CARLOS ANDRES MEJIA F10
JORGE LUIS ZUÑIGA
FECHA 7/7/2020
Contratista FACTURA # [10]
Dirección: [Cra 1j#19-37] CLIENTE NIT [901160176-1]
Ciuidad: [Cali] VENCE 8/6/2020
Telefono: [301 4529442;317 6814088]
Correo: [andresmejia522@[Link]; jorgeluiszunigarivera90@[Link]]
Rut: [1144143784-3]
Cliente
Nombre: [GRUPO EMPRESARIAL EFICAZ DEL VALLE]
Nombre de Compañía: [Paraiso Romano]
Dirección: [cra.35 #10-33, Yumbo antigua via]
Ciudad: [Bermejal Yumbo]
Telefono: [665-40-68] - [315 8533849]
Espec. Del trabajo: Tercer cobro por concepto de reparacion de 6 electrobombas (3 para
jacuzzy; 2 para piscina; 1
para agua Caliente.
DESCRIPCION CANT VALOR IMPUESTO TOTALES
Segundo cobro por concepto de
reparaciòn de 6 electrobombas (3 para
jacuzzy; 2 para piscina; 1 para agua 1 $ 662,500 $ 662,500
Caliente.
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Subtotal $662,500.0
OTROS COMENTARIOS Iva. 19%
1. Pago parcial 60% Otros 17.00%
2. Pago restante 40% a contra entrega
TOTAL $662,500
[Recibido]
Si tiene alguna pregunta sobre esta factura, comuníquese con
[Jorge Zuñiga; 3176814088; jorgeluiszunigarivera90@[Link]]
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