14/10/2019 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-AUDITORIA OPERATIVA-[GRUPO1]
Quiz 2 - Semana 7
Fecha límite 15 de oct en 23:55 Puntos 90 Preguntas 10
Disponible 12 de oct en 0:00-15 de oct en 23:55 4 días Tiempo límite 90 minutos
Intentos permitidos 2
Instrucciones
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Intento Tiempo Puntaje
ÚLTIMO Intento 1 47 minutos 54 de 90
Las respuestas correctas ya no están disponibles.
Calificación para este intento: 54 de 90
Presentado 14 de oct en 7:50
Este intento tuvo una duración de 47 minutos.
Pregunta 1 9 / 9 ptos.
La empresa Distribuimos SAS dedicada a la comercialización de
productos al por mayor, quiere evaluar los procesos de la misma con el
fin de lograr el mejoramiento continuo, por ello se busca realizar un
estudio de sus procesos. La comercializadora realiza el estudio de los
procesos facilitando
La realización de actividades bien hechas
El análisis, la evaluación y mejora continua de los procesos
La verificación de los estados financieros al periodo correspondiente
El análisis de las necesidades del cliente externo
Pregunta 2 9 / 9 ptos.
Mencione la clase de factores que debe verificar el auditor:
Internos y externos
Legales y administrativos
Tributarios y de recurso humano
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Políticas públicas y economía
Incorrecto Pregunta 3 0 / 9 ptos.
De donde proviene la auditoría operativa:
Auditoría Integral
Auditoria forense
Auditoria administrativa
Auditoría financiera
Incorrecto Pregunta 4 0 / 9 ptos.
La firma de auditoria ABC SAS es contratada para realizar la
confirmación de las operaciones financieras, administrativas, económicas
y de otra índole, verificando que se ha realizado conforme a las normas
legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos aplicables. ¿De
acuerdo al anterior enunciado la firma ABC SAS que tipo de auditoria
debe aplicar?
Auditoría financiera.
Auditoria de gestión.
Auditoria de cumplimento.
Auditoria de operativa.
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Pregunta 5 9 / 9 ptos.
Mencione un asunto en el cual puede aplicarse el memorando.
Procedimiento adicional al área de operaciones
Estrategias aplicadas a cada uno de los objetivos
Cuestiones que surjan del procedimiento de compras
Evaluación del riesgo y las respuestas planeadas a riesgos específicos.
Pregunta 6 9 / 9 ptos.
La empresa Distribuimos SAS, está analizando el proceso de adquisición
de todos los recursos necesarios para la organización.Se puede afirmar
que este proceso se denomina
Proceso de compras.
Proceso de ventas.
Proceso de producción.
Proceso se tesorería.
Incorrecto Pregunta 7 0 / 9 ptos.
Cuando el auditor reduce la posibilidad de emitir una opinión inadecuada,
es porque el auditor evaluó:
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El control interno
Los riesgos
Los procesos del área contable
La calidad de la información
Incorrecto Pregunta 8 0 / 9 ptos.
Un auditor externo es contratado por la compañía Zapatos LTDA para
realizar una auditoria operativa, con el fin de evaluar los procesos y
procedimientos, una vez ejecutada la auditoria, el auditor tiene un
hallazgo que los operarios durante el transcurso del dia pierden tiempo
valioso para el desarrollo de su actividad y esto genera el pago de horas
extras, de este modo Zapatos LTDA contrata un supervisor adicional para
evaluar los tiempos de produccion de dicha compañia. Para que el
auditor pueda evaluar si el control implementado por la compañía
Zapatos LTDA es efectivo debe tener en cuenta
Ambiente de control.
Evaluación del riesgo.
Actividades de control.
Monitoreo y seguimiento.
Pregunta 9 9 / 9 ptos.
Los papeles de trabajo sirven para:
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14/10/2019 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-AUDITORIA OPERATIVA-[GRUPO1]
Planear la auditoría que se llevará a cabo.
Sustentar y demostrar competentemente los hallazgos de auditoría
operacional, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la
efectividad o eficacia, economía y eficiencia.
Determinar los procedimientos de auditoría a aplicar.
Facilitar la comprensión del proceso, mostrándolo a través de un diagrama
Pregunta 10 9 / 9 ptos.
Tipos de riesgos de auditoría NO controlables por el auditor:
Riesgo de detección y riesgo de control
Riesgo inherente y riesgo de control
Riesgo inherente y riesgo de detección
Riesgo inherente, de control y de detección.
Calificación de la evaluación: 54 de 90
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