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Orden de Compra - Guía de Internamiento Nº

Este documento es una orden de compra para materiales sanitarios para un proyecto de mejoramiento de servicios educativos. La orden incluye una lista de más de 50 artículos con sus cantidades, unidades de medida y descripciones técnicas. Los bienes deben ser entregados en el almacén de la obra en Chalhuanca, Apurímac dentro de 3 días.
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Orden de Compra - Guía de Internamiento Nº

Este documento es una orden de compra para materiales sanitarios para un proyecto de mejoramiento de servicios educativos. La orden incluye una lista de más de 50 artículos con sus cantidades, unidades de medida y descripciones técnicas. Los bienes deben ser entregados en el almacén de la obra en Chalhuanca, Apurímac dentro de 3 días.
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ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO N

Nº Exp. SIAF :

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENE

Señor(es) : APU INFER S.A.C. Nº Cuadro Adquisic:


Dirección : AV. 28 DE JULIO NRO. 366 Tipo de Proceso :
APURIMAC / ABANCAY / ABANCAY CCI : Nº Contrato :
RUC : 20601984149 Teléfono : 984 - 399542 Fax : Moneda :

Concepto : POR LA ADQUISICION DE MATERIALES SANITARIOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDU

Código Cant. Unid. Med. Descripción


203400120118 1 UNIDAD ADHESIVO EPOXICO EN GEL X 5 Kg - CHEMA
283400010111 2 UNIDAD CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in - EUROLUZ
201700030991 9 UNIDAD CANALETA DE PVC 22 mm X 59 mm X 2.00 m - SCHUBER
ESPECIFICACIONES TECNICAS: CANALETA DE PVC CON ADHESIVO DE
24X14mm.
962300030025 5 UNIDAD CANASTILLA DE BRONCE 1 in - TREBOL
208000100523 18 M2 CERÁMICO PARA PARED 25 cm X 40 cm COLOR BLANCO - CELIMA
208000100170 8 M2 CERAMICO PARA PISO 30 cm X 30 cm - CELIMA
070400190075 1 UNIDAD CINTA AISLANTE 1 in X 20 m - 3M
150200470065 80 UNIDAD CLAVO DE ACERO DE 3/4 in - METALIC
285400060159 4 UNIDAD EQUIPO FLUORESCENTE 2 X 18 W COMPLETO - PHILIPS
ESPECIFICACIONES TECNICAS: FLUORESCENTE DE 18w.
203400120004 30 KLG FRAGUA COLOR BLANCO PARA MAYOLICA - CELIMA
203400120131 2 UNIDAD FRAGUA X 1 KG - CELIMA
208400030386 1 UNIDAD GRIFO DE BRONCE 1/2 in - TREBOL
ESPECIFICACIONES TECNICAS: GRIFO PARA LAVATORIO.
208400030410 2 UNIDAD GRIFO DE FIERRO CROMADO TIPO GANSO 1/2 in - TREBOL
208400210021 1 UNIDAD INODORO COMPLETO - TREBOL
ESPECIFICACIONES TECNICAS: INODORO, TANQUE Y ACCESORIOS.
208400030202 1 UNIDAD LAVATORIO DE LOZA PARA BAÑO - TREBOL
ESPECIFICACIONES TECNICAS: LAVATORIO MAS PEDESTAL.
208400050012 2 UNIDAD LLAVE PARA URINARIO - TREBOL
285400270129 2 UNIDAD LUMINARIA 2 X 36 W CON REJILLA PARA ADOSAR - PHILIPS
ESPECIFICACIONES TECNICAS: LUMINARIA TIPO REJILLA DE ALUMUNIO
2X18w ADOSABLE.
285400120078 1 UNIDAD LUMINARIA 3 X 18 W PARA EMPOTRAR CON REJILLA DE ALUMINIO - PHILIPS
ESPECIFICACIONES TECNICAS: LUMINARIA TIPO REJILLA DE ALUMINIO
2X18w EMPOTRABLE.
285400320035 1 UNIDAD PANEL DE LUCES LED 3.5 cm X 22.5 cm 220 V 50/60 Hz DE 18 W - LIGHTECH
ESPECIFICACIONES TECNICAS: PANEL LED DE 18w CIRCULAR
ADOSABLE.
737000050234 15 UNIDAD PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 KG - CELIMA
967100030002 2 UNIDAD REGISTRO DE BRONCE DE 2 in - PUNTO AZUL
967100030004 2 UNIDAD REGISTRO DE BRONCE DE 4 in - PUNTO AZUL
208400030294 2 UNIDAD SUMIDERO DE BRONCE DE 4 in - PUNTO AZUL
152700020045 20 UNIDAD TARUGO DE PVC 1/4 in.
MARCA JR
150900040024 20 UNIDAD TORNILLO DE FIERRO DE 3 in
MARCA JR
ESPECIFICACIONES TECNICAS: TORNILLO DE 3/16 X 1/2".
968000030002 2 UNIDAD TRAMPA CON ROSCA DE PVC 2 in - TREBOL
969800020208 3 UNIDAD TUBO DE ABASTO DE FIERRO 5/8 in X 35 cm - METUSA
2 UND TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO
1 UND TUBO DE ABASTO PARA INODORO.
LOS BIENES SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
TECNOLOGICO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DISTRITO DE
CHALHUANCA.

META: 178
PEDIDO DE COMPRA: 3532
DESTINO: MEJORAMIENTO SS.EE. INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO CHALHUANCA
SOLICITUD DE COTIZACION N° 2624
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS
ADJUNTA: RNP/DDJJ/

AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
0178 22.048.0108.9002.2287968.4000039 1 - - 00 2.6. 2 2. 2 4

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL


Facturar a nombre de : ................................................................................................................................................................................
JR. PUNO Nº 107 / ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC
Dirección : ..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA


ROSADA SILVA, JUVENAL

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Página : 1 de 3

E INTERNAMIENTO Nº 0002359
0000008438
Dia Mes Año
05 10 2018

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 002442


Tipo de Proceso : ASP
Nº Contrato :
Moneda : S/ T/C :

OS EDU

Precio
Unitario S/ Total S/
240.000000 240.00
7.000000 14.00
6.000000 54.00
ESIVO DE

25.000000 125.00
A 24.000000 432.00
24.000000 192.00
5.500000 5.50
0.060000 4.80
7.000000 28.00

5.500000 165.00
5.500000 11.00
85.000000 85.00

99.000000 198.00
295.000000 295.00
ORIOS.
225.000000 225.00

89.000000 178.00
112.000000 224.00
DE ALUMUNIO

IO - PHILIPS 112.000000 112.00


DE ALUMINIO

LIGHTECH 39.000000 39.00


AR

21.000000 315.00
4.000000 8.00
12.000000 24.00
12.000000 24.00
0.100000 2.00

0.100000 2.00

2".
14.000000 28.00
12.000000 36.00
A
ISTRITO DE

PERIOR

Van ... S/ 3,066.30


Monto
S/
3,066.30
Exonerado
:
V. Venta
:
I.G.V.
:
Total
:

20527141762
RUC : .............................................................

CONFORMIDAD DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR

S/

Fecha
IMIENTO RESPONSABLE DE ALMACEN Dia Mes Año

incumplimiento

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