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Cotizaciones de Ropa para Onda Bohemia

El documento presenta cotizaciones de diferentes empresas para la venta de ropa a Onda Bohemia Ltda. Cada cotización incluye la cantidad, detalle, valor unitario y valor total de los productos ofrecidos, así como los valores de subtotal, IVA y total a pagar. Las empresas cotizantes son Limaval Ltda, Creaciones Mayatex, Expower S.A. y Creaciones Chazari.

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Cotizaciones de Ropa para Onda Bohemia

El documento presenta cotizaciones de diferentes empresas para la venta de ropa a Onda Bohemia Ltda. Cada cotización incluye la cantidad, detalle, valor unitario y valor total de los productos ofrecidos, así como los valores de subtotal, IVA y total a pagar. Las empresas cotizantes son Limaval Ltda, Creaciones Mayatex, Expower S.A. y Creaciones Chazari.

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LIMAVAL LTDA (HOSSH) COTIZACION

REGIMEN COMUN
N° 345632
NIT: 6966668762-5

BOGOTA FECHA
CRA 7 # 138-33 CC PLATINO LOCAL 209 6 12

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link] [Link]


180 LEGGIS DAMA $16,000 $2,880,000
180 CONJUNTO SHORT+ TOP $27,000 $4,860,000
180 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $32,000 $5,760,000
180 CAMISETAS DAMA $14,000 $2,520,000
180 CONJUNTO LEGGIS DAMA $36,000 $6,480,000
180 CAMISILLAS HOMBRE $14,000 $2,520,000
180
CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA 90000 $16,200,000
DESCUENTO 0% $0
SUBTOTAL $41,220,000
IVA 19% $7,831,800

TOTAL $49,051,800

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE LIMAVAL LTDA (HOSSH)
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 6966668762-5
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

CREACIONES MAYATEX COTIZACION


REGIMEN COMUN
N° 345632
NIT: 6966668762-5

BUCARAMANGA FECHA
CARRERA 22 #55-61 6 12

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
CANT. DETALLE [Link] [Link]
180 LEGGIS DAMA $18,000 $3,240,000
180 CONJUNTO SHORT+ TOP $28,000 $5,040,000
180 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $33,000 $5,940,000
180 CAMISETAS DAMA $13,000 $2,340,000
180 CONJUNTO LEGGIS DAMA $36,000 $6,480,000
180 CAMISILLAS HOMBRE $10,000 $1,800,000
180
CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA 78000 $14,040,000
DESCUENTO 0% $0
SUBTOTAL $38,880,000
IVA 19% $7,387,200

TOTAL $46,267,200

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE CREACIONES MAYATEX


C.C. 1085324438 C.C. NIT: 6966668762-5
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

EXPOWER COTIZACION
S.A
N° 452
NIT: 242366T8762-5
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR DE RENTA
MEDELLIN ANTIOQUIA FECHA
CRRA 53 # 49-68 CC MIAMI 6 12

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link] [Link]


180 JOGGER HOMBRE Y DAMA LISO 7209 $70,000 $12,600,000
180 JOGGER UNISEX ESTAMPADO 5020 $75,000 $13,500,000
180 LICRAS DAMA 2340 $65,000 $11,700,000
180 CAMISILLAS DAMA 3060 $35,000 $6,300,000
180 CAMISILLAS HOMBRE 4190 $40,000 $7,200,000
180 CONJUNTO SAMA SHORT Y TOP 5588 $65,000 $11,700,000
$0
DESCUENTO 5% $3,150,000
SUBTOTAL $59,850,000
IVA 19% $11,371,500

TOTAL $71,221,500

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE JOSE JOSE


C.C. 1085324438 C.C. 126359865
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

CREACIONES CHAZARI COTIZACION


REGIMEN COMUN
N° 345632
NIT: 6966668762-5

CALI FECHA
CALLE 9#20-67 6 12

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link] [Link]


180 LEGGIS DAMA $20,000 $3,600,000
180 CONJUNTO SHORT+ TOP $29,000 $5,220,000
180 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $35,000 $6,300,000
180 CAMISETAS DAMA $15,000 $2,700,000
180 CONJUNTO LEGGIS DAMA $32,000 $5,760,000
180 CAMISILLAS HOMBRE $12,000 $2,160,000
180
CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA 80000 $14,400,000
DESCUENTO 0% $0
SUBTOTAL $40,140,000
IVA 19% $7,626,600

TOTAL $47,766,600

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE CREACIONES CHAZARI


C.C. 1085324438 C.C. NIT: 6966668762-5
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

C.I. TEEN CLUB S.A. COTIZACION


R.S
N° 29803
NIT: 6986538762-5
REGIMEN COMUN
MEDELLIN ANTIOQUIA FECHA
CALLE 17 #43F-55 6 12

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link] [Link]


180 CONJUNTO LEGGINS DAMA 54321 $25,000 $4,500,000
180 CONJUNTO TOP+SHORT $32,000 $5,760,000
180 CAMISETAS DAMA $13,000 $2,340,000
180 CONJUNTO LEGINS DAMA $35,000 $6,300,000
180 CAMISILLA HOMBRE $25,000 $4,500,000
180 CONJUNTO HOMBRE ROGGER+ CAMISETA $90,000 $16,200,000
$0
DESCUENTO 0% $0
SUBTOTAL $39,600,000
IVA 19% $7,524,000

TOTAL $47,124,000

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE C.I. TEEN CLUB S.A.
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 6986538762-5
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ABC COTIZACION
NATIVOS SAS
N° 1254
NIT: 242366T8762-5
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR DE RENTA
CRA 59 NO 49-110 FECHA
MEDELLIN - ANTIOQUIA 6 12
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link] [Link]


180 CONJUNTO CAPRI DAMA 220831 $48,700 $8,766,000
180 PANTALON LARGO DAMA 240343 $33,500 $6,030,000
180 CONJUNTO LARGO DAMA PLUSS 210681 $59,000 $10,620,000
180 CONJUNTO 3 PIEZAS DAMA 200010 $42,100 $7,578,000
180 ENTERIZO FALDA SHORT 2000663 $66,300 $11,934,000
180 JOGGER HOMBRE 440003 $55,500 $9,990,000
180 CHAQUETAS HOMBRE 40000 $7,200,000
DESCUENTO $0 $0
SUBTOTAL $62,118,000
IVA 19% $11,802,420

TOTAL $73,920,420

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ARANY SPORT NO. 1 COTIZACION


LTDA
N° 1454
NIT: 242568T8762-5
REGIMEN COMUN
BOGOTA FECHA
CRA 8 # 13-113 CC MAYORISTA LOCAL 9 6 12

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link] [Link]


180 LEGGINS DAMA 530 $20,000 $3,600,000
180 CONJUNTO SHORT+TOP 450 $35,000 $6,300,000
180 CONJUNTO SHORT+CAMISILLA 543 $40,000 $7,200,000
180 CAMISAS DAMA 3445 $15,000 $2,700,000
180 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+CAMISETA 876 $75,000 $13,500,000
180 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+CHAQUETA453 $95,000 $17,100,000
180 CAMISETA HOMBRE 30000 $5,400,000
DESCUENTO 0% $0
SUBTOTAL $55,800,000
IVA 19% $10,602,000

TOTAL $66,402,000

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE JOSE JOSE


C.C. 1085324438 C.C. 126359865
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

FACOL COTIZACION
GRAN CONTRIBUYENTE
N° 345632
NIT: 6966668762-5

BOGOTA FECHA
CRA 33 # 25B-23 6 12

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link] [Link]


180 LEGGIS DAMA $15,000 $2,700,000
180 CONJUNTO SHORT+ TOP $25,000 $4,500,000
180 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $30,000 $5,400,000
180 CAMISETAS DAMA $10,000 $1,800,000
180 CONJUNTO LEGGIS DAMA $34,000 $6,120,000
180 CAMISILLAS HOMBRE $11,000 $1,980,000
180
CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA 78000 $14,040,000
DESCUENTO 0% $0
SUBTOTAL $36,540,000
IVA 19% $6,942,600
TOTAL $43,482,600

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE FACOL


C.C. 1085324438 C.C. NIT: 6966668762-5
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

COMPAÑÍA DE VESTUARIO COTIZACION


S.A
N° 3459
NIT: 6986538762-5
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR DE RENTA
MEDELLIN FECHA
CALLE 16#45-05 6 12

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link] [Link]


180 LEGGIS DAMA $23,000 $4,140,000
180 CONJUNTO SHORT+ TOP $30,000 $5,400,000
180 CONJUNTO SHORT + CAMISILLA $38,000 $6,840,000
180 CAMISETAS DAMA $18,000 $3,240,000
180 CONJUNTO LEGGIS DAMA $37,000 $6,660,000
180 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+CAMISETA $78,000 $14,040,000
180 CAMISILLAS HOMBRE 14000 $2,520,000
DESCUENTO 0% $0
SUBTOTAL $42,840,000
IVA 19% $8,139,600

TOTAL $50,979,600

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE COMPAÑÍA DE VESTUARIO


C.C. 1085324438 C.C. NIT: 6986538762-5
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
OTIZACION

N° 345632

FECHA
2018

963-2

6229

[Link]
$2,880,000
$4,860,000
$5,760,000
$2,520,000
$6,480,000
$2,520,000
$16,200,000
$0
$41,220,000
$7,831,800
$49,051,800

LIMAVAL LTDA (HOSSH)


NIT: 6966668762-5

OTIZACION

N° 345632

FECHA
2018

963-2

6229
[Link]
$3,240,000
$5,040,000
$5,940,000
$2,340,000
$6,480,000
$1,800,000
$14,040,000
$0
$38,880,000
$7,387,200

$46,267,200

CREACIONES MAYATEX
NIT: 6966668762-5

OTIZACION

N° 452

FECHA
2018

963-2

6229

[Link]
$12,600,000
$13,500,000
$11,700,000
$6,300,000
$7,200,000
$11,700,000
$0
$3,150,000
$59,850,000
$11,371,500

$71,221,500

JOSE JOSE
126359865

OTIZACION

N° 345632

FECHA
2018

963-2

6229

[Link]
$3,600,000
$5,220,000
$6,300,000
$2,700,000
$5,760,000
$2,160,000
$14,400,000
$0
$40,140,000
$7,626,600

$47,766,600

CREACIONES CHAZARI
NIT: 6966668762-5
OTIZACION

N° 29803

FECHA
2018

963-2

6229

[Link]
$4,500,000
$5,760,000
$2,340,000
$6,300,000
$4,500,000
$16,200,000
$0
$0
$39,600,000
$7,524,000

$47,124,000

C.I. TEEN CLUB S.A.


NIT: 6986538762-5

OTIZACION

N° 1254

FECHA
2018
963-2

6229

[Link]
$8,766,000
$6,030,000
$10,620,000
$7,578,000
$11,934,000
$9,990,000
$7,200,000
$0
$62,118,000
$11,802,420

$73,920,420

OTIZACION

N° 1454

FECHA
2018

963-2

6229

[Link]
$3,600,000
$6,300,000
$7,200,000
$2,700,000
$13,500,000
$17,100,000
$5,400,000
$0
$55,800,000
$10,602,000

$66,402,000

JOSE JOSE
126359865

OTIZACION

N° 345632

FECHA
2018

963-2

6229

[Link]
$2,700,000
$4,500,000
$5,400,000
$1,800,000
$6,120,000
$1,980,000
$14,040,000
$0
$36,540,000
$6,942,600
$43,482,600

FACOL
NIT: 6966668762-5

OTIZACION

N° 3459

FECHA
2018

963-2

6229

[Link]
$4,140,000
$5,400,000
$6,840,000
$3,240,000
$6,660,000
$14,040,000
$2,520,000
$0
$42,840,000
$8,139,600

$50,979,600

COMPAÑÍA DE VESTUARIO
NIT: 6986538762-5
GASTOS
DESCRIPCION VALOR
1 ESCRITURA PUBLICA $ 600,000.00
2 FORMULARIO CAMARA DE COMERCIO $ 80,000.00
3 REGISTRO MERCANTIL $ 950,000.00
4 CERFTICADO DE BOMBEROS $ 490,000.00
5 CERTIFICADO DE SAYCO Y ACIMPRO $ 340,000.00
6 CERTIFICADO DE USO DE SUELOS $ 70,000.00
7 CERTIFICADO DE FACTURACION DIAN $ 100,000.00
8 ICA $ 1,200,000.00
TOTAL $ 3,830,000.00

COMPRAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO


CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
4 COMPUTADORES $ 5,236,000.00
2 IMPRESORAS TIRILLA $ 357,000.00
2 LECTORES DE CODIGOS DE BARRA $ 119,000.00
1 KIT PLUS CAMARA DE SEGURIDAD $ 952,000.00
4 MESAS ESCRITORIOS $ 1,428,000.00
4 SILLAS ERGONOMICA $ 571,200.00
1 MUEBLES $ 416,500.00
2 CAJAS REGISTRADORAS $ 190,400.00
1 ESTANTERIA $ 5,950,000.00
TOTAL $ 15,220,100.00
CUENTA
171040
171040
171040
171040
171040
171040
171040
171095
3,830,000.00

Y EQUIPO
CUENTA
152805
152805
152805
152805
152405
152405
152405
152805
152405
15,220,100.00
O1
No.
Fecha:

Paguese a
La orden de:
La suma de:

Cuenta No.

O2
No.
Fecha:

Paguese a
La orden de:
La suma de:

Cuenta No.
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:

Paguese a
La orden de:
La suma de:

Cuenta No.
11
No.
Fecha:

Paguese a
La orden de:
La suma de:

Cuenta No.

No.
Fecha:

Paguese a
La orden de:
La suma de:

Cuenta No.

01
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

Paguese a
La orden de:
La suma de:

Cuenta No.
01
No.
Fecha:
INNOVALO
REGIMEN COMÚN
NIT: 6966668762-5

PASTO
CRA 33 # 25B-23

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-

DIRECCIÓN: TELEFONO:

CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link]


4 MESA DE ESCRITORIO $300,000
4 SILLA ERGONOMICAS $120,000
1 MUEBLES $350,000

SUBTOTAL
IVA

TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

DISEÑARTE LTDA
REGIMEN COMÚN
NIT: 6966668762-5

PASTO
CRA 33 # 25B-23

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link]


1 COMBO ESTANTERIA $5,000,000
2 CAJA REGISTRADORA $80,000

SUBTOTAL
IVA

TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

COMPUNET
REGIMEN COMÚN
NIT: 6966668762-5

PASTO
CRA 33 # 25B-23

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-

DIRECCIÓN: TELEFONO:

CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link]


4 COMPUTADOR HP I3 $1,100,000
2 IMPRESORAS TIRILLA $150,000
2 LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS $50,000
1 COMBO PLUS CAMARAS DE SEGURIDAD $800,000
SUBTOTAL
IVA

TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
P
FACTURA DE VENTA A
R
N° 1234565 A

C
O
FECHA N
26 12 2018 S Paguese a
I
G La orden de: INNOVALO
N La suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL S
900.745.963-2 A
R
Cuenta No. 549757
NO: E
N
3003136229
C
U
[Link] [Link] E
$300,000 $1,200,000 N
T
$120,000 $480,000 A
$350,000 $350,000
D
E
L

T
I
T
AL $2,030,000 U
L
19% $385,700 A
R
TOTAL $2,415,700

FIRMA RESPONSABLE INNOVALO


NIT: 6966668762-5

P
A
FACTURA DE VENTA R
A
N° 12345
C
O
N
FECHA S
I
26 12 2018 G Paguese a
N
A La orden de: DISEÑARTE
R La suma de: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATRO

900.745.963-2 E
N
Cuenta No. 549757
NO: C
U
E
N
T
A

D
E
E
N

C
U
E
3003136229 N
T
A
[Link] [Link] D
$5,000,000 $5,000,000 E
L
$80,000 $160,000
T
I
T
U
L
A
R

AL $5,160,000
19% $980,400

TOTAL $6,140,400

FIRMA RESPONSABLE DISEÑARTE LTDA


NIT: 6966668762-5

P
FACTURA DE VENTA A
G
N° 12346 U
E
S
E
FECHA
26 12 2018 A Paguese a
L La orden de: COMPUNET
P
R La suma de: SEIS MILLONES SEISCIETOS SESENTA Y CUATRO
900.745.963-2 I
N
C Cuenta No. 755553307
NO: I
P
3003136229 A
L
B
[Link] [Link] E
$1,100,000 $4,400,000 N
E
$150,000 $300,000 F
$50,000 $100,000 I
$800,000 $800,000 C
I
A
R
I
O
I
C
I
A
R
I
O

AL $5,600,000
19% $1,064,000

TOTAL $6,664,000

FIRMA RESPONSABLE COMPUNET


NIT: 6966668762-5
007
No. 002
Fecha:25 DE DICIEMBRE DE 2018

$ 2,415,700

INNOVALO
S CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS

Raul Insuasty
GERENTE

07
No. 001
Fecha:25 DE DICIEMBRE DE 2018

$ 6,140,400

DISEÑARTE
S CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

Raul Insuasty
GERENTE

01
No. 002
Fecha:6 DE DICIEMBRE DE 2018

$ 6,664,000

COMPUNET
S SEISCIETOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

Raul Insuasty
GERENTE
ONDA BOHEMIA LTDA
NIT. 900.745.962-2
COMPROBANTE
A 30 DE NOVIEMBRE DE 201

CODIGO CUENTA ENTRADA


1105 CAJA $ 300,000,000
1110 BANCOS $ 195,000,000
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 85,000,000
1380 DEUDORES VARIOS
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
1710 CARGOS DIFERIDOS
3115 APORTES SOCIALES
TOTAL $ 580,000,000
ONDA BOHEMIA LTDA
NIT. 900.745.962-2
COMPROBANTE
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

A 30-11-2018
SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA
$ 280,000,000 $ 20,000,000 $ 3,830,000
$ 195,000,000 $ 40,000,000
$ 85,000,000
$ 40,000,000

$ 3,830,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 580,000,000 $ 43,830,000 $ 43,830,000
A 31-12-2018 A 31-12-2018
SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
$ 16,170,000 $ - $ 16,170,000
$ 155,000,000 $ 15,220,100 $ 139,779,900
$ 85,000,000 $ 85,000,000
$ 40,000,000 $ - $ 40,000,000
$ 8,365,700 $ 8,365,700
$ 6,854,400 $ 6,854,400
$ 3,830,000 $ - $ 3,830,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 15,220,100 $ 15,220,100
FACOL SAS FACTURA DE VEN
GRAN CONTRIBUYENTE
N° 1234565
NIT: 6966668762-5

BOGOTA FECHA
CRA 33 # 25B-23 6

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:

CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230


3003136229

CANT. DETALLE [Link]


180 LEGGIS DAMA $15,000
180 CONJUNTO SHORT+ TOP $25,000
180 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $30,000
180 CAMISAS DAMA CUELLO V $10,000
180 CONJUNTO LEGGIS DAMA $34,000
180 CAMISILLAS HOMBRE $11,000
180 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA 78000
DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
IVA 19%

TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

C.I. TEEN CLUB S.A. FACTURA DE VEN


R.S
N° 2980333
NIT: 6986538762-5
REGIMEN COMUN
MEDELLIN ANTIOQUIA FECHA
CALLE 17 #43F-55 6

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:

CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229


CANT. DETALLE [Link]
180 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $25,000
180 CONJUNTO TOP+CAPRI $32,000
180 CAMISAS DAMA $13,000
180 CONJUNTO LEGINS DAMA NIKE $35,000
180 HOODIES $25,000
180 CONJUNTO HOMBRE ROGGER+ CAMISETA $90,000

DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
IVA 19%

TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

CREACIONES MAYATEX FACTURA DE VEN


REGIMEN COMUN
N° 3456321
NIT: 6966668762-5

BUCARAMANGA FECHA
CARRERA 22 #55-61 6

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:

CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link]


180 BUZO XFIT $18,000
180 CONJUNTO SHORT+ CAMISA $28,000
180 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $33,000
180 CAMISA DAMA $13,000
180 CONJUNTO LEGGIS DAMA POWER $36,000
180 CAMISILLAS HOMBRE $10,000
180 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER + CAMISETA POLO 78000
DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

FACOL SAS FACTURA DE VEN


GRAN CONTRIBUYENTE
N° 1234678
NIT: 6966668762-5

BOGOTA FECHA
CRA 33 # 25B-23 2

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:

CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link]


115 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $32,000
200 CONJUNTO LEGGIS DAMA $36,000
173 CAMISILLAS HOMBRE $12,000
173 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $81,000
DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
IVA 19%

TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

C.I. TEEN CLUB S.A. FACTURA DE VEN


R.S
N° 2980340
NIT: 6986538762-5
REGIMEN COMUN
MEDELLIN ANTIOQUIA FECHA
CALLE 17 #43F-55 2

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:

CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link]


200 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $28,000
200 CONJUNTO LEGINS DAMA NIKE $38,000
170 CONJUNTO HOMBRE ROGGER+ CAMISETA $120,000

DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
IVA 19%

TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

CREACIONES MAYATEX FACTURA DE VEN


REGIMEN COMUN
N° 3456330
NIT: 6966668762-5

BUCARAMANGA FECHA
CARRERA 22 #55-61 2

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:

CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229

CANT. DETALLE [Link]


115 CONJUNTO SHORT+ CAMISA $30,000
143 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $35,000
143 CONJUNTO LEGGIS DAMA POWER $38,000
173 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER + CAMISETA POLO 81000
DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
IVA 19%

TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

rtefte

FACOL SAS FACTURA DE VEN


GRAN CONTRIBUYENTE
N° 1245653
NIT: 6966668762-5

BOGOTA FECHA
CRA 33 # 25B-23 2

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:

CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230


3003136229

CANT. DETALLE [Link]


100 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $32,000
100 CONJUNTO LEGGIS DAMA $36,000
100 CAMISILLAS HOMBRE $12,000
100 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $81,000
188 CONJUNTO SHORT + TOP $25,000
DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%

TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
C.I. TEEN CLUB S.A. FACTURA DE VEN
R.S
N° 2980350
NIT: 6986538762-5
REGIMEN COMUN
MEDELLIN ANTIOQUIA FECHA
CALLE 17 #43F-55 2

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230
3003136229

CANT. DETALLE [Link]


100 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $ 28,000
100 CONJUNTO LEGINS DAMA NIKE $ 38,000
130 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $ 120,000
160 CONJUNTO TOP + CAPRI $ 32,000
188 HODDIES $ 25,000
DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%

TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

CREACIONES MAYATEX FACTURA DE VEN


REGIMEN COMUN
N° 3456340
NIT: 6966668762-5

BUCARAMANGA FECHA
CARRERA 22 #55-61 2

NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
CANT. DETALLE [Link]
100 CONJUNTO SHORT+ CAMISA $ 30,000
100 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $ 35,000
100 CONJUNTO LEGGIS DAMA POWER $ 38,000
100 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER + CAMISETA POLO $ 81,000
188 LEGGIS DAMA $ 15,000
DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
VENTA A CREDITO PAGO EN 30 DIAS
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%

TOTAL

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE


C.C. 1085324438 C.C.
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
FACTURA DE VENTA

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO


N° 1234565

FECHA
12 2018 Paguese a
La orden de: FACOL SAS
La suma de: CUARENTA Y TRES MILLON
900.745.963-2
Cuenta No. 5504032

3003136229

[Link]
$2,700,000
$4,500,000
$5,400,000
$1,800,000
$6,120,000
$1,980,000
$14,040,000
$0
$36,540,000
$6,942,600

$43,482,600

FACOL SAS
NIT: 6966668762-5

PA
RA
FACTURA DE VENTA AB
ON
O
N° 29803334 EN
CU
EN
TA
DE
FECHA L
12 2018 PRI Paguese a
ME
R
BE
La orden de:
NE La suma de: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
FIC
900.745.963-2 IAR
IO
Cuenta No. 549757

3003136229
[Link]
$4,500,000
$5,760,000
$2,340,000
$6,300,000
$4,500,000
$16,200,000
$0
$0
$39,600,000
$7,524,000

$47,124,000

C.I. TEEN CLUB S.A.


NIT: 6986538762-5

P
FACTURA DE VENTA A
G
U No
N° 34563212
E
S
E
FECHA
12 2018 A Paguese a
L La or CREAC
P La su CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
900.745.963-2 R
I
MCuent 5687904
E
R
3003136229
B
E
[Link] N
$3,240,000 E
F
$5,040,000 I
$5,940,000 C
$2,340,000 I
A
$6,480,000 R
$1,800,000 I
O
$14,040,000
$0
$38,880,000
$7,387,200
$46,267,200

CREACIONES MAYATEX
NIT: 6966668762-5

FACTURA DE VENTA

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO


N° 1234678

FECHA
1 2019 Paguese a
La orden de: FACOL SAS
La suma de: TREINTA Y DOS
900.745.963-2
Cuenta No. 5504032

3003136229

[Link]
$3,680,000
$7,200,000
$2,076,000
$14,013,000
$0
$26,969,000
$5,124,110

$32,093,110

FACOL SAS
NIT: 6966668762-5

PA
RA
FACTURA DE VENTA AB
ON
O
N° 29803400 EN
CU
EN
TA
DE
FECHA L
PRI
ME
R
BE
NE
FIC
IAR
O
EN
CU
EN
TA
DE
L
1 2019 PRI Paguese a
ME
R La orden de:
BE
NE La suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIE
FIC
900.745.963-2 IAR
IO
Cuenta No. 549757

3003136229

[Link]
$5,600,000
$7,600,000
$20,400,000
$0
$0
$33,600,000
$6,384,000

$39,984,000

C.I. TEEN CLUB S.A.


NIT: 6986538762-5

P
FACTURA DE VENTA A
G
U No
N° 34563300
E
S
E
FECHA
1 2019 A Paguese a
L La orden de: CREACIONES MAYATEX
P La suma de: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTO
900.745.963-2 R
I
MCuent 5687904
E
R
3003136229
B
E
[Link] N
$3,450,000 E
F
$5,005,000 I
$5,434,000 C
$14,013,000 I
A
$0 R
$27,902,000 I
O
C
I
A
R
I
O
$5,301,380

$33,203,380

CREACIONES MAYATEX
NIT: 6966668762-5

P
FACTURA DE VENTA A
G
U No
N° 1245653 E
S
E
FECHA
A
3 2019 L Paguese a
La orden de: FACOL SAS
P
R La suma de: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTO
900.745.963-2 I
M
E Cuent 5687904
R

3003136229 B
E
N
[Link] E
F
$3,200,000 I
$3,600,000 C
I
$1,200,000 A
$8,100,000 R
$4,700,000 I
O
$0
$20,800,000
$3,952,000
$520,000

$24,232,000

FACOL SAS
NIT: 6966668762-5
FACTURA DE VENTA

N° 29803500

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO


FECHA
3 2019
Paguese a
La orden de:
C.I. TEEN CLUB S.A.
900.745.963-2 La suma de: TREINTA Y SIETE

Cuenta No. 5504032

3003136229

[Link]
$ 2,800,000
$ 3,800,000
$ 15,600,000
$ 5,120,000
$ 4,700,000
$0
$ 32,020,000
$ 6,083,800
$ 800,500

$ 37,303,300

C.I. TEEN CLUB S.A.


NIT: 6986538762-5

FACTURA DE VENTA

N° 34563400

FECHA
3 2019

900.745.963-2

3003136229
[Link]
$ 3,000,000
$ 3,500,000
$ 3,800,000
$ 8,100,000
$ 2,820,000
$0
$21,220,000
$4,031,800
$530,500

$24,721,300

CREACIONES MAYATEX
NIT: 6966668762-5
07
No. 004
Fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2018

$ 43,482,600

UARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS

Raul Insuasty
GERENTE

01
No. 03
Fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2018

$ 47,124,000

CI TEEN CLUB SA
IETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS

Raul Insuasty
GERENTE
07
No. 03
Fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2018

$ 46,267,200

CREACIONES MAYATEX
S DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

Raul Insuasty
GERENTE
07
No. 005
Fecha: 1/2/2019

$ 32,093,110

TREINTA Y DOSMILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS

Raul Insuasty
GERENTE

01
No. 04
Fecha: 2 DE ENERO DEL 2019

$ 39,984,000
CI TEEN CLUB SA
EVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS

Raul Insuasty
GERENTE

01
No. 05
Fecha: 2 DE ENERO DEL 2019

$ 33,203,380

REACIONES MAYATEX
S MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS

Raul Insuasty
GERENTE
01
No. 06
Fecha: 2 DE MARZO DEL 2019

$ 24,232,000

O MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS

Raul Insuasty
GERENTE
07
No. 006
Fecha: 02 DE MARZO DEL 2019

$ 37,303,300

TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTO PESOS

Raul Insuasty
GERENTE
COMPROB
CIUDAD: PASTO DIA 6 MES 12
PAGADO A: FACOL SAS
POR CONCEPTO DE: COMPRA FACTURA 1234567
VALOR EN LETRAS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DO
CODIGO DETALLE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
2408 IVA
1110 BANCOS

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTA


NATALIA C ANYELI D DANIEL C LIZ
COMPROB
CIUDAD: PASTO DIA 2 MES 3
PAGADO A: FACOL SAS
POR CONCEPTO DE: COMPRA FACTURA 1234567
VALOR EN LETRAS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y D
CODIGO DETALLE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
2408 IVA
1110 BANCOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTA


NATALIA C ANYELI D DANIEL C LIZ
COMPROB
CIUDAD: PASTO DIA 2 MES 3
PAGADO A: C.I. TEEN CLUB S.A.
POR CONCEPTO DE: COMPRA FACTURA 1234567
VALOR EN LETRAS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TR
CODIGO DETALLE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
2408 IVA
1110 BANCOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTA


NATALIA C ANYELI D DANIEL C LIZ
COMPROBANTE DE EGRESO N°
AÑO 2018 VALOR
COL SAS
ACTURA 1234567
NTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS $ 43,482,600
VALOR TRASFERENCIA
$36,540,000 CHEQUE No.
$6,942,600 BANCO
$43,482,600 CUENTA No.

EFECTIVO

CONTABILIZADO Raul Insuasty


LIZET D CC/NIT:
COMPROBANTE DE EGRESO N°
AÑO 2019 VALOR
COL SAS
ACTURA 1234567
CIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS $ 24,232,000
VALOR TRASFERENCIA
$20,800,000 CHEQUE No.
$3,952,000 BANCO
$24,232,000 CUENTA No.
$520,000 EFECTIVO

CONTABILIZADO 0
LIZET D CC/NIT:
COMPROBANTE DE EGRESO N°
AÑO 2019 VALOR
EN CLUB S.A.
ACTURA 1234567
CIENTOS TRES MIL TRESCIENTO PESOS $ 37,303,300
VALOR TRASFERENCIA
$32,020,000 CHEQUE No.
$6,083,800 BANCO
$37,303,300 CUENTA No.
$800,500 EFECTIVO

CONTABILIZADO 0
LIZET D CC/NIT:
001

VALOR

$ 43,482,600
CONSIGNACION
004
BANCOLOMBIA
5504032

Raul Insuasty
001

VALOR

$ 24,232,000
CONSIGNACION
06
BOGOTA
5687904

0
001

VALOR

$ 37,303,300
CONSIGNACION
07
BANCOLOMBIA
5504032

0
1. KARDEX BUZO XFIT

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00010

2, KARDEX CAMISILLA HOMBRE

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
23 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 0017

2. KARDEX CAMISAS DAMA

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00010

3. KARDEX CAMISETAS DAMA CUELLO V


ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00010

4. KARDEX CAMISILLAS HOMBRE

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
19 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00013
23 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00017
28 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00021
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234678
17 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00025
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° N° 1245653
3 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00040

5, KARDEX CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CAMISA POLO


ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
12 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00006
17 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
19 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00013
23 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00017
28 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00021
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 3456300
18 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00026
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563400
4 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00041

6, KARDEX CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CHAQUETA

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
12 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00006
17 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
19 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00013
23 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00017
28 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00021
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234678
19 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00027
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° N° 1245653
5 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00042
7, CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CAMISETA

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
17 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
19 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00013
24 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00018
29 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00022
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803400
20 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00028
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803500
6 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00043

8. KARDEX CONJUNTO LEGGIS DAMA CAPRI

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
18 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00012
20 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00014
24 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00018
29 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00022
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803400
21 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00029
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803500
7 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00044

9 KARDEX CONJUNTO LEGGIS DAMA

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
18 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00012
20 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00014
24 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00018
29 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00022
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234678
22 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00030
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° N° 1245653
8 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00045

10. CONJUNTO LEGGIS DAMA NIKE

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
18 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00012
20 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00014
24 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00018
29 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00022
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803400
23 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00031
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803500
9 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00046

11. CONJUNTO LEGGIS DAMA POWER

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563212
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
20 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00014
26 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00019
30 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00023
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563300
24 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00032
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563400
10 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00047

12. CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563212
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
21 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00015
26 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00019
30 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00023
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563300
25 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00033
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563400
11 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00048

13, CONJUNTO SHORT CAMISILLA

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°1234567
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
21 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00015
26 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00019
30 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00023
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N°1234678
26 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00034
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563400

[Link] SHORT + CAMISA


ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
21 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00015
26 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00019
30 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00023
1 2 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563300
27 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00035
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563400

15. KARDEX CONJUNTO SHORT + TOP

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
21 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00015
27 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00020
31 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00024
28 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00036
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° N° 1245653
16. KARDEX TOP+ CAPRI

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
22 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00016
27 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00020
31 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00024
29 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00037
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803500

[Link]

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
22 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00016
27 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00020
31 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00024
30 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00038
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803500

[Link] DAMA

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
22 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00016
27 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00020
31 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00024
31 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00039
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563400
KÁRDEX
BUZO XFIT EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 18,000 $ 3,240,000
$ 30 $ 18,000
$ 30 $ 18,000
$ 120 $ 18,000

KÁRDEX
2, KARD EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 10,000 $ 1,800,000
$ 180 $ 10,000

KÁRDEX
CAMISAS DAMA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 360 $ 13,000 $ 4,680,000
$ 30 $ 13,000
$ 30 $ 13,000
$ 300 $ 13,000
KÁRDEX
CAMISAS DAMA CUELLO V EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 10,000 $ 1,800,000
$ 30 $ 10,000
$ 30 $ 10,000
$ 120 $ 13,000

KÁRDEX
CAMISILLAS HOBRE EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 11,000 $ 1,980,000
$ 30 $ 11,000
$ 30 $ 11,000
$ 30 $ 11,000
$ 30 $ 11,000
$ 30 $ 11,000
$ 3 $ 11,000
$ 173 $ 12,000 $ 2,076,000
$ 100 $ 11,865
$ 100 $ 12,000 $ 1,200,000
$ 100 $ 11,933

KÁRDEX
CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CAMISA POLO EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 78,000 $ 14,040,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 3 $ 78,000
$ 173 $ 81,000 $ 14,013,000 $ 80,595
$ - $ 100 $ 80,595
$ 100 $ 81,000 $ 8,100,000
$ 100 $ 80,798

KÁRDEX
CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CHAQUETA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 78,000 $ 14,040,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 3 $ 78,000
$ 173 $ 81,000 $ 14,013,000 $ 80,595
$ - $ 100 $ 80,595
$ 100 $ 81,000 $ 8,100,000
$ 100 $ 80,798
KÁRDEX
CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CAMISETA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 90,000 $ 16,200,000
$ 30 $ 90,000
$ 30 $ 90,000
$ 30 $ 90,000
$ 30 $ 90,000
$ 30 $ 90,000
$ 30 $ 90,000
$ 170 $ 120,000 $ 20,400,000 $ 120,000
$ - $ 100 $ 120,000
$ 130 $ 120,000 $ 15,600,000
$ 100 $ 120,000

KÁRDEX
CONJUNTO LEGISS DAMA CAPRI EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ 30 $ 25,000
$ 30 $ 25,000
$ 30 $ 25,000
$ 30 $ 25,000
$ 30 $ 25,000
$ 30 $ 25,000
$ 200 $ 28,000 $ 5,600,000 $ 28,000
$ - $ 100 $ 28,000
$ 100 $ 28,000 $ 2,800,000
$ 100 $ 28,000

KÁRDEX
CONJUNTO LEGISS DAMA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 34,000 $ 6,120,000
$ 30 $ 34,000
$ 30 $ 34,000
$ 30 $ 34,000
$ 30 $ 34,000
$ 30 $ 34,000
$ 30 $ 34,000
$ 200 $ 36,000 $ 7,200,000 $ 36,000
$ 100 $ 36,000
$ 100 $ 36,000 $ 3,600,000
$ 100 $ 36,000

KÁRDEX
CONJUNTO LEGISS DAMA NIKE EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 35,000 $ 6,300,000
$ 30 $ 35,000
$ 30 $ 35,000
$ 30 $ 35,000
$ 30 $ 35,000
$ 30 $ 35,000
$ 30 $ 35,000
$ 200 $ 38,000 $ 7,600,000 $ 38,000
$ - $ 100 $ 38,000
$ 100 $ 38,000 $ 3,800,000
$ 100 $ 38,000

KÁRDEX
CONJUNTO LEGISS DAMA POWER EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 36,000 $ 6,480,000
$ 30 $ 36,000
$ 3 $ 36,000
$ 30 $ 36,000
$ 30 $ 36,000
$ 30 $ 36,000
$ 143 $ 38,000 $ 5,434,000
$ - $ 100 $ 37,430
$ 100 $ 38,000 $ 3,800,000
$ 100 $ 37,715

KÁRDEX
CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 33,000 $ 5,940,000
$ 30 $ 33,000
$ 3 $ 33,000
$ 30 $ 33,000
$ 30 $ 33,000
$ 30 $ 33,000
$ 143 $ 35,000 $ 5,005,000
$ - $ 100 $ 34,430
$ 100 $ 35,000 $ 3,500,000
$ 100 $ 34,715

KÁRDEX
CONJUNTO SHORT CAMISILLA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 30,000 $ 5,400,000
$ 2 $ 30,000
$ 3 $ 30,000
$ 30 $ 30,000
$ 30 $ 30,000
$ 30 $ 30,000
$ 115 $ 32,000 $ 3,680,000
$ - $ 100 $ 31,150
$ 100 $ 32,000 $ 3,200,000
KÁRDEX
CONJUNTO SHORT + CAMISA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 28,000 $ 5,040,000
$ 2 $ 28,000
$ 3 $ 28,000
$ 30 $ 28,000
$ 30 $ 28,000
$ 30 $ 28,000
$ 115 $ 30,000 $ 3,450,000
$ - $ 100 $ 29,150
$ 100 $ 30,000 $ 3,000,000

KÁRDEX
CONJUNTO SHORT + TOP EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ - $ 2 $ 25,000
$ - $ 3 $ 25,000
$ - $ 30 $ 25,000
$ - $ 3 $ 25,000
$ - $ 30 $ 25,000
$ - $ 100 $ 25,000
$ 188 $ 25,000 $ 4,700,000
KÁRDEX
CONJUNTO TOP + CAPRI EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 32,000 $ 5,760,000
$ 2 $ 32,000
$ 3 $ 32,000
$ 2 $ 32,000
$ 3 $ 32,000
$ 30 $ 32,000
$ 100 $ 32,000
$ 160 $ 32,000 $ 5,120,000

KÁRDEX
HOODIES EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ - $ 30 $ 25,000
$ - $ 3 $ 25,000
$ - $ 2 $ 25,000
$ - $ 3 $ 25,000
$ - $ 30 $ 25,000
$ - $ 100 $ 25,000
$ 188 $ 25,000 $ 4,700,000

KÁRDEX
LEGGIS DAMA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 15,000 $ 2,700,000
$ - $ 30 $ 15,000
$ - $ 3 $ 15,000
$ - $ 2 $ 15,000
$ - $ 3 $ 15,000
$ - $ 30 $ 15,000
$ - $ 100 $ 15,000
$ 188 $ 15,000 $ 2,820,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 18,000 $ 3,240,000
$ 540,000 $ 150 $ 18,000 $ 2,700,000
$ 540,000 $ 120 $ 18,000 $ 2,160,000
$ 2,160,000 $ - $ 18,000 $ -

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 10,000 $ 1,800,000
$ 1,800,000 $ -

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 360 $ 13,000 $ 4,680,000
$ 390,000 $ 330 $ 13,000 $ 4,290,000
$ 390,000 $ 300 $ 13,000 $ 3,900,000
$ 3,900,000 $ - $ 13,000 $ -
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 10,000 $ 1,800,000
$ 300,000 $ 150 $ 10,000 $ 1,500,000
$ 300,000 $ 120 $ 10,000 $ 1,200,000
$ 1,560,000 $ - $ 10,000 $ -

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 11,000 $ 1,980,000
$ 330,000 $ 150 $ 11,000 $ 1,650,000
$ 330,000 $ 120 $ 11,000 $ 1,320,000
$ 330,000 $ 90 $ 11,000 $ 990,000
$ 330,000 $ 60 $ 11,000 $ 660,000
$ 330,000 $ 30 $ 11,000 $ 330,000
$ 330,000 $ 27 $ 11,000 $ 297,000
$ 200 $ 11,865 $ 2,373,000
$ 1,186,500 $ 100 $ 11,865 $ 1,186,500
$ 200 $ 11,933 $ 2,386,500
$ 1,193,250 $ 100 $ 11,933 $ 1,193,250
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 78,000 $ 14,040,000
$ 2,340,000 $ 150 $ 78,000 $ 11,700,000
$ 2,340,000 $ 120 $ 78,000 $ 9,360,000
$ 2,340,000 $ 90 $ 78,000 $ 7,020,000
$ 2,340,000 $ 60 $ 78,000 $ 4,680,000
$ 2,340,000 $ 30 $ 78,000 $ 2,340,000
$ 234,000 $ 27 $ 78,000 $ 2,106,000
$ 200 $ 80,595 $ 16,119,000
$ 8,059,500 $ 100 $ 80,595 $ 8,059,500
$ 200 $ 80,798 $ 16,159,500
$ 8,079,750 $ 100 $ 80,798 $ 8,079,750

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 78,000 $ 14,040,000
$ 2,340,000 $ 150 $ 78,000 $ 11,700,000
$ 2,340,000 $ 120 $ 78,000 $ 9,360,000
$ 2,340,000 $ 90 $ 78,000 $ 7,020,000
$ 2,340,000 $ 60 $ 78,000 $ 4,680,000
$ 2,340,000 $ 30 $ 78,000 $ 2,340,000
$ 234,000 $ 27 $ 78,000 $ 2,106,000
$ 200 $ 80,595 $ 16,119,000
$ 8,059,500 $ 100 $ 80,595 $ 8,059,500
$ 200 $ 80,798 $ 16,159,500
$ 8,079,750 $ 100 $ 80,798 $ 8,079,750
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 90,000 $ 16,200,000
$ 2,700,000 $ 150 $ 90,000 $ 13,500,000
$ 2,700,000 $ 120 $ 90,000 $ 10,800,000
$ 2,700,000 $ 90 $ 90,000 $ 8,100,000
$ 2,700,000 $ 60 $ 90,000 $ 5,400,000
$ 2,700,000 $ 30 $ 90,000 $ 2,700,000
$ 2,700,000 $ - $ 90,000 $ -
$ 170 $ 120,000 $ 20,400,000
$ 12,000,000 $ 70 $ 120,000 $ 8,400,000
$ 200 $ 120,000 $ 24,000,000
$ 12,000,000 $ 100 $ 120,000 $ 12,000,000

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ 750,000 $ 150 $ 25,000 $ 3,750,000
$ 750,000 $ 120 $ 25,000 $ 3,000,000
$ 750,000 $ 90 $ 25,000 $ 2,250,000
$ 750,000 $ 60 $ 25,000 $ 1,500,000
$ 750,000 $ 30 $ 25,000 $ 750,000
$ 750,000 $ - $ 25,000 $ -
$ 200 $ 28,000 $ 5,600,000
$ 2,800,000 $ 100 $ 28,000 $ 2,800,000
$ 200 $ 28,000 $ 5,600,000
$ 2,800,000 $ 100 $ 28,000 $ 2,800,000

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 34,000 $ 6,120,000
$ 1,020,000 $ 150 $ 34,000 $ 5,100,000
$ 1,020,000 $ 120 $ 34,000 $ 4,080,000
$ 1,020,000 $ 90 $ 34,000 $ 3,060,000
$ 1,020,000 $ 60 $ 34,000 $ 2,040,000
$ 1,020,000 $ 30 $ 34,000 $ 1,020,000
$ 1,020,000 $ - $ 34,000 $ -
$ 200 $ 36,000 $ 7,200,000
$ 3,600,000 $ 100 $ 36,000 $ 3,600,000
$ 200 $ 36,000 $ 7,200,000
$ 3,600,000 $ 100 $ 36,000 $ 3,600,000

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 35,000 $ 6,300,000
$ 1,050,000 $ 150 $ 35,000 $ 5,250,000
$ 1,050,000 $ 120 $ 35,000 $ 4,200,000
$ 1,050,000 $ 90 $ 35,000 $ 3,150,000
$ 1,050,000 $ 60 $ 35,000 $ 2,100,000
$ 1,050,000 $ 30 $ 35,000 $ 1,050,000
$ 1,050,000 $ - $ 35,000 $ -
$ 200 $ 38,000 $ 7,600,000
$ 3,800,000 $ 100 $ 38,000 $ 3,800,000
$ 200 $ 38,000 $ 7,600,000
$ 3,800,000 $ 100 $ 38,000 $ 3,800,000

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 36,000 $ 6,480,000
$ 1,080,000 $ 150 $ 36,000 $ 5,400,000
$ 108,000 $ 147 $ 36,000 $ 5,292,000
$ 1,080,000 $ 117 $ 36,000 $ 4,212,000
$ 1,080,000 $ 87 $ 36,000 $ 3,132,000
$ 1,080,000 $ 57 $ 36,000 $ 2,052,000
$ 200 $ 37,430 $ 7,486,000
$ 3,743,000 $ 100 $ 37,430 $ 3,743,000
$ 200 $ 37,715 $ 7,543,000
$ 3,771,500 $ 100 $ 37,715 $ 3,771,500

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 33,000 $ 5,940,000
$ 990,000 $ 150 $ 33,000 $ 4,950,000
$ 99,000 $ 147 $ 33,000 $ 4,851,000
$ 990,000 $ 117 $ 33,000 $ 3,861,000
$ 990,000 $ 87 $ 33,000 $ 2,871,000
$ 990,000 $ 57 $ 33,000 $ 1,881,000
$ 200 $ 34,430 $ 6,886,000
$ 3,443,000 $ 100 $ 34,430 $ 3,443,000
$ 200 $ 34,715 $ 6,943,000
$ 3,471,500 $ 100 $ 34,715 $ 3,471,500

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 30,000 $ 5,400,000
$ 60,000 $ 178 $ 30,000 $ 5,340,000
$ 90,000 $ 175 $ 30,000 $ 5,250,000
$ 900,000 $ 145 $ 30,000 $ 4,350,000
$ 900,000 $ 115 $ 30,000 $ 3,450,000
$ 900,000 $ 85 $ 30,000 $ 2,550,000
$ 200 $ 31,150 $ 6,230,000
$ 3,115,000 $ 100 $ 31,150 $ 3,115,000
$ 200 $ 31,575 $ 6,315,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 28,000 $ 5,040,000
$ 56,000 $ 178 $ 28,000 $ 4,984,000
$ 84,000 $ 175 $ 28,000 $ 4,900,000
$ 840,000 $ 145 $ 28,000 $ 4,060,000
$ 840,000 $ 115 $ 28,000 $ 3,220,000
$ 840,000 $ 85 $ 28,000 $ 2,380,000
$ 200 $ 29,150 $ 5,830,000
$ 2,915,000 $ 100 $ 29,150 $ 2,915,000
$ 200 $ 29,575 $ 5,915,000

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ 50,000 $ 178 $ 25,000 $ 4,450,000
$ 75,000 $ 175 $ 25,000 $ 4,375,000
$ 750,000 $ 145 $ 25,000 $ 3,625,000
$ 75,000 $ 142 $ 25,000 $ 3,550,000
$ 750,000 $ 112 $ 25,000 $ 2,800,000
$ 2,500,000 $ 12 $ 25,000 $ 300,000
$ 200 $ 25,000 $ 5,000,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 32,000 $ 5,760,000
$ 64,000 $ 178 $ 32,000 $ 5,696,000
$ 96,000 $ 175 $ 32,000 $ 5,600,000
$ 64,000 $ 173 $ 32,000 $ 5,536,000
$ 96,000 $ 170 $ 32,000 $ 5,440,000
$ 960,000 $ 140 $ 32,000 $ 4,480,000
$ 3,200,000 $ 40 $ 32,000 $ 1,280,000
$ 200 $ 32,000 $ 6,400,000

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ 750,000 $ 150 $ 25,000 $ 3,750,000
$ 75,000 $ 147 $ 25,000 $ 3,675,000
$ 50,000 $ 145 $ 25,000 $ 3,625,000
$ 75,000 $ 142 $ 25,000 $ 3,550,000
$ 750,000 $ 112 $ 25,000 $ 2,800,000
$ 2,500,000 $ 12 $ 25,000 $ 300,000
$ 200 $ 25,000 $ 5,000,000

ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 15,000 $ 2,700,000
$ 450,000 $ 150 $ 15,000 $ 2,250,000
$ 45,000 $ 147 $ 15,000 $ 2,205,000
$ 30,000 $ 145 $ 15,000 $ 2,175,000
$ 45,000 $ 142 $ 15,000 $ 2,130,000
$ 450,000 $ 112 $ 15,000 $ 1,680,000
$ 1,500,000 $ 12 $ 15,000 $ 180,000
$ 200 $ 15,000 $ 3,000,000
COSTO UNITARIO
$ 18,000
$ 18,000
$ 18,000
$ 18,000

COSTO UNITARIO
$ 10,000

COSTO UNITARIO
$ 13,000
$ 13,000
$ 13,000
$ 13,000
COSTO UNITARIO
$ 10,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 10,000

COSTO UNITARIO
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,865
$ 11,865
$ 11,933
$ 11,933
COSTO UNITARIO
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 80,595
$ 80,595
$ 80,798
$ 80,798

COSTO UNITARIO
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 80,595
$ 80,595
$ 80,798
$ 80,798
COSTO UNITARIO
$ 90,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000

COSTO UNITARIO
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000

COSTO UNITARIO
$ 34,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000

COSTO UNITARIO
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000

COSTO UNITARIO
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 37,430
$ 37,430
$ 37,715
$ 37,715

COSTO UNITARIO
$ 33,000
$ 33,000
$ 33,000
$ 33,000
$ 33,000
$ 33,000
$ 34,430
$ 34,430
$ 34,715
$ 34,715

COSTO UNITARIO
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 31,150
$ 31,150
$ 31,575
COSTO UNITARIO
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 29,150
$ 29,150
$ 29,575

COSTO UNITARIO
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
COSTO UNITARIO
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000

COSTO UNITARIO
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000

COSTO UNITARIO
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
ARTICULO VALOR COMPRA
BUZO XFIT $ 18,000
CAMISAS DAMA $ 13,000
CAMISETAS DAMA CUELLO V $ 10,000
CAMISILLAS HOMBRE $ 11,000
CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO $ 78,000
CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $ 78,000
CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $ 90,000
CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $ 25,000
CONJUNTO LEGGIS DAMA $ 34,000
CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE $ 35,000
CONJUNTO LEGIS DAMA POWER $ 36,000
CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $ 33,000
CONJUNTO SHORT CAMISILLA $ 30,000
CONJUNTO SHORT+ CAMISA $ 28,000
CONJUNTO SHORT+ TOP $ 25,000
CONJUNTO TOP+CAPRI $ 32,000
HOODIES $ 25,000
LEGGIS DAMA $ 15,000
CAMISILLA HOMBRE LICRA $ 10,000

LISTA DE PRECIOS ENERO 2019

ARTICULO VALOR COMPRA


CAMISILLAS HOMBRE $ 11,865
CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO $ 80,595
CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $ 80,595
CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $ 120,000
CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $ 28,000
CONJUNTO LEGGIS DAMA $ 36,000
CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE $ 38,000
CONJUNTO LEGIS DAMA POWER $ 37,430
CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $ 34,430
CONJUNTO SHORT CAMISILLA $ 31,150
CONJUNTO SHORT+ CAMISA $ 29,150
CONJUNTO SHORT+ TOP $ 25,000
CONJUNTO TOP+CAPRI $ 32,000
HOODIES $ 25,000
LEGGIS DAMA $ 15,000
CAMISILLA HOMBRE LICRA $ 10,000
PORCENTAJE DE UTILIDAD VALOR UTILIDAD SUBTOTAL IVA 19%
100% $ 18,000 $ 36,000 $ 6,840
100% $ 13,000 $ 26,000 $ 4,940
100% $ 10,000 $ 20,000 $ 3,800
95% $ 10,450 $ 21,450 $ 4,076
90% $ 70,200 $ 148,200 $ 28,158
90% $ 70,200 $ 148,200 $ 28,158
100% $ 90,000 $ 180,000 $ 34,200
100% $ 25,000 $ 50,000 $ 9,500
99% $ 33,660 $ 67,660 $ 12,855
100% $ 35,000 $ 70,000 $ 13,300
100% $ 36,000 $ 72,000 $ 13,680
90% $ 29,700 $ 62,700 $ 11,913
100% $ 30,000 $ 60,000 $ 11,400
97% $ 27,160 $ 55,160 $ 10,480
60% $ 15,000 $ 40,000 $ 7,600
80% $ 25,600 $ 57,600 $ 10,944
100% $ 25,000 $ 50,000 $ 9,500
100% $ 15,000 $ 30,000 $ 5,700
100% $ 10,000 $ 20,000 $ 3,800

PORCENTAJE DE UTILIDAD VALOR UTILIDAD SUBTOTAL IVA 19%


95% $ 11,272 $ 23,137 $ 4,396
90% $ 72,536 $ 153,131 $ 29,095
90% $ 72,536 $ 153,131 $ 29,095
100% $ 120,000 $ 240,000 $ 45,600
100% $ 28,000 $ 56,000 $ 10,640
99% $ 35,640 $ 71,640 $ 13,612
100% $ 35,000 $ 73,000 $ 13,870
100% $ 37,430 $ 74,860 $ 14,223
90% $ 30,987 $ 65,417 $ 12,429
100% $ 31,150 $ 62,300 $ 11,837
97% $ 28,276 $ 57,426 $ 10,911
60% $ 15,000 $ 40,000 $ 7,600
80% $ 25,600 $ 57,600 $ 10,944
100% $ 25,000 $ 50,000 $ 9,500
100% $ 15,000 $ 30,000 $ 5,700
100% $ 10,000 $ 20,000 $ 3,800
TOTAL
$ 42,840
$ 30,940
$ 23,800
$ 25,526
$ 176,358
$ 176,358
$ 214,200
$ 59,500
$ 80,515
$ 83,300
$ 85,680
$ 74,613
$ 71,400
$ 65,640
$ 47,600
$ 68,544
$ 59,500
$ 35,700
$ 23,800

TOTAL
$ 27,533
$ 182,225
$ 182,225
$ 285,600
$ 66,640
$ 85,252
$ 86,870
$ 89,083
$ 77,846
$ 74,137
$ 68,336
$ 47,600
$ 68,544
$ 59,500
$ 35,700
$ 23,800
ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA
REGIMEN COMUN
N° 00001
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 7 12

NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7212121

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 BUZO XFIT $36,000 $1,080,000
30 CAMISAS DAMA $26,000 $780,000
30 CAMISETAS DAMA CUELLO V $20,000 $600,000
30 CAMISILLAS HOMBRE $21,450 $643,500
$0
$0
$0
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $3,103,500
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $589,665

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $3,693,165
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00002
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 8 12
NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO $148,200 $4,446,000
30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $148,200 $4,446,000
30 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $180,000 $5,400,000
30 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $50,000 $1,500,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $15,792,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $3,000,480

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $18,792,480
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00003
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 9 12

NOMBRE: NIT:
DEPORTES AL DIA 10851010101-4

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7209897

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 CONJUNTO LEGGIS DAMA $67,660 $2,029,800
30 CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE $70,000 $2,100,000
30 CONJUNTO LEGIS DAMA POWER $72,000 $2,160,000
30 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $62,700 $1,881,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $8,170,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,552,452

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $9,723,252
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00004
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 10 12

NOMBRE: NIT:
MARIA FERNANDA RAMOS 1,085,286,282

DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ C CASA 2 LA FLORIDA 3152173695

CANT. DETALLE [Link] [Link]


2 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $60,000 $120,000
2 CONJUNTO SHORT+ CAMISA $55,160 $110,320
2 CONJUNTO SHORT+ TOP $40,000 $80,000
2 CONJUNTO TOP+CAPRI $57,600 $115,200

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $425,520
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $80,849
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $506,369
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00005
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 11 12

NOMBRE: NIT:
ALMACENES ELECTROMUNDO 800.566.780-3

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 26 3156666666

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 HOODIES $50,000 $1,500,000
30 LEGGIS DAMA $30,000 $900,000
30 BUZO XFIT $36,000 $1,080,000
30 CAMISAS DAMA $26,000 $780,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $4,260,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $809,400

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $5,069,400
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA
REGIMEN COMUN
N° 00006
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 12 12

NOMBRE: NIT:
TURCO PASTUSO 1085445655-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
UNICENTRO 3156789873

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 CAMISETAS DAMA CUELLO V $20,000 $600,000
30 CAMISILLAS HOMBRE $21,450 $643,500
30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO $148,200 $4,446,000
30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $148,200 $4,446,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $10,135,500
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,925,745

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $12,061,245
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00007
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 13 12
NOMBRE: NIT:
ISAMOVIL SA 900.312.312-9

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CRA 51 NO 182-19 311444441

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $180,000 $5,400,000
30 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $50,000 $1,500,000
30 CONJUNTO LEGGIS DAMA $67,660 $2,029,800
30 CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE $70,000 $2,100,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $11,029,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,095,662

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $13,125,462
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00008
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 14 12

NOMBRE: NIT:
JUAN PABLO MIRAMAG 1,085,345,001

DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ M CASA 2 CAROLINA 321456789

CANT. DETALLE [Link] [Link]


3 CONJUNTO LEGIS DAMA POWER $72,000 $216,000
3 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $62,700 $188,100
3 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $60,000 $180,000
3 CONJUNTO SHORT+ CAMISA $55,160 $165,480

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $749,580
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $142,420

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $892,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

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REGIMEN COMUN
N° 00009
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 15 12

NOMBRE: NIT:
ANA SOFIA RIOS 1,085,229,003

DIRECCIÓN: TELEFONO:
BARRIO POPULAR 3145666778

CANT. DETALLE [Link] [Link]


3 CONJUNTO SHORT+ TOP $40,000 $120,000
3 CONJUNTO TOP+CAPRI $57,600 $172,800
3 HOODIES $50,000 $150,000
3 LEGGIS DAMA $30,000 $90,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $532,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $101,232

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $634,032
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00010
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 16 12

NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 72122222

CANT. DETALLE [Link] [Link]


120 BUZO XFIT $36,000 $4,320,000
300 CAMISAS DAMA $26,000 $7,800,000
120 CAMISETAS DAMA CUELLO V $20,000 $2,400,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $14,520,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,758,800

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES TOTAL $17,278,800

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

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REGIMEN COMUN
N° 00011
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 17 12

NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 CAMISILLAS HOMBRE $21,450 $643,500
30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO $148,200 $4,446,000
30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $148,200 $4,446,000
30 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $180,000 $5,400,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $14,935,500
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,837,745

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $17,773,245
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00012
N° 00012
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 18 12

NOMBRE: NIT:
HERLU 12.343.544-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 NO.36-22 7203040

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $50,000 $1,500,000
30 CONJUNTO LEGGIS DAMA $67,660 $2,029,800
30 CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE $70,000 $2,100,000
30 CONJUNTO LEGIS DAMA POWER $72,000 $2,160,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,789,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,480,062

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $9,269,862
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

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REGIMEN COMUN
N° 00013
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 19 12

NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7212121
CANT. DETALLE [Link] [Link]
30 CAMISILLAS HOMBRE $21,450 $643,500
30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO $148,200 $4,446,000
30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $148,200 $4,446,000
30 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $180,000 $5,400,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $14,935,500
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,837,745

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $17,773,245
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

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REGIMEN COMUN
N° 00014
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 20 12

NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $50,000 $1,500,000
30 CONJUNTO LEGGIS DAMA $67,660 $2,029,800
30 CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE $70,000 $2,100,000
30 CONJUNTO LEGIS DAMA POWER $72,000 $2,160,000
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,789,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,480,062

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $9,269,862
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00015
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 21 12

NOMBRE: NIT:
DEPORTES AL DIA 10851010101-4

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7209897

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $62,700 $1,881,000
30 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $60,000 $1,800,000
30 CONJUNTO SHORT+ CAMISA $55,160 $1,654,800
30 CONJUNTO SHORT+ TOP $40,000 $1,200,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $6,535,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,241,802

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $7,777,602
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00016
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 22 12

NOMBRE: NIT:
MARIA FERNANDA RAMOS 1,085,286,282

DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ C CASA 2 LA FLORIDA 3152173695

CANT. DETALLE [Link] [Link]


2 CONJUNTO TOP+CAPRI $57,600 $115,200
2 HOODIES $50,000 $100,000
2 LEGGIS DAMA $30,000 $60,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $275,200
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $52,288

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $327,488
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00017
N° 00017
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 23 12

NOMBRE: NIT:
ALMACENES ELECTROMUNDO 800.566.780-3

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 26 3156666666

CANT. DETALLE [Link] [Link]


180 CAMISILLA HOMBRE LICRA $20,000 $3,600,000
30 CAMISILLAS HOMBRE $25,526 $765,765
30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO $176,358 $5,290,740
30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $176,358 $5,290,740

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $14,947,245
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,839,977

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $17,787,222
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00018
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 24 12

NOMBRE: NIT:
TURCO PASTUSO 1085445655-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
UNICENTRO 3156789873
CANT. DETALLE [Link] [Link]
30 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $180,000 $5,400,000
30 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $50,000 $1,500,000
30 CONJUNTO LEGGIS DAMA $67,660 $2,029,800
30 CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE $70,000 $2,100,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $11,029,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,095,662

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $13,125,462
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00019
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 26 12

NOMBRE: NIT:
ISAMOVIL SA 900.312.312-9

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CRA 51 NO 182-19 311444441

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 CONJUNTO LEGIS DAMA POWER $72,000 $2,160,000
30 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $62,700 $1,881,000
30 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $60,000 $1,800,000
30 CONJUNTO SHORT+ CAMISA $55,160 $1,654,800
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,495,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,424,202

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,920,002
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00020
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 27 12

NOMBRE: NIT:
JUAN PABLO MIRAMAG 1,085,345,001

DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ M CASA 2 CAROLINA 321456789

CANT. DETALLE [Link] [Link]


3 CONJUNTO SHORT+ TOP $40,000 $120,000
3 CONJUNTO TOP+CAPRI $57,600 $172,800
3 HOODIES $50,000 $150,000
3 LEGGIS DAMA $30,000 $90,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $532,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $101,232

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $634,032
DEVOLUCIONES
TOTAL $634,032
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00021
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 28 12

NOMBRE: NIT:
ANA SOFIA RIOS 1,085,229,003

DIRECCIÓN: TELEFONO:
BARRIO POPULAR 3145666778

CANT. DETALLE [Link] [Link]


3 CAMISILLAS HOMBRE $21,450 $64,350
3 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO $148,200 $444,600
3 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $148,200 $444,600
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $953,550
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $181,175

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $1,134,725
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA
REGIMEN COMUN
N° 00022
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 29 12

NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 72122222

CANT. DETALLE [Link] [Link]


20 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $180,000 $3,600,000
30 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $50,000 $1,500,000
30 CONJUNTO LEGGIS DAMA $67,660 $2,029,800
30 CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE $70,000 $2,100,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $9,229,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,753,662

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES TOTAL $10,983,462

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00023
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 30 12
NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 CONJUNTO LEGIS DAMA POWER $72,000 $2,160,000
30 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $62,700 $1,881,000
30 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $60,000 $1,800,000
30 CONJUNTO SHORT+ CAMISA $55,160 $1,654,800

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,495,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,424,202

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,920,002
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00024
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 31 12

NOMBRE: NIT:
HERLU 12.343.544-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 NO.36-22 7203040

CANT. DETALLE [Link] [Link]


30 CONJUNTO SHORT+ TOP $40,000 $1,200,000
30 CONJUNTO TOP+CAPRI $57,600 $1,728,000
30 HOODIES $50,000 $1,500,000
30 LEGGIS DAMA $30,000 $900,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,328,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,012,320

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $6,340,320
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00025
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 17 1

NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7212121

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CAMISILLAS HOMBRE $23,137 $2,313,700
$0
$0
$0
$0
$0
$0
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $2,313,700
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $439,603

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $2,753,303
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 000026
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 18 1

NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO DE JOGGER HOMBRE + CAMISA POLO $153,131 $15,313,100
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $15,313,100
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,909,489

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $18,222,589
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 000027
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 19 1

NOMBRE: NIT:
DEPORTES AL DIA 10851010101-4

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7209897

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER CHAQUETA $153,131 $15,313,100
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $15,313,100
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,909,489

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $18,222,589
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 000028
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 20 1

NOMBRE: NIT:
MARIA FERNANDA RAMOS 1,085,286,282

DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ C CASA 2 LA FLORIDA 3152173695

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO JOGGER+ CAMISETA $240,000 $24,000,000
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $24,000,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $4,560,000

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $28,560,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00029
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 21 1

NOMBRE: NIT:
ALMACENES ELECTROMUNDO 800.566.780-3

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 26 3156666666
CANT. DETALLE [Link] [Link]
100 CONJUNTO LEGGIS DAMA CAPRI $56,000 $5,600,000
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,600,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,064,000

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $6,664,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00030
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 22 1

NOMBRE: NIT:
TURCO PASTUSO 1085445655-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
UNICENTRO 3156789873

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO LEGGIS DAMA $71,640 $7,164,000
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,164,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,361,160

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,525,160
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00031
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 23 1

NOMBRE: NIT:
ISAMOVIL SA 900.312.312-9

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CRA 51 NO 182-19 311444441

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO LEGGIS DAMA NIKE $73,000 $7,300,000
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,300,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,387,000

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,687,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00032
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 24 1

NOMBRE: NIT:
JUAN PABLO MIRAMAG 1,085,345,001

DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ M CASA 2 CAROLINA 321456789

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO LEGGIS DAMA POWER $74,860 $7,486,000
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,486,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,422,340

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,908,340
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00033
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 25 1

NOMBRE: NIT:
ANA SOFIA RIOS 1,085,229,003

DIRECCIÓN: TELEFONO:
BARRIO POPULAR 3145666778

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $65,417 $6,541,700
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $6,541,700
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,242,923

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $7,784,623
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00034
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 26 1

NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 72122222

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $62,300 $6,230,000
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $6,230,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,183,700

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES TOTAL $7,413,700

FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00035
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 27 1

NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 SHORT+ CAMISA $57,426 $5,742,600
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,742,600
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,091,094

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $6,833,694
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00036
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 28 1

NOMBRE: NIT:
HERLU 12.343.544-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 NO.36-22 7203040

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO SHORT + TOP $40,000 $4,000,000
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $4,000,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $760,000
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $4,760,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00037
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 29 1

NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7212121

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO TOP+ CAPRI $57,600 $5,760,000
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,760,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,094,400

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $6,854,400
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA
REGIMEN COMUN
N° 00038
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 30 1

NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 HODDIES $50,000 $5,000,000
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,000,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $950,000

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $5,950,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00039
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 31 1

NOMBRE: NIT:
DEPORTES AL DIA 10851010101-4

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7209897

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 LEGGIS DAMA $30,000 $3,000,000

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $3,000,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $570,000

DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $3,570,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00040
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 3 3

NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7212121

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CAMISILLAS HOMBRE $23,137 $2,313,700
$0
$0
$0
$0
$0
$0
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $2,313,700
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $439,603
RETEFUENTE 2.50% $57,843
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $2,695,461
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 000041
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 4 3

NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO DE JOGGER HOMBRE + CAMISA POLO $153,131 $15,313,100
$0
$0
$0
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $15,313,100
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,909,489
RETEFUENTE 2.50% $382,828
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $17,839,762
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 000042
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 5 3

NOMBRE: NIT:
DEPORTES AL DIA 10851010101-4

DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7209897

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER CHAQUETA $153,131 $15,313,100
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $15,313,100
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,909,489
RETEFUENTE 2.50% $382,828
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $17,839,762
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 000043
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 6 3

NOMBRE: NIT:
MARIA FERNANDA RAMOS 1.085.286,282

DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ C CASA 2 LA FLORIDA 3152173695

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO JOGGER+ CAMISETA $240,000 $24,000,000
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $24,000,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $4,560,000
RETEFUENTE 0.00% $0
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $28,560,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00044
N° 00044
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 7 3

NOMBRE: NIT:
ALMACENES ELECTROMUNDO 800.566.780-3

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 26 3156666666

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO LEGGIS DAMA CAPRI $56,000 $5,600,000
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,600,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,064,000
RETEFUENTE 2.50% $140,000
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $6,524,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00045
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 8 3

NOMBRE: NIT:
TURCO PASTUSO 1085445655-2

DIRECCIÓN: TELEFONO:
UNICENTRO 3156789873
CANT. DETALLE [Link] [Link]
100 CONJUNTO LEGGIS DAMA $71,640 $7,164,000
$0
$0
$0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,164,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,361,160
RETEFUENTE 2.50% $179,100
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,346,060
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00046
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 9 3

NOMBRE: NIT:
ISAMOVIL SA 900.312.312-9

DIRECCIÓN: TELEFONO:
CRA 51 NO 182-19 311444441

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO LEGGIS DAMA NIKE $73,000 $7,300,000
$0
$0
$0
PAGO A 30 DIAS
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,300,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,387,000
RETEFUENTE 2.50% $182,500
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,504,500
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00047
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 10 3

NOMBRE: NIT:
JUAN PABLO MIRAMAG 1.085.345,001

DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ M CASA 2 CAROLINA 321456789

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO LEGGIS DAMA POWER $74,860 $7,486,000
$0
$0
PAGO A 30 DIAS $0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,486,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,422,340
RETEFUENTE 0.00%
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,908,340
DEVOLUCIONES
TOTAL $8,908,340
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto

ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA


REGIMEN COMUN
N° 00048
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 11 3

NOMBRE: NIT:
ANA SOFIA RIOS 1.085.229,003

DIRECCIÓN: TELEFONO:
BARRIO POPULAR 3145666778

CANT. DETALLE [Link] [Link]


100 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $65,417 $6,541,700
$0
$0
PAGO A 30 DIAS $0

DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $6,541,700
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,242,923
RETEFUENTE 0.00%
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $7,784,623
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
URA DE VENTA

N° 00001

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO


No.
FECHA Fecha:
2018

Paguese a
21-3 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA
CINCO PESOS
1 Cuenta No. 559301

[Link] Raul Mesias


$1,080,000
$780,000
$600,000
$643,500
$0
$0
$0

$3,103,500
$589,665

$3,693,165

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00002

FECHA
2018
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
8-2 No.
Fecha:

0
Paguese a
[Link] La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$4,446,000 La suma de: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROC
$4,446,000 OCHENTA PESOS
$5,400,000 Cuenta No. 3344567
$1,500,000
Viviana Pasuy

$15,792,000
$3,000,480

$18,792,480

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00003

FECHA
2018

101-4
ESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:
7

[Link] Paguese a
PAGUESE AL PRIMER BENEFIC
$2,029,800 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$2,100,000 La suma de: NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS CINC
$2,160,000 Y DOS PESOS
$1,881,000 Cuenta No. 7788990

Alvaro Pabon Brismany Acost

$8,170,800
$1,552,452

$9,723,252

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00004

FECHA
2018

,282

695

[Link]
$120,000
$110,320
$80,000
$115,200

$425,520
$80,849
$506,369

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00005

FECHA
2018

80-3
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:
666

[Link] Paguese a
$1,500,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$900,000 La suma de: CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
$1,080,000
$780,000 Cuenta No. 12345678

Oscar España Fransisco Moreno

$4,260,000
$809,400

$5,069,400

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1
URA DE VENTA

N° 00006

FECHA
2018

55-2

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO


No.
Fecha:
873

[Link] Paguese a
$600,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$643,500 La suma de: DOCE MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC
$4,446,000
$4,446,000 Cuenta No. 9876547

Lusia Riascos Humberto Posada

$10,135,500
$1,925,745

$12,061,245

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00007

FECHA
2018
12-9

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO


No.
Fecha:
41

[Link] Paguese a
$5,400,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$1,500,000 La suma de: TRECE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENT
$2,029,800 PESOS
$2,100,000 Cuenta No. 34567812

Danilo rivadeira Magdalema Ordoñez

$11,029,800
$2,095,662

$13,125,462

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00008

FECHA
2018

,001

89

[Link]
$216,000
$188,100
$180,000
$165,480

$749,580
$142,420

$892,000

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00009

FECHA
2018

,003

778

[Link]
$120,000
$172,800
$150,000
$90,000

$532,800
$101,232

$634,032

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00010

FECHA
2018

21-3

22

[Link]
$4,320,000
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

$7,800,000 No.
$2,400,000 Fecha:

Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIEN
$14,520,000
$2,758,800 Cuenta No. 654328

Henry Guerra Geiman Guerre

$17,278,800

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00011

FECHA
2018

8-2

[Link]
$643,500
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

$4,446,000 No.
$4,446,000 Fecha:
$5,400,000

Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DIECICIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTO
$14,935,500 CUARENTA Y CINCO PESOS
$2,837,745 Cuenta No. 934523

Victor Hugo Gomez Magola Betancourth

$17,773,245

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00012
N° 00012

FECHA
2018

44-2

[Link]
$1,500,000 PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
$2,029,800 No.
$2,100,000 Fecha:
$2,160,000

Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHICIENTO
$7,789,800 Y DOS PESOS
$1,480,062 Cuenta No. 986524

Carolina Cabrera Camilo Jurado

$9,269,862

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00013
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
FECHA Fecha:
2018

Paguese a
21-3 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTO
CUARENTA Y CINCO PESOS
1 Cuenta No. 569874
PAGUESE AL PRI
[Link] Raul Mesias
$643,500
$4,446,000
$4,446,000
$5,400,000

$14,935,500
$2,837,745

$17,773,245

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00014

FECHA
2018
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

8-2 No.
Fecha:

0
Paguese a
[Link] La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$1,500,000 La suma de: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTO
$2,029,800 SESENTA Y DOS PESOS
$2,100,000 Cuenta No. 3344567
$2,160,000
Viviana Pasuy
PAGUESE
$7,789,800
$1,480,062

$9,269,862

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00015

FECHA
2018

101-4
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:
7

[Link] Paguese a
$1,881,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$1,800,000 La suma de: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DO
$1,654,800
$1,200,000 Cuenta No. 7788990

Alvaro Pabon Brismany Acost

$6,535,800
$1,241,802
$7,777,602

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00016

FECHA
2018

,282

695

[Link]
$115,200
$100,000
$60,000

$275,200
$52,288

$327,488

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00017
N° 00017

FECHA
2018

80-3

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO


No.
Fecha:
666

[Link] Paguese a
$3,600,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$765,765 La suma de: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENT
$5,290,740 VEINTIDOS PESOS
$5,290,740 Cuenta No. 12345678

Oscar España Fransisco Moreno

$14,947,245
$2,839,977

$17,787,222

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00018

FECHA
2018

55-2
PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:
873
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
[Link] Paguese a
$5,400,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$1,500,000 La suma de: TRECE MILLONES CIENTO VEITICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
$2,029,800 DOS PESOS
$2,100,000 Cuenta No. 9876547

Lusia Riascos Humberto Posada

$11,029,800
$2,095,662

$13,125,462

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00019

FECHA
2018

12-9
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:
41

[Link] Paguese a
$2,160,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$1,881,000 La suma de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEITE MIL DOS PESOS
$1,800,000
$1,654,800 Cuenta No. 34567812

Danilo rivadeira Magdalema Ordoñez


PAGUESE
$7,495,800
$1,424,202

$8,920,002

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00020

FECHA
2018

,001

89

[Link]
$120,000
$172,800
$150,000
$90,000

$532,800
$101,232

$634,032
$634,032

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00021

FECHA
2018

,003

778

[Link]
$64,350
$444,600
$444,600
$0

$953,550
$181,175

$1,134,725

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1
URA DE VENTA

N° 00022

FECHA
2018

21-3

22

[Link]
$3,600,000
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

$1,500,000 No.
$2,029,800 Fecha:
$2,100,000

Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO
$9,229,800 SESENTA Y DOS PESOS
$1,753,662 Cuenta No. 654328

Henry Guerra Geiman Guerre

$10,983,462

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00023

FECHA
2018
8-2

[Link]
$2,160,000

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO


$1,881,000 No.
$1,800,000 Fecha:
$1,654,800

Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEITE MIL DOS PESOS
$7,495,800
$1,424,202 Cuenta No. 934523

Victor Hugo Gomez Magola Betancourth

$8,920,002

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00024

FECHA
2018

44-2

[Link]
$1,200,000
ENEFICIARIO
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
$1,728,000 No.
$1,500,000 Fecha:
$900,000

Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE P
$5,328,000
$1,012,320 Cuenta No. 205698

Carolina Cabrera Camilo Jurado

$6,340,320

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00025
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
FECHA Fecha:
2019

Paguese a
21-3 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TRES PESOS
1 Cuenta No. 559301

[Link] Raul Mesias


$2,313,700
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$2,313,700
$439,603

$2,753,303

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 000026

FECHA
2019
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

8-2 No.
Fecha:

0
Paguese a
[Link] La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$15,313,100 La suma de: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
$0 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
$0 Cuenta No. 3344567
$0
Viviana Pasuy

$15,313,100
$2,909,489

$18,222,589
ONDA BOHEMIA LTDA
NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 000027

FECHA
2019

101-4
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:
7

[Link] Paguese a
$15,313,100 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
$0 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
$0 Cuenta No. 7788990

Alvaro Pabon Brismany Acost

$15,313,100
$2,909,489

$18,222,589

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 000028
FECHA
2019

,282

695

[Link]
$24,000,000
$0
$0
$0

$24,000,000
$4,560,000

$28,560,000

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00029

FECHA
2019

80-3
AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:
666
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIAR
[Link] Paguese a
$5,600,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
$0 MIL PESOS
$0 Cuenta No. 12345678

Oscar España Fransisco Moreno

$5,600,000
$1,064,000

$6,664,000

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00030

FECHA
2019

55-2
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:
873

[Link] Paguese a
$7,164,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
$0 CIENTO SESENTA PESOS
$0 Cuenta No. 9876547

Lusia Riascos Humberto Posada


$7,164,000
$1,361,160

$8,525,160

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00031

FECHA
2019

12-9
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:
41

[Link] Paguese a
$7,300,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
$0 MIL PESOS
$0 Cuenta No. 34567812

Danilo rivadeira Magdalema Ordoñez

$7,300,000
$1,387,000

$8,687,000
ONDA BOHEMIA LTDA
NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00032

FECHA
2019

,001

89

[Link]
$7,486,000
$0
$0
$0

$7,486,000
$1,422,340

$8,908,340

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA
N° 00033

FECHA
2019

,003

778

[Link]
$6,541,700
$0
$0
$0

$6,541,700
$1,242,923

$7,784,623

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00034

FECHA
2019

21-3
22

[Link]
$6,230,000

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO


$0 No.
$0 Fecha:

Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS
$6,230,000
$1,183,700 Cuenta No. 654328

Henry Guerra Geiman Guerre

$7,413,700

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00035

FECHA
2019

8-2

[Link]
$5,742,600
MER BENEFICIARIO

$0 No.
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
$0 Fecha:
$0

Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
$5,742,600 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
$1,091,094 Cuenta No. 934523

Victor Hugo Gomez Magola Betancourth

$6,833,694

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00036

FECHA
2019

44-2

[Link]
$4,000,000
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

$0 No.
$0 Fecha:
$0

Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS
$4,000,000
$760,000 Cuenta No. 986524
PAGUESE AL PRI
Carolina Cabrera Camilo Jurado

$4,760,000

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00037

FECHA
2019

21-3

[Link]
$5,760,000
$0
$0
$0

$5,760,000
$1,094,400

$6,854,400

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1
URA DE VENTA

N° 00038

FECHA
2019

8-2

[Link]
$5,000,000
$0
$0
$0

$5,000,000
$950,000

$5,950,000

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00039
FECHA
2019

101-4

[Link]
$3,000,000

$3,000,000
$570,000

$3,570,000

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00040
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
FECHA Fecha:
2019

Paguese a
21-3 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DOSMILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTO
SESENTA Y UN PESOS
PAGUESE AL PRIME
1 Cuenta No. 559301

[Link] Raul Mesias


$2,313,700
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$2,313,700
$439,603
$57,843

$2,695,461

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 000041

FECHA
2019
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

8-2 No.
Fecha:

0
Paguese a
[Link] La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$15,313,100 La suma de: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIE
$0 SESENTA Y DOS PESOS
$0 Cuenta No. 3344567
$0
Viviana Pasuy
PAGUESE
$15,313,100
$2,909,489
$382,828

$17,839,762

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 000042

FECHA
2019

101-4
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:
7

[Link] Paguese a
$15,313,100 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIE
$0 SESENTA Y DOS PESOS
$0 Cuenta No. 7788990

Alvaro Pabon Brismany Acost

$15,313,100
$2,909,489
$382,828
$17,839,762

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 000043

FECHA
2019

,282

695

[Link]
$24,000,000
$0
$0
$0

$24,000,000
$4,560,000

$28,560,000

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00044
N° 00044

FECHA
2019

80-3

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO


No.
Fecha:
666

[Link] Paguese a
$5,600,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS
$0
$0 Cuenta No. 12345678

Oscar España Fransisco Moreno

$5,600,000
$1,064,000
$140,000

$6,524,000

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00045

FECHA
2019

55-2
PRIMER BENEFICIARIO

No.
Fecha:
873
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
[Link] Paguese a
$7,164,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS
$0
$0 Cuenta No. 9876547

Lusia Riascos Humberto Posada

$7,164,000
$1,361,160
$179,100

$8,346,060

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00046

FECHA
2019

12-9

41

[Link]
$7,300,000
$0
$0
$0
$7,300,000
$1,387,000
$182,500

$8,504,500

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00047

FECHA
2019

,001

89

[Link]
$7,486,000
$0
$0
$0

$7,486,000
$1,422,340

$8,908,340
$8,908,340

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1

URA DE VENTA

N° 00048

FECHA
2019

,003

778

[Link]
$6,541,700
$0
$0
$0

$6,541,700
$1,242,923

$7,784,623

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT: 900.745.963-1
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
07 NIT. 900.745.963-1 No. 00
5678 CIUDAD Pasto FECHA 7 12
12/7/2018 RECIBIDO DE Alkosto SA
DIRECCION Parque bolivar
$ 3,693,165 LA SUMA DE (EN LETRAS) Tres millones seiscientos noventa y tres mil ciento se

MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 001


Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y
CHEQUE 5678 BANCO bancolombia SUCURSAL
Firma y sello

Raul Mesias
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
07 NIT. 900.745.963-1 No. 00
7896 CIUDAD Pasto FECHA 8 12
12/8/2018 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
$ 18,792,480 LA SUMA DE (EN LETRAS) Dieciocho millones setecientos noventa y dos mil cuatro

MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 002


VENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CHEQUE 7896 BANCO bancolombia SUCURSAL
Firma y sello

Gerardo Pelaes

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


13 NIT. 900.745.963-1 No. 00
1424 CIUDAD Pasto FECHA 9 12
12/9/2018 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION PARQUE BOLIVAR
$ 9,723,252 LA SUMA DE (EN LETRAS) nueve millones setecientos veinti tres mil doscientos c
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 003
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
CHEQUE 1424 BANCO bbva SUCURSAL
Firma y sello

Brismany Acosta

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 10 12
RECIBIDO DE MARIA FERNANDA RAMOS
DIRECCION MZ C CASA 2 LA FLORIDA
LA SUMA DE (EN LETRAS) quinientos seismil trescientos sesenta y nu

POR CONCEPTO DE venta según factura 004

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
13 NIT. 900.745.963-1 No. 00
2213 CIUDAD Pasto FECHA 11 12
12/11/2018 RECIBIDO DE ALMACENES ELECTROMUNDO
DIRECCION CALLE 15 NO 26
$ 5,069,400 LA SUMA DE (EN LETRAS) quinientos seismil trescientos sesenta y nu

MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 005


CUATROCIENTOS PESOS
CHEQUE 2213 BANCO bbva SUCURSAL
Firma y sello

ransisco Moreno
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
01 NIT. 900.745.963-1 No. 00
3456 CIUDAD Pasto FECHA 12 12
12/12/2018 RECIBIDO DE TURCO PASTUSO
DIRECCION UNICENTRO
$ 12,061,245 LA SUMA DE (EN LETRAS)
doce millones sesenta y un mil doscientos cuarenta y cinco pes
MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 006
SCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
CHEQUE 3456 BANCO b de bogota SUCURSAL
Firma y sello

Humberto Posada
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
01 NIT. 900.745.963-1 No. 00
4512 CIUDAD Pasto FECHA 13 12
12/13/2018 RECIBIDO DE ISAMOVIL SA
DIRECCION CRA 51 NO 182-19
$ 13,125,462 LA SUMA DE (EN LETRAS) trece millones ciento veinticinco mil cuatrocientos s

MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 007


MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
CHEQUE 4512 BANCO b de bogota SUCURSAL
Firma y sello

agdalema Ordoñez

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 14 12
RECIBIDO DE JUAN PABLO MIRAMAG
DIRECCION MZ M CASA 2 CAROLINA
LA SUMA DE (EN LETRAS) ochocientos noventa y dos mil peso

POR CONCEPTO DE venta según factura 008


CHEQUE BANCO SUCURSAL
Firma y sello

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


NIT. 900.745.963-1 No. 0
CIUDAD Pasto FECHA 15 12
RECIBIDO DE ANA SOFIA RIOS
DIRECCION BARRIO POPULAR
LA SUMA DE (EN LETRAS) seiscientos treinta y cuatro mil treinta y d

POR CONCEPTO DE venta según factura 009

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello
ONDA BOHEMIA LTDA
51 NIT. 900.745.963-1
1234 CIUDAD Pasto FECHA 16
12/16/2018 RECIBIDO DE ALKOSTO SA
DIRECCION PARQUE BOLIVAR
$ 17,278,800 LA SUMA DE (EN LETRAS) diecisiete millones doscientos setenta

MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según fact


NTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESO
CHEQUE 1234 BANCO davivienda
Firma y sello

Geiman Guerrero
ONDA BOHEMIA LTDA
51 NIT. 900.745.963-1
7865 CIUDAD Pasto FECHA 17
12/13/2018 RECIBIDO DE CASA ELECTRICA
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
$ 17,773,245 LA SUMA DE (EN LETRAS) diesisiete millones setecientos setenta y tres

MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según fact


ENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CHEQUE 7865 BANCO davivienda
Firma y sello

Magola Betancourth
ONDA BOHEMIA LTDA
02 NIT. 900.745.963-1
7698 CIUDAD Pasto FECHA 18
12/13/2018 RECIBIDO DE HERLU
DIRECCION CALLE 17 NO.36-22
$ 9,269,862 LA SUMA DE (EN LETRAS) nueve millones doscientos sesenta y nueve

MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según fact


A Y NUEVE MIL OCHICIENTOS SESENTA
CHEQUE 7698 BANCO popular
Firma y sello

Camilo Jurado

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


07 NIT. 900.745.963-1 No. 00
9865 CIUDAD Pasto FECHA 19 12
12/19/2018 RECIBIDO DE Alkosto SA
DIRECCION Parque bolivar
$ 17,773,245 LA SUMA DE (EN LETRAS) DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES
CUARENTA Y CINCO PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 0013
ENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CHEQUE 5678 BANCO bancolombia SUCURSAL
Firma y sello
Firma y sello

Raul Mesias

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


07 NIT. 900.745.963-1 No. 00
7900 CIUDAD Pasto FECHA 20 12
12/20/2018 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
$ 9,269,862 LA SUMA DE (EN LETRAS) NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE M
SESENTA Y DOS PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 0014
A Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CHEQUE 7900 BANCO bancolombia SUCURSAL
Firma y sello

Gerardo Pelaes
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
13 NIT. 900.745.963-1 No. 00
1500 CIUDAD Pasto FECHA 21 12
12/21/2018 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION PARQUE BOLIVAR
$ 7,777,602 LA SUMA DE (EN LETRAS) SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SE

MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 003


Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS
CHEQUE 1500 BANCO bbva SUCURSAL
Firma y sello

Brismany Acosta
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 22 12
RECIBIDO DE MARIA FERNANDA RAMOS
DIRECCION MZ C CASA 2 LA FLORIDA
LA SUMA DE (EN LETRAS) TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS OCH

POR CONCEPTO DE venta según factura 0016

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
13 NIT. 900.745.963-1 No. 00
2300 CIUDAD Pasto FECHA 23 12
12/23/2018 RECIBIDO DE ALMACENES ELECTROMUNDO
DIRECCION CALLE 15 NO 26
$ 17,787,222 LA SUMA DE (EN LETRAS) DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIET
VEINTIDOS PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 0017
ENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CHEQUE 2300 BANCO bbva SUCURSAL
Firma y sello

ransisco Moreno

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


01 NIT. 900.745.963-1 No. 00
3500 CIUDAD Pasto FECHA 24 12
12/24/2018 RECIBIDO DE TURCO PASTUSO
DIRECCION UNICENTRO
$ 13,125,462 LA SUMA DE (EN LETRAS) TRECE MILLONES CIENTO VEITICINCO MIL CUATROC
DOS PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 0018
IL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CHEQUE 3500 BANCO b de bogota SUCURSAL
Firma y sello

Humberto Posada

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


01 NIT. 900.745.963-1 No. 00
4501 CIUDAD Pasto FECHA 26 12
12/26/2018 RECIBIDO DE ISAMOVIL SA
DIRECCION CRA 51 NO 182-19
$ 8,920,002 LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEITE MIL D

MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 0019


MIL DOS PESOS
CHEQUE 4501 BANCO b de bogota SUCURSAL
Firma y sello

agdalema Ordoñez
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 27 12
RECIBIDO DE JUAN PABLO MIRAMAG
DIRECCION MZ M CASA 2 CAROLINA
LA SUMA DE (EN LETRAS) SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA

POR CONCEPTO DE venta según factura 0020

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 02
CIUDAD Pasto FECHA 28 12
RECIBIDO DE ANA SOFIA RIOS
DIRECCION BARRIO POPULAR
LA SUMA DE (EN LETRAS) UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTO

POR CONCEPTO DE venta según factura 0021

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello
ONDA BOHEMIA LTDA
51 NIT. 900.745.963-1
1240 CIUDAD Pasto FECHA 29
12/29/2018 RECIBIDO DE ALKOSTO SA
DIRECCION PARQUE BOLIVAR
$ 10,983,462 LA SUMA DE (EN LETRAS) DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHEN
SESENTA Y DOS PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según fact
A Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CHEQUE 1240 BANCO davivienda
Firma y sello

Geiman Guerrero
ONDA BOHEMIA LTDA
51 NIT. 900.745.963-1
7870 CIUDAD Pasto FECHA 30
12/30/2018 RECIBIDO DE CASA ELECTRICA
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
$ 8,920,002 LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHO MILLONES NOVECIENTO

MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según fact


MIL DOS PESOS
CHEQUE 7870 BANCO davivienda
Firma y sello

Magola Betancourth

ONDA BOHEMIA LTDA


02 NIT. 900.745.963-1
7770 CIUDAD Pasto FECHA 31
12/13/2018 RECIBIDO DE HERLU
DIRECCION CALLE 17 NO.36-22
$ 6,340,320 LA SUMA DE (EN LETRAS) SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA

MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según fact


A MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
CHEQUE 7770 BANCO popular
Firma y sello

Camilo Jurado

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


07 NIT. 900.745.963-1 No. 00
2243 CIUDAD Pasto FECHA 17 1
1/17/2019 RECIBIDO DE Alkosto SA
DIRECCION Parque bolivar
$ 2,753,303 LA SUMA DE (EN LETRAS) DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
TRESCIENTOS TRES PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 0025
A Y TRES MIL
CHEQUE 2243 BANCO bancolombia SUCURSAL
Firma y sello

Raul Mesias
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
07 NIT. 900.745.963-1 No. 00
4567 CIUDAD Pasto FECHA 18 1
1/18/2019 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
$ 18,222,589 LA SUMA DE (EN LETRAS) DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINT
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 0026
NTIDOS MIL
CHEQUE 4567 BANCO bancolombia SUCURSAL
Firma y sello

Gerardo Pelaes
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
13 NIT. 900.745.963-1 No. 00
5678 CIUDAD Pasto FECHA 19 1
1/19/2019 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION PARQUE BOLIVAR
$ 18,222,589 LA SUMA DE (EN LETRAS) DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINT
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 0027
NTIDOS MIL
CHEQUE 5678 BANCO bbva SUCURSAL
Firma y sello

Brismany Acosta
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 20 1
RECIBIDO DE MARIA FERNANDA RAMOS
DIRECCION MZ C CASA 2 LA FLORIDA
LA SUMA DE (EN LETRAS) VEINTI OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENT

POR CONCEPTO DE venta según factura 0028

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


13 NIT. 900.745.963-1 21No. 0
2213 CIUDAD Pasto FECHA 21 1
1/21/2019 RECIBIDO DE ALMACENES ELECTROMUNDO
DIRECCION CALLE 15 NO 26
$ 6,664,000 LA SUMA DE (EN LETRAS) SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y C
MIL PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 0021
CUATRO
CHEQUE 2213 BANCO bbva SUCURSAL
Firma y sello

ransisco Moreno

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


01 NIT. 900.745.963-1 No. 00
3456 CIUDAD Pasto FECHA 22 1
2/22/2019 RECIBIDO DE TURCO PASTUSO
DIRECCION UNICENTRO
$ 8,525,160 LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICIN
CIENTO SESENTA PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 0030
NCO MIL
CHEQUE 3456 BANCO b de bogota SUCURSAL
Firma y sello

Humberto Posada
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
01 NIT. 900.745.963-1 No. 00
4512 CIUDAD Pasto FECHA 23 1
1/23/2019 RECIBIDO DE ISAMOVIL SA
DIRECCION CRA 51 NO 182-19
$ 8,687,000 LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA
MIL PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 0031
Y SIETE
CHEQUE 4512 BANCO b de bogota SUCURSAL
Firma y sello

agdalema Ordoñez
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 24 1
RECIBIDO DE JUAN PABLO MIRAMAG
DIRECCION MZ M CASA 2 CAROLINA
LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL T
CUARENTA PESOS
POR CONCEPTO DE venta según factura 0032

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 25 1
RECIBIDO DE ANA SOFIA RIOS
DIRECCION BARRIO POPULAR
LA SUMA DE (EN LETRAS) SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
VEINTI TRES PESOS
POR CONCEPTO DE venta según factura 0033

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello
ONDA BOHEMIA LTDA
51 NIT. 900.745.963-1
1234 CIUDAD Pasto FECHA 26
1/26/2019 RECIBIDO DE ALKOSTO SA
DIRECCION PARQUE BOLIVAR
$ 7,413,700 LA SUMA DE (EN LETRAS) SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TR
0
MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según fact
E MIL SETECIENTOS PESOS
CHEQUE 1234 BANCO davivienda
Firma y sello

Geiman Guerrero

ONDA BOHEMIA LTDA


51 NIT. 900.745.963-1
7865 CIUDAD Pasto FECHA 27
1/27/2019 RECIBIDO DE CASA ELECTRICA
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
$ 6,833,694 LA SUMA DE (EN LETRAS) SEIS MILLONES OCHOCIENTO
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE
MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según fact
Y TRES MIL
CHEQUE 7865 BANCO davivienda
Firma y sello

Magola Betancourth

ONDA BOHEMIA LTDA


02 NIT. 900.745.963-1
7698 CIUDAD Pasto FECHA 28
1/28/2019 RECIBIDO DE HERLU
DIRECCION CALLE 17 NO.36-22
$ 4,760,000 LA SUMA DE (EN LETRAS) CUATRO MILLONES SETECIENT

MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según fact


TA MIL PESOS
CHEQUE 7698 BANCO popular
Firma y sello
Firma y sello

Camilo Jurado

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 29 1
RECIBIDO DE Alkosto SA
DIRECCION Parque bolivar
LA SUMA DE (EN LETRAS) SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATROCIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE Venta según factura 0037

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 30 1
RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
LA SUMA DE (EN LETRAS) CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA

POR CONCEPTO DE Venta según factura 0038

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 31 1
RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION PARQUE BOLIVAR
LA SUMA DE (EN LETRAS) TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA M

POR CONCEPTO DE Venta según factura 0039

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


07 NIT. 900.745.963-1 No. 00
2243 CIUDAD Pasto FECHA 3 3
03/03/2019 RECIBIDO DE Alkosto SA
DIRECCION Parque bolivar
$ 2,695,461 LA SUMA DE (EN LETRAS) DOSMILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SESENTA Y UN PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 0040
CINCO MIL CUATROCIENTOS
CHEQUE 2243 BANCO bancolombia SUCURSAL
Firma y sello

Raul Mesias

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


07 NIT. 900.745.963-1 No. 00
4567 CIUDAD Pasto FECHA 4 3
04/03/2019 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
$ 17,839,762 LA SUMA DE (EN LETRAS)LA SUMA DE (EN LETRAS)
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEV
SESENTA Y DOS PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 0041
EINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CHEQUE 4567 BANCO bancolombia SUCURSALSUCURSAL
Firma y sello

Gerardo Pelaes
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
13 NIT. 900.745.963-1 No. 00
5678 CIUDAD Pasto FECHA 19 1
19/01/2019 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION PARQUE BOLIVAR
$ 17,839,762 LA SUMA DE (EN LETRAS) DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEV
SESENTA Y DOS PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 0042
EINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CHEQUE 5678 BANCO bbva SUCURSAL
Firma y sello

Brismany Acosta
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 6 3
RECIBIDO DE MARIA FERNANDA RAMOS
DIRECCION MZ C CASA 2 LA FLORIDA
LA SUMA DE (EN LETRAS) VEINTI OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENT

POR CONCEPTO DE venta según factura 0043

CHEQUE BANCO SUCURSAL


Firma y sello
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
13 NIT. 900.745.963-1 No. 00
2213 CIUDAD Pasto FECHA 7 3
07/03/2019 RECIBIDO DE ALMACENES ELECTROMUNDO
DIRECCION CALLE 15 NO 26
$ 6,524,000 LA SUMA DE (EN LETRAS) SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO

MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 0044


ATRO MIL PESOS
CHEQUE 2213 BANCO bbva SUCURSAL
Firma y sello

ransisco Moreno

ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE


01 NIT. 900.745.963-1 No. 00
3456 CIUDAD Pasto FECHA 8 3
08/03/2019 RECIBIDO DE TURCO PASTUSO
DIRECCION UNICENTRO
$ 8,346,060 LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS M

MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 0045


A Y SEIS MIL SESENTA PESOS
CHEQUE 3456 BANCO b de bogota SUCURSAL
Firma y sello

Humberto Posada
RECIBO DE CAJA
No. 001
2018 No. 1
$ 3,693,165
arque bolivar
s noventa y tres mil ciento sesenta y cinco pesos

Venta según factura 001

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 002
2018 No. 2
$ 18,792,480
LLE 17 CRA 23
ntos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta pesos

Venta según factura 002

pasto EFECTIVO

Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 003
2018 No. 3
$ 9,723,252
RQUE BOLIVAR
os veinti tres mil doscientos cincuenta y dos pesos
Venta según factura 003

pasto EFECTIVO

Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 004
2018 No. 4
MOS $ 506,369
ASA 2 LA FLORIDA
smil trescientos sesenta y nueve pesos

venta según factura 004

EFECTIVO x

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 005
2018 No. 5
UNDO $ 5,069,400
ALLE 15 NO 26
smil trescientos sesenta y nueve pesos

venta según factura 005

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 006
2018 No. 6
$ 12,061,245
UNICENTRO

scientos cuarenta y cinco pesos


venta según factura 006

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 007
2018 No. 7
$ 13,125,462
A 51 NO 182-19
einticinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos

venta según factura 007

pasto EFECTIVO

Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 008
2018 No. 8
AG $ 892,000
CASA 2 CAROLINA
ientos noventa y dos mil pesos

venta según factura 008


EFECTIVO x

Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 09
2018 No. 9
$ 634,032
RRIO POPULAR
reinta y cuatro mil treinta y dos pesos

venta según factura 009

EFECTIVO x

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0010
12 2018 No. 10
KOSTO SA $ 17,278,800
PARQUE BOLIVAR
e millones doscientos setenta y ocho mil ochocientos pesos

venta según factura 0010

SUCURSAL pasto EFECTIVO


Firma y sello
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0011
12 2018 No. 11
A ELECTRICA $ 17,773,245
CALLE 17 CRA 23
es setecientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos

venta según factura 0011

SUCURSAL pasto EFECTIVO


Firma y sello
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0012
12 2018 No. 12
HERLU $ 9,269,862
CALLE 17 NO.36-22
s doscientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos

venta según factura 00112

SUCURSAL pasto EFECTIVO


Firma y sello
Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0013
2018 No. 13
$ 17,773,245
arque bolivar
ETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
INCO PESOS
Venta según factura 0013

pasto EFECTIVO

Alex Meza
Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0014
2018 No. 14
$ 9,269,862
LLE 17 CRA 23
CIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OS PESOS
Venta según factura 0014

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0015
2018 No. 15
$ 7,777,602
RQUE BOLIVAR
TOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS

Venta según factura 003

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0016
2018 No. 16
MOS $ 327,488
ASA 2 LA FLORIDA
TE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

venta según factura 0016

EFECTIVO x

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0017
2018 No. 17
UNDO $ 17,787,222
ALLE 15 NO 26
ETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS
venta según factura 0017

pasto EFECTIVO

Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0018
2018 No. 18
$ 13,125,462
UNICENTRO
TO VEITICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SOS
venta según factura 0018

pasto EFECTIVO

Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0019
2018 No. 19
$ 8,920,002
A 51 NO 182-19
ES NOVECIENTOS VEITE MIL DOS PESOS

venta según factura 0019

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0020
2018 No. 20
AG $ 634,032
CASA 2 CAROLINA
NTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS

venta según factura 0020

EFECTIVO x

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 021
2018 No. 21
$ 1,134,725
RRIO POPULAR
TA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

venta según factura 0021

EFECTIVO x

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0022
12 2018 No. 22
KOSTO SA $ 10,983,462
PARQUE BOLIVAR
LONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS
venta según factura 0022

SUCURSAL pasto EFECTIVO


Firma y sello
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0023
12 2018 No. 23
A ELECTRICA $ 8,920,002
CALLE 17 CRA 23
CHO MILLONES NOVECIENTOS VEITE MIL DOS PESOS

venta según factura 0023

SUCURSAL pasto EFECTIVO


Firma y sello
Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0024
12 2018 No. 24
HERLU $ 6,340,320
CALLE 17 NO.36-22
NES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

venta según factura 0024

SUCURSAL pasto EFECTIVO


Firma y sello
Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0025
2019 No. 25
$ 2,753,303
arque bolivar
S SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
TRES PESOS
Venta según factura 0025

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0026
2019 No. 26
$ 18,222,589
LLE 17 CRA 23
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
TA Y NUEVE PESOS
Venta según factura 0026

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0027
2019 No. 27
$ 18,222,589
RQUE BOLIVAR
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
TA Y NUEVE PESOS
Venta según factura 0027

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0028
2019 No. 28
MOS $ 28,560,000
ASA 2 LA FLORIDA
LLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

venta según factura 0028

EFECTIVO x

Alex Meza

RECIBO DE CAJA
21No. 005
2019 No. 21
UNDO $ 6,664,000
ALLE 15 NO 26
NES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
SOS
venta según factura 0021

pasto EFECTIVO

Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0030
2019 No. 30
$ 8,525,160
UNICENTRO
ONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
NTA PESOS
venta según factura 0030

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0031
2019 No. 31
$ 8,687,000
A 51 NO 182-19
ONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
SOS
venta según factura 0031

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0032
2019 No. 32
AG $ 8,908,340
CASA 2 CAROLINA
S NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
PESOS
venta según factura 0032

EFECTIVO x

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0033
2019 No. 33
$ 7,784,623
RRIO POPULAR
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
S PESOS
venta según factura 0033

EFECTIVO x

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0034
1 2019 No. 34
KOSTO SA $ 7,413,700
PARQUE BOLIVAR
MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS
0
venta según factura 0034

SUCURSAL pasto EFECTIVO


Firma y sello
Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0035
1 2019 No. 35
A ELECTRICA $ 6,833,694
CALLE 17 CRA 23
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
venta según factura 0035

SUCURSAL pasto EFECTIVO


Firma y sello
Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0036
1 2019 No. 36
HERLU $ 4,760,000
CALLE 17 NO.36-22
UATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS

venta según factura 0036

SUCURSAL pasto EFECTIVO


Firma y sello
Alex Meza
Firma y sello
Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0037
2019 No. 37
$ 6,854,400
arque bolivar
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
TOS PESOS
Venta según factura 0037

EFECTIVO X

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0038
2019 No. 38
$ 5,950,000
LLE 17 CRA 23
ES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Venta según factura 0038

EFECTIVO X

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0039
2019 No. 39
$ 3,570,000
RQUE BOLIVAR
NES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS

Venta según factura 0039

EFECTIVO X

Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0040
2019 No. 40
$ 2,695,461
arque bolivar
NTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
N PESOS
Venta según factura 0040

pasto EFECTIVO
Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0041
2019 No. 41
$ 17,839,762
LLE 17 CRA 23
CHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
OS PESOS
Venta según factura 0041

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0042
2019 No. 42
$ 17,839,762
RQUE BOLIVAR
CHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
OS PESOS
Venta según factura 0042

pasto EFECTIVO

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0043
2019 No. 43
MOS $ 28,560,000
ASA 2 LA FLORIDA
LLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

venta según factura 0043

EFECTIVO x

Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0044
2019 No. 44
UNDO $ 6,524,000
ALLE 15 NO 26
QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS

venta según factura 0044

pasto EFECTIVO

Alex Meza

RECIBO DE CAJA
No. 0045
2019 No. 45
$ 8,346,060
UNICENTRO
CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS

venta según factura 0045

pasto EFECTIVO

Alex Meza
1. comprobante de compras

Onda Bohemia Ltda

900.745.963-1

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1110 BANCOS
111001 BANCO DE BOGOTÁ
111007 BANCOLOMBIA
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 ROPA DEPORTIVA HOMBRE
143502 ROPA DEPORTIVA MUJER
2408 IVA X PAGAR
fra
HOJA No. 01 DE 01

PREPARADO REVISADO APROBADO


Natalia Calvachi Insuast PEOPLE D Daniel Calvac

2. comprobante diario de las 4 primeras facturas de venta

Onda Bohemia Ltda

900.745.963-1

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1105
110501 venta fra 004
110502 venta fra 001
venta fra 002
venta fra 003
consignacion 002
1110 bancos
111007 bancolombia consignacion 002
2408 iva por pagar
240810 iva ventas
fra 001
fra 002
fra 003
fra 004
4135 comercio al por mayor y menor
413524 venta de productos textiles, de vestir, de cuero
fra 001
fra 002
fra 003
fra 004
HOJA No. 01 DE 01

PREPARADO REVISADO APROBADO


Natalia Calvachi Insuast PEOPLE Daniel Calvac

3. COMPROBANTE DIARIO DE LAS FACTURAS DE VENTA 5 - 8

Onda Bohemia Ltda

900.745.963-1

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 EFECTIVO
VENTA SEGÚN FACTURA N° 008
11050502 CHEQUE
VENTA SEGÚN FACTURA N° 005
VENTA SEGÚN FACTURA N° 006
VENTA SEGÚN FACTURA N° 007
CONSIGNACION N° 001
1110 BANCOS
111005 NACIONALES
11100501 BANCO DE BOGOTA - CONSIGNACION N° 001
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA VENTAS
VENTA SEGÚN FACTURA N° 005
VENTA SEGÚN FACTURA N° 006
VENTA SEGÚN FACTURA N° 007
VENTA SEGÚN FACTURA N° 008
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 005
VENTA SEGÚN FACTURA N° 006
VENTA SEGÚN FACTURA N° 007
VENTA SEGÚN FACTURA N° 008
HOJA No. 01 DE 01

PREPARADO REVISADO APROBADO


Natalia Calvachi Insuast PEOPLE Daniel Calvac

4. COMPROBANTE DIARIO DE LAS FACTURAS DE VENTA 9 - 12

Onda Bohemia Ltda

900.745.963-1

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 EFECTIVO
VENTA SEGÚN FACTURA N° 009
11050502 CHEQUE
VENTA SEGÚN FACTURA N° 010
VENTA SEGÚN FACTURA N° 011
VENTA SEGÚN FACTURA N° 012
CONSIGNACION N° 003
1110 BANCOS
111005 NACIONALES
11100501 BANCO DE BOGOTA - CONSIGNACION N° 003
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
RESUMEN ASIENTOS DE COSTOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA VENTAS
VENTA SEGÚN FACTURA N° 009
VENTA SEGÚN FACTURA N° 010
VENTA SEGÚN FACTURA N° 011
VENTA SEGÚN FACTURA N° 012
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 009
VENTA SEGÚN FACTURA N° 010
VENTA SEGÚN FACTURA N° 011
VENTA SEGÚN FACTURA N° 012
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
RESUMEN ASIENTOS DE COSTOS
HOJA No. 01 DE 01

PREPARADO REVISADO APROBADO


Natalia Calvachi Insuast PEOPLE Daniel Calvac

5. COMPROBANTE DIARIO DE LAS FACTURAS DE VENTA 13-24

Onda Bohemia Ltda

900.745.963-1

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 EFECTIVO
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0016-0020-0021
11050502 CHEQUE
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0013-0014-0015-0017-0018-0019-0022-00
CONSIGNACION N° 004
1110 BANCOS
111005 NACIONALES
11100501 BANCO DE BOGOTA - CONSIGNACION N° 003
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0013-0024
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA VENTAS
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0013- 0024
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 009
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
HOJA No. 01 DE 01

PREPARADO REVISADO APROBADO


Natalia Calvachi Insuast Daniel Calvac

6. comprobante de compras

Onda Bohemia Ltda

900.745.963-1

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1110 BANCOS NACIONALES
FACTURAS COMPRA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
COMPRA SEGÚN FRA 12346789
COMPRA SEGÚN FRA 29803400
COMPRA SEGÚN FRA 3553300
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
FACTURAS COMPRA
HOJA No. 01 DE 01

PREPARADO REVISADO APROBADO


Natalia Calvachi Insuast Daniel Calvac

7. COMPROBANTE DIARIO DE LAS FACTURAS DE VENTA 25-39

Onda Bohemia Ltda

900.745.963-1
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 EFECTIVO
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0028-0032-0033-0037+0038-0039
11050502 CHEQUE
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0026-0027-0029-0030-0031-0034-00
CONSIGNACION N° 005-006
1110 BANCOS
111005 NACIONALES
11100501 BANCO DE BOGOTA - CONSIGNACION N° 006-007
11100507 BANCOLOMBIA - CONSIGNACION 005
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA VENTAS
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
HOJA No. 01 DE 01

PREPARADO REVISADO APROBADO


Natalia Calvachi Insuast Daniel Calvac

8. comprobante de compras

Onda Bohemia Ltda

900.745.963-1

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1110 BANCOS NACIONALES
FACTURAS COMPRA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
COMPRA SEGÚN FRA 12346789
2205 PROVEEDORES
220505696668762-5 CREACIONES MAYARTEX
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
FACTURAS COMPRA
HOJA No. 01 DE 01

PREPARADO REVISADO APROBADO


Natalia Calvachi Insuast Daniel Calvac

9. COMPROBANTE DIARIO DE LAS FACTURAS DE VENTA 40-48

Onda Bohemia Ltda

900.745.963-1

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 EFECTIVO
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0028-0032-0033-0037+0038-0039
11050502 CHEQUE
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0026-0027-0029-0030-0031-0034-00
CONSIGNACION N° 005-006
1110 BANCOS
111005 NACIONALES
11100501 BANCO DE BOGOTA - CONSIGNACION N° 006-007
11100507 BANCOLOMBIA - CONSIGNACION 005
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
ANA SOFIA RIOS
JUAN PABLO MIRAMAG
ISAMOVIL
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE
1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA
143524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA VENTAS
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
HOJA No. 01 DE 01

PREPARADO REVISADO APROBADO


Natalia Calvachi Insuast Daniel Calvac
COMPROBANTE DIARIO
No. 001
FECHA 6 de diciembre de 2018
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 136,873,800
$ 47,124,000
$ 89,749,800
MPRESA $ 115,020,000
$ 61,740,000
$ 53,280,000
$ 21,853,800
$ 21,853,800
PASAN |_| $ 136,873,800 $ 136,873,800

APROBADO DIARIO AUXILIARES


Daniel Calvachi Maria lagos Sandra Zuñiga

COMPROBANTE DIARIO
No. 002
FECHA 7 de diciembre de 2018 al 10 de diciembre de 2
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 32,715,266 $ 32,715,266
$ 506,369
$ 3,693,165
$ 18,792,480
$ 9,723,252
$ 32,715,266
$ 32,715,266
$ 32,715,266
$ 5,223,446
$ 589,665
$ 3,000,480
$ 1,552,452
$ 80,849
$ 27,491,820
o
$ 3,103,500
$ 15,792,000
$ 8,170,800
$ 425,520
PASAN |_| $ 65,430,532 $ 65,430,532

APROBADO DIARIO AUXILIARES


Daniel Calvachi Maria lagos Sandra Zuñiga

COMPROBANTE DIARIO
No. 003
FECHA 11 de diciembre de 2018 al 14 de diciembre de
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 31,148,107 $ 31,148,107

$ 892,000

$ 5,069,400
$ 12,061,245
$ 13,125,462
$ 31,148,107
$ 31,148,107

001 $ 31,148,107
AR $ 4,973,227

$ 809,400
$ 1,925,745
$ 2,095,662
$ 142,420
NOR $ 26,174,880
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 4,260,000
$ 10,135,500
$ 11,029,800
$ 749,580
PASAN |_| $ 62,296,214 $ 62,296,214

APROBADO DIARIO AUXILIARES


Daniel Calvachi Maria lagos Sandra Zuñiga

COMPROBANTE DIARIO
No. 004
FECHA 15 de diciembre de 2018 al 18 de diciembre de
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 44,955,939 $ 44,755,939

$ 634,032

$ 17,278,800
$ 17,773,245
$ 9,269,862
$ 44,755,939
$ 44,755,939

003 $ 44,755,939
PRESA $ 45,342,000
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 45,342,000
AR $ 7,177,839

$ 101,232
$ 2,758,800
$ 2,837,745
$ 1,480,062
NOR $ 37,778,100
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 532,800
$ 14,520,000
$ 14,935,500
$ 7,789,800
NOR $ 45,342,000
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 45,342,000
PASAN |_| $ 135,053,878 $ 135,053,878

APROBADO DIARIO AUXILIARES


Daniel Calvachi Maria lagos Sandra Zuñiga

COMPROBANTE DIARIO
No. 005
FECHA 19 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 102,993,424 $ 102,993,424

21 $ 2,096,245

15-0017-0018-0019-0022-0023-0024 $ 100,897,179
$ 102,993,424
$ 102,993,424

003 $ 102,993,424
MPRESA $ 44,406,000
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 44,406,000
AR $ 16,444,329

$ 16,444,329
NOR $ 86,549,095
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 86,549,095
NOR $ 44,406,000
STIR, DE CUERO Y CALZADO $ 44,406,000
PASAN |_| $ 250,392,848 $ 250,392,848

APROBADO DIARIO AUXILIARES


Daniel Calvachi Maria lagos Sandra Zuñiga

COMPROBANTE DIARIO
No. 6
FECHA 2 de enero de 2019
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 105,280,490
$ 105,280,490
RESA
$ 26,969,000 $ 88,471,000
$ 33,600,000
$ 27,902,000
$ 16,809,490
$ 16,809,490
PASAN |_| $ 105,280,490 $ 105,280,490

APROBADO DIARIO AUXILIARES


Daniel Calvachi Maria lagos Sandra Zuñiga

COMPROBANTE DIARIO
No. 007
FECHA 2 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 143,709,398 $ 159,379,398

33-0037+0038-0039 $ 61,627,363

27-0029-0030-0031-0034-0035-0036 $ 82,082,035
$ 159,379,398
$ 159,379,398

006-007 $ 67,744,757
$ 91,634,641
MPRESA $ 62,421,500
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 62,421,500
AR $ 22,945,198

$ 22,945,198
NOR $ 120,764,200
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 120,764,200
NOR $ 62,421,500
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 62,421,500
PASAN |_| $ 365,510,296 $ 365,510,296

APROBADO DIARIO AUXILIARES


Daniel Calvachi Maria lagos Sandra Zuñiga

COMPROBANTE DIARIO
No. 8
FECHA 1 de marzo de 2019 al 2 de marzo de 2019
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 61,535,300
$ 61,535,300
RESA $ 74,040,000
$ 74,040,000
$ 24,721,300
$ 24,721,300
$ 1,851,000
$ 1,851,000
$ 14,067,600
$ 14,067,600
PASAN |_| $ 88,107,600 $ 88,107,600

APROBADO DIARIO AUXILIARES


Daniel Calvachi Maria lagos Sandra Zuñiga

COMPROBANTE DIARIO
No. 009
FECHA 3 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 81,805,044 $ 81,805,044

33-0037+0038-0039 $ 28,560,000

27-0029-0030-0031-0034-0035-0036 $ 53,245,044
$ 81,805,044
$ 81,805,044

006-007 $ 53,245,044
$ 28,560,000

$ 25,197,463
$ 7,784,623
$ 8,908,340
$ 8,504,500
ONES O SALDOS A FAVOR $ 1,325,098
$ 1,325,098
$ 46,795,750
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 46,795,750
AR $ 17,296,004

$ 17,296,004
NOR $ 91,031,600
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 91,031,600
NOR $ 46,795,750
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 46,795,750
PASAN |_| $ 236,928,398 $ 236,928,398

APROBADO DIARIO AUXILIARES


Daniel Calvachi Maria lagos Sandra Zuñiga
DIARIO
001
e de 2018
HABER
136,873,800

$ 136,873,800

UXILIARES
dra Zuñiga

DIARIO
002
al 10 de diciembre de 2018
HABER
32,715,266

5,223,446
27,491,820

$ 65,430,532

UXILIARES
dra Zuñiga

DIARIO
003
al 14 de diciembre de 2018
HABER
31,148,107

4,973,227
26,174,880

$ 62,296,214

UXILIARES
dra Zuñiga

DIARIO
004
al 18 de diciembre de 2018
HABER
44,755,939

45,342,000

7,177,839
37,778,100

$ 135,053,878

UXILIARES
dra Zuñiga

DIARIO
005
al 31 de diciembre de 2018
HABER
102,993,424

44,406,000

16,444,329
86,549,095

$ 250,392,848

UXILIARES
dra Zuñiga

DIARIO
6
de 2019
HABER
105,280,490

$ 105,280,490

UXILIARES
dra Zuñiga

DIARIO
007
de enero de 2019
HABER
159,379,398

62,421,500

22,945,198

120,764,200

$ 365,510,296

UXILIARES
dra Zuñiga

DIARIO
8
2 de marzo de 2019
HABER
61,535,300
24,721,300

1,851,000

$ 88,107,600

UXILIARES
dra Zuñiga

DIARIO
009
1 de marzo de 2019
HABER
81,805,044

46,795,750
17,296,004

91,031,600

$ 236,928,398

UXILIARES
dra Zuñiga
CODIGO NOMBR
HOJA No. 01 DE 01

PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DI
No.
FECHA
NOMBRE DE LAS CUENTAS PARCIALES DEBE
PASAN |_| TOTAL|_|

REVISADO APROBADO DIARIO


OBANTE DIARIO

DEBE HABER
AUXILIARES
con

001 COMPROBANTE

Cuenta de Cuenta Crédito


X
Ahorros Corriente Rotativo

Préstamo Tajeta Débito Tarjeta


de Crédito

ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)

Pago Normal Abono Extra a Capital Reducción Plazo

Pago Anticipado Abono Extra a Capital Reducción Cuota

Cancelación

NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO


0755553307

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA/ TARJETA / PRESTAMO


ONDA BOHEMIA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO
Tomas Rosero

002 COMPROBANTE

Crédito
Cuenta de Cuenta X
X
Ahorros Corriente Rotativo

Préstamo Tajeta Débito Tarjeta


de Crédito

ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)

Pago Normal Abono Extra a Capital Reducción Plazo

Pago Anticipado Abono Extra a Capital Reducción Cuota

Cancelación

NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO

001100030

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA/ TARJETA / PRESTAMO


ONDA BOHEMIA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO

Pablo Aguirre

003 COMPROBANTE

Crédito
Cuenta de Cuenta X
X
Ahorros Corriente Rotativo

Préstamo Tajeta Débito Tarjeta


de Crédito

ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)

Pago Normal Abono Extra a Capital Reducción Plazo

Pago Anticipado Abono Extra a Capital Reducción Cuota

Cancelación

NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA/ TARJETA / PRESTAMO

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO

004 COMPROBANTE

Crédito
Cuenta de Cuenta X
Ahorros Corriente Rotativo
Préstamo Tajeta Débito Tarjeta
de Crédito

ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)

Pago Normal Abono Extra a Capital Reducción Plazo

Pago Anticipado Abono Extra a Capital Reducción Cuota

Cancelación

NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO

001100030

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA/ TARJETA / PRESTAMO


ONDA BOHEMIA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO

Pablo Aguirre

005 COMPROBANTE

Crédito
Cuenta de Cuenta X
Ahorros Corriente Rotativo
Préstamo Tajeta Débito Tarjeta
de Crédito

ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)

Pago Normal Abono Extra a Capital Reducción Plazo

Pago Anticipado Abono Extra a Capital Reducción Cuota

Cancelación

NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA/ TARJETA / PRESTAMO


ONDA BOHEMIA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO

Pablo Aguirre

006 COMPROBANTE

Crédito
Cuenta de Cuenta X
X
Ahorros Corriente Rotativo

Préstamo Tajeta Débito Tarjeta


de Crédito

ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)

Pago Normal Abono Extra a Capital Reducción Plazo

Pago Anticipado Abono Extra a Capital Reducción Cuota

Cancelación

NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA/ TARJETA / PRESTAMO


ONDA BOHEMIA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO

Pablo Aguirre

007 COMPROBANTE

Crédito
Cuenta de Cuenta X
Crédito
Cuenta de Cuenta X
Ahorros Corriente Rotativo

Préstamo Tajeta Débito Tarjeta


de Crédito

ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)

Pago Normal Abono Extra a Capital Reducción Plazo

Pago Anticipado Abono Extra a Capital Reducción Cuota

Cancelación

NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA/ TARJETA / PRESTAMO


ONDA BOHEMIA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO

Pablo Aguirre

008 COMPROBANTE

Crédito
Cuenta de Cuenta X
X
Ahorros Corriente Rotativo

Préstamo Tajeta Débito Tarjeta


de Crédito

ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)

Pago Normal Abono Extra a Capital Reducción Plazo

Pago Anticipado Abono Extra a Capital Reducción Cuota

Cancelación

NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO

0755553307

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA/ TARJETA / PRESTAMO


ONDA BOHEMIA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO

Pablo Aguirre

009 COMPROBANTE

Crédito
Cuenta de Cuenta X
Crédito
Cuenta de Cuenta X
Ahorros Corriente Rotativo

Préstamo Tajeta Débito Tarjeta


de Crédito

ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)

Pago Normal Abono Extra a Capital Reducción Plazo

Pago Anticipado Abono Extra a Capital Reducción Cuota

Cancelación

NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO

001100030

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA/ TARJETA / PRESTAMO


ONDA BOHEMIA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO

Pablo Aguirre
PROBANTE UNICO DE CONSIGNACION
PAGO CON EFECTIVO VALOR TOTAL EFECTIVO
CUENTA DE AHORROS
CUENTA CORRIENTE

COD. N° CUENTA DEL CHEQUE N° CHEQUE VALOR


BCO.

17 12345678 2213 $ 5,069,400

01 9876547 3456 $ 12,061,245

01 34567812 4512 $ 13,125,462

VALOR TOTAL

NUMERO DE CHEQUES 3

PROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

PAGO CON EFECTIVO VALOR TOTAL EFECTIVO


CUENTA DE AHORROS

CUENTA CORRIENTE

COD. N° CUENTA DEL CHEQUE N° CHEQUE VALOR


BCO.
07 559301 5678
$ 3,693,165

07 3344567 7896
$ 18,792,480

13 7788990 1424 $ 9,723,252

VALOR TOTAL

NUMERO DE CHEQUES 3

PROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

PAGO CON TARJETA DÉBITO N VALOR TOTAL EFECTIVO


CUENTA DE AHORROS
$
CUENTA CORRIENTE

COD. N° CUENTA DEL CHEQUE N° CHEQUE VALOR


BCO.

51 654328 1234 $ 17,278,800

51 934523 7865 $ 17,773,245

2 934523 7698 $ 9,269,862

VALOR TOTAL

NUMERO DE CHEQUES 3 $

PROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

PAGO CON EFECTIVO VALOR TOTAL EFECTIVO

CUENTA DE AHORROS
CUENTA CORRIENTE

COD. N° CUENTA DEL CHEQUE N° CHEQUE VALOR


BCO.
07 569874 9865 $ 17,773,245

07 3344567 7900 $ 9,269,862

13 7788990 1500 $ 7,777,602

13 12345678 2300 $ 17,787,222

01 9876547 3500 $ 13,125,462

01 34567812 4501 $ 8,920,002

51 654328 1240 $ 10,983,462

51 934523 7870 $ 8,920,002

2 205698 7770 $ 6,340,320

VALOR TOTAL DE CHEQUES

NUMERO DE CHEQUES 3

PROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

PAGO CON EFECTIVO VALOR TOTAL EFECTIVO

CUENTA DE AHORROS
CUENTA CORRIENTE

COD. N° CUENTA DEL CHEQUE N° CHEQUE VALOR


BCO.
07 2243 $ 2,753,303
559301

07 3344567 4567 $ 18,222,589

13 7788990 5678 $ 18,222,589

13 12345678 2213 $ 6,664,000

01 9876547 3456 $ 8,525,160

01 34567812 4512 $ 8,687,000

VALOR TOTAL DE CHEQUES

NUMERO DE CHEQUES 3

PROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

PAGO CON EFECTIVO VALOR TOTAL EFECTIVO


CUENTA DE AHORROS

CUENTA CORRIENTE

COD. N° CUENTA DEL CHEQUE N° CHEQUE VALOR


BCO.
654328
51 1234 $ 7,413,700

51 934523 7865 $ 6,833,694

2 986524 7698 $ 4,760,000

VALOR TOTAL DE CHEQUES

NUMERO DE CHEQUES 3

PROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

PAGO CON EFECTIVO VALOR TOTAL EFECTIVO


CUENTA DE AHORROS

CUENTA CORRIENTE

COD. N° CUENTA DEL CHEQUE N° CHEQUE VALOR


BCO.

VALOR TOTAL DE CHEQUES

NUMERO DE CHEQUES 3

PROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

PAGO CON EFECTIVO VALOR TOTAL EFECTIVO


CUENTA DE AHORROS

CUENTA CORRIENTE

COD. N° CUENTA DEL CHEQUE N° CHEQUE VALOR


BCO.

VALOR TOTAL

NUMERO DE CHEQUES

PROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

PAGO CON EFECTIVO VALOR TOTAL EFECTIVO


CUENTA DE AHORROS

CUENTA CORRIENTE

COD. N° CUENTA DEL CHEQUE N° CHEQUE VALOR


BCO.
559301
07 2243 $ 2,695,461

07 3344567 4567 $ 17,839,762

13 7788990 5678 $ 17,839,762

13 1234578 2213 $ 6,524,000

01 9876547 3456 $ 8,346,060

VALOR TOTAL DE CHEQUES

NUMERO DE CHEQUES 5
BANCOLOMBIA

VALOR TOTAL EFECTIVO

$ 892,000

VALOR

$ 5,069,400

$ 12,061,245

$ 13,125,462

VALOR TOTAL

$ 31,148,107

BANCO DE BOGOTA

VALOR TOTAL EFECTIVO


$ 506,369

VALOR

$ 3,693,165

$ 18,792,480

$ 9,723,252

VALOR TOTAL

$ 32,715,266

BANCOLOMBIA

VALOR TOTAL EFECTIVO


$ 434,032

VALOR

$ 17,278,800

$ 17,773,245

$ 9,269,862
$ 108,619,312

VALOR TOTAL

$ 44,755,939

BANCO DE BOGOTA

VALOR TOTAL EFECTIVO

$ 2,096,245
$ 2,096,245

VALOR

$ 17,773,245

$ 9,269,862

$ 7,777,602

$ 17,787,222

$ 13,125,462

$ 8,920,002

$ 10,983,462

$ 8,920,002

$ 6,340,320

VALOR TOTAL DE CHEQUES

$ 102,993,424

BANCOLOMBIA

VALOR TOTAL EFECTIVO

$ 28,560,000
$ 28,560,000

VALOR

$ 2,753,303

$ 18,222,589

$ 18,222,589

$ 6,664,000

$ 8,525,160

$ 8,687,000

VALOR TOTAL DE CHEQUES

$ 91,634,641

BANCO DE BOGOTA

VALOR TOTAL EFECTIVO


$ 33,067,363

VALOR

$ 7,413,700

$ 6,833,694

$ 4,760,000

VALOR TOTAL DE CHEQUES

$ 52,074,757

BANCO DE BOGOTA

VALOR TOTAL EFECTIVO


$ 15,670,000

VALOR

VALOR TOTAL DE CHEQUES

$ 15,670,000

BANCOLOMBIA

VALOR TOTAL EFECTIVO


$ 28,560,000

VALOR

VALOR TOTAL

$ 28,560,000

BANCO DE BOGOTA

VALOR TOTAL EFECTIVO


VALOR

$ 2,695,461

$ 17,839,762

$ 17,839,762

$ 6,524,000

$ 8,346,060

VALOR TOTAL DE CHEQUES

$ 53,245,045
1. LISTADO DE PRECIOS DE DICIEMBRE

COD CANTIDAD ARTICULO


COD 1 180 BUZO XFIT
COD 2 360 CAMISAS DAMA
COD3 180 CAMISETAS DAMA CUELLO V
COD 4 180 CAMISILLAS HOMBRE
COD 5 180 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO
COD 6 180 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA
COD 7 180 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA
COD 8 180 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI
COD 9 180 CONJUNTO LEGGIS DAMA
COD 10 180 CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE
COD 11 180 CONJUNTO LEGIS DAMA POWER
COD 12 180 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA
COD 13 180 CONJUNTO SHORT CAMISILLA
COD 14 180 CONJUNTO SHORT+ CAMISA
COD 15 180 CONJUNTO SHORT+ TOP
COD 16 180 CONJUNTO TOP+CAPRI
COD 17 180 HOODIES
COD 18 180 LEGGIS DAMA
COD 19 180 CAMISILLA HOMBRE LICRA

2. LISTADO DE PRECIOS DE ENERO

COD CANTIDAD ARTICULO


COD 1 180 CAMISILLAS HOMBRE
COD 2 180 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO
COD 3 180 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA
COD 4 180 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA
COD 5 180 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI
COD 6 180 CONJUNTO LEGGIS DAMA
COD 7 180 CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE
COD 8 180 CONJUNTO LEGIS DAMA POWER
COD 9 180 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA
COD 10 180 CONJUNTO SHORT CAMISILLA
COD 11 180 CONJUNTO SHORT+ CAMISA
COD 12 180 CONJUNTO SHORT+ TOP
COD 13 180 CONJUNTO TOP+CAPRI
COD 14 180 HOODIES
COD 15 180 LEGGIS DAMA

3. LISTADO DE PRECIOS DE MARZO

COD CANTIDAD ARTICULO


COD 1 180 CAMISILLAS HOMBRE
COD 2 180 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO
COD 3 180 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA
COD 4 180 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA
COD 5 180 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI
COD 6 180 CONJUNTO LEGGIS DAMA
COD 7 180 CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE
COD 8 180 CONJUNTO LEGIS DAMA POWER
COD 9 180 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA
COD 10 180 CONJUNTO SHORT CAMISILLA
COD 11 180 CONJUNTO SHORT+ CAMISA
COD 12 180 CONJUNTO SHORT+ TOP
COD 13 180 CONJUNTO TOP+CAPRI
COD 14 180 HOODIES
COD 15 180 LEGGIS DAMA
SUBTOTAL IVA 19% TOTAL
$ 36,000 $ 6,840 $ 42,840
$ 26,000 $ 4,940 $ 30,940
$ 20,000 $ 3,800 $ 23,800
$ 21,450 $ 4,076 $ 25,526
$ 148,200 $ 28,158 $ 176,358
$ 148,200 $ 28,158 $ 176,358
$ 180,000 $ 34,200 $ 214,200
$ 50,000 $ 9,500 $ 59,500
$ 67,660 $ 12,855 $ 80,515
$ 70,000 $ 13,300 $ 83,300
$ 72,000 $ 13,680 $ 85,680
$ 62,700 $ 11,913 $ 74,613
$ 60,000 $ 11,400 $ 71,400
$ 55,160 $ 10,480 $ 65,640
$ 40,000 $ 7,600 $ 47,600
$ 57,600 $ 10,944 $ 68,544
$ 50,000 $ 9,500 $ 59,500
$ 30,000 $ 5,700 $ 35,700
$ 20,000 $ 3,800 $ 23,800

SUBTOTAL IVA 19% TOTAL


$ 23,137 $ 4,396 $ 27,533 30
$ 153,131 $ 29,095 $ 182,225 30
$ 153,131 $ 29,095 $ 182,225 30
$ 240,000 $ 45,600 $ 285,600 30
$ 56,000 $ 10,640 $ 66,640 30
$ 71,640 $ 13,612 $ 85,252 30
$ 73,000 $ 13,870 $ 86,870 30
$ 74,860 $ 14,223 $ 89,083 30
$ 65,417 $ 12,429 $ 77,846 30
$ 62,300 $ 11,837 $ 74,137 30
$ 57,426 $ 10,911 $ 68,336 30
$ 40,000 $ 7,600 $ 47,600 30
$ 57,600 $ 10,944 $ 68,544 30
$ 50,000 $ 9,500 $ 59,500 30
$ 30,000 $ 5,700 $ 35,700 30

SUBTOTAL IVA 19% TOTAL


$ 23,137 $ 4,396 $ 27,533
$ 153,131 $ 29,095 $ 182,225
$ 153,131 $ 29,095 $ 182,225
$ 240,000 $ 45,600 $ 285,600
$ 56,000 $ 10,640 $ 66,640
$ 71,640 $ 13,612 $ 85,252
$ 73,000 $ 13,870 $ 86,870
$ 74,860 $ 14,223 $ 89,083
$ 65,417 $ 12,429 $ 77,846
$ 62,300 $ 11,837 $ 74,137
$ 57,426 $ 10,911 $ 68,336
$ 40,000 $ 7,600 $ 47,600
$ 57,600 $ 10,944 $ 68,544
$ 50,000 $ 9,500 $ 59,500
$ 30,000 $ 5,700 $ 35,700
1. KARDEX BUZO XFIT

KÁRDEX
ARTICULO:
METODO:
FECHA
DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00010

2. KARDEX CAMISAS DAMA

KÁRDEX
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00010

3. KARDEX CAMISETAS DAMA CUELLO V

KÁRDEX
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00010
4. KARDEX CAMISILLAS HOMBRE

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
5, KARDEX CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CAMISA POLO

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
12 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00006
17 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011

6, KARDEX CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CHAQUETA

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
12 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00006
17 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011

7, CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CAMISETA

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
17 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011

8. KARDEX CONJUNTO LEGGIS DAMA CAPRI

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
18 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00012

9 KARDEX CONJUNTO LEGGIS DAMA


FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
18 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00012

10. CONJUNTO LEGGIS DAMA NIKE

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
18 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00012

11. CONJUNTO LEGGIS DAMA POWER

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563212
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008

12. CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563212
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
13, CONJUNTO SHORT CAMISILLA

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563212
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008

[Link] SHORT + CAMISA

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008

15. KARDEX CONJUNTO SHORT + TOP

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009

16. KARDEX TOP+ CAPRI

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009

[Link]
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009

[Link] DAMA

FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
X
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 18,000 $ 540,000
30 $ 18,000 $ 540,000
120 $ 18,000 $ 2,160,000
$ 3,240,000

X
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 13,000 $ 390,000
30 $ 13,000 $ 390,000
300 $ 13,000 $ 3,900,000
$ 4,680,000

X
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 10,000 $ 300,000
30 $ 10,000 $ 300,000
120 $ 10,000 $ 1,200,000
$ 1,800,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 11,000 $ 330,000
30 $ 11,000 $ 330,000
30 $ 11,000 $ 330,000
$ 990,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 78,000 $ 2,340,000
30 $ 78,000 $ 2,340,000
30 $ 78,000 $ 2,340,000
$ 7,020,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 78,000 $ 2,340,000
30 $ 78,000 $ 2,340,000
30 $ 78,000 $ 2,340,000 UTILIDAD
$ 7,020,000 $ 3,103,500
$ 15,792,000
$ 8,170,800
SALIDAS $ 425,520
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL $ 4,260,000
$ 10,135,500
30 $ 90,000 $ 2,700,000 $ 11,029,800
30 $ 90,000 $ 2,700,000 $ 749,580
30 $ 90,000 $ 2,700,000 $ 532,800
$ 8,100,000 $ 14,520,000
$ 14,935,500
$ 7,789,800
SALIDAS $ 91,444,800
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 25,000 $ 750,000
30 $ 25,000 $ 750,000
30 $ 25,000 $ 750,000
$ 2,250,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 34,000 $ 1,020,000
30 $ 34,000 $ 1,020,000
30 $ 34,000 $ 1,020,000
$ 3,060,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 35,000 $ 1,050,000
30 $ 35,000 $ 1,050,000
30 $ 35,000 $ 1,050,000
$ 3,150,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 36,000 $ 1,080,000
3 $ 36,000 $ 108,000
$ 1,188,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 33,000 $ 990,000
3 $ 33,000 $ 99,000
$ 1,089,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
2 $ 30,000 $ 60,000
3 $ 30,000 $ 90,000
$ 150,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

2 $ 28,000 $ 56,000
3 $ 28,000 $ 84,000
$ 140,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

2 $ 25,000 $ 50,000
3 $ 25,000 $ 75,000
$ 125,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

2 $ 32,000 $ 64,000
3 $ 32,000 $ 96,000
$ 160,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 25,000 $ 750,000
3 $ 25,000 $ 75,000
$ 825,000

SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL

30 $ 15,000 $ 450,000
3 $ 15,000 $ 45,000
$ 495,000
19, CAMISILLA HOMBRE

ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
23 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 0017
COSTOS RESUMEN DE KARDEX
$ 3,240,000
$ 4,680,000 ASIENTOS DE COSTO
$ 1,800,000 143524 MERCANCIAS NO FABRICADAS
$ 990,000 613524 COSTOS / VENTAS
$ 7,020,000
$ 7,020,000 COSTO DE VENTAS KARDEX FAC N° 00001-00012
$ 8,100,000
$ 2,250,000
$ 3,060,000
$ 3,150,000
$ 1,188,000
$ 1,089,000
$ 150,000
$ 125,000
$ 160,000
$ 825,000
$ 495,000
$ 45,342,000

413524 $ 91,444,800
-613524 $ 45,342,000
$ 46,102,800
1499400
284886
KÁRDEX
19, CAMISILLA HOMBRE EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
LLE ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD
A N° 34563212 180 $ 10,000 $ 1,800,000
180
$ 45,342,000

$ 45,342,000

DEX FAC N° 00001-00012

UTILIDAD OPERACIONAL
37485
1746801
EXISTENCIA MINIMA: 10
EXISTENCIA MAXIMA: 1000
SALIDAS EXISTENCIA COSTO
V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIV TOTAL UNITARIO
180 $ 10,000 $ 1,800,000 $ 10,000
$ 10,000 $ 1,800,000 $ - $ 10,000
1. ASIENTO DE APERTURA DE LA EMPRESA ONDA BOHEMIA

CODIGO
1105
3105

1.1 REGISTRO SEGÚN CARGO NOTARIAL NÚMERO DE MATRÍCULA 001584103

2. CREACION DE CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS

CODIGO
1110
11100501
11100507
1120
11200107
1105

2.1 REGISTRO DE CONSIGNACION N° 503963372 BANCOLOMBIA CORRIENTE


2.2 REGISTRO DE CONSIGNACION N° 503963373 BANCOLOMBIA AHORROS
2.3 REGISTRO DE CONSIGNACION N° 000000001 BANCO DE BOGOTA CORRIENTE

3. REGISTRO DE GASTOS LEGALES

CODIGO
171095
171040
1105
3.1 REGISTRO SEGÚN CERTIFICADOS LEGALES

4. REGISTRO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL

CODIGO
1380
1110
11100501

5. REGISTRO DE COMPRA DE MUEBLES PARA USO LOCAL COMERCIAL

CODIGO
152405
152805
111002

6. REGISTRO DE COMPRA DE MERCANCIA


CODIGÓ
1435
143501
143502
2408
1110
111001
111007
111007

7. REGISTRO COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CODIGÓ
1524
152405
152410
1528
152805
1110
11100507
11100507
11100507

8. Venta según fra 001 de 7-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

9. Venta según fra 002 de 8-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

10. Venta según fra 003 de 10-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

11. Venta según fra 004 de 11-12-2018

CODIGO
110501
240810
413524

12. consignacion 002 en bancolombia

CODIGO
110502
111007

13. Venta según fra 005 de 12-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

14. Venta según fra 006 de 13-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

15. Venta según fra 007 de 14-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

16. Venta según fra 008 de 15-12-2018

CODIGO
110501
240810
413524

17. consignacion 001 en banco de bogota


CODIGO
110502
111001

18. Venta según fra 009 de 16-12-2018

CODIGO
110501
240810
413524

19. Venta según fra 010 de 17-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

20. Venta según fra 011 de 18-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

21. Venta según fra 012 de 19-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

22. consignacion 003 en banco de bogota

CODIGO
110502
111001

23. Venta según fra 013 de 19-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435

24. Venta según fra 014 de 20-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

25. Venta según fra 015 de 21-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

26. Venta según fra 01 de 22-12-2018

CODIGO
110501
240810
413524

CODIGO
6135
1435

27. Venta según fra 017 de 23-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435

28. Venta según fra 018 de 24-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

29. Venta según fra 019 de 26-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

30. Venta según fra 0020 de 27-12-2018

CODIGO
110501
240810
413524

CODIGO
6135
1435

31. Venta según fra 0021 de 28-12-2018

CODIGO
110501
240810
413524

CODIGO
6135
1435

32. Venta según fra 0022 de 289-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

33. Venta según fra 0023 de 30-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

34. Venta según fra 0024 de 31-12-2018

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

35. Compra de mercancia enero según facturas 1234678- 29803400 - 3453300

CODIGÓ
1435
143501
143502
2408
1110
111001
111007
111001

36. Venta según fra 0025 de 17-1-2019

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

37. Venta según fra 0026 de 18-1-2019

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

38. Venta según fra 0027 de 19-1-2019

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

39. Venta según fra 0028 de 20-1-2019

CODIGO
110501
240810
413524

CODIGO
6135
1435

40. Venta según fra 0029 de 21-1-2019

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

41. Venta según fra 0030 de 22-1-2019

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

42. Venta según fra 0031 de 23-1-2019

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

43. Venta según fra 0032 de 24-1-2019

CODIGO
110501
240810
413524

CODIGO
6135
1435
44. Venta según fra 0033 de 25-1-2019

CODIGO
110501
240810
413524

CODIGO
6135
1435

45. Venta según fra 0034 de 26-1-2019

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

46. Venta según fra 0035 de 27-1-2019

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

47. Venta según fra 0036 de 28-1-2019

CODIGO
110502
240810
413524

CODIGO
6135
1435

48. Venta según fra 0037 de 29-1-2019


CODIGO
110501
240810
413524

CODIGO
6135
1435

49. Venta según fra 0038 de 30-1-2019

CODIGO
110501
240810
413524

CODIGO
6135
1435

49. Venta según fra 0038 de 30-1-2019

CODIGO
110501
240810
413524

CODIGO
6135
1435

50. consignacion 005 en bancolombia

CODIGO
110501
110502
111001

51. consignacion 006 en banco de bogota

CODIGO
110501
110502
111001
52. consignacion 007 en banco de bogota

CODIGO
110501
111001

53. Compra de mercancia marzo según facturas 123456753- 29803700 - 3453600

CODIGÓ
1435
143501
143502
2408
2365
236540
1110
111001
111007
220505696668762-5

54. Venta según fra 0040 de 3-03-2019

CODIGO
110502
135515
240810
413524

CODIGO
6135
1435

55. Venta según fra 0041 de 4-03-2019

CODIGO
110502
135515
240810
413524

CODIGO
6135
1435

56. Venta según fra 0042 de 5-03-2019

CODIGO
110502
135515
240810
413524

CODIGO
6135
1435

57. Venta según fra 0043 de 6-03-2019

CODIGO
110501
135515
240810
413524

CODIGO
6135
1435

58. Venta según fra 0044 de 7-03-2019

CODIGO
110502
135515
240810
413524

CODIGO
6135
1435

59. Venta según fra 0045 de 8-03-2019

CODIGO
110501
135515
240810
413524
CODIGO
6135
1435

60. Venta según fra 0046 de 9-03-2019

CODIGO
135515900.312.312-9
135515
240810
413524

CODIGO
6135
1435

61. Venta según fra 0047 de 10-03-2019

CODIGO
1355151085345000
135515
240810
413524

CODIGO
6135
1435

62. Venta según fra 0048 de 11-03-2019

CODIGO
1355151085229000
135515
240810
413524

CODIGO
6135
1435

63. consignacion 008 en bancolombia

CODIGO
110501
111001
64. consignacion 006 en banco de bogota

CODIGO
110502
111001
PERTURA DE LA EMPRESA ONDA BOHEMIA

CUENTA ENTRADA
CAJA $ 300,000,000
APORTES SOCIALES
$ 300,000,000
EGÚN CARGO NOTARIAL NÚMERO DE MATRÍCULA 001584103

CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS

CUENTA ENTRADA
BANCOS
BANCO DE BOGOTA $ 95,000,000
BANCOLOMBIA $ 100,000,000
CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA $ 85,000,000
CAJA
$ 280,000,000
E CONSIGNACION N° 503963372 BANCOLOMBIA CORRIENTE
E CONSIGNACION N° 503963373 BANCOLOMBIA AHORROS
E CONSIGNACION N° 000000001 BANCO DE BOGOTA CORRIENTE

GASTOS LEGALES

CUENTA ENTRADA
OTROS $ 171,095
LICENCIAS $ 1,197,280
CAJA
EGÚN CERTIFICADOS LEGALES

ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL

CUENTA ENTRADA
DEUDORES VARIOS $ 40,000,000
BANCOS
BANCO DE BOGOTA

COMPRA DE MUEBLES PARA USO LOCAL COMERCIAL

CUENTA ENTRADA
MUEBLES Y ENSERES $ 609,620
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 764,025
BANCOLOMBIA

COMPRA DE MERCANCIA
CUENTA ENTRADA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ROPA DEPORTIVA HOMBRE $ 61,740,000
ROPA DEPORTIVA MUJER $ 53,280,000
IVA X PAGAR $ 21,853,800
BANCOS
BANCO DE BOGOTÁ
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
$ 136,873,800

OMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTA ENTRADA
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES $ 8,365,700
EQUIPOS $ 1,261,400
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 5,593,000
BANCOS
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA

a 001 de 7-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 3,693,165
iva ventas
prendas de vestir

a 002 de 8-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 18,792,480
iva ventas
prendas de vestir

ra 003 de 10-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 9,723,252
iva ventas
prendas de vestir

ra 004 de 11-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 506,369
iva ventas
prendas de vestir

002 en bancolombia

CUENTA ENTRADA
caja-cheque
bancolombia $ 32,715,266

ra 005 de 12-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 5,069,400
iva ventas
prendas de vestir

ra 006 de 13-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 12,061,245
iva ventas
prendas de vestir

ra 007 de 14-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 13,125,462
iva ventas
prendas de vestir

ra 008 de 15-12-2018

CUENTA ENTRADA
cheque-efectivo $ 892,000
iva ventas
prendas de vestir

001 en banco de bogota


CUENTA ENTRADA
caja-cheque
banco de bgota $ 31,148,107

ra 009 de 16-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 634,032
iva ventas
prendas de vestir

ra 010 de 17-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 17,278,800
iva ventas
prendas de vestir

ra 011 de 18-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 17,773,245
iva ventas
prendas de vestir

ra 012 de 19-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 9,269,862
iva ventas
prendas de vestir

003 en banco de bogota

CUENTA ENTRADA
caja-cheque
banco de bgota $ 44,955,939

ra 013 de 19-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 17,773,245
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 7,710,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 014 de 20-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 9,269,862
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,900,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 015 de 21-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 7,777,602
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,480,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 01 de 22-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 327,488
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 144,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 017 de 23-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 17,787,222
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 6,810,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 018 de 24-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 13,125,462
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 5,520,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 019 de 26-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 8,920,002
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,810,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0020 de 27-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 634,032
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 291,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0021 de 28-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 1,134,725
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 501,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0022 de 289-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 10,983,462
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 5,520,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0023 de 30-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 8,920,002
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,810,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0024 de 31-12-2018

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 6,340,320
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 2,910,000
mercancia no fabricada por empresa

ercancia enero según facturas 1234678- 29803400 - 3453300

CUENTA ENTRADA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ROPA DEPORTIVA HOMBRE $ 55,507,000
ROPA DEPORTIVA MUJER $ 32,964,000
IVA X PAGAR $ 16,809,490
BANCOS
BANCO DE BOGOTÁ
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
$ 105,280,490

ra 0025 de 17-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 2,753,303
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 1,186,500
mercancia no fabricada por empresa

ra 0026 de 18-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 18,222,589
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 8,059,500
mercancia no fabricada por empresa

ra 0027 de 19-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 18,222,589
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 8,059,500
mercancia no fabricada por empresa

ra 0028 de 20-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 28,560,000
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 12,000,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0029 de 21-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 6,664,000
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 2,800,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0030 de 22-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 8,525,160
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,600,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0031 de 23-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 8,687,000
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,800,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0032 de 24-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 8,908,340
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,743,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0033 de 25-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 7,784,623
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,443,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0034 de 26-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 7,413,700
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,115,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0035 de 27-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 6,833,294
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 2,915,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0036 de 28-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 4,760,000
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 2,500,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0037 de 29-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 6,854,400
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,200,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0038 de 30-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 5,950,000
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 2,500,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0038 de 30-1-2019

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 3,570,000
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 1,500,000
mercancia no fabricada por empresa

005 en bancolombia

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo
caja-cheque
bancolombia $ 91,634,641

006 en banco de bogota

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo
caja-cheque
banco de bogota $ 52,074,757
007 en banco de bogota

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo
banco de bogota $ 15,670,000

ercancia marzo según facturas 123456753- 29803700 - 3453600

CUENTA ENTRADA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ROPA DEPORTIVA HOMBRE $41,200,000
ROPA DEPORTIVA MUJER $32,840,000
IVA X PAGAR $14,067,600
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
BANCOS
BANCO DE BOGOTÁ
BANCOLOMBIA
CREACIONES MAYARTEX
$88,107,600

ra 0040 de 3-03-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $2,695,461
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $57,843
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $1,193,250
mercancia no fabricada por empresa

ra 0041 de 4-03-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $17,839,762
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $382,828
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $8,079,750
mercancia no fabricada por empresa

ra 0042 de 5-03-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $17,839,762
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $382,828
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $8,079,750
mercancia no fabricada por empresa

ra 0043 de 6-03-2019

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $28,560,000
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $12,000,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0044 de 7-03-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $6,524,000
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $140,000
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $2,800,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0045 de 8-03-2019

CUENTA ENTRADA
caja-cheque $8,346,060
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $179,100
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $3,600,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0046 de 9-03-2019

CUENTA ENTRADA
isamovil $8,504,500
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $182,500
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $3,800,000
mercancia no fabricada por empresa

ra 0047 de 10-03-2019

CUENTA ENTRADA
Juan pablo miramag $8,908,340
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $3,771,500
mercancia no fabricada por empresa

ra 0048 de 11-03-2019

CUENTA ENTRADA
Ana Sofia Rios $7,784,623
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
iva ventas
prendas de vestir

CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $3,471,500
mercancia no fabricada por empresa

008 en bancolombia

CUENTA ENTRADA
caja-efectivo
bancolombia $ 28,560,000
006 en banco de bogota

CUENTA ENTRADA
caja-cheque
banco de bogota $ 52,074,757
SALIDA

$ 300,000,000
$ 300,000,000

SALIDA

$ 280,000,000
$ 280,000,000

SALIDA

$ 1,368,375

SALIDA

$ 40,000,000

SALIDA

$ 1,373,645
CANTIDAD DESCRIPCIO
SALIDA $ 1 $ 180 LEGGIS DAM
$ 2 $ 180 CONJUNTO SHOR
$ 3 $ 180 CONJUNTO SHORT C
$ 18 $ 180 CAMISETAS DAMA C
$ 5 $ 180 CONJUNTO LEGGIS
$ 19 $ 180 CAMISILLAS HOM
$ 47,124,000 $ 7 $ 180 CONJUNTO DE HOMBRE JOG
$ 46,267,200
$ 43,482,600
$ 136,873,800 $ 15 $ 180 BUZO XFIT
$ 11 $ 180 CONJUNTO SHORT+
$ 12 $ 180 CONJUNTO PANTALONE
$ 4 $ 180 CAMISETAS DA

U DESCRIPCIÓ
SALIDA $ 4 MESA DE ESCRIT
$ 4 SILLA ERGONOM
$ 1 MUEBLES

$ 1 COMBO ESTANT
$ 2 CAJA REGISTRAD

$ 6,664,000 $ 4 COMPUTADOR H
$ 6,140,400 $ 2 IMPRESORAS TIR
$ 2,415,700 $ 2 LECTORES DE CODIGOS
$ 1 COMBO PLUS CAMARAS D

SALIDA

$ 589,665
$ 3,103,500

SALIDA

$ 3,000,480
$ 15,792,000

SALIDA
$ 1,552,452
$ 8,170,800

SALIDA

$ 80,849
$ 425,520

SALIDA
$ 32,715,266

SALIDA

$ 809,400
$ 4,260,000

SALIDA

$ 1,925,745
$ 10,135,500

SALIDA

$ 2,095,662
$ 11,029,800

SALIDA

$ 142,420
$ 749,580
SALIDA
$ 31,148,107

SALIDA

$ 101,232
$ 532,800

SALIDA

$ 2,758,800
$ 14,520,000

SALIDA

$ 2,837,745
$ 14,935,500

SALIDA

$ 1,480,062
$ 7,789,800

SALIDA
$ 44,955,939

SALIDA

$ 2,837,745 $ 102,993,424
$ 14,935,500 $ 17,773,245 $ 17,773,245
SALIDA

$ 7,710,000

SALIDA

$ 1,480,062
$ 7,789,800 $ 9,269,862 $ 9,269,862

SALIDA

$ 3,900,000

SALIDA

$ 1,241,802
$ 6,535,800 $ 7,777,602 $ 7,777,602

SALIDA

$ 3,480,000

SALIDA

$ 52,288
$ 275,200 $ 327,488 $ 327,488

SALIDA

$ 144,000

SALIDA

$ 2,839,977
$ 14,947,245 $ 17,787,222 $ 17,787,222
SALIDA

$ 6,810,000

SALIDA

$ 2,095,662
$ 11,029,800 $ 13,125,462 $ 13,125,462

SALIDA

$ 5,520,000

SALIDA

$ 1,424,202
$ 7,495,800 $ 8,920,002 $ 8,920,002

SALIDA

$ 3,810,000

SALIDA

$ 101,232
$ 532,800 $ 634,032 $ 634,032

SALIDA

$ 291,000

SALIDA

$ 181,175
$ 953,550

SALIDA
$ 501,000

SALIDA

$ 1,753,662
$ 9,229,800

SALIDA

$ 5,520,000

SALIDA

$ 1,424,202
$ 7,495,800

SALIDA

$ 3,810,000

SALIDA

$ 1,012,320
$ 5,328,000

SALIDA

$ 2,910,000

SALIDA $ 115 CONJUNTO SHORT C


$ 200 CONJUNTO LEGGIS
$ 173 CAMISILLAS HOM
$ 173 CONJUNTO DE HOMBRE JOG
$ 200 CONJUNTO LEGGINS D
$ 200 CONJUNTO LEGINS D
$ 33,203,380 $ 170 CONJUNTO HOMBRE ROGG
$ 32,093,110 $ 115 CONJUNTO SHORT+
$ 39,984,000 $ 143 CONJUNTO PANTALONE
$ 105,280,490 $ 143 CONJUNTO LEGGIS DA
$ 173 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGE

SALIDA

$ 439,603
$ 2,313,700

SALIDA

$ 1,186,500

SALIDA

$ 2,909,489
$ 15,313,100

SALIDA

$ 8,059,500

SALIDA

$ 2,909,489
$ 15,313,100

SALIDA

$ 8,059,500

SALIDA

$ 4,560,000
$ 24,000,000

SALIDA
$ 12,000,000

SALIDA

$ 1,064,000
$ 5,600,000

SALIDA

$ 2,800,000

SALIDA

$ 1,361,160
$ 7,164,000

SALIDA

$ 3,600,000

SALIDA

$ 1,387,000
$ 7,300,000

SALIDA

$ 3,800,000

SALIDA

$ 1,422,340
$ 7,486,000

SALIDA

$ 3,743,000
SALIDA

$ 1,242,923
$ 6,541,700

SALIDA

$ 3,443,000

SALIDA

$ 1,183,700
$ 6,230,000

SALIDA

$ 3,115,000

SALIDA

$ 1,091,094
$ 5,742,600

SALIDA

$ 2,915,000

SALIDA

$ 760,000
$ 4,000,000

SALIDA

$ 2,500,000
SALIDA

$ 1,094,400
$ 5,760,000

SALIDA

$ 3,200,000

SALIDA

$ 950,000
$ 5,000,000

SALIDA

$ 2,500,000

SALIDA

$ 570,000
$ 3,000,000

SALIDA

$ 1,500,000

SALIDA
$ 28,560,000
$ 63,074,641

SALIDA
$ 33,067,363
$ 19,007,394
SALIDA
$ 15,670,000

SALIDA $100 CONJUNTO SHORT C


$100 CONJUNTO LEGGIS
$100 CAMISILLAS HOM
$100 CONJUNTO DE HOMBRE JOG
$188 CONJUNTO SHORT
$100 CONJUNTO LEGINS D
$ 1,851,000 $130 CONJUNTO HOMBRE ROGG
$160 CONJUNTO TOP +
$24,232,000 $188 HODDIES
$37,303,300 $100 CONJUNTO LEGGIS DA
$24,721,300 $100 CONJUNTO SHORT +
$88,107,600 $100 CONJUNTO PANTALONE
$100 CONJUNTO LEGGINS DA
$100 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGE
$188 LEGGIS DAM

SALIDA

$439,603
$2,313,700

SALIDA

$1,193,250

SALIDA

$2,909,489
$15,313,100

SALIDA
$8,079,750

SALIDA

$2,909,489
$15,313,100

SALIDA

$8,079,750

SALIDA

$4,560,000
$24,000,000

SALIDA

$12,000,000

SALIDA

$1,064,000
$5,600,000

SALIDA

$2,800,000

SALIDA

$1,361,160
$7,164,000
SALIDA

$3,600,000

SALIDA

$1,387,000
$7,300,000

SALIDA

$3,800,000

SALIDA

$1,422,340
$7,486,000

SALIDA

$3,771,500

SALIDA

$1,242,923
$6,541,700

SALIDA

$3,471,500

SALIDA
$ 28,560,000
SALIDA
$ 53,245,044
DESCRIPCION VALOR UNITARIO total
LEGGIS DAMA $ 15,000 $ 2,700,000
CONJUNTO SHORT+ TOP $ 25,000 $ 4,500,000
CONJUNTO SHORT CAMISILLA $ 30,000 $ 5,400,000
CAMISETAS DAMA CUELLO V $ 10,000 $ 1,800,000
CONJUNTO LEGGIS DAMA $ 34,000 $ 6,120,000
CAMISILLAS HOMBRE $ 11,000 $ 1,980,000
ONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $ 78,000 $ 14,040,000

BUZO XFIT $ 18,000 $ 3,240,000


CONJUNTO SHORT+ CAMISA $ 28,000 $ 5,040,000
CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $ 33,000 $ 5,940,000
CAMISETAS DAMA $ 13,000 $ 2,340,000

DESCRIPCIÓN V. UNITARIO [Link]


MESA DE ESCRITORIO $ 300,000 $ 1,200,000
SILLA ERGONOMICAS $ 120,000 $ 480,000
MUEBLES $ 350,000 $ 350,000

COMBO ESTANTERIA $ 5,000,000 $ 5,000,000


CAJA REGISTRADORA $ 80,000 $ 160,000

COMPUTADOR HP I3 $ 1,100,000 $ 4,400,000


IMPRESORAS TIRILLA $ 150,000 $ 300,000
LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS $ 50,000 $ 100,000
COMBO PLUS CAMARAS DE SEGURIDAD $ 800,000 $ 800,000
CONJUNTO SHORT CAMISILLA $ 32,000 $ 3,680,000
CONJUNTO LEGGIS DAMA $ 36,000 $ 7,200,000
CAMISILLAS HOMBRE $ 12,000 $ 2,076,000
ONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $ 81,000 $ 14,013,000
CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $ 28,000 $ 5,600,000
CONJUNTO LEGINS DAMA NIKE $ 38,000 $ 7,600,000
CONJUNTO HOMBRE ROGGER+ CAMISETA $ 120,000 $ 20,400,000
CONJUNTO SHORT+ CAMISA $ 30,000 $ 3,450,000
CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $ 35,000 $ 5,005,000
CONJUNTO LEGGIS DAMA POWER $ 38,000 $ 5,434,000
JUNTO DE HOMBRE JOGGER + CAMISETA POLO $ 81,000 $ 14,013,000
CONJUNTO SHORT CAMISILLA $32,000 $3,200,000
CONJUNTO LEGGIS DAMA $36,000 $3,600,000
CAMISILLAS HOMBRE $12,000 $1,200,000
ONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $81,000 $8,100,000
CONJUNTO SHORT + TOP $25,000 $4,700,000
CONJUNTO LEGINS DAMA NIKE $38,000 $3,800,000
CONJUNTO HOMBRE ROGGER+ CAMISETA $120,000 $15,600,000
CONJUNTO TOP + CAPRI $32,000 $5,120,000
HODDIES $25,000 $4,700,000
CONJUNTO LEGGIS DAMA CAPRI $28,000 $2,800,000
CONJUNTO SHORT + CAMISA $30,000 $3,000,000
CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $35,000 $3,500,000
CONJUNTO LEGGINS DAMA POWER $38,000 $3,800,000
JUNTO DE HOMBRE JOGGER + CAMISETA POLO $81,000 $8,100,000
LEGGIS DAMA $15,000 $2,820,000
SUBTOTAL IVA TOTAL
$ 36,540,000 $ 6,942,600 ###

$ 33,410,000
$ 16,560,000 $ 3,146,400 ###

IVA TOTAL CUENTAS TOTAL


$ 228,000 $ 1,428,000 $ 152,405
$ 91,200 $ 571,200 $ 152,405 $ 8,365,700
$ 66,500 $ 416,500 $ 152,405

$ 950,000 $ 5,950,000 $ 152,405


$ 30,400 $ 190,400 $ 152,410 $ 1,261,400

$ 836,000 $ 5,236,000 $ 152,805


$ 57,000 $ 357,000 $ 152,805 $ 5,593,000
$ 19,000 $ 119,000 $ 152,410
$ 152,000 $ 952,000 $ 152,410
SUMAS: $ 15,220,100 ###
3,680,000
7,200,000
2,076,000
14,013,000
5,600,000
7,600,000
20,400,000
3,450,000
5,005,000
5,434,000
14,013,000
$3,200,000
$3,600,000
$1,200,000
$8,100,000
$4,700,000
$3,800,000
$15,600,000
$5,120,000
$4,700,000
$2,800,000
$3,000,000
$3,500,000
$3,800,000
$8,100,000
$2,820,000
BOLETIN DIARIO DE CAJA
FECHA: 07-18/12/2018

SALDO ANTERIOR

FACTURAS N°:00001-00012

VENTAS CONTADO
EFECTIVO: $ 2,032,401

CHEQUES: $ 106,786,911

TOTAL: $ 108,819,312

CAJA CONTADO:
CONSIGNACIONES $ 108,619,312
BANCO DE BOGOTA $ 75,904,046
BANCOLOMBIA $ 32,715,266

SALDO CAJA $ 200,000


TOTAL SALDO CAJA
ELABORADO POR:
FIRMA
E CAJA BOLETIN DIARIO

$ 16,170,000 SALDO ANTERIOR

FACTURAS N°
00012-00024

VENTAS CONTADO
EFECTIVO:

CHEQUES:

TOTAL:

CAJA CONTADO:
CONSIGNACIONES
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA

SALDO CAJA
$ 16,370,000 TOTAL SALDO CAJA
ELABORADO POR:
FIRMA
BOLETIN DIARIO DE CAJA
FECHA: 19-31/12/2018

$ 16,370,000

$ 2,096,245

$ 100,897,179

$ 102,993,424

$ 102,993,424
$ 102,993,424

$ 16,370,000
BOLETIN DIARIO DE CAJA
FECHA: 02-31/01/2019

SALDO ANTERIOR $ 16,370,000

FACTURAS
00025-00039

VENTAS CONTADO
EFECTIVO: $ 61,627,363

CHEQUES: $ 82,082,035

TOTAL: $ 143,709,398

CAJA CONTADO:
CONSIGNACIONES $ 159,379,398
BANCO DE BOGOTA $ 67,744,757
BANCOLOMBIA $ 91,634,641

SALDO CAJA
TOTAL SALDO CAJA $ 700,000
ELABORADO POR:
FIRMA
BOLETIN DIARIO DE CAJA
FECHA: 01-31/03/2019

SALDO ANTERIOR $700,000

FACTURAS
00040-00048

VENTAS CONTADO
EFECTIVO: $28,560,000

CHEQUES: $53,245,044

TOTAL: $81,805,044

CAJA CONTADO:
CONSIGNACIONES $81,805,044
BANCO DE BOGOTA $53,245,044
BANCOLOMBIA $28,560,000

SALDO CAJA
TOTAL SALDO CAJA $700,000
ELABORADO POR:
FIRMA
A
1. BALANCE INICIAL

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT. 900.745.962-2
BALANCE INICIAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales

ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO


300.000.000 - 0 = 300.000.000

2. BALANCE CON CUENTAS BANCARIAS

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT. 900.745.962-2
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
TOTAL PATRIMONIO

ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO


300.000.000 - 0 = 300.000.000

3. BALANCE GENERAL CON DIFERIDOS


ONDA BOHEMIA LTDA
NIT. 900.745.962-2
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
13 Deudores
1380 Deudores varios
17 Diferidos
1710 Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
TOTAL PATRIMONIO

4. BALANCE COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT. 900.745.962-2
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
13 Deudores
1380 Deudores varios
15 Propiedad, planta y equipo
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de computación y comunicación
17 Diferidos
1710 Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
TOTAL PATRIMONIO

ACTIVO -
$300,000,000 -

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT. 900.745.962-2
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
13 Deudores
1380 Deudores varios
14 Inventarios
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
15 Propiedad, planta y equipo
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de computación y comunicación
17 Diferidos
1710 Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
24 Impuestos, gravamenes y tasas
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
36 Resultados del ejercicio
3605 Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

ACTIVO -
$400,210,936 -

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT. 900.745.962-2
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2019

1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
13 Deudores
1380 Deudores varios
14 Inventarios
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
15 Propiedad, planta y equipo
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de computación y comunicación
17 Diferidos
1710 Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
24 Impuestos, gravamenes y tasas
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
36 Resultados del ejercicio
3605 Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

ACTIVO -
$464,689,344 -
ONDA BOHEMIA LTDA
NIT. 900.745.962-2
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2019

1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
13 Deudores
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1380 Deudores varios
14 Inventarios
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
15 Propiedad, planta y equipo
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de computación y comunicación
17 Diferidos
1710 Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
22 Proveedores
2205 Nacionales
23 Cuentas por pagar
2365 Retencion en la fuente
24 Impuestos, gravamenes y tasas
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
36 Resultados del ejercicio
3605 Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

ACTIVO -
$ 538,725,899 -
BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
ANCE INICIAL
OVIEMBRE DE 2018

$ 300,000,000

$ 300,000,000

BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
OVIEMBRE DE 2018

$ 20,000,000
$ 195,000,000
$ 85,000,000
$ 300,000,000

$0

$ 300,000,000
$ 300,000,000
BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
OVIEMBRE DE 2018

$ 16,170,000
$ 85,000,000

$ 40,000,000

$ 3,830,000
$ 145,000,000

$0

$ 300,000,000
$ 300,000,000

BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
OVIEMBRE DE 2018

$16,170,000
$139,779,900
$85,000,000

$40,000,000

$8,365,700
$6,854,400
$3,830,000
$300,000,000

$0

$300,000,000
$300,000,000

PASIVO = PATRIMONIO
$0 = $300,000,000

BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
ICIEMBRE DE 2018

$16,370,000
$214,518,836
$85,000,000

$40,000,000

$25,272,000

$8,365,700
$6,854,400

$3,830,000
$400,210,936

$11,965,041
$11,965,041

$300,000,000
$88,245,895
$388,245,895

PASIVO = PATRIMONIO
$11,965,041 = $388,245,895

BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
ENERO DE 2019

$700,000
$268,617,744
$85,000,000

$40,000,000

$51,321,500

$8,365,700
$6,854,400

$3,830,000
$464,689,344

$18,100,749
$18,100,749

$300,000,000

$146,588,595
$446,588,595

PASIVO = PATRIMONIO
$18,100,749 = $446,588,595
BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
MARZO DE 2019

$ 700,000
$ 288,887,488
$ 85,000,000

$ 25,197,463
$ 1,325,098
$ 40,000,000

$ 78,565,750

$ 8,365,700
$ 6,854,400

$ 3,830,000
$ 538,725,899

$ 24,721,300

$ 1,851,000

$ 21,329,153
$ 47,901,453

$ 300,000,000

$ 190,824,446
$ 490,824,446

PASIVO = PATRIMONIO
$ 47,901,453 = $ 490,824,446
LIBRO
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
1110 BANCOS
1120 CUENTAS DE AHORRO
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1380 DEUDORES VARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
1710 CARGOS DIFERIDOS
2205 PROVEEDORES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
LIBRO MAYOR Y BALANCE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SALDOS
DEBE HABER
DEBE HABER
$ 227,982,736 $ 211,612,736 $ 16,370,000
$ 366,612,736 $ 152,093,900 $ 214,518,836
$ 85,000,000 $ - $ 85,000,000

$ 40,000,000 $ - $ 40,000,000
$ 115,020,000 $ 89,748,000 $ 25,272,000
$ 8,365,700 $ - $ 8,365,700
$ 6,854,400 $ - $ 6,854,400
$ 3,830,000 $ - $ 3,830,000

$ 21,853,800 $ 33,818,841 $ 11,965,041


$ - $ 300,000,000 $ 300,000,000
$ - $ 177,993,895 $ 177,993,895
$ 89,748,000 $ - $ 89,748,000

$ 965,267,372 $ 965,267,372 SUMAS IGUALES


E
A 31 DE ENERO DE 2019
SALDOS
DEBE HABER
DEBE HABER
$ 143,709,398 $ 159,379,398 $ 700,000
$ 159,379,398 $ 105,280,490 $ 268,617,744
$ - $ 85,000,000

$ - $ 40,000,000
$ 88,471,000 $ 62,421,500 $ 51,321,500
$ - $ - $ 8,365,700
$ - $ - $ 6,854,400
$ - $ - $ 3,830,000

$ 16,809,490 $ 22,945,198 $ 18,100,749


$ - $ - $ 300,000,000
$ - $ 120,764,200 $ 298,758,095
$ 62,421,500 $ - $ 152,169,500

$ 616,858,844 $ 616,858,844 SUMAS IGUALES


A 31 DE MARZO DE 2019
SALDOS
DEBE HABER
DEBE HABER
$ 81,805,044 $ 81,805,044 $ 700,000
$ 81,805,044 $ 61,535,300 $ 288,887,488
$ 85,000,000
$ 25,197,463 $ 25,197,463
$ 1,325,098 $ 1,325,098
$ - $ 40,000,000
$ 74,040,000 $ 46,795,750 $ 78,565,750
$ - $ - $ 8,365,700
$ 6,854,400
$ - $ - $ 3,830,000
$ 24,721,300 $ 24,721,300
$ 1,851,000 $ 1,851,000
$ 14,067,600 $ 17,296,004 $ 21,329,153
$ - $ 300,000,000
$ - $ 91,031,601 $ 389,789,696
$ 46,795,750 $ - $ 198,965,250

$ 737,691,149 $ 737,691,149 SUMAS IGUALES


1105
FECHA DETALLE DEBE HABER
12/30/2018 BALANCE GENERAL $ 16,170,000
12/31/2018 BALANCE GENERAL
12/6/2018 COMPROBANTE DIARIO N°001
12/7/2018 COMPROBANTE DIARIO N°002 $ 32,715,266 $ 32,715,266
12/11/2018 COMPROBANTE DIARIO N°003 $ 31,148,107 $ 31,148,107
12/15/2018 COMPROBANTE DIARIO N°004 $ 44,955,939 $ 44,755,939
19-31/12/2018 COMPROBANTE DIARIO N°005 $ 102,993,424 $ 102,993,424
SALDOS QUE PASAN $ 227,982,736 $ 211,612,736

1105
FECHA DETALLE DEBE HABER
1/2/2019 COMPROBANTE DIARIO N°006
1/2/2019 COMPROBANTE DIARIO N°007 $ 143,709,398 $ 159,379,398
SALDOS QUE PASAN $ 143,709,398 $ 159,379,398

1105
FECHA DETALLE DEBE HABER
3/2/2019 COMPROBANTE DIARIO N°008
3/31/2019 COMPROBANTE DIARIO N°009 $ 81,805,044 $ 81,805,044
SALDOS QUE PASAN $ 81,805,044 $ 81,805,044
1110 1120 1380
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 155,000,000 $ 85,000,000 $ 40,000,000
$ 15,220,100
$ 136,873,800
$ 32,715,266
$ 31,148,107
$ 44,755,939
$ 102,993,424
$ 366,612,736 $ 152,093,900 $ 85,000,000 $ - $ 40,000,000

1110 1120 1380


DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 105,280,490
$ 159,379,398
$ 159,379,398 $ 105,280,490 $ - $ - $ -

1110 1305 1355


DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 61,535,300
$ 81,805,044 $ 25,197,463 $ 1,325,098
$ 81,805,044 $ 61,535,300 $ 25,197,463 $ - $ 1,325,098
DIARIO COLUMNARIO NO.1
1380 1435 1524 1528
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 8,365,700 $ 6,854,400
$ 115,020,000

$ 45,342,000
$ 44,406,000
$ - $ 115,020,000 $ 89,748,000 $ 8,365,700 $ - $ 6,854,400

DIARIO COLUMNARIO NO.2


1380 1435 1524 1528
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 88,471,000
$ 62,421,500
$ - $ 88,471,000 $ 62,421,500 $ - $ - $ -

DIARIO COLUMNARIO NO.3


1355 1435 1524 2205
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 74,040,000
$ 46,795,750
$ - $ 74,040,000 $ 46,795,750 $ - $ - $ -
1528 1710 2408 3115
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 3,830,000

$ 21,853,800
$ 5,223,446
$ 4,973,227
$ 7,177,839
$ 16,444,329
$ - $ 3,830,000 $ - $ 21,853,800 $ 33,818,841 $ -

1528 1710 2408 3115


HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 16,809,490
$ 22,945,198
$ - $ - $ - $ 16,809,490 $ 22,945,198 $ -

2205 2365 2408 3115


HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 24,721,300 $ 1,851,000 $ 14,067,600
$ 17,296,004
$ 24,721,300 $ - $ 1,851,000 $ 14,067,600 $ 17,296,004 $ -
3115 4135 6135
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 300,000,000

$ 27,491,820
$ 26,174,880
$ 37,778,100 $ 45,342,000
$ 86,549,095 $ 44,406,000
$ 300,000,000 $ - $ 177,993,895 $ 89,748,000 $ -

3115 4135 6135


HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ 120,764,200 $ 62,421,500
$ - $ - $ 120,764,200 $ 62,421,500 $ -

3115 4135 6135


HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ 91,031,601 $ 46,795,750
$ - $ - $ 91,031,601 $ 46,795,750 $ -
ONDA BOHEMIA LTDA
NIT. 900.745.962-2
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
VENTAS $ 177,993,895
(-)COSTO DE VENTAS $ 89,748,000
UTILIDAD NETA $ 88,245,895

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT. 900.745.962-2
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
VENTAS $ 298,758,095
(-)COSTO DE VENTAS $ 152,169,500
UTILIDAD NETA $ 146,588,595

ONDA BOHEMIA LTDA


NIT. 900.745.962-2
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
VENTAS $ 389,789,696
(-)COSTO DE VENTAS $ 198,965,250
UTILIDAD NETA $ 190,824,446

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