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Factura de Servicios de Electricidad 2019

Este documento es una factura de servicios públicos de electricidad emitida por EDEA S.A. a nombre de Cristian Sebastián Avila por un consumo de 340 kWh en el período del 12 de agosto al 11 de octubre de 2019. La factura detalla los cargos fijos y variables aplicados, los impuestos adeudados y el total a pagar de $362.17 más $50.76 en gastos administrativos.

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NUMERO: 78098628 FECHA VENCIMIENTO: 05/11/2019

AVILA CRISTIAN SEBASTIAN NUMERO DE CUENTA


COLOMBIA 2678 Depto PA 73 - 366012 FECHA DE EMISION
PUNTO DE VENTA 0018 entre RAWSON y ALBERTI 25/10/2019
AV. LURO 5867 - 7600 - MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA 7600 - MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES


AV. INDEPENDENCIA 1541/49
Remesa: 7336 - Ruta: 539 - Período: 05/19 CUOTA 1 Tarifas aplicadas
Domicilio de consumo: COLOMBIA 2678 Depto PA
FECHA C. FIJO C. VARIABLE KWH DIAS
Tarifa: TARIFA SOCIAL - IVA: CFI TARIFAS APLICADAS
Beneficiado con 13/08/19 62,690 1,163500 148 60
13/08/19 124,260 2,716000 23 60
Consumos registrados TARIFA SOCIAL

M CIA OS
Medidor N° 1223413 Energía reactiva:
Estado anterior al 12/08/2019: 12826 Anterior: 4220

O ES
Estado actual al 11/10/2019: 13166 Actual: 4263

AM
Consumo: 340 R Consumo: 43 R
Conceptos

EN L
Total a Facturar: 340 C.FIJO TAR.SOC R.22/16 0,00 122,22

G RO MIN
Gasto diario de electricidad: $***13,362. C.VAR.TAR.SOC RES 22/16 171,00 234,67
ICT Art 5 Res 186/19 171,00 46,17

S
* SUBTOTAL COSTO ENERGIA 403,06
IVA CONSUMIDOR FINAL % 21,00 95,30
EDEA S.A. - IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT 30-68997751-7 - ING. BRUTOS EXENTO

LEY 11769 ART 74 % 0,001 0,00

N
PA P ELI
LEY 11769 ART 75 % 6,00 27,23
LEY 11769 FDO. COMP. % 5,00 20,15

I
428 314 380 371 336 344 340 LEY PROV. 7290 % 0,00 0,00

UE V
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
LEY PROV. 9038 % 0,00 0,00
A * SUBTOTAL IMPUESTOS 142,68
DEBITO A CUENTA DEUDA 362,17
GASTOS ADMINIST. AVISO 50,76
CI

S
ES IN
S
5/18 6/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19
PU OV

PERÍODOS
UE O

Información para el Usuario


T

SU CUENTA REGISTRA LA SIGUIENTE DEUDA AL 25/10/2019 POR


PR

SERVICIOS PRESTADOS: 2 FACTURAS POR UN TOTAL DE $ 893,43


MAS LOS INTERESES HASTA LA FECHA DE PAGO
/// CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 32707303660129 ///
LA

/// CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 0730366012 ///


CONSUMO CON SUBSIDIO NACIONAL AL COSTO DE GENERACION
Q
IM

Vencimiento estimado de su próxima factura: 05/12/2019


EN

TOTAL FACTURA 958,67


RA

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL


S

Esta factura se emite con el cuadro tarifario de acuerdo a la resolución 186/19 y Circ. TOTAL A PAGAR: $********958,67
LO
PA

13/19 Oceba

Ultimo plazo para el pago en bancos: 12/11/2019


La fecha indicada es el límite para pagos en instituciones
habilitadas. Pasado el vencimiento del 05/11/2019 los
Liquidación de Servicios Públicos B 0099-0029672771 intereses por mora, de acuerdo al Reglamento de Suministro
y Conexión, serán incluídos en la próxima factura
C.E.S.P. N° 30437002823990 - Vto. CESP 31/10/2019

Cuenta N°: 73-366012 Factura: 78098628 Período: 05/19


Último plazo para pago en Banco: 12/11/2019 Importe: $********958,67

737809862810191112000000958677

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