CASOS PRACTICOS 01 REGISTRO DE COMPRAS
1. Con fecha 05.01.2020 se adquiere 24 Escritorios Personales (mercaderías)
por un valor total de S/. 12,000 más IGV al proveedor “MUEBLES MALDONADO”
S.R.L. según factura Nº 001-28958 al crédito.
2. Con fecha 10.01.2020 se adquiere 120 Escritorios Personales
(mercaderías) por un valor total de S/. 60,000 más IGV al proveedor
“INVERSIONES SANTA CLARA” S.R.L. según factura Nº 001-5748. Se gira el
cheque Nº 003 para su cancelación.
3. Con fecha 15.01.2020 se adquiere 36 Escritorios Personales (mercaderías)
por un valor total de S/. 18,000 más IGV al proveedor “IMPORTACIONES BETTY”
S.R.L. según factura Nº 001-23895 al contado.
4. El 17/01/2020 recibimos recibo por consumo de teléfono de Movistar S.A.
por S/. 520.00 incluido IGV según recibo Nº 001-000200 y RUC Nº 10707070700.
5. Con fecha 28/01/2020 devolvemos a nuestro proveedor “MUEBLES
MALDONADO” S.R.L 10 escritorios personales, adquiridos según factura Nº 001-
28958, emitiéndonos para tal efecto, la Nota de Crédito Nº 001-0001.
6. A fecha 30/01/2020 se adquiere una póliza de seguros a crédito a La
Positiva S.A. con factura Nº 001-000480 y RUC Nº 10909090900 S/. 4230.00 más
IGV. La vigencia es del 01 de febrero del 2020al 30 de setiembre del 2021.
7. Con fecha 02.05.2020 se compra 01 computadora por un valor total a precio
de compra de S/ 1,500.00 al proveedor Manuel Flores Arpasi con RUC
10044048103 según Factura Nro 001-837.
8. Con fecha 02.05.2020 compra materiales de limpieza por un valor de total a
precio de compra de S/ 3450.00 al proveedor Gold Brand International E.I.R.L. con
Ruc 20601249341 según Factura Electrónica N° 001-001652
9. Se paga el servicio de Luz Eléctrica que esta a nombre de la empresa con
Recibo 221-56386 al proveedor ELECTROSUR S.A. con fecha de emisión el 14
de mayo del 2020 por el monto total de S/. 59.20. El recibo lo pagó el dia 25 de
mayo del 2020.
10. Con fecha 15.05.2020 compra 24 escritorios personales (mercaderías) por
un valor total de S/ 24,00.00 + IGV, al proveedor MAJU S.A. con RUC
20522062109 según Factura Nro 001-0011.
Mercaderia : S/ 24,000.00
IGV : S/ 4,320.00
Precio de Venta : S/ 28,320.00
Con fecha 28.05.2020 la empresa “XXX” devuelve 10 escritorios personales a la
empresa MAJU S.A. adquiridos según Factura Nro 001-0011 debido a un erro en las
cantidades solicitadas.
10 Escritorios S/ 10,000.00
IGV S/ 1,800.00
Total Nota de Credito S/ 11,800.00