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
LOCALIZACIÓN:
El C.P Morropillo es una localidad de la Municipalidad de Tumán de Chiclayo,
ubicada en el Departamento de Lambayeque, en el Perú.
Limita por el norte con el Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro (Provincia de
Ferreñafe); por el este con los Distritos de Pátapo y Pucalá (Provincia de Chiclayo);
por el sur con el Distrito de Saña (Provincia de Chiclayo); y, por el oeste con los
distritos de Reque, Pomalca y Picsi (Provincia de Chiclayo).
N
Localidad Latitud/Longitud
°
1 C.P Morropillo
Fines
MEJORES NIVELES
FIN INDIRECTO
DISMINUCION DE DISMINUCION DE MAYOR NIVEL DE DISMINUCION DE
DE INGRESOS LOS GASTOS RIESGOS DE BIENESTAR DE LA LA INSEGURIDAD
FAMILIARES INCENDIOS POBLACION CIUDADANA
FACIL DESARROLLO MENOR USO DE MEDIOS FACIL PARA REALIZAR MAYOR DISPONIBILIDAD DISMINUCION
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.
FIN DIRECTO
ALTERNATIVOS
COSTOSOS Y PELIGROSOS
LABORES DOMÉSTICAS Y DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
DE ROBOS EN
LA ZONA
ESCOLARES.
MEDIO DE PRIMERSUMINISTRO
NIVEL PERMANENTE DEL SERVICIO
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
Presencia de FUNDAMENTAL
Aprovechamiento
infraestructura para Presencia de de los sistemas
conectarse al sistema concexiones de electrificación
eléctrico más cercano permanentes cercanos
Acción Sist.
Instalacion de sistema
NO CONVENCIONAL
Fotovoltaico
IMPORTANTE:
Como se puede apreciar en la elección de la alternativa propuestas, las cuales son:
ALTERNATIVAS EVALUADAS.
F. EVALUACIÓN SOCIAL
I. MARCO LÓGICO
II. ASPECTOS GENERALES
RUBRO : VALOR
FUNCIÓN : ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA : ENERGÍA
SUB PROGRMA : ELECTRIFICACIÓN RURAL
III. INDENTIFICACIÓN
a) Localización.
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Tumán
Localidad : Morropillo.
LIMITES:
1 C.P Morropillo
b) Características Físicas
Esta localidad está Ubicada a 19 km de la ciudad de Chiclayo esta en el
centro del valle Chancay - Lambayeque.
Servicios Básicos
La población beneficiaria, no cuenta con red de agua potable en sus
domicilios. Ni con piletas públicas, se abastecen de agua de pozos y canales
de regadío
En cuanto al servicio de desagüe, el 100% de los beneficiarios contestó no
poseer este servicio.
CUADRO Nº
Viviendas en Lambayeque que poseen Desagüe
Respuesta Nº Casos %
Si 0 0.0
No 68 100.0
Total 68 100.0
Fuente: Encuesta aplicada.
CUADRO Nº
Viviendas en Lambayeque que poseen Pozo Séptico / Letrina / Otro
Respuesta Nº Casos %
Si 68 100.0
No 0 0.0
Total 68 100.0
Fuente: Encuesta aplicada.
Servicios de Educación
Vivienda
c) Vías de comunicación.
La localidad del proyecto se encuentra con vías de acceso en buenas
condiciones, y no existe riesgo alguno para el transporte de materiales al
lugar del proyecto.
d) Aspectos socioeconómicos.
Esta Zona está conformado principalmente por terrenos cultivados con
caña de Azúcar de propiedad de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A.
que cuenta con una extensión territorial de 11,723.03 ha, de las cuales más
de 8,000 están dedicados al cultivo de la caña de azúcar.
CUADRO Nº
Uso del Servicio de Energía Eléctrica en el Caseríos y Sectores del
Distrito de Salas: ¿Cuándo instalen el servicio de energía eléctrica en
su localidad, ¿qué uso le daría?
Tipo de Uso Nº Casos %
a) Solo Iluminación 0 0
b) Solo uso de TV 0 0
c) Solo uso de Radio 0 0
Solo a y b 0 0
Solo b y c 4 0.03
Solo a y c 4 0.03
a, b y c 60 0.94
Total 68 100 %
Fuente: Encuesta aplicada.
CUADRO Nº
Uso del Servicio de Energía Eléctrica en el Caseríos y Sectores del
Distrito de Salas: ¿Cuándo instalen el servicio de energía eléctrica en
su localidad, ¿qué uso le daría?
Tipo de Uso Nº Casos %
a) Solo Iluminación 0 0
b) Solo uso de TV 0 0
c) Solo uso de Radio 0 0
Solo a y b 0 0
Solo b y c 0 0
Solo a y c 5 0.167
a, b y c 63 0.833
Total 68 100 %
Fuente: Encuesta aplicada.
3.1.2 Diagnóstico del servicio.
El 100% de población del C.P. Morropillo, Distrito de Tumán, no cuentan con
energía eléctrica.
CUADRO Nº
Kerosene l Kerosene
Kerosene l Kerosene
Refrigeración
----------- -----------
Pres entación de la
Prom over la educación propues ta a ins tituciones Acuerdo para que el
Elaboración del Es tudio
del us o eficiente de la públicas y Cooperación gobierno regional
Gobierno de Pre Innvers ión del
energía. internacional para la elabore el es tudio de Pre
Regional de s is tem a de s aneam iento
s olución de la Iners ión y es tudio
Lambayeque. Increm entar los niveles Bás ico en el C.P
Bajos niveles de problem ática de los Definitivo y/o expediente
de cobertura del s ervicio Morropillo.
cobertura de los s ervicios de tecnico.
servicios de de electrificación rural en electrificación rural.
los cas eríos y anexos del
electrificación rural en el
Distrito de Salas
C.P. Morropillo del
Dis m inuir los índices de
Distrito de Tumán.
m orbilidad de población.
Conflictos : con
pobladores por falta de
s ervicios de
electrificación rural.
Causas
Como causa directa tenemos: “Restringido Servicio del Suministro” esto debido a
las siguientes causas indirectas “Ausencia de infraestructura para conectarse al
sistema eléctrico viable” y al “Desaprovechamiento de los sistemas de
electrificación”.
Efecto
EFECTOenFINAL
"Retraso socioeconómico la población del C.P. Morropillo, Distrito
BAJA CAL
BAJOS NIVELES DE
EFECTO INDIRECTO
INCREMENTO DE INCREMENTO DE
INGRESOS LOS GASTOS RIESGO DE
FAMILIARES INCENDIOS
CAUSA DIRECTA
RESTRINGIDO SERVICIO DEL
CAUSAAusencia
para
de infraestructura
INDIRECTA
conectarse al sistema D
eléctrico viable.
1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.
La solución al problema central, constituye el objetivo central o propósito del
proyecto, el mismo que se define como:
A. Objetivos Generales
Proveer de manera eficiente y sostenible el servicio de electricidad en las
localidades involucradas en el presente estudio.
Mejorar la calidad de vida de la población, combatir la pobreza y
desincentivar la migración del campo a la ciudad; buscando la equidad
social.
Aumentar la productividad del trabajo, el crecimiento y el desarrollo de la
economía en el C.P Morropillo.
B. Objetivos Específicos
Proveer de manera eficiente y sostenible el servicio de electricidad en las
localidades involucradas en el presente estudio.
Alcanzar un coeficiente de electrificación del orden del 75% en el año que
entra en operación el sistema convencional o no convencional de
suministro de energía eléctrica.
Alcanzar un coeficiente de electrificación del orden del 100% a 12 años de
iniciado su operación el sistema de suministro de energía.
C. Análisis de Medios
Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera
convencional.
Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera
no convencional.
Disponibilidad de infraestructura eléctrica para conectarse al Sistema
Interconectado Regional: Línea Primaria, Redes Primaria y Secundaria.
D. Análisis de Fines
Como fines directos e indirectos tenemos:
Fin Directo:
Fin Indirecto:
MEJORA EN LA
DE LA P
MEJORES NIVELES
FIN INDIRECTO
DISMINUCION DE DISMINUCION DE MAY
DE INGRESOS LOS GASTOS RIESGOS DE BIEN
FAMILIARES INCENDIOS PO
MEDIO DE PRIMERSUMINISTRO
NIVEL PERMANENT
Acción
Instalacion de sistema
convencional
IMPORTANTE:
Como se puede apreciar en la elección de la alternativa propuestas, las cuales son:
Construcción de Redes Eléctricas, que permitan conectarse al sistema
interconectado nacional y la Instalación domiciliaria. La primera alternativa se
refiere a la conexión del servicio de energía eléctrica con el sistema convencional,
el mismo que no sería recomendable aplicar por la distancia existente entre el
punto de electricidad más cercano o punto de diseño y la población a ser
beneficiados con el servicio respecto al número de viviendas que conforman C.P.
de Morropillo del Distrito de Tumán.
IV. FORMULACIÓN.
Supuestos
A. Variables
n : Número de años
B. Proyección
0 1 2 3 4 5 6
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 202
Poblacion Total 305 312 319 326 333 340
Consumo anual por abonado doméstico 198 201 203 206 208 211
Consumo anual por abonado comercial 240 240 240 240 240 240
Consumo anual por abonado de Usos Generales 137 137 137 137 137 137
Consumo anual por abonado de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 12,078 12,436 13,004 13,584 13,761 14,362 1
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h) 1,440 1,440 1,440 1,440 1,680 1,680
Consumo anual de abonados uso general (kW.h) 137 137 137 137 137 137
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h) 0 0 0 0 0 0
Consumo de energía (kW.h) 13,655 14,012 14,580 15,161 15,578 16,179 1
Calculo del consumo de Alumbrado Público
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 428 435 447 460 466 479
Puntos de Iluminación Sistema Convencional 19 20 20 21 21 22
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 4,925 5,184 5,184 5,443 5,443 5,702
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 0 0 0 0 0 0
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 18,580 19,196 19,764 20,604 21,021 21,881 2
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 13,655 14,012 14,580 15,161 15,578 16,179 1
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 7.070 7.305 7.521 7.840 7.999 8.326
Años
0 11 12 13 14 15 16
DESCRIPCIÓN
2020 2031 2032 2033 2034 2035 203
Poblacion Total 305 387 396 405 414 423
Consumo anual por abonado doméstico 198 228 231 234 237 240
Consumo anual por abonado comercial 240 240 240 240 240 240
Consumo anual por abonado de Usos Generales 137 137 137 137 137 137
Consumo anual por abonado de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 12,078 17,574 18,264 18,970 19,691 20,428 2
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h) 1,440 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920
Consumo anual de abonados uso general (kW.h) 137 137 137 137 137 137
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h) 0 0 0 0 0 0
Consumo de energía (kW.h) 13,655 19,630 20,321 21,027 21,748 22,485 2
Calculo del consumo de Alumbrado Público
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 428 542 554 567 580 592
Puntos de Iluminación Sistema Convencional 19 25 25 26 26 27
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 4,925 6,480 6,480 6,739 6,739 6,998
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 0 0 0 0 0 0
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 18,580 26,110 26,801 27,766 28,487 29,483 3
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 13,655 19,630 20,321 21,027 21,748 22,485 2
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 7.070 9.935 10.198 10.566 10.840 11.219 1
Fuente: Formulación
Número de Familias
Factor de Carga
El valor del factor de carga de éste proyecto es del 30%, que corresponde al
sistema de la empresa concesionaria ELECTRONORTE S.A.
MDA = 14.99 kW
MDP = 20.19 kW
A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto
La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de
proyectada en el ultimo año, en la situación sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyección
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 20
Consumo de energía Total (kW.h) 18580 19196 19764 20604 21021 21881 22282 23167 23806 24718 25400 26110 26801 2
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) 1838 1899 1955 2038 2079 2164 2204 2291 2354 2445 2512 2582 2651
Energía Total Requerida (kW.h) 20417 21095 21719 22642 23100 24046 24486 25458 26160 27163 27912 28693 29452 3
Factor de Carga (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Potencia Total Requerida (kW) 7.8 8.0 8.3 8.6 8.8 9.1 9.3 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9 11.2
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 20
Subestacion TUM 201/EN851 (kW) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1
P.C. Hidraulica (kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo térmico (kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta Total con Proyecto 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto
La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las s
ultimo año, en la situación sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyección
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Oferta del Servicio (kW.h)(1)
Energia Disponible para uso doméstico 7584 7708 7956 8205 8205 8454 8578 8827 9075 9324 9448 9573 9821
Energia Disponible para uso general y comercial 1421 1421 1421 1421 1624 1624 1624 1624 1624 1624 1827 1827 1827
Total 9,005 9,129 9,378 9,626 9,829 10,078 10,202 10,451 10,700 10,948 11,276 11,400 11,649
(1) Energía promedio disponible por el módulo fotovoltaico
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Demanda (kW) 7.1 7.3 7.5 7.8 8.0 8.3 8.5 8.8 9.1 9.4 9.7 9.9 10.2 10
Demanda del PIP 7.1 7.3 7.5 7.8 8.0 8.3 8.5 8.8 9.1 9.4 9.7 9.9 10.2 10
Otras Demandas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Oferta (kW) 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500
Oferta Total 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500
Saldo Disponible 1,492.9 1,492.7 1,492.5 1,492.2 1,492.0 1,491.7 1,491.5 1,491.2 1,490.9 1,490.6 1,490.3 1,490.1 1,489.8 1,489
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta (kW.h) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deficit 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Demanda (kW.h) 13,655 14,012 14,580 15,161 15,578 16,179 16,580 17,205 17,844 18,497 19,180 19,630 20,321 21,027
Oferta (1) (kW.h) 9,005 9,129 9,378 9,626 9,829 10,078 10,202 10,451 10,700 10,948 11,276 11,400 11,649 11,897
Saldo -4,650 -4,883 -5,203 -5,535 -5,748 -6,101 -6,377 -6,754 -7,145 -7,549 -7,904 -8,230 -8,673 -9,130
Numero Minimo de
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Paneles por Abonado
Oferta Total (kW.h) 18,010 18,258 18,756 19,253 19,659 20,156 20,405 20,902 21,399 21,897 22,551 22,800 23,297 23,795
Superávit 4,355 4,246 4,175 4,092 4,081 3,977 3,825 3,697 3,555 3,399 3,372 3,170 2,976 2,768
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
4.5 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
En el caso de que la alternativa corresponda a extensión de redes:
c) Resumen del estudio de análisis del sistema eléctrico para PIP Análisis del
sistema eléctrico de la alternativa convencional:
d) Caída de Tensión
ALTERNATIVA N° 01
Esta alternativa contempla la ampliación de redes eléctricas cuyas principales
características del proyecto son:
SUMINISTRO DE MATERIALES
1. RED PRIMARIA
2 RED SECUNDARIA
MONTAJE DE MATERIALES:
02.04 ARMADOS RS
02.04.01 Montaje de Estructuras de: ALINEAMIENTO - ANGULO<5°-Tipo (A), B.T.-
ALUMINIO
02.04.02 Montaje de Estructuras de: FIN DE LINEA - TIPO (F)-B.T.-ALUMINIO
02.04.03 Montaje de Estructuras de: ANCLAJE VANO FLOJO -Tipo (VF)-B.T.-
ALUMINIO
02.04.04 Montaje de Estructuras de: DERIVACION -Tipo (D)-B.T.-ALUMINIO
02.04.05 Montaje de Estructuras en: S.A.M.-ALUMINIO
02.04.06 Montaje de Estructuras de: ANCLAJE DERIVACION VANO FLOJO Tipo (DVF)-
B.T.-ALUMINIO
02.05 EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ACCESORIOS.
02.05.01 MONTAJE DE LUMINARIAS (Inc. Lámparas de Vapor SODIO 70W.)
02.05.02 MONTAJE DE PASTORAL [Link]. - SIMPLE
04 CONEXIONES DOMICILIARIAS
04.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS
04.01.01 MONTAJE Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA SIMPLE 1ø- (01) USUARIO
CORTA
ALTERNATIVA N° 02
SUMINISTRO DE MATERIALES
i. PANEL FOTOVOLTAICO
Panel fotovoltaico - 12 VDC, 80 Wp
Poste tubular y soporte tipo “H”, para un módulo fotovoltaico
material fierro negro galvanizado en caliente de 4m y 2.5” de
diámetro, con elementos de ensamble.
Cable CPI - TW de 6 mm2
Cintillo de plástico de 40 cm
Grapa para cables de calibre 8 AWG
Clavo de acero de 4"
ii. BATERÍA
Batería solar, 150 Ah, 12 V
Alambre (indoprene) TM 2x10 AWG (conex. batería-controlador)
Caja de seguridad para una batería solar de 150 Ah
Armella de 1/4"x1/2"
Terminal tipo Ojo para pernos de 3/8" Und.
Candado de 30 mm Und.
Canaleta de 1 vía, 20x20 mm
iii. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
Controlador d e carga, 12V / 10A
Conversor DC/DC
Gabinete metálico con puerta de acrilico 352x39 0x200mm
Caja de conexión de P V C de 150 x150x70 mm
Stove bolt de 5/3 2" x 3/4 ", cabeza est rella, con tuerca
Tornillos pa x d e 5/32" x 1"
Bornera de bake lita de 25 Amperios
Prensaestopas
Interruptor Termomagnetico 63 A
MONTAJE DE MATERIALES:
i. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE MONTAJE
(OBRAS PRELIMINARES)
Cartel de Obra
Programa de Talleres de Capacitación
Campamento
- Iluminación : Velas
CUADRO N°
Gasto Mensual por Familia Sin Proyecto
Unidades
Fuentes
Consumidas Precio Precio
Necesidad Actual de Cantidad Necesidad
Mensualment Unitario (S/.) Mensual (S/.)
Energía
e
Kerosene l Kerosene
Kerosene l Kerosene
Refrigeración
----------- -----------
Para poder cumplir con el objetivo superior del proyecto que es instalar el
suministro de energía en el C.P. Morropillo del Distrito de Tumán.
a) Costos de Inversión:
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de los
requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicación
de costos por unidad de medida de producto; las metodologías de
estimación de los costos aplicados serán sustentados. Considerar todos los
costos en los que se tenga que incurrir en la fase de ejecución; incluyendo
los asociados con las medidas de reducción de riesgos en contexto de
cambio climático y con la mitigación de los impactos ambientales
negativos. Esta consideración se debe al cambio climático que
actualmente está sufriendo el Perú, por lo que los proyectos de inversión
como es el caso en el sector energía deberá considerar estos costos para
fenómenos futuro que interrumpan el servicio.
CUADRO N° 21
Costos de Inversión ALTERNATIVA 01 (Sistema Convencional)
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
A. INVERSION
1 Intangibles 49308
1. Estudio
1 Definitivo 49308
1. Otros
2 Intangibles 0
Inversión en 21613
2 activos 6
2.
1 Línea Primaria 27513
Suministro
Origen
Transable 0
Suministro
Origen No
Transable 18768
Montaje (Mano
de obra
Calificada) 3550
Montaje (Mano
de obra No
Calificada) 2767
Transporte de
Equipos y
Materiales 2428
2.
2 Red Primaria 82818
Suministro
Origen
Transable 0
Suministro
Origen No
Transable 51121
Montaje (Mano
de obra
Calificada) 19159
Montaje (Mano
de obra No
Calificada) 7425
Transporte de 5112
Equipos y
Materiales
2.
3 Red Secundaria 63788
Suministro
Origen
Transable 0
Suministro
Origen No
Transable 33782
Montaje (Mano
de obra
Calificada) 18520
Montaje (Mano
de obra No
Calificada) 8108
Transporte de
Equipos y
Materiales 3378
2. Gastos
4 Generales 24606
2.
5 Utilidades 17412
3 Otros Gastos 36505
Compensación
3. por
1 Servidumbre 3379
3. Supervisión de
2 obra 14000
3.
3 Otros 19126
VALOR
RESIDUAL (-)
COSTO TOTAL
INVERSION del
PIP (precios 30194
privados) 9
B. Costo de
Operación y
Mantenimiento
con Proyecto
Compra de
Energia 5929 6105 6364 6493 6759 6882 7155 7353 7635 7845 8065 8278 8576 8799
Costo de
Operación y
Mantenimiento 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323 4323
Impuesto a la
Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL 1025 1042 1068 1081 1108 1120 1147 1167 1195 1216 1238 1260 1289 1312
de OyM 2 7 7 5 1 5 8 6 7 8 7 1 9 2
C. Costo de
Operación y
Mantenimiento
sin Proyecto
Compra de
Energia
Costo de
Operación y
Mantenimiento
Impuesto a la
Renta
COSTO TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de OyM
TOTAL COSTOS
30194 1025 1042 1068 1081 1108 1120 1147 1167 1195 1216 1238 1260 1289 1312
INCREMENTALE
9 2 7 7 5 1 5 8 6 7 8 7 1 9 2
S
ESTADO DE
PERDIDAS Y
GANANCIA
ESTADO DE
PERDIDAS Y
GANANCIA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1026 1049 1083 1118 1154
Ingresos 7655 7943 8245 8447 8758 8953 9274 9593 9927 5 0 2 9 4
- - - - -
1013 1031 1049 1067 1093 1112
Costos -8688 -8837 -9057 -9166 -9391 -9496 -9727 -9895 3 2 8 9 1 0
Depreciación
activos -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205 -7205
Utilidad Bruta -8238 -8098 -8016 -7923 -7838 -7747 -7658 -7506 -7411 -7251 -7212 -7051 -6947 -6781
Impuesto a la
renta (30%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad Neta -8238 -8098 -8016 -7923 -7838 -7747 -7658 -7506 -7411 -7251 -7212 -7051 -6947 -6781
CUADRO N°
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Beneficios con Proyecto 9033 9373 9729 9967 10334 10564 10943 11320 11714 12113 12378 1278
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 9033 9373 9729 9967 10334 10564 10943 11320 11714 12113 12378 1278
FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios privados S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Beneficios con Proyecto 104661 107548 110434 112603 115489 116933 119819 122705 125592 129204 130647 133534
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 104661 107548 110434 112603 115489 116933 119819 122705 125592 129204 130647 133534
4.1.2 COSTOS PRIVADOS
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)
SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 9,033 9,373 9,729 9,967 10,334 10,564 10,943 11,320 11,714 12,113 12,378 12,782
2 COSTOS INCREMENTALES 301,949 10,252 10,427 10,687 10,815 11,081 11,205 11,478 11,676 11,957 12,168 12,387 12,601
BENEFICIOS NETOS -301,949 -1,219 -1,055 -958 -848 -747 -641 -535 -355 -244 -55 -9 181
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 104,661 107,548 110,434 112,603 115,489 116,933 119,819 122,705 125,592 129,204 130,647 133,534
2 COSTOS INCREMENTALES 4,254,821 73,785 73,785 73,785 388,947 73,785 73,785 73,785 388,947 73,785 680,985 73,785 388,947
BENEFICIOS NETOS -4,254,821 30,877 33,763 36,649 -276,344 41,705 43,148 46,034 -266,241 51,807 -551,781 56,863 -255,413
En general:
“La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o igual
que el gasto en fuentes alternativas de energía”.
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2
Beneficio Total con Proyecto 73227 75350 77472 78534 80656 81717 83840 85962 88085 90207 91269 93391
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 73227 75350 77472 78534 80656 81717 83840 85962 88085 90207 91269 93391
FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios sociales S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 20
Beneficio Total con Proyecto 73227 75350 77472 78534 80656 81717 83840 85962 88085 90207 91269 93391 9
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 73227 75350 77472 78534 80656 81717 83840 85962 88085 90207 91269 93391 9
4.2.2 COSTOS PRIVADOS
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)
SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 73,227 75,350 77,472 78,534 80,656 81,717 83,840 85,962 88,085 90,207 91,269 93,391
2 COSTOS INCREMENTALES 257,232 8,689 8,837 9,057 9,166 9,391 9,496 9,728 9,895 10,134 10,312 10,498 10,679
BENEFICIOS NETOS -257,232 64,539 66,513 68,415 69,367 71,265 72,221 74,112 76,067 77,951 79,895 80,770 82,712
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 73,227 75,350 77,472 78,534 80,656 81,717 83,840 85,962 88,085 90,207 91,269 93,391
2 COSTOS INCREMENTALES 3,949,806 58,242 58,242 58,242 325,341 58,242 58,242 58,242 325,341 58,242 572,844 58,242 325,341
BENEFICIOS NETOS -3,949,806 14,986 17,108 19,231 -246,808 22,414 23,476 25,598 -239,379 29,843 -482,636 33,027 -231,950
SISTEMA Convencional
Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación,
operación y mantenimiento
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Compra de Energia (S/.) 5025 5173 5393 5502 5728 5832 6064 6231 6470 6649 6835 7015
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663
Base Impuesto a la Renta (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 7655 7943 8245 8447 8758 8953 9274 9593 9927 10265 10490 10832
INDICE DE COBERTURA 88.1% 89.9% 91.0% 92.2% 93.3% 94.3% 95.3% 97.0% 98.0% 99.5% 99.9% 101.4%
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIPCIÓN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Reposición de Equipos (S/.) 0 0 0 315162 0 0 0 315162 0 607200 0 315162
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529 62529
Base Impuesto a la Renta (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COyM
1.80% Ingresos Venta de Energia (S/.) 88696 91142 93588 95426 97872 99095 101542 103988 106434 109495 110718 113164
INDICE DE COBERTURA 141.8% 145.8% 149.7% 25.3% 156.5% 158.5% 162.4% 27.5% 170.2% 16.3% 177.1% 30.0%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variables seleccionadas.
Precio de compra de energía
Tarifa de venta de energía doméstico
Costo de Operación y Mantenimiento
Consumo de Energía por Abonado Domestico
Inversión a precios privados
Beneficio social por iluminación
Beneficio social por por Radio y TV
MARCO
LÓGICO
(Alternativa
Elegida)
"INSTALACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA
COMUNIDAD DE MORROPILLO DEL DISTRITO DE TUMÁN - PROVINCIA DE CHICLAYO -
LAMBAYEQUE"
RESUMEN DE INDICADOR MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS ES VERIFICACI
ÓN
Mejorar el desarrollo * Consumo unitario de * Crecimiento
socioeconómico y energía eléctrica vegetativo dentro
cultural locales. mensual (14.9 de los
FIN KWh/mes). indicadores
previstos.
* Crecimiento de las * Se dispone
actividades de
productivas estadísticas
realizadas de
por la consumo y
población de
usuarios.
Eficiente abastecimiento * total de 305 * Estadísticas * Crecimiento
de energía eléctrica usuarios que se de usuarios vegetativo dentro
beneficiaran de la de la empresa de los
electricidad con la de electricidad indicadores
PROPOSITO Instalación y el local. previstos.
mejoramiento del
sistema eléctrico * Existe un marco
regulatorio que
establezca una
tarifa al alcance
de la
población.
* El sistema cubre
sus costos de
operación y
mantenimiento con
sus propios
ingresos.
1 Km Líneas y * Ejecución de * Se cuenta con
Red Primaria las redes recursos
Primarias primarias y financieros para la
trifásica; secundarias ejecución del
COMPONENTE 1.5 Km De la proyecto en los
S Redes comunida plazos previstos.
Secundaria d de
s Morropillo
Mejora en el nivel 320 Abonados domésticos al inicio y 431 abonados domésticos al final del Encues
socioeconómico de la horizonte de evolución (año 20). Inform
Fin
población del C.P Morropillo, Consumo total de energía es de 11.902 KW/h en sistema Convencional de
Distrito de Tumán. (alternativa seleccionada). S.A.
Registr
Acceso Adecuado al Servicio Incremento del 2% para el año 01 de población inmigrante al centro poblado admini
Propósito
Presencia de conexiones
permanentes.
Componentes
Liquidac
Instalación de sistema
Convencional. Recibos
del super
Adecuada coordinación con Facturas
Acciones
4.7
VI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Se concluye que la mejor alternativa a elegir es la PRIMERA que es el montaje de
REDES en cada vivienda calculada. Esta decisión se toma por la rentabilidad
favorable para instalar el sistema convencional en la zona, así como la sostenibilidad
en el horizonte de evaluación u operatividad del proyecto, se corrobora con el
resultado de los indicadores que a continuación se presenta:
RESULTADOS
MEJOR ALTERNATIVA: Sistema Convencional
Indicador Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio 4.5 CORRECTO
Grado de Electrificación Inicial 100.0% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia 3.4% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual de abonados 2.2% CORRECTO
BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE OFERTA SUFICIENTE
Balance del Recurso Disponible de Energia SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/. 446049 -4539062 RENTABLE
TIR SOCIAL (%) 27.2% 0.0% RENTABLE
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 100.3% 50.6% SOSTENIBLE
INDICADORES TÉCNICOS
Número de Conexiones 68 CORRECTO
Número de Unidades de Alumbrado Público (AP) 18 CORRECTO
US$ Línea Primaria / km 8358
US$ Red Primaria / Conexión 353
US$ Red Secundaria / Conexión 272 OPTMIZAR EL PIP
US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión 1287 CORRECTO
Número de Paneles 68 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexión 20745
5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda que el Proyecto pase a fase de inversión y a la
ejecución de la misma; debido a que se cuenta con los requisitos
primordiales como es el presente perfil.
VII. ANEXOS:
ANEXO 01
PLANOS RP - RS
ANEXO 02
PLANILLAS Y PRESUPUESTOS
ANEXO 03
MAPAS DE UBICACIÓN
ANEXO 03
PADRON DE USUARIOS
ANEXO 04
FACTIBILIDAD - CONCESIONARIA