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Factura de Servicios Públicos

Este documento es una factura de servicios públicos emitida por CODENSA S.A. ESP a nombre de Luisa Maya por el periodo del 3 de septiembre al 5 de octubre de 2020. La factura detalla los datos del cliente, la información de consumo incluyendo lecturas actuales y anteriores, y el detalle de la cuenta con los diferentes conceptos y sus respectivos valores.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
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Este documento es una factura de servicios públicos emitida por CODENSA S.A. ESP a nombre de Luisa Maya por el periodo del 3 de septiembre al 5 de octubre de 2020. La factura detalla los datos del cliente, la información de consumo incluyendo lecturas actuales y anteriores, y el detalle de la cuenta con los diferentes conceptos y sus respectivos valores.
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CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.

248-0
Cra. 13A No. 93-66 | www.codensa.com.co

DUPLICADO
DUPLICADO DE FACTURA
NUMERO DE CUENTA 5000655 1
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 609589031 2
Fecha de expedicion 08 octubre
Periodo 03-sep-20 hasta 05-oct-20

DATOS DEL CLIENTE


LUISAMAYA
FACATATIVA DIR CRA 2 NO 3-59 ESTRATO 0 NIVEL DE TENSION 1
BARRIO 7 DE AGOSTO SERVICIO 4000655 No. MEDIDOR 0
Somos agentes retenedores de IVA e ICA. Somos grandes contribuyentes según Res. No. 3371 de diciembre 1997. Somos autorretenedores según Res. No. 3305 de Diciembre de 1997.

TELEFONO 0 Comercial No. MEDIDOR 0


REPARTO ESPECIAL: N Ruta 40002072320599 CARGA CONTRATADA 45.0
CIRCUITO FACACOMER

INFORMACION DE CONSUMO
TARIFA LECTURA ACTUAL LECTURA ANTERIOR DIFERENCIA FACTOR TOTAL CONSUMO

IVA régimen común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999. VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT 830.037.248-0
EAFP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DETALLE DE CUENTA
CODIGO CONCEPTO SUBTOTAL
ENERGIA CONSUMIDA 0.0
E718 COBRO IVA 19% $ 32.286
ENERGIA FACTURADA 0.0
VALOR PROMEDIO DEL KWH 0.0 I710 SOBRETASA ART. 313 LEY $0
TARIFA MES OCTUBRE 2020 P773 RETIRO O REINSTALACION $ 169.924

CONSUMO E020 CONSUMO ACTIVA SENCILLA $0


Ultimos 6 meses Promedio ultimos 6 meses:0,00 I198 CONTRIBUCION COMERCIAL $0
E826 SALDO ANTERIOR $ -3.240

SUBTOTAL 0

G: 215.642 T: 36.4251 D: 191.241 CV: 50.963 PR: 47.6151 R: 21.5475


CU: 563.434 CF: 0.0 CU OPCION TARIFARIA:$ 536.136
TIPO LECTURA
ANOMALIA

CALIDAD DEL SERVICIO


HORAS INTERRUMPIDAS NUMERO DE INTERRUPCIONES

PERIODO 10.0

FECHA DE PAGO OPORTUNO FECHA DE SUSPENSION TOTAL A PAGAR $ 198.970


19 octubre 2020 21 octubre 2020
INFORMACION DE INTERES
Si paga despues de esta fecha se cobraran intereses de mora en la siguiente factura
SI LA FECHA DE PAGO ESTA VENCIDA PAGA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS
CALLE 80: Calle 80 No. 89 15 GALERÏAS: Calle 53 No. 22 53 SAN DIEGO: Cra. 7 No. 32 84 SUBA: Tr. 60 No. 128A 26
SUBA RINCÓN: Tr. 91 No. 127 10 SOACHA DESPENSA: Calle 12 No. 9 05 VENECIA: Autopista Sur No. 54A 07
SANTA LIBRADA: Calle 70 No. 00 79 sur KENNEDY: Cra 78B No. 38B 30 sur RESTREPO: Cra 21 No. 15 28 SUR

CUALQUIER INQUIETUD COMUNICARSE A NUESTRA LINEA DE ATENCION. EN BOGOTA FONOSERVICIO 115 – CUNDINAMARCA 01-8000-912-115 ó 4-19-72-72

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO DESPRENDIBLE PARA EL BANCO

}²JZgi*¢KVq5"S!bT]¦z$-²H!!!!!4zgr~
CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.248-0 | Cra. 13A No. 93-66

}²JZgi*¢KVq5"S!bT]¦z$-²H!!!!!4zgr~
No. DE CUENTA 5000655 1
No. DE FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 609589031 2
FECHA DE PAGO OPORTUNO 19 octubre 2020
FECHA DE SUSPENSION 21 octubre 2020 (415)7707209914253(8020)01500065516095890312(3900)00000000198970
TOTAL A PAGAR 198970

www.CODENSA.com.co

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