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2.13. Impuesto Por Pagar

Este documento presenta el programa de trabajo para la auditoría de impuestos por pagar de la empresa Comercial Bichito de Oro S.A. al 31 de diciembre de 2018. El programa incluye los objetivos de verificar la provisión adecuada de impuestos y su presentación en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría incluyen revisar los cálculos y pagos del impuesto a la renta, las actas de fiscalización, las declaraciones del impuesto a las transacciones mercantiles, y completar los pasos del programa para concluir sobre

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Juan Dario Ramos
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MORENO & ASOCIADOS S.A.

RUC: 1751431089001
Registro oficial N° 1089
Casilla postal N° CA6-2431089
Correo electrónico: jessi-962011@[Link]
Teléfono: 02 3097052
Dirección: Quito, Chillogallo Calle 8, Oe 15-26, Calle J

COMERCIAL BICHITO DE ORO S.A.


PROGRAMA DE TRABAJO PARA IMPUESTOS POR PAGAR
A: Al 31/dic/2018

OBJETIVOS DE AUDITORIA

1. Verificar la adecuada provisión del Impuesto a la Renta y otros, durante el período auditado
2. Verificar la adecuada presentación y revelación en los Estados Financieros.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

Ref. Horas Horas Realizado


Actividad a ser ejecutada Variación
P/T Estimadas Reales por
1. Apertura de la cédula sumaria de impuestos por
pagar
2. Revise el cuestionario de control interno de que los
procedimientos han sido observados
IMPUESTO A LA RENTA:
1. Revise el cálculo del Impuesto a la Renta y la
participación a trabajadores, de acuerdo a la Ley.
2. Revise los pagos provisionales del Impuesto a la
Renta anotando el monto, número de comprobante
de Egreso y fecha de cada uno de los pagos
efectuados.
3. Revise las Actas de fiscalización y verifique su
correcta contabilización
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES MERCANTILES:
1. Revise las Declaraciones mensuales del cliente y
compruebe que las declaraciones se encuentren
adecuadamente presentadas de acuerdo a la LORTI.
2. Si es necesario entregue una declaración
complementaria.
3. Revisar que todos los papeles de trabajo estén
debidamente completos, llenados, referenciados,
fechados y firmados.
4. Revisar y completar todos los pasos del programa en caso
de que algún paso del programa no fue ejecutado señalar
cual fue su motivo y justificación.
5. Concluir sobre la razonabilidad de la cuenta contable que
fue sujeta a revisión y como resultado de los
procedimientos de auditoría aplicados.

ELABORADO POR: APROBADO POR:

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FIRMA: ………………………………………………………. FIRMA: ………………………………………………


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