Campos DTE
Campos DTE
Largo
CAMPOS DESCRIPCIÓN Max
5 Indicador de No Rebaja Sólo para Notas de Crédito que no tienen derecho a Rebaja del Débito 1
<IndNoRebaja>
7 Indicador Tipo de traslado de bienes Sólo para Guías de despacho. Indica si el traslado de mercadería es 1
<IndTraslado> por Venta (valor 1) o por otros motivos que no corresponden a venta.
(valores mayores a 1).
7: Para de devolución de mercaderías que fueron trasladadas para
exportación desde la zona de embarque..
8 y 9: Para exportaciones, cuando se dirige la mercadería hacia el
puerto, aeropuerto o aduana de embarque.
9 : Entre otros, venta de mercaderías que se entregan en Zona
Primaria de Aduanas para su exportación
8 Tipo de impresión Describe modalidad de Impresión de la representación impresa en 1
<TpoImpresion> formato normal o en formato Ticket
10 Indicador Montos Brutos Indica si las líneas de detalle, descuentos y recargos se expresan en 1
<MntBruto> montos brutos. (Sólo para
documentos sin impuestos adicionales) .
11 Sugerencia Tipo Transacción de Compra Es una sugerencia que indica el Tipo de Transacción de Compra para 1
<TpoTranCompr a> el comprador donde el vendedor no es responsable por errores en su
digitación. Campo opcional para indicar en el documento qué tipo de
compra es para el comprador (para el Receptor de Factura o Emisor de
Factura de Compra).
Disponible sólo para facilitar el registro en las compras. No obliga al
comprador a registrarlo de la misma
forma en sus compras.
12 Tipo Transacción de Venta Indica el Tipo de Transacción de Venta. Campo opcional a nivel de 1
<TpoTranVenta> Schema, pero obligatorio en su uso. En caso de no informarse se
asumirá como “Ventas del Giro”. Se indica en el documento qué tipo de
Venta es para el vendedor (para el Emisor de Factura o Receptor de
Factura de Compra)
Disponible para facilitar el registro en las Ventas. Obliga al vendedor a
registrarlo de la misma forma en sus ventas.
Inicialmente opcional en el Schema,
más adelante será un campo obligatorio.
13 Forma de Pago Indica en qué forma se pagará. En el caso de una Factura por “Entrega 1
<FmaPago> Gratuita”, se debe indicar el 3. Una Factura de este tipo no tiene
derecho a crédito fiscal.
Para hacer uso de crédito fiscal las facturas, facturas no afectas o
exentas, y las liquidaciones facturas electrónicas, que tengan saldo
insoluto pendiente de pago al momento de la emisión (CREDITO),
deberán cumplir con el requisito de otorgar, o entenderse otorgado, el
recibo de mercaderías entregadas o servicios prestados.
Es obligatorio informar este campo. En caso de no existir este
campo se entenderá que tiene valor 2
(Crédito).
14 Forma de Pago Exportación En el caso de Factura de exportación se refiere a la forma de pago del 2
<FmaPagExp> importador extranjero indicada en el DUS (acreditivo, cobranza,
anticipo, contado) En el caso de una Factura de exportación por
“Muestras sin carácter comercial”, según las normas
de Aduanas, debe indicar el Cod. 21.
15 Fecha de cancelación <FchCancel> Sólo se utiliza si la factura ha sido cancelada antes de la fecha de 10
emisión. (AAAA-MM-DD)
28 Términos del Pago – glosa Glosa que describe las condiciones del pago del documento, 100
<TermPagoGlos a> codificado en el campo: “Términos del pago- Código”
29 Términos del pago- Días Cantidad de días de acuerdo al código de Términos de pago: Ejemplo 3
<TermPagoDias> 5 días Fecha entrega Mercaderías (Día = 5, Código =FEM)
42 Código sucursal Código numérico entregado por el SII, que identifica a cada sucursal 9
<CdgSIISucur> que está identificada en el Servicio de Impuestos Internos. Si no hay
sucursales se puede omitir.
43 Código Adicional de Sucursal Código de identificación adicional para uso libre 20
<CodAdicSucur>
44 Dirección Origen Datos correspondientes a Dirección desde donde se despachan 60
<DirOrigen> bienes o de la sucursal que emite el documento si no hay despacho de
bienes.
45 Comuna Origen Análogo a Dirección Origen. 20
<CmnaOrigen> Si se utiliza <TipoFactEsp> = 1, entonces la comuna debe ser Arica ó
Camarones ó Putre ó General Lagos.
46 Ciudad Origen Análogo a Dirección Origen 20
<CiudadOrigen>
47 Código del Vendedor Glosa con identificador del vendedor 60
<CdgVendedor>
48 Identificador Adicional del Emisor Para documentos utilizados en exportaciones. Código de identificación 20
<IdAdicEmisor> adicional para uso libre.
FIN AREA EMISOR
49 Rut Mandante Corresponde al RUT del mandante si 10
<RUTMandante el total de la venta o servicio es por cuenta de otro el cual es
> responsable del IVA devengado en el período Con guión y dígito
verificador
AREA RECEPTOR
<Receptor>
50 Rut Receptor Corresponde al RUT del cliente, excepto en la Factura de compra en 10
<RUTRecep> que se referencia al vendedor
Con guión y dígito verificador En doctos. Exportac. 55.555.555-5
En Factura Electrónica si utiliza el Tipo de Factura Especial Turista
debe ingresar el RUT 55.555.555-5
51 Código Interno del Receptor Para identificación interna del Receptor, por ejemplo código del cliente, 20
<CdgIntRecep> número de medidor, etc.
52 Nombre o Razón Social Receptor 100
<RznSocRecep>
53 Número identificador del Receptor extranjero Corresponde al número o código de identificación personal del receptor 20
<NumId> extranjero, otorgado por la Administración tributaria extranjera u
organismo Gubernamental competente. Se deben incluir guiones y
dígitos verificadores.
Es obligatorio cuando
<TipoFactEsp>=1
54 Nacionalidad del Receptor Extranjero Corresponde a la nacionalidad del extranjero, según tabla de países de 3
<Nacionalidad> Aduana
55 Tipo de Documento del Turista Identificación del Documento con el cual se identifica el turista.
<TipoDocID> Valores:
1: Pasaporte
2: DNI 20
Se activa y es obligatorio cuando
<TipoFactEsp>=1
56 Identificador Adicional del Receptor Extranjero Sólo para Documentos Exportación. Código de identificación adicional 20
<IdAdicRecep> para uso libre
57 Giro del negocio del Receptor Glosa impresa indicando giro del receptor 40
<GiroRecep>
58 Contacto receptor Glosa con nombre y teléfono de contacto en empresa del receptor 80
<Contacto> (para registrar el “Atención A:” )
59 Correo Contacto receptor e-mail de contacto en empresa del receptor (para registrar el “Atención 80
<CorreoRecep> A:” )
60 Dirección Receptor Dirección Legal del Receptor (registrada en el SII) 70
<DirRecep> En caso de documentos de exportación, corresponde a la dirección en
el extranjero del
Receptor
AREA TRANSPORTE
<Transporte>
67 Información Transporte 4 8
<Patente>
68 Rut transportista Con guión y dígito verificador 10
<RUTTrans> Indicador Tipo de Despacho es 2 o 3
75 Cláusula de venta Exportación Se refiere a la cláusula de venta indicada en el DUS ( FOB, CIF, 2
<CodClauVenta> etc.)
76 Total Cláusula de venta Exportación Corresponde al valor total de la exportación a pagar por el importador 18
<TotClauVenta> según la cláusula de venta acordada entre las partes y que se indica
en el DUS. (No incluye comisiones ni otros gastos deducibles en el
exterior)
78 Nombre o Identificación del Medio de Transporte Corresponde al nombre o glosa de la nave transportista. 40
<NombreTransp>
79 Rut Cía. Transportadora Para doctos. utilizados en exportación. Señale el Rol Unico Tributario 10
<RUTCiaTransp> (RUT) de la compañía transportista indicada en el DUS. Si ésta es
extranjera,
señale el RUT de la Agencia que la representa en Chile.
87
Identificador Adicional Puerto de Desembarque. Identificación adicional para uso libre 20
<IdAdicPtoDesem b>
88
Tara 7
<Tara>
89 Unidad de medida de la Tara Indique la unidad de medida en la que se encuentra expresado la Tara 2
<CodUnidMedTar a>
90 Total Peso Bruto Señale con dos decimales, la sumatoria de los pesos brutos de todos 12
<PesoBruto> los ítems del documento.
91 Unidad Peso Bruto Indique la unidad de medida en la que se encuentra el peso bruto de la 2
<CodUnidPesoBr uto> mercadería
92 Total peso Neto Señale con dos decimales, la sumatoria del peso neto de todos los 12
<PesoNeto> ítems del documento.
93 Unidad peso neto Indique la unidad de medida en la que se encuentra el peso neto de la 2
<CodUnidPesoNe to> mercadería
### Código Tipo de bulto Indique el código del tipo de bulto, según tabla Tipos de Bultos ubicada en [Link]
3
<CodTpoBultos>
### Cantidad de Bultos Señale la cantidad total de bultos de este tipo. 10
<CantBultos>
### Marcas Identificación de marcas, cuando es distinto de contenedor 255
<Marcas>
### Id. Container Este campo y los dos siguientes sólo se competan si el tipo de bulto es 25
<IdContainer> contenedor. Incluye guión y DV de contenedor.
108 Monto no afecto o exento Suma de valores total de ítems no afectos o exentos -descuentos 18
<MntExe> globales + recargos globales (Asignados a ítems exentos o no afectos)
113 IVA propio Las empresas que venden por cuenta de un mandatario, pueden 18
<IVAProp> opcional separar el IVA en propio y de terceros. En todos estos casos el
campo “IVA”
debe contener el IVA total de la Factura
116 Tasa de Impuesto o Retención Se debe indicar la tasa de Impuesto adicional o retención. En el 5
<TasaImp> caso de impuesto específicos se puede omitir
117 Valor del Impuesto o Retención. Valor del impuesto o retención asociado al código indicado 18
<MontoImp> anteriormente
119 Crédito especial 65% Empresas Constructoras Artículo 21 del decreto ley N° 910/75. Este Es el único código que opera 18
<CredEC> en forma opuesta al resto, ya que se resta al IVA general
120 Garantía por depósito de envases o embalajes Sólo para empresas que usen envases en forma habitual, por su giro 18
(no afecto) principal. Art.28,Inc3 Reglamento DL 825) (Cervezas, Jugos, Aguas
<GrntDep> Minerales, Bebidas Analcohólicas u otros autorizados por Resolución
especial). Corresponde a la Sumatoria de las líneas de detalle que
indican Indicador de facturación/ exención = 3
121 Valor Neto Comisiones y Otros Cargos Suma de detalle de Valores de Comisiones y Otros Cargos 18
<ValComNeto>
122 Valor Comisiones y Otros Cargos No Afectos o Suma de detalles de valores de comisiones y otros cargos no afectos o 18
Exentos exentos
<ValComExe>
123 IVA Comisiones y Otros Cargos Suma de detalle de IVA de Valor de Comisiones y Otros Cargos 18
<ValComIVA>
124 Monto Total Monto neto + Monto no afecto o exento + IVA + Impuestos Adicionales 18
<MntTotal> + Impuestos Específicos + Iva Margen Comercialización +IVA
Anticipado + Garantía por depósito de envases o embalajes - Crédito
empresas constructoras- IVA Retenido productos (en caso de facturas
de compra) - Valor Neto Comisiones y Otros Cargos
- IVA Comisiones y Otros Cargos - Valor Comisiones y Otros Cargos
No Afectos o Exentos.
(Los Impuestos Adicionales y el IVA Anticipado están detallados en la
TABLA de Impuestos Adicionales y
Retenciones)
125 Monto no Facturable Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación/ 18
<MontoNF> exención
= 2 menos Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de
facturación/ exención = 6
131 Monto neto Otra Moneda Suma de valores total de ítems afectos en Otra Moneda -descuentos 18
<MntNetoOtrMn da> globales en Otra Moneda + recargos globales en Otra Moneda
(Asignados a ítems afectos en Otra Moneda).
Si está encendido el Indicador de Montos Brutos (=1) entonces el
resultado anterior se debe dividir por
(1 + tasa de IVA)
132 Monto no afecto o exento en Otra Moneda Suma de valores total de ítems no afectos o exentos en Otra Moneda - 18
<MntExeOtrMnd a> descuentos globales en Otra Moneda
+ recargos globales en Otra Moneda (Asignados a ítems exentos o no
afectos en Otra Moneda)
En documentos de Exportación es obligatorio informar este
campo
en pesos chilenos.
133 Monto base faenamiento carne Otra Moneda Monto informado en Otra Moneda 18
<MntFaeCarneO trMnda>
134 Monto Base de Márgenes de Comercializació n Monto informado en Otra Moneda 18
Otra Moneda
<MntMargComO trMnda>
135 IVA en otra moneda 18
<IVAOtrMnda>
134 Código de Impuesto adicional o Retención Código del impuesto o retención de acuerdo a la codificación detallada 3
<TipoImpOtrMn da> en tabla de códigos (ver Punto 4 del índice).
Incluye Retención de Cambio sujeto de Construcción
135 Tasa de Impuesto o Retención Se debe indicar la tasa de Impuesto adicional o retención. En el 5
<TasaImpOtrMn da> caso de impuesto específicos se puede omitir
136 Valor del Impuesto o Retención. Valor del impuesto o retención asociado al código indicado 18
<VlrImpOtrMnda> anteriormente
138 Monto Total en Otra Moneda Monto neto en Otra Moneda + Monto no afecto o exento en Otra 18
<MntTotOtrMnd a> Moneda+ IVA en Otra Moneda+ Impuestos Adicionales en Otra
Moneda + Impuestos Específicos En otra Moneda+ Iva Margen
Comercialización en Otra Moneda + IVA Anticipado en Otra Moneda -
IVA Retenido productos en Otra Moneda (en caso de facturas de
compra)
En documentos de Exportación es
obligatorio informar este campo en pesos chilenos.
Validación * I
Tipo
Alfa Valor: 1.0 * N 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
ALFA En documentos de I 3 3 3 3 3
Exportación Es
obligatorio si se indicó el
campo: “Términos del
pago-Código”
1 1 1 1 1
ALFA N 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
ALFA
ALFA I 1 1 1 3 3
ALFA I 1 1 1 3 3
ALFA N 3 3 3 3 3
ALFA N 3 3 3 3 3
ALFA N 3 3 3 3 3
ALFA N 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
0 0 2 0 0
NUM Indicar el Código según P 0 0 3 0 0
tabla “Modalidad de
Venta” de Aduana.
Campo Obligatorio para
Factura de Exportación,
excepto cuando en el
Campo “Indicador
Servicio” se indicó 3, 4 o
5 (hotelería o transporte
terrestre internacional)
ALFA I 0 0 3 0 0
ALFA I 0 0 3 0 0
ALFA N 0 0 3 0 0
ALFA N 0 0 3 0 0
NUM Indicar el Código del puerto de embarque según
P tabla0 publicada
0 en [Link]
2 0 Guías: obligatorio
0 sólo para I
NUM I 0 0 3 0 0
Número entero
NUM I 0 0 2 0 0
ALFA I 0 0 2 0 0
1 1 1 1 1
2 2 3 2 2
3 3 3 3 3
2 2 3 2 2
EXPO EXPO
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
2 0 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
2 2 0 0 0
3 3 0 0 0
3 3 0 0 0
2 2 3 3 3
0 0 3 3 3
3 3 2 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
3 3 2 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 2 2 2
3 3 3 3 3
3 3 2 3 3
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
0 0 3 3 3
1 1 1 3 3
3 3 3 3 3
3 3 1 3 3
3 3 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
3 0 3 3 3
0 0 0 0 0
0 0 3 3 3
1 1 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
1 1 1 3 3
1 1 3 3 3
3 3 1 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
2 0 0 0 0
2 0 2 2 2
2 0 3 0 0
2 0 3 0 0
3 0 3 3 3
2 0 3 3 3
2 0 2 3 3
2 0 3 3 3
3 0 2 3 3
0 0 2 3 3
0 0 2 3 3
0 0 2 3 3
0 0 2 3 3
0 0 2 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 2 3 3
0 0 3 3 3
0 0 2 3 3
0 0 3 3 3
0 0 2 3 3
0 0 3 3 3
0 0 1 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 2 3 3
0 0 2 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 3 3 3
0 0 1 3 3
0 0 2 3 3
1 1 1 1 1
0 0 1 1 1
2 2 0 0 0
2 2 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
3 3 0 0 0
3 3 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
1 1 1 1 1
2 0 0 0 0
3 3 0 0 0
3 3 0 0 0
3 3 0 0 0
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
3 0 0 0 0
3 0 3 3 3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
3 0 0 0 0
2 2 2 2 2
B.- DETALLE DE PRODUCTOS O SERVICIOS
Corresponde a laDESCRIPCIÓN
CAMPOS información de un ítem. Debe irLargo
al menos
Tipo
una líneaValidación
de detalle. El* máximo de ítems es
Max
1 N° de Línea o N° Número del ítem. Desde 1 a 60 4 NUM Número secuencial de la *
Secuencial línea.
<NroLinDet>
FIN TABLA
4 Tipo Documento que se Para liquidaciones se debe registrar el 3 ALFA Para liquidaciones se debe
Liquida código del docto. que se liquida. registrar código de
<TpoDocLiq> (Ej: :30, 33, 35, 39, 56,etc.) documento válido.
(electrónico o manual) o
99 en caso de Anticipo u
otras transacciones.
AREA RETENEDOR
<Retenedor>
6 Indicador Agente Obligatorio para agentes retenedores, 1 ALFA “R”
Retenedor indica para cada transacción si es
<IndAgente> agente retenedor del producto que está
vendiendo
7 Monto Base Sólo para transacciones realizadas por 18 NUM
Faenamiento Agentes Retenedores, según códigos de
<MntBaseFaena> retención 17
8 Monto Base Márgenes Sólo para transacciones realizadas por 18 NUM
de Comercialización Agentes Retenedores, según códigos de
<MntMargComer> retención 14 y 50
13 Unidad de referencia Glosa con unidad de medida de referencia 4 ALFA Sin validación
<UnmdRef> Obligatorio para facturas de venta, En Guías de Despacho con
compra o notas que indican emisor Indicador de tipo de Traslado
opera como Agente Retenedor de Bienes 8 o 9, es
obligatoria si el campo
Cantidad no está en la
unidad Kgs brutos.
Adicionalmente en dicho
caso se debe utilizar tabla de
unidades de
Aduanas
24 Código otra Moneda Indica moneda del campo anterior “Precio 3 ALFA En Guía de Despacho se
<Moneda> Unitario en otra moneda” debe indicar si se informa un
Precio Unitario en otra
moneda, según tabla Banco
Cenral
FIN TABLA
29 Descuento en % Descuento (%) en 3 enteros y 2 decimales 5 NUM Valor numérico
<DescuentoPct>
30 Monto Descuento Correspondiente al anterior. Totaliza todos 18 NUM Si va el descuento en
<DescuentoMonto> los descuentos otorgados al ítem %, debe ir el monto
correspondiente.
TABLA de Se pueden incluir 5 repeticiones de
Distribución del pares Tipo – Valor. Incluye los tres
Descuento campos siguientes:
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
N 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
N 2 0 3 2 2 2 0 0 0 0
I 2 0 3 2 2 2 0 0 0 0
I 2 0 3 2 2 2 0 0 0 0
I 2 0 3 2 2 0 0 0 0 0
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3
N 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3
N 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3
I 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2
N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3
N 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
N 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3
N 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3
I 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
I 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
N 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
N 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
N 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
N 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
N 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
I 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
N 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
I 2 2 3 2 2 2 0 3 3 3
N 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
N 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
N 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
N 2 2 3 3 3 2 0 3 3 3
I 2 2 3 2 2 2 0 3 3 3
N 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
N 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
N 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
3 3 3 3 3 3 0 0 0 0
N 2 2 3 2 2 2 0 0 0 0
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(11)
C.- SUBTOTALES INFORMATIVOS
Pueden ser de 0 hasta 20 líneas. Estos subtotales no aumentan o disminuyen la base del impuesto, ni modifican lo
Estos subtotales tienen una glosa que especifica el concepto. Por ejemplo un subtotal aplicado a un determinado g
En la representación impresa, estos subtotalizadores pueden intercalarse entre las líneas de detalle, o indicarse en
I
Número secuencial de acuerdo al número de subtotales N 1 1 1
Sin validación N
1 1 1
3 3 3
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
3
3 3 3 0 0 0
3
3 3 3 0 0 0
3 3 3 0 0 0
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
D.- INFORMACIÓN DE DESCUENTOS O RECARGOS
N° <DscRcgGlobal>
CAMPOS DESCRIPCIÓN Largo Tipo Validación I FACT
Max
1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1
3 3 3 3 3 0 3 3 3
1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 3 3 3
3 3 3 3 3 0 1 1 1
2 2 2 2 2 0 2 2 2
E.- INFORMACIÓN DE REFERENCIA
N° De 0 a 40DESCRIPCIÓN
CAMPOS posibles repeticiones. Largo Tipo Validación I FACT
Max
5 RUT Otro contribuyente Sólo si el documento de referencia es de 10 ALFA Cuerpo numérico entre 100.000 y 99 N 0
<RUTOtr> tipo tributario y fue emitido por otro millones, guión y dígito verificador
contribuyente 12
alfanumérico entre 0 y
(Con guión y dígito verificador) 9 o K
6 Identificador Adicional Código de identificación adicional para uso 20 ALFA Sin validación N 0
de otro contribuyente libre
<IdAdicOtr>
7 FECHA de la Fecha del docto de referencia 10 ALFA Fecha válida entre 2002-08- I 1
Referencia 01 y 2050-12-31
<FchRef>
8 Código de referencia Código utilizado para los siguientes casos: 1 NUM 1: Anula Documento de Referencia N 3
<CodRef> a) Nota de Crédito que elimina documento 2: Corrige Texto Documento de
de referencia en forma completa (Factura Referencia
de venta, Nota de débito, o Factura de 3: Corrige montos
compra
b) Nota de crédito que corrige un texto del
documento de referencia (ver campo
Corrección Factura)
c) Nota de Débito que elimina una Nota de
Crédito en la referencia en forma completa
d) Notas de crédito o débito que corrigen
montos de otro documento
CASOS a) b) y c) DEBEN TENER UN
ÚNICO DOCUMENTO DE REFERENCIA.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 2 2 2 0 3 3 3
0 0 0 0 0 0 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 1 1 3 3 3 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3
F.- COMISIONES Y OTROS CARGOS
Pueden ser de 0 hasta 20 líneas. No modifican la base del impuesto de la operación principal.
N° CAMPOS DESCRIPCIÓN Larg Tipo
o
Max
1 N° de Línea o N° Número de comisión u otro cargo. De 1 2 NUM
Secuencial a 20.
<NroLinCom>
“C” u “O” N 1 1 1 1
Sin Validación I 1 1 1 1
Sin Validación I 3 3 3 3
CUMENTO COMPLETO.
Validación
O.
Validación
Firma electrónica según el estándar XML Digital Signature. Para descripción detallada véase Schema XML del DTE definido por
3.- FORMATO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOSSe elimina este capítulo por estar contenida en MANUAL DE MUEST
Código cambio
de sujeto en
Código retención total Nombre Descripción general
IVA de margen de
14 Para Facturas de venta del contribuyente
comercialización
Normalmente 8% retención.
Si se retuvo el 8%, el monto retenido se
registra en el IEC en Retención parcial
33 331 IVA RETENIDO MADERA Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF, se
registra en el IEC en Retención Total.
Normalmente 4% retención.
Si se retuvo el 4%, el monto retenido se
registra en el IEC en Retención parcial
34 341 IVA RETENIDO TRIGO
Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se
registra en el IEC en Retención Total.
IVA RETENIDO
41 CONSTRUCCION Se retiene el total del IVA.
IMPUESTO ADICIONAL
Art 37 Letras j Tasa del 50% en 1era venta
45
a) Pirotecnia
47
Retención 14%
Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito En caso de cambio de sujeto, en
cód (60, 61) transacciones de Agentes retenedores,
Notas de Débito cód. (55, 56) consulte códigos asociados de productos
Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito En caso de cambio de sujeto, en
cod (60, 61) transacciones de Agentes retenedores,
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cod (60, 61) transacciones de Agentes retenedores,
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cod (60, 61) transacciones de Agentes retenedores,
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cod (60, 61) transacciones de Agentes retenedores,
Notas de Débito cód. (55, 56) consulte códigos asociados de productos
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cod (60, 61) transacciones de Agentes retenedores,
Notas de Débito cód. (55, 56) consulte códigos asociados de productos
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cod (60, 61) transacciones de Agentes retenedores,
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Notas de Débito cod (55, 56) consulte códigos asociados de productos
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cod (60, 61) transacciones de Agentes retenedores,
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cod (60, 61) transacciones de Agentes retenedores,
Notas de Débito cod (55, 56) consulte códigos asociados de productos