Cotizaciones de Ropa para Onda Bohemia
Cotizaciones de Ropa para Onda Bohemia
REGIMEN COMUN
N° 345632
NIT: 6966668762-5
BOGOTA FECHA
CRA 7 # 138-33 CC PLATINO LOCAL 209 6 12
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
TOTAL $49,051,800
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE LIMAVAL LTDA (HOSSH)
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 6966668762-5
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
BUCARAMANGA FECHA
CARRERA 22 #55-61 6 12
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
CANT. DETALLE [Link] [Link]
180 LEGGIS DAMA $18,000 $3,240,000
180 CONJUNTO SHORT+ TOP $28,000 $5,040,000
180 CONJUNTO SHORT CAMISILLA $33,000 $5,940,000
180 CAMISETAS DAMA $13,000 $2,340,000
180 CONJUNTO LEGGIS DAMA $36,000 $6,480,000
180 CAMISILLAS HOMBRE $10,000 $1,800,000
180
CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA 78000 $14,040,000
DESCUENTO 0% $0
SUBTOTAL $38,880,000
IVA 19% $7,387,200
TOTAL $46,267,200
EXPOWER COTIZACION
S.A
N° 452
NIT: 242366T8762-5
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR DE RENTA
MEDELLIN ANTIOQUIA FECHA
CRRA 53 # 49-68 CC MIAMI 6 12
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
TOTAL $71,221,500
CALI FECHA
CALLE 9#20-67 6 12
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
TOTAL $47,766,600
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
TOTAL $47,124,000
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE C.I. TEEN CLUB S.A.
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 6986538762-5
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
ABC COTIZACION
NATIVOS SAS
N° 1254
NIT: 242366T8762-5
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR DE RENTA
CRA 59 NO 49-110 FECHA
MEDELLIN - ANTIOQUIA 6 12
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
TOTAL $73,920,420
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
TOTAL $66,402,000
FACOL COTIZACION
GRAN CONTRIBUYENTE
N° 345632
NIT: 6966668762-5
BOGOTA FECHA
CRA 33 # 25B-23 6 12
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
TOTAL $50,979,600
N° 345632
FECHA
2018
963-2
6229
[Link]
$2,880,000
$4,860,000
$5,760,000
$2,520,000
$6,480,000
$2,520,000
$16,200,000
$0
$41,220,000
$7,831,800
$49,051,800
OTIZACION
N° 345632
FECHA
2018
963-2
6229
[Link]
$3,240,000
$5,040,000
$5,940,000
$2,340,000
$6,480,000
$1,800,000
$14,040,000
$0
$38,880,000
$7,387,200
$46,267,200
CREACIONES MAYATEX
NIT: 6966668762-5
OTIZACION
N° 452
FECHA
2018
963-2
6229
[Link]
$12,600,000
$13,500,000
$11,700,000
$6,300,000
$7,200,000
$11,700,000
$0
$3,150,000
$59,850,000
$11,371,500
$71,221,500
JOSE JOSE
126359865
OTIZACION
N° 345632
FECHA
2018
963-2
6229
[Link]
$3,600,000
$5,220,000
$6,300,000
$2,700,000
$5,760,000
$2,160,000
$14,400,000
$0
$40,140,000
$7,626,600
$47,766,600
CREACIONES CHAZARI
NIT: 6966668762-5
OTIZACION
N° 29803
FECHA
2018
963-2
6229
[Link]
$4,500,000
$5,760,000
$2,340,000
$6,300,000
$4,500,000
$16,200,000
$0
$0
$39,600,000
$7,524,000
$47,124,000
OTIZACION
N° 1254
FECHA
2018
963-2
6229
[Link]
$8,766,000
$6,030,000
$10,620,000
$7,578,000
$11,934,000
$9,990,000
$7,200,000
$0
$62,118,000
$11,802,420
$73,920,420
OTIZACION
N° 1454
FECHA
2018
963-2
6229
[Link]
$3,600,000
$6,300,000
$7,200,000
$2,700,000
$13,500,000
$17,100,000
$5,400,000
$0
$55,800,000
$10,602,000
$66,402,000
JOSE JOSE
126359865
OTIZACION
N° 345632
FECHA
2018
963-2
6229
[Link]
$2,700,000
$4,500,000
$5,400,000
$1,800,000
$6,120,000
$1,980,000
$14,040,000
$0
$36,540,000
$6,942,600
$43,482,600
FACOL
NIT: 6966668762-5
OTIZACION
N° 3459
FECHA
2018
963-2
6229
[Link]
$4,140,000
$5,400,000
$6,840,000
$3,240,000
$6,660,000
$14,040,000
$2,520,000
$0
$42,840,000
$8,139,600
$50,979,600
COMPAÑÍA DE VESTUARIO
NIT: 6986538762-5
GASTOS
DESCRIPCION VALOR
1 ESCRITURA PUBLICA $ 600,000.00
2 FORMULARIO CAMARA DE COMERCIO $ 80,000.00
3 REGISTRO MERCANTIL $ 950,000.00
4 CERFTICADO DE BOMBEROS $ 490,000.00
5 CERTIFICADO DE SAYCO Y ACIMPRO $ 340,000.00
6 CERTIFICADO DE USO DE SUELOS $ 70,000.00
7 CERTIFICADO DE FACTURACION DIAN $ 100,000.00
8 ICA $ 1,200,000.00
TOTAL $ 3,830,000.00
Y EQUIPO
CUENTA
152805
152805
152805
152805
152405
152405
152405
152805
152405
15,220,100.00
O1
No.
Fecha:
Paguese a
La orden de:
La suma de:
Cuenta No.
O2
No.
Fecha:
Paguese a
La orden de:
La suma de:
Cuenta No.
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
Paguese a
La orden de:
La suma de:
Cuenta No.
11
No.
Fecha:
Paguese a
La orden de:
La suma de:
Cuenta No.
No.
Fecha:
Paguese a
La orden de:
La suma de:
Cuenta No.
01
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
Paguese a
La orden de:
La suma de:
Cuenta No.
01
No.
Fecha:
INNOVALO
REGIMEN COMÚN
NIT: 6966668762-5
PASTO
CRA 33 # 25B-23
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-
DIRECCIÓN: TELEFONO:
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
DISEÑARTE LTDA
REGIMEN COMÚN
NIT: 6966668762-5
PASTO
CRA 33 # 25B-23
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
COMPUNET
REGIMEN COMÚN
NIT: 6966668762-5
PASTO
CRA 33 # 25B-23
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-
DIRECCIÓN: TELEFONO:
TOTAL
C
O
FECHA N
26 12 2018 S Paguese a
I
G La orden de: INNOVALO
N La suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL S
900.745.963-2 A
R
Cuenta No. 549757
NO: E
N
3003136229
C
U
[Link] [Link] E
$300,000 $1,200,000 N
T
$120,000 $480,000 A
$350,000 $350,000
D
E
L
T
I
T
AL $2,030,000 U
L
19% $385,700 A
R
TOTAL $2,415,700
P
A
FACTURA DE VENTA R
A
N° 12345
C
O
N
FECHA S
I
26 12 2018 G Paguese a
N
A La orden de: DISEÑARTE
R La suma de: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATRO
900.745.963-2 E
N
Cuenta No. 549757
NO: C
U
E
N
T
A
D
E
E
N
C
U
E
3003136229 N
T
A
[Link] [Link] D
$5,000,000 $5,000,000 E
L
$80,000 $160,000
T
I
T
U
L
A
R
AL $5,160,000
19% $980,400
TOTAL $6,140,400
P
FACTURA DE VENTA A
G
N° 12346 U
E
S
E
FECHA
26 12 2018 A Paguese a
L La orden de: COMPUNET
P
R La suma de: SEIS MILLONES SEISCIETOS SESENTA Y CUATRO
900.745.963-2 I
N
C Cuenta No. 755553307
NO: I
P
3003136229 A
L
B
[Link] [Link] E
$1,100,000 $4,400,000 N
E
$150,000 $300,000 F
$50,000 $100,000 I
$800,000 $800,000 C
I
A
R
I
O
I
C
I
A
R
I
O
AL $5,600,000
19% $1,064,000
TOTAL $6,664,000
$ 2,415,700
INNOVALO
S CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS
Raul Insuasty
GERENTE
07
No. 001
Fecha:25 DE DICIEMBRE DE 2018
$ 6,140,400
DISEÑARTE
S CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
Raul Insuasty
GERENTE
01
No. 002
Fecha:6 DE DICIEMBRE DE 2018
$ 6,664,000
COMPUNET
S SEISCIETOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
Raul Insuasty
GERENTE
ONDA BOHEMIA LTDA
NIT. 900.745.962-2
COMPROBANTE
A 30 DE NOVIEMBRE DE 201
A 30-11-2018
SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA
$ 280,000,000 $ 20,000,000 $ 3,830,000
$ 195,000,000 $ 40,000,000
$ 85,000,000
$ 40,000,000
$ 3,830,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 580,000,000 $ 43,830,000 $ 43,830,000
A 31-12-2018 A 31-12-2018
SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
$ 16,170,000 $ - $ 16,170,000
$ 155,000,000 $ 15,220,100 $ 139,779,900
$ 85,000,000 $ 85,000,000
$ 40,000,000 $ - $ 40,000,000
$ 8,365,700 $ 8,365,700
$ 6,854,400 $ 6,854,400
$ 3,830,000 $ - $ 3,830,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 15,220,100 $ 15,220,100
FACOL SAS FACTURA DE VEN
GRAN CONTRIBUYENTE
N° 1234565
NIT: 6966668762-5
BOGOTA FECHA
CRA 33 # 25B-23 6
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
TOTAL
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL
BUCARAMANGA FECHA
CARRERA 22 #55-61 6
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
BOGOTA FECHA
CRA 33 # 25B-23 2
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
TOTAL
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL
BUCARAMANGA FECHA
CARRERA 22 #55-61 2
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
TOTAL
rtefte
BOGOTA FECHA
CRA 33 # 25B-23 2
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
TOTAL
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230
3003136229
TOTAL
BUCARAMANGA FECHA
CARRERA 22 #55-61 2
NOMBRE: NIT:
ONDA BOHEMIA LTDA 900.745.963-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 22-50 CC UNICO LOCAL230 3003136229
CANT. DETALLE [Link]
100 CONJUNTO SHORT+ CAMISA $ 30,000
100 CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $ 35,000
100 CONJUNTO LEGGIS DAMA POWER $ 38,000
100 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER + CAMISETA POLO $ 81,000
188 LEGGIS DAMA $ 15,000
DESCUENTO 0%
SUBTOTAL
VENTA A CREDITO PAGO EN 30 DIAS
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
TOTAL
FECHA
12 2018 Paguese a
La orden de: FACOL SAS
La suma de: CUARENTA Y TRES MILLON
900.745.963-2
Cuenta No. 5504032
3003136229
[Link]
$2,700,000
$4,500,000
$5,400,000
$1,800,000
$6,120,000
$1,980,000
$14,040,000
$0
$36,540,000
$6,942,600
$43,482,600
FACOL SAS
NIT: 6966668762-5
PA
RA
FACTURA DE VENTA AB
ON
O
N° 29803334 EN
CU
EN
TA
DE
FECHA L
12 2018 PRI Paguese a
ME
R
BE
La orden de:
NE La suma de: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
FIC
900.745.963-2 IAR
IO
Cuenta No. 549757
3003136229
[Link]
$4,500,000
$5,760,000
$2,340,000
$6,300,000
$4,500,000
$16,200,000
$0
$0
$39,600,000
$7,524,000
$47,124,000
P
FACTURA DE VENTA A
G
U No
N° 34563212
E
S
E
FECHA
12 2018 A Paguese a
L La or CREAC
P La su CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
900.745.963-2 R
I
MCuent 5687904
E
R
3003136229
B
E
[Link] N
$3,240,000 E
F
$5,040,000 I
$5,940,000 C
$2,340,000 I
A
$6,480,000 R
$1,800,000 I
O
$14,040,000
$0
$38,880,000
$7,387,200
$46,267,200
CREACIONES MAYATEX
NIT: 6966668762-5
FACTURA DE VENTA
FECHA
1 2019 Paguese a
La orden de: FACOL SAS
La suma de: TREINTA Y DOS
900.745.963-2
Cuenta No. 5504032
3003136229
[Link]
$3,680,000
$7,200,000
$2,076,000
$14,013,000
$0
$26,969,000
$5,124,110
$32,093,110
FACOL SAS
NIT: 6966668762-5
PA
RA
FACTURA DE VENTA AB
ON
O
N° 29803400 EN
CU
EN
TA
DE
FECHA L
PRI
ME
R
BE
NE
FIC
IAR
O
EN
CU
EN
TA
DE
L
1 2019 PRI Paguese a
ME
R La orden de:
BE
NE La suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIE
FIC
900.745.963-2 IAR
IO
Cuenta No. 549757
3003136229
[Link]
$5,600,000
$7,600,000
$20,400,000
$0
$0
$33,600,000
$6,384,000
$39,984,000
P
FACTURA DE VENTA A
G
U No
N° 34563300
E
S
E
FECHA
1 2019 A Paguese a
L La orden de: CREACIONES MAYATEX
P La suma de: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTO
900.745.963-2 R
I
MCuent 5687904
E
R
3003136229
B
E
[Link] N
$3,450,000 E
F
$5,005,000 I
$5,434,000 C
$14,013,000 I
A
$0 R
$27,902,000 I
O
C
I
A
R
I
O
$5,301,380
$33,203,380
CREACIONES MAYATEX
NIT: 6966668762-5
P
FACTURA DE VENTA A
G
U No
N° 1245653 E
S
E
FECHA
A
3 2019 L Paguese a
La orden de: FACOL SAS
P
R La suma de: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTO
900.745.963-2 I
M
E Cuent 5687904
R
3003136229 B
E
N
[Link] E
F
$3,200,000 I
$3,600,000 C
I
$1,200,000 A
$8,100,000 R
$4,700,000 I
O
$0
$20,800,000
$3,952,000
$520,000
$24,232,000
FACOL SAS
NIT: 6966668762-5
FACTURA DE VENTA
N° 29803500
3003136229
[Link]
$ 2,800,000
$ 3,800,000
$ 15,600,000
$ 5,120,000
$ 4,700,000
$0
$ 32,020,000
$ 6,083,800
$ 800,500
$ 37,303,300
FACTURA DE VENTA
N° 34563400
FECHA
3 2019
900.745.963-2
3003136229
[Link]
$ 3,000,000
$ 3,500,000
$ 3,800,000
$ 8,100,000
$ 2,820,000
$0
$21,220,000
$4,031,800
$530,500
$24,721,300
CREACIONES MAYATEX
NIT: 6966668762-5
07
No. 004
Fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2018
$ 43,482,600
Raul Insuasty
GERENTE
01
No. 03
Fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2018
$ 47,124,000
CI TEEN CLUB SA
IETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS
Raul Insuasty
GERENTE
07
No. 03
Fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2018
$ 46,267,200
CREACIONES MAYATEX
S DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
Raul Insuasty
GERENTE
07
No. 005
Fecha: 1/2/2019
$ 32,093,110
Raul Insuasty
GERENTE
01
No. 04
Fecha: 2 DE ENERO DEL 2019
$ 39,984,000
CI TEEN CLUB SA
EVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
Raul Insuasty
GERENTE
01
No. 05
Fecha: 2 DE ENERO DEL 2019
$ 33,203,380
REACIONES MAYATEX
S MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS
Raul Insuasty
GERENTE
01
No. 06
Fecha: 2 DE MARZO DEL 2019
$ 24,232,000
Raul Insuasty
GERENTE
07
No. 006
Fecha: 02 DE MARZO DEL 2019
$ 37,303,300
Raul Insuasty
GERENTE
COMPROB
CIUDAD: PASTO DIA 6 MES 12
PAGADO A: FACOL SAS
POR CONCEPTO DE: COMPRA FACTURA 1234567
VALOR EN LETRAS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DO
CODIGO DETALLE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
2408 IVA
1110 BANCOS
EFECTIVO
CONTABILIZADO 0
LIZET D CC/NIT:
COMPROBANTE DE EGRESO N°
AÑO 2019 VALOR
EN CLUB S.A.
ACTURA 1234567
CIENTOS TRES MIL TRESCIENTO PESOS $ 37,303,300
VALOR TRASFERENCIA
$32,020,000 CHEQUE No.
$6,083,800 BANCO
$37,303,300 CUENTA No.
$800,500 EFECTIVO
CONTABILIZADO 0
LIZET D CC/NIT:
001
VALOR
$ 43,482,600
CONSIGNACION
004
BANCOLOMBIA
5504032
Raul Insuasty
001
VALOR
$ 24,232,000
CONSIGNACION
06
BOGOTA
5687904
0
001
VALOR
$ 37,303,300
CONSIGNACION
07
BANCOLOMBIA
5504032
0
1. KARDEX BUZO XFIT
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00010
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
23 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 0017
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00010
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
19 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00013
23 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00017
28 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00021
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234678
17 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00025
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° N° 1245653
3 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00040
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
12 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00006
17 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
19 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00013
23 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00017
28 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00021
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234678
19 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00027
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° N° 1245653
5 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00042
7, CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CAMISETA
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
17 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
19 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00013
24 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00018
29 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00022
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803400
20 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00028
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803500
6 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00043
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
18 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00012
20 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00014
24 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00018
29 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00022
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803400
21 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00029
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803500
7 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00044
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
18 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00012
20 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00014
24 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00018
29 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00022
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234678
22 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00030
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° N° 1245653
8 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00045
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
18 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00012
20 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00014
24 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00018
29 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00022
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803400
23 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00031
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803500
9 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00046
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563212
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
20 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00014
26 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00019
30 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00023
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563300
24 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00032
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563400
10 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00047
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563212
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
21 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00015
26 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00019
30 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00023
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563300
25 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00033
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563400
11 3 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00048
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°1234567
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
21 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00015
26 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00019
30 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00023
2 1 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N°1234678
26 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00034
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563400
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
21 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00015
27 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00020
31 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00024
28 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00036
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° N° 1245653
16. KARDEX TOP+ CAPRI
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
22 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00016
27 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00020
31 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00024
29 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00037
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803500
[Link]
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
22 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00016
27 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00020
31 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00024
30 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00038
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803500
[Link] DAMA
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
22 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00016
27 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00020
31 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00024
31 1 2019 VENTA SEGÚN FACTURA N°00039
2 3 2019 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563400
KÁRDEX
BUZO XFIT EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 18,000 $ 3,240,000
$ 30 $ 18,000
$ 30 $ 18,000
$ 120 $ 18,000
KÁRDEX
2, KARD EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 10,000 $ 1,800,000
$ 180 $ 10,000
KÁRDEX
CAMISAS DAMA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 360 $ 13,000 $ 4,680,000
$ 30 $ 13,000
$ 30 $ 13,000
$ 300 $ 13,000
KÁRDEX
CAMISAS DAMA CUELLO V EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 10,000 $ 1,800,000
$ 30 $ 10,000
$ 30 $ 10,000
$ 120 $ 13,000
KÁRDEX
CAMISILLAS HOBRE EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 11,000 $ 1,980,000
$ 30 $ 11,000
$ 30 $ 11,000
$ 30 $ 11,000
$ 30 $ 11,000
$ 30 $ 11,000
$ 3 $ 11,000
$ 173 $ 12,000 $ 2,076,000
$ 100 $ 11,865
$ 100 $ 12,000 $ 1,200,000
$ 100 $ 11,933
KÁRDEX
CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CAMISA POLO EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 78,000 $ 14,040,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 3 $ 78,000
$ 173 $ 81,000 $ 14,013,000 $ 80,595
$ - $ 100 $ 80,595
$ 100 $ 81,000 $ 8,100,000
$ 100 $ 80,798
KÁRDEX
CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CHAQUETA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 78,000 $ 14,040,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 30 $ 78,000
$ 3 $ 78,000
$ 173 $ 81,000 $ 14,013,000 $ 80,595
$ - $ 100 $ 80,595
$ 100 $ 81,000 $ 8,100,000
$ 100 $ 80,798
KÁRDEX
CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CAMISETA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 90,000 $ 16,200,000
$ 30 $ 90,000
$ 30 $ 90,000
$ 30 $ 90,000
$ 30 $ 90,000
$ 30 $ 90,000
$ 30 $ 90,000
$ 170 $ 120,000 $ 20,400,000 $ 120,000
$ - $ 100 $ 120,000
$ 130 $ 120,000 $ 15,600,000
$ 100 $ 120,000
KÁRDEX
CONJUNTO LEGISS DAMA CAPRI EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ 30 $ 25,000
$ 30 $ 25,000
$ 30 $ 25,000
$ 30 $ 25,000
$ 30 $ 25,000
$ 30 $ 25,000
$ 200 $ 28,000 $ 5,600,000 $ 28,000
$ - $ 100 $ 28,000
$ 100 $ 28,000 $ 2,800,000
$ 100 $ 28,000
KÁRDEX
CONJUNTO LEGISS DAMA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 34,000 $ 6,120,000
$ 30 $ 34,000
$ 30 $ 34,000
$ 30 $ 34,000
$ 30 $ 34,000
$ 30 $ 34,000
$ 30 $ 34,000
$ 200 $ 36,000 $ 7,200,000 $ 36,000
$ 100 $ 36,000
$ 100 $ 36,000 $ 3,600,000
$ 100 $ 36,000
KÁRDEX
CONJUNTO LEGISS DAMA NIKE EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 35,000 $ 6,300,000
$ 30 $ 35,000
$ 30 $ 35,000
$ 30 $ 35,000
$ 30 $ 35,000
$ 30 $ 35,000
$ 30 $ 35,000
$ 200 $ 38,000 $ 7,600,000 $ 38,000
$ - $ 100 $ 38,000
$ 100 $ 38,000 $ 3,800,000
$ 100 $ 38,000
KÁRDEX
CONJUNTO LEGISS DAMA POWER EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 36,000 $ 6,480,000
$ 30 $ 36,000
$ 3 $ 36,000
$ 30 $ 36,000
$ 30 $ 36,000
$ 30 $ 36,000
$ 143 $ 38,000 $ 5,434,000
$ - $ 100 $ 37,430
$ 100 $ 38,000 $ 3,800,000
$ 100 $ 37,715
KÁRDEX
CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 33,000 $ 5,940,000
$ 30 $ 33,000
$ 3 $ 33,000
$ 30 $ 33,000
$ 30 $ 33,000
$ 30 $ 33,000
$ 143 $ 35,000 $ 5,005,000
$ - $ 100 $ 34,430
$ 100 $ 35,000 $ 3,500,000
$ 100 $ 34,715
KÁRDEX
CONJUNTO SHORT CAMISILLA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 30,000 $ 5,400,000
$ 2 $ 30,000
$ 3 $ 30,000
$ 30 $ 30,000
$ 30 $ 30,000
$ 30 $ 30,000
$ 115 $ 32,000 $ 3,680,000
$ - $ 100 $ 31,150
$ 100 $ 32,000 $ 3,200,000
KÁRDEX
CONJUNTO SHORT + CAMISA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 28,000 $ 5,040,000
$ 2 $ 28,000
$ 3 $ 28,000
$ 30 $ 28,000
$ 30 $ 28,000
$ 30 $ 28,000
$ 115 $ 30,000 $ 3,450,000
$ - $ 100 $ 29,150
$ 100 $ 30,000 $ 3,000,000
KÁRDEX
CONJUNTO SHORT + TOP EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ - $ 2 $ 25,000
$ - $ 3 $ 25,000
$ - $ 30 $ 25,000
$ - $ 3 $ 25,000
$ - $ 30 $ 25,000
$ - $ 100 $ 25,000
$ 188 $ 25,000 $ 4,700,000
KÁRDEX
CONJUNTO TOP + CAPRI EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 32,000 $ 5,760,000
$ 2 $ 32,000
$ 3 $ 32,000
$ 2 $ 32,000
$ 3 $ 32,000
$ 30 $ 32,000
$ 100 $ 32,000
$ 160 $ 32,000 $ 5,120,000
KÁRDEX
HOODIES EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ - $ 30 $ 25,000
$ - $ 3 $ 25,000
$ - $ 2 $ 25,000
$ - $ 3 $ 25,000
$ - $ 30 $ 25,000
$ - $ 100 $ 25,000
$ 188 $ 25,000 $ 4,700,000
KÁRDEX
LEGGIS DAMA EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO
$ 180 $ 15,000 $ 2,700,000
$ - $ 30 $ 15,000
$ - $ 3 $ 15,000
$ - $ 2 $ 15,000
$ - $ 3 $ 15,000
$ - $ 30 $ 15,000
$ - $ 100 $ 15,000
$ 188 $ 15,000 $ 2,820,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 18,000 $ 3,240,000
$ 540,000 $ 150 $ 18,000 $ 2,700,000
$ 540,000 $ 120 $ 18,000 $ 2,160,000
$ 2,160,000 $ - $ 18,000 $ -
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 10,000 $ 1,800,000
$ 1,800,000 $ -
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 360 $ 13,000 $ 4,680,000
$ 390,000 $ 330 $ 13,000 $ 4,290,000
$ 390,000 $ 300 $ 13,000 $ 3,900,000
$ 3,900,000 $ - $ 13,000 $ -
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 10,000 $ 1,800,000
$ 300,000 $ 150 $ 10,000 $ 1,500,000
$ 300,000 $ 120 $ 10,000 $ 1,200,000
$ 1,560,000 $ - $ 10,000 $ -
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 11,000 $ 1,980,000
$ 330,000 $ 150 $ 11,000 $ 1,650,000
$ 330,000 $ 120 $ 11,000 $ 1,320,000
$ 330,000 $ 90 $ 11,000 $ 990,000
$ 330,000 $ 60 $ 11,000 $ 660,000
$ 330,000 $ 30 $ 11,000 $ 330,000
$ 330,000 $ 27 $ 11,000 $ 297,000
$ 200 $ 11,865 $ 2,373,000
$ 1,186,500 $ 100 $ 11,865 $ 1,186,500
$ 200 $ 11,933 $ 2,386,500
$ 1,193,250 $ 100 $ 11,933 $ 1,193,250
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 78,000 $ 14,040,000
$ 2,340,000 $ 150 $ 78,000 $ 11,700,000
$ 2,340,000 $ 120 $ 78,000 $ 9,360,000
$ 2,340,000 $ 90 $ 78,000 $ 7,020,000
$ 2,340,000 $ 60 $ 78,000 $ 4,680,000
$ 2,340,000 $ 30 $ 78,000 $ 2,340,000
$ 234,000 $ 27 $ 78,000 $ 2,106,000
$ 200 $ 80,595 $ 16,119,000
$ 8,059,500 $ 100 $ 80,595 $ 8,059,500
$ 200 $ 80,798 $ 16,159,500
$ 8,079,750 $ 100 $ 80,798 $ 8,079,750
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 78,000 $ 14,040,000
$ 2,340,000 $ 150 $ 78,000 $ 11,700,000
$ 2,340,000 $ 120 $ 78,000 $ 9,360,000
$ 2,340,000 $ 90 $ 78,000 $ 7,020,000
$ 2,340,000 $ 60 $ 78,000 $ 4,680,000
$ 2,340,000 $ 30 $ 78,000 $ 2,340,000
$ 234,000 $ 27 $ 78,000 $ 2,106,000
$ 200 $ 80,595 $ 16,119,000
$ 8,059,500 $ 100 $ 80,595 $ 8,059,500
$ 200 $ 80,798 $ 16,159,500
$ 8,079,750 $ 100 $ 80,798 $ 8,079,750
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 90,000 $ 16,200,000
$ 2,700,000 $ 150 $ 90,000 $ 13,500,000
$ 2,700,000 $ 120 $ 90,000 $ 10,800,000
$ 2,700,000 $ 90 $ 90,000 $ 8,100,000
$ 2,700,000 $ 60 $ 90,000 $ 5,400,000
$ 2,700,000 $ 30 $ 90,000 $ 2,700,000
$ 2,700,000 $ - $ 90,000 $ -
$ 170 $ 120,000 $ 20,400,000
$ 12,000,000 $ 70 $ 120,000 $ 8,400,000
$ 200 $ 120,000 $ 24,000,000
$ 12,000,000 $ 100 $ 120,000 $ 12,000,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ 750,000 $ 150 $ 25,000 $ 3,750,000
$ 750,000 $ 120 $ 25,000 $ 3,000,000
$ 750,000 $ 90 $ 25,000 $ 2,250,000
$ 750,000 $ 60 $ 25,000 $ 1,500,000
$ 750,000 $ 30 $ 25,000 $ 750,000
$ 750,000 $ - $ 25,000 $ -
$ 200 $ 28,000 $ 5,600,000
$ 2,800,000 $ 100 $ 28,000 $ 2,800,000
$ 200 $ 28,000 $ 5,600,000
$ 2,800,000 $ 100 $ 28,000 $ 2,800,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 34,000 $ 6,120,000
$ 1,020,000 $ 150 $ 34,000 $ 5,100,000
$ 1,020,000 $ 120 $ 34,000 $ 4,080,000
$ 1,020,000 $ 90 $ 34,000 $ 3,060,000
$ 1,020,000 $ 60 $ 34,000 $ 2,040,000
$ 1,020,000 $ 30 $ 34,000 $ 1,020,000
$ 1,020,000 $ - $ 34,000 $ -
$ 200 $ 36,000 $ 7,200,000
$ 3,600,000 $ 100 $ 36,000 $ 3,600,000
$ 200 $ 36,000 $ 7,200,000
$ 3,600,000 $ 100 $ 36,000 $ 3,600,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 35,000 $ 6,300,000
$ 1,050,000 $ 150 $ 35,000 $ 5,250,000
$ 1,050,000 $ 120 $ 35,000 $ 4,200,000
$ 1,050,000 $ 90 $ 35,000 $ 3,150,000
$ 1,050,000 $ 60 $ 35,000 $ 2,100,000
$ 1,050,000 $ 30 $ 35,000 $ 1,050,000
$ 1,050,000 $ - $ 35,000 $ -
$ 200 $ 38,000 $ 7,600,000
$ 3,800,000 $ 100 $ 38,000 $ 3,800,000
$ 200 $ 38,000 $ 7,600,000
$ 3,800,000 $ 100 $ 38,000 $ 3,800,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 36,000 $ 6,480,000
$ 1,080,000 $ 150 $ 36,000 $ 5,400,000
$ 108,000 $ 147 $ 36,000 $ 5,292,000
$ 1,080,000 $ 117 $ 36,000 $ 4,212,000
$ 1,080,000 $ 87 $ 36,000 $ 3,132,000
$ 1,080,000 $ 57 $ 36,000 $ 2,052,000
$ 200 $ 37,430 $ 7,486,000
$ 3,743,000 $ 100 $ 37,430 $ 3,743,000
$ 200 $ 37,715 $ 7,543,000
$ 3,771,500 $ 100 $ 37,715 $ 3,771,500
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 33,000 $ 5,940,000
$ 990,000 $ 150 $ 33,000 $ 4,950,000
$ 99,000 $ 147 $ 33,000 $ 4,851,000
$ 990,000 $ 117 $ 33,000 $ 3,861,000
$ 990,000 $ 87 $ 33,000 $ 2,871,000
$ 990,000 $ 57 $ 33,000 $ 1,881,000
$ 200 $ 34,430 $ 6,886,000
$ 3,443,000 $ 100 $ 34,430 $ 3,443,000
$ 200 $ 34,715 $ 6,943,000
$ 3,471,500 $ 100 $ 34,715 $ 3,471,500
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 30,000 $ 5,400,000
$ 60,000 $ 178 $ 30,000 $ 5,340,000
$ 90,000 $ 175 $ 30,000 $ 5,250,000
$ 900,000 $ 145 $ 30,000 $ 4,350,000
$ 900,000 $ 115 $ 30,000 $ 3,450,000
$ 900,000 $ 85 $ 30,000 $ 2,550,000
$ 200 $ 31,150 $ 6,230,000
$ 3,115,000 $ 100 $ 31,150 $ 3,115,000
$ 200 $ 31,575 $ 6,315,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 28,000 $ 5,040,000
$ 56,000 $ 178 $ 28,000 $ 4,984,000
$ 84,000 $ 175 $ 28,000 $ 4,900,000
$ 840,000 $ 145 $ 28,000 $ 4,060,000
$ 840,000 $ 115 $ 28,000 $ 3,220,000
$ 840,000 $ 85 $ 28,000 $ 2,380,000
$ 200 $ 29,150 $ 5,830,000
$ 2,915,000 $ 100 $ 29,150 $ 2,915,000
$ 200 $ 29,575 $ 5,915,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ 50,000 $ 178 $ 25,000 $ 4,450,000
$ 75,000 $ 175 $ 25,000 $ 4,375,000
$ 750,000 $ 145 $ 25,000 $ 3,625,000
$ 75,000 $ 142 $ 25,000 $ 3,550,000
$ 750,000 $ 112 $ 25,000 $ 2,800,000
$ 2,500,000 $ 12 $ 25,000 $ 300,000
$ 200 $ 25,000 $ 5,000,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 32,000 $ 5,760,000
$ 64,000 $ 178 $ 32,000 $ 5,696,000
$ 96,000 $ 175 $ 32,000 $ 5,600,000
$ 64,000 $ 173 $ 32,000 $ 5,536,000
$ 96,000 $ 170 $ 32,000 $ 5,440,000
$ 960,000 $ 140 $ 32,000 $ 4,480,000
$ 3,200,000 $ 40 $ 32,000 $ 1,280,000
$ 200 $ 32,000 $ 6,400,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 25,000 $ 4,500,000
$ 750,000 $ 150 $ 25,000 $ 3,750,000
$ 75,000 $ 147 $ 25,000 $ 3,675,000
$ 50,000 $ 145 $ 25,000 $ 3,625,000
$ 75,000 $ 142 $ 25,000 $ 3,550,000
$ 750,000 $ 112 $ 25,000 $ 2,800,000
$ 2,500,000 $ 12 $ 25,000 $ 300,000
$ 200 $ 25,000 $ 5,000,000
ENCIA MINIMA: $ 10
NCIA MAXIMA: $ 1,000
SALIDAS EXISTENCIA
V TOTAL CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
$ 180 $ 15,000 $ 2,700,000
$ 450,000 $ 150 $ 15,000 $ 2,250,000
$ 45,000 $ 147 $ 15,000 $ 2,205,000
$ 30,000 $ 145 $ 15,000 $ 2,175,000
$ 45,000 $ 142 $ 15,000 $ 2,130,000
$ 450,000 $ 112 $ 15,000 $ 1,680,000
$ 1,500,000 $ 12 $ 15,000 $ 180,000
$ 200 $ 15,000 $ 3,000,000
COSTO UNITARIO
$ 18,000
$ 18,000
$ 18,000
$ 18,000
COSTO UNITARIO
$ 10,000
COSTO UNITARIO
$ 13,000
$ 13,000
$ 13,000
$ 13,000
COSTO UNITARIO
$ 10,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 10,000
COSTO UNITARIO
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,865
$ 11,865
$ 11,933
$ 11,933
COSTO UNITARIO
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 80,595
$ 80,595
$ 80,798
$ 80,798
COSTO UNITARIO
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 78,000
$ 80,595
$ 80,595
$ 80,798
$ 80,798
COSTO UNITARIO
$ 90,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000
COSTO UNITARIO
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000
COSTO UNITARIO
$ 34,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
COSTO UNITARIO
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
COSTO UNITARIO
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 37,430
$ 37,430
$ 37,715
$ 37,715
COSTO UNITARIO
$ 33,000
$ 33,000
$ 33,000
$ 33,000
$ 33,000
$ 33,000
$ 34,430
$ 34,430
$ 34,715
$ 34,715
COSTO UNITARIO
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 31,150
$ 31,150
$ 31,575
COSTO UNITARIO
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 29,150
$ 29,150
$ 29,575
COSTO UNITARIO
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
COSTO UNITARIO
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
COSTO UNITARIO
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
COSTO UNITARIO
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
ARTICULO VALOR COMPRA
BUZO XFIT $ 18,000
CAMISAS DAMA $ 13,000
CAMISETAS DAMA CUELLO V $ 10,000
CAMISILLAS HOMBRE $ 11,000
CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO $ 78,000
CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $ 78,000
CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $ 90,000
CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $ 25,000
CONJUNTO LEGGIS DAMA $ 34,000
CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE $ 35,000
CONJUNTO LEGIS DAMA POWER $ 36,000
CONJUNTO PANTALONETA CAMISILLA $ 33,000
CONJUNTO SHORT CAMISILLA $ 30,000
CONJUNTO SHORT+ CAMISA $ 28,000
CONJUNTO SHORT+ TOP $ 25,000
CONJUNTO TOP+CAPRI $ 32,000
HOODIES $ 25,000
LEGGIS DAMA $ 15,000
CAMISILLA HOMBRE LICRA $ 10,000
TOTAL
$ 27,533
$ 182,225
$ 182,225
$ 285,600
$ 66,640
$ 85,252
$ 86,870
$ 89,083
$ 77,846
$ 74,137
$ 68,336
$ 47,600
$ 68,544
$ 59,500
$ 35,700
$ 23,800
ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA
REGIMEN COMUN
N° 00001
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 7 12
NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7212121
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $3,693,165
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $15,792,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $3,000,480
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $18,792,480
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
DEPORTES AL DIA 10851010101-4
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7209897
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $8,170,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,552,452
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $9,723,252
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
MARIA FERNANDA RAMOS 1,085,286,282
DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ C CASA 2 LA FLORIDA 3152173695
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $425,520
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $80,849
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $506,369
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ALMACENES ELECTROMUNDO 800.566.780-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 26 3156666666
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $4,260,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $809,400
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $5,069,400
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA
REGIMEN COMUN
N° 00006
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 12 12
NOMBRE: NIT:
TURCO PASTUSO 1085445655-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
UNICENTRO 3156789873
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $10,135,500
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,925,745
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $12,061,245
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CRA 51 NO 182-19 311444441
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $11,029,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,095,662
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $13,125,462
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
JUAN PABLO MIRAMAG 1,085,345,001
DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ M CASA 2 CAROLINA 321456789
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $749,580
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $142,420
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $892,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ANA SOFIA RIOS 1,085,229,003
DIRECCIÓN: TELEFONO:
BARRIO POPULAR 3145666778
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $532,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $101,232
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $634,032
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 72122222
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $14,520,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,758,800
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES TOTAL $17,278,800
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $14,935,500
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,837,745
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $17,773,245
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
HERLU 12.343.544-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 NO.36-22 7203040
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,789,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,480,062
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $9,269,862
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7212121
CANT. DETALLE [Link] [Link]
30 CAMISILLAS HOMBRE $21,450 $643,500
30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CAMISETA POLO $148,200 $4,446,000
30 CONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $148,200 $4,446,000
30 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $180,000 $5,400,000
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $14,935,500
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,837,745
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $17,773,245
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $9,269,862
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
DEPORTES AL DIA 10851010101-4
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7209897
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $6,535,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,241,802
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $7,777,602
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
MARIA FERNANDA RAMOS 1,085,286,282
DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ C CASA 2 LA FLORIDA 3152173695
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $275,200
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $52,288
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $327,488
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ALMACENES ELECTROMUNDO 800.566.780-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 26 3156666666
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $14,947,245
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,839,977
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $17,787,222
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
TURCO PASTUSO 1085445655-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
UNICENTRO 3156789873
CANT. DETALLE [Link] [Link]
30 CONJUNTO HOMBRE JOGGER+ CAMISETA $180,000 $5,400,000
30 CONJUNTO LEGGINS DAMA CAPRI $50,000 $1,500,000
30 CONJUNTO LEGGIS DAMA $67,660 $2,029,800
30 CONJUNTO LEGIS DAMA NIKE $70,000 $2,100,000
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $11,029,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,095,662
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $13,125,462
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ISAMOVIL SA 900.312.312-9
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CRA 51 NO 182-19 311444441
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,920,002
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
JUAN PABLO MIRAMAG 1,085,345,001
DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ M CASA 2 CAROLINA 321456789
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $532,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $101,232
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $634,032
DEVOLUCIONES
TOTAL $634,032
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ANA SOFIA RIOS 1,085,229,003
DIRECCIÓN: TELEFONO:
BARRIO POPULAR 3145666778
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $953,550
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $181,175
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $1,134,725
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA
REGIMEN COMUN
N° 00022
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 29 12
NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 72122222
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $9,229,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,753,662
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES TOTAL $10,983,462
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,495,800
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,424,202
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,920,002
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
HERLU 12.343.544-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 NO.36-22 7203040
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,328,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,012,320
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $6,340,320
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7212121
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $2,753,303
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $15,313,100
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,909,489
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $18,222,589
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
DEPORTES AL DIA 10851010101-4
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7209897
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $15,313,100
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,909,489
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $18,222,589
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
MARIA FERNANDA RAMOS 1,085,286,282
DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ C CASA 2 LA FLORIDA 3152173695
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $24,000,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $4,560,000
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $28,560,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ALMACENES ELECTROMUNDO 800.566.780-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 26 3156666666
CANT. DETALLE [Link] [Link]
100 CONJUNTO LEGGIS DAMA CAPRI $56,000 $5,600,000
$0
$0
$0
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,600,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,064,000
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $6,664,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
TURCO PASTUSO 1085445655-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
UNICENTRO 3156789873
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,164,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,361,160
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,525,160
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ISAMOVIL SA 900.312.312-9
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CRA 51 NO 182-19 311444441
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,300,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,387,000
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,687,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
JUAN PABLO MIRAMAG 1,085,345,001
DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ M CASA 2 CAROLINA 321456789
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,486,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,422,340
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,908,340
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ANA SOFIA RIOS 1,085,229,003
DIRECCIÓN: TELEFONO:
BARRIO POPULAR 3145666778
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $6,541,700
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,242,923
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $7,784,623
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 72122222
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $6,230,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,183,700
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES TOTAL $7,413,700
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,742,600
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,091,094
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $6,833,694
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
HERLU 12.343.544-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 NO.36-22 7203040
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $4,000,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $760,000
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $4,760,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7212121
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,760,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,094,400
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $6,854,400
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
ONDA BOHEMIA LTDA FACTURA DE VENTA
REGIMEN COMUN
N° 00038
NIT: 900.745.963-1
Resolucion Dian 18762004462469 de 20/11/2018 de 1 hasta 10000
PASTO FECHA
CC UNICO LOCAL 230 30 1
NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,000,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $950,000
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $5,950,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
DEPORTES AL DIA 10851010101-4
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7209897
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $3,000,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $570,000
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $3,570,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ALKOSTO SA 900.321.321-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7212121
NOMBRE: NIT:
CASA ELECTRICA 11234598-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 17 CRA 23 7203030
NOMBRE: NIT:
DEPORTES AL DIA 10851010101-4
DIRECCIÓN: TELEFONO:
PARQUE BOLIVAR 7209897
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $15,313,100
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $2,909,489
RETEFUENTE 2.50% $382,828
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $17,839,762
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
MARIA FERNANDA RAMOS 1.085.286,282
DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ C CASA 2 LA FLORIDA 3152173695
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $24,000,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $4,560,000
RETEFUENTE 0.00% $0
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $28,560,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ALMACENES ELECTROMUNDO 800.566.780-3
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CALLE 15 NO 26 3156666666
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $5,600,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,064,000
RETEFUENTE 2.50% $140,000
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $6,524,000
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
TURCO PASTUSO 1085445655-2
DIRECCIÓN: TELEFONO:
UNICENTRO 3156789873
CANT. DETALLE [Link] [Link]
100 CONJUNTO LEGGIS DAMA $71,640 $7,164,000
$0
$0
$0
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,164,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,361,160
RETEFUENTE 2.50% $179,100
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,346,060
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ISAMOVIL SA 900.312.312-9
DIRECCIÓN: TELEFONO:
CRA 51 NO 182-19 311444441
NOMBRE: NIT:
JUAN PABLO MIRAMAG 1.085.345,001
DIRECCIÓN: TELEFONO:
MZ M CASA 2 CAROLINA 321456789
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $7,486,000
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,422,340
RETEFUENTE 0.00%
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $8,908,340
DEVOLUCIONES
TOTAL $8,908,340
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
NOMBRE: NIT:
ANA SOFIA RIOS 1.085.229,003
DIRECCIÓN: TELEFONO:
BARRIO POPULAR 3145666778
DESCUENTO 0%
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA
HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DECLARADAS, ASI MISMO OBLIGARSE A SUBTOTAL $6,541,700
PAGAR EN LA FECHA Y DE LA FORMA PACTADA AQUÍ. APLICANDO LETRA DE CAMBIO ART 3
DE LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 IVA 19% $1,242,923
RETEFUENTE 0.00%
DESPUES DE 10 DIAS DE
ENTREGA NO SE ACEPTAN
TOTAL $7,784,623
DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE MARIA ANGELICA MARTINEZ FIRMA RESPONSABLE ONDA BOHEMIA LTDA
C.C. 1085324438 C.C. NIT: 900.745.963-1
IMPRESO POR Fr COLOR NIT 98.394.634-6 Tel: 7297645-Pasto
URA DE VENTA
N° 00001
Paguese a
21-3 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA
CINCO PESOS
1 Cuenta No. 559301
$3,103,500
$589,665
$3,693,165
URA DE VENTA
N° 00002
FECHA
2018
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
8-2 No.
Fecha:
0
Paguese a
[Link] La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$4,446,000 La suma de: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROC
$4,446,000 OCHENTA PESOS
$5,400,000 Cuenta No. 3344567
$1,500,000
Viviana Pasuy
$15,792,000
$3,000,480
$18,792,480
URA DE VENTA
N° 00003
FECHA
2018
101-4
ESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
7
[Link] Paguese a
PAGUESE AL PRIMER BENEFIC
$2,029,800 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$2,100,000 La suma de: NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS CINC
$2,160,000 Y DOS PESOS
$1,881,000 Cuenta No. 7788990
$8,170,800
$1,552,452
$9,723,252
URA DE VENTA
N° 00004
FECHA
2018
,282
695
[Link]
$120,000
$110,320
$80,000
$115,200
$425,520
$80,849
$506,369
URA DE VENTA
N° 00005
FECHA
2018
80-3
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
666
[Link] Paguese a
$1,500,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$900,000 La suma de: CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
$1,080,000
$780,000 Cuenta No. 12345678
$4,260,000
$809,400
$5,069,400
N° 00006
FECHA
2018
55-2
[Link] Paguese a
$600,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$643,500 La suma de: DOCE MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC
$4,446,000
$4,446,000 Cuenta No. 9876547
$10,135,500
$1,925,745
$12,061,245
URA DE VENTA
N° 00007
FECHA
2018
12-9
[Link] Paguese a
$5,400,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$1,500,000 La suma de: TRECE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENT
$2,029,800 PESOS
$2,100,000 Cuenta No. 34567812
$11,029,800
$2,095,662
$13,125,462
URA DE VENTA
N° 00008
FECHA
2018
,001
89
[Link]
$216,000
$188,100
$180,000
$165,480
$749,580
$142,420
$892,000
URA DE VENTA
N° 00009
FECHA
2018
,003
778
[Link]
$120,000
$172,800
$150,000
$90,000
$532,800
$101,232
$634,032
URA DE VENTA
N° 00010
FECHA
2018
21-3
22
[Link]
$4,320,000
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
$7,800,000 No.
$2,400,000 Fecha:
Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIEN
$14,520,000
$2,758,800 Cuenta No. 654328
$17,278,800
URA DE VENTA
N° 00011
FECHA
2018
8-2
[Link]
$643,500
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
$4,446,000 No.
$4,446,000 Fecha:
$5,400,000
Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DIECICIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTO
$14,935,500 CUARENTA Y CINCO PESOS
$2,837,745 Cuenta No. 934523
$17,773,245
URA DE VENTA
N° 00012
N° 00012
FECHA
2018
44-2
[Link]
$1,500,000 PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
$2,029,800 No.
$2,100,000 Fecha:
$2,160,000
Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHICIENTO
$7,789,800 Y DOS PESOS
$1,480,062 Cuenta No. 986524
$9,269,862
URA DE VENTA
N° 00013
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
FECHA Fecha:
2018
Paguese a
21-3 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTO
CUARENTA Y CINCO PESOS
1 Cuenta No. 569874
PAGUESE AL PRI
[Link] Raul Mesias
$643,500
$4,446,000
$4,446,000
$5,400,000
$14,935,500
$2,837,745
$17,773,245
URA DE VENTA
N° 00014
FECHA
2018
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
8-2 No.
Fecha:
0
Paguese a
[Link] La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$1,500,000 La suma de: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTO
$2,029,800 SESENTA Y DOS PESOS
$2,100,000 Cuenta No. 3344567
$2,160,000
Viviana Pasuy
PAGUESE
$7,789,800
$1,480,062
$9,269,862
URA DE VENTA
N° 00015
FECHA
2018
101-4
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
7
[Link] Paguese a
$1,881,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$1,800,000 La suma de: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DO
$1,654,800
$1,200,000 Cuenta No. 7788990
$6,535,800
$1,241,802
$7,777,602
URA DE VENTA
N° 00016
FECHA
2018
,282
695
[Link]
$115,200
$100,000
$60,000
$275,200
$52,288
$327,488
URA DE VENTA
N° 00017
N° 00017
FECHA
2018
80-3
[Link] Paguese a
$3,600,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$765,765 La suma de: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENT
$5,290,740 VEINTIDOS PESOS
$5,290,740 Cuenta No. 12345678
$14,947,245
$2,839,977
$17,787,222
URA DE VENTA
N° 00018
FECHA
2018
55-2
PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
873
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
[Link] Paguese a
$5,400,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$1,500,000 La suma de: TRECE MILLONES CIENTO VEITICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
$2,029,800 DOS PESOS
$2,100,000 Cuenta No. 9876547
$11,029,800
$2,095,662
$13,125,462
URA DE VENTA
N° 00019
FECHA
2018
12-9
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
41
[Link] Paguese a
$2,160,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$1,881,000 La suma de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEITE MIL DOS PESOS
$1,800,000
$1,654,800 Cuenta No. 34567812
$8,920,002
URA DE VENTA
N° 00020
FECHA
2018
,001
89
[Link]
$120,000
$172,800
$150,000
$90,000
$532,800
$101,232
$634,032
$634,032
URA DE VENTA
N° 00021
FECHA
2018
,003
778
[Link]
$64,350
$444,600
$444,600
$0
$953,550
$181,175
$1,134,725
N° 00022
FECHA
2018
21-3
22
[Link]
$3,600,000
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
$1,500,000 No.
$2,029,800 Fecha:
$2,100,000
Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO
$9,229,800 SESENTA Y DOS PESOS
$1,753,662 Cuenta No. 654328
$10,983,462
URA DE VENTA
N° 00023
FECHA
2018
8-2
[Link]
$2,160,000
Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEITE MIL DOS PESOS
$7,495,800
$1,424,202 Cuenta No. 934523
$8,920,002
URA DE VENTA
N° 00024
FECHA
2018
44-2
[Link]
$1,200,000
ENEFICIARIO
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
$1,728,000 No.
$1,500,000 Fecha:
$900,000
Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE P
$5,328,000
$1,012,320 Cuenta No. 205698
$6,340,320
URA DE VENTA
N° 00025
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
FECHA Fecha:
2019
Paguese a
21-3 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TRES PESOS
1 Cuenta No. 559301
$2,753,303
URA DE VENTA
N° 000026
FECHA
2019
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
8-2 No.
Fecha:
0
Paguese a
[Link] La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$15,313,100 La suma de: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
$0 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
$0 Cuenta No. 3344567
$0
Viviana Pasuy
$15,313,100
$2,909,489
$18,222,589
ONDA BOHEMIA LTDA
NIT: 900.745.963-1
URA DE VENTA
N° 000027
FECHA
2019
101-4
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
7
[Link] Paguese a
$15,313,100 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
$0 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
$0 Cuenta No. 7788990
$15,313,100
$2,909,489
$18,222,589
URA DE VENTA
N° 000028
FECHA
2019
,282
695
[Link]
$24,000,000
$0
$0
$0
$24,000,000
$4,560,000
$28,560,000
URA DE VENTA
N° 00029
FECHA
2019
80-3
AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
666
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIAR
[Link] Paguese a
$5,600,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
$0 MIL PESOS
$0 Cuenta No. 12345678
$5,600,000
$1,064,000
$6,664,000
URA DE VENTA
N° 00030
FECHA
2019
55-2
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
873
[Link] Paguese a
$7,164,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
$0 CIENTO SESENTA PESOS
$0 Cuenta No. 9876547
$8,525,160
URA DE VENTA
N° 00031
FECHA
2019
12-9
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
41
[Link] Paguese a
$7,300,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
$0 MIL PESOS
$0 Cuenta No. 34567812
$7,300,000
$1,387,000
$8,687,000
ONDA BOHEMIA LTDA
NIT: 900.745.963-1
URA DE VENTA
N° 00032
FECHA
2019
,001
89
[Link]
$7,486,000
$0
$0
$0
$7,486,000
$1,422,340
$8,908,340
URA DE VENTA
N° 00033
FECHA
2019
,003
778
[Link]
$6,541,700
$0
$0
$0
$6,541,700
$1,242,923
$7,784,623
URA DE VENTA
N° 00034
FECHA
2019
21-3
22
[Link]
$6,230,000
Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS
$6,230,000
$1,183,700 Cuenta No. 654328
$7,413,700
URA DE VENTA
N° 00035
FECHA
2019
8-2
[Link]
$5,742,600
MER BENEFICIARIO
$0 No.
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
$0 Fecha:
$0
Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
$5,742,600 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
$1,091,094 Cuenta No. 934523
$6,833,694
URA DE VENTA
N° 00036
FECHA
2019
44-2
[Link]
$4,000,000
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
$0 No.
$0 Fecha:
$0
Paguese a
La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS
$4,000,000
$760,000 Cuenta No. 986524
PAGUESE AL PRI
Carolina Cabrera Camilo Jurado
$4,760,000
URA DE VENTA
N° 00037
FECHA
2019
21-3
[Link]
$5,760,000
$0
$0
$0
$5,760,000
$1,094,400
$6,854,400
N° 00038
FECHA
2019
8-2
[Link]
$5,000,000
$0
$0
$0
$5,000,000
$950,000
$5,950,000
URA DE VENTA
N° 00039
FECHA
2019
101-4
[Link]
$3,000,000
$3,000,000
$570,000
$3,570,000
URA DE VENTA
N° 00040
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
FECHA Fecha:
2019
Paguese a
21-3 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
La suma de: DOSMILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTO
SESENTA Y UN PESOS
PAGUESE AL PRIME
1 Cuenta No. 559301
$2,313,700
$439,603
$57,843
$2,695,461
URA DE VENTA
N° 000041
FECHA
2019
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
8-2 No.
Fecha:
0
Paguese a
[Link] La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$15,313,100 La suma de: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIE
$0 SESENTA Y DOS PESOS
$0 Cuenta No. 3344567
$0
Viviana Pasuy
PAGUESE
$15,313,100
$2,909,489
$382,828
$17,839,762
URA DE VENTA
N° 000042
FECHA
2019
101-4
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
7
[Link] Paguese a
$15,313,100 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIE
$0 SESENTA Y DOS PESOS
$0 Cuenta No. 7788990
$15,313,100
$2,909,489
$382,828
$17,839,762
URA DE VENTA
N° 000043
FECHA
2019
,282
695
[Link]
$24,000,000
$0
$0
$0
$24,000,000
$4,560,000
$28,560,000
URA DE VENTA
N° 00044
N° 00044
FECHA
2019
80-3
[Link] Paguese a
$5,600,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS
$0
$0 Cuenta No. 12345678
$5,600,000
$1,064,000
$140,000
$6,524,000
URA DE VENTA
N° 00045
FECHA
2019
55-2
PRIMER BENEFICIARIO
No.
Fecha:
873
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
[Link] Paguese a
$7,164,000 La orden de: ONDA BOHEMIA LTDA
$0 La suma de: OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS
$0
$0 Cuenta No. 9876547
$7,164,000
$1,361,160
$179,100
$8,346,060
URA DE VENTA
N° 00046
FECHA
2019
12-9
41
[Link]
$7,300,000
$0
$0
$0
$7,300,000
$1,387,000
$182,500
$8,504,500
URA DE VENTA
N° 00047
FECHA
2019
,001
89
[Link]
$7,486,000
$0
$0
$0
$7,486,000
$1,422,340
$8,908,340
$8,908,340
URA DE VENTA
N° 00048
FECHA
2019
,003
778
[Link]
$6,541,700
$0
$0
$0
$6,541,700
$1,242,923
$7,784,623
Raul Mesias
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
07 NIT. 900.745.963-1 No. 00
7896 CIUDAD Pasto FECHA 8 12
12/8/2018 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
$ 18,792,480 LA SUMA DE (EN LETRAS) Dieciocho millones setecientos noventa y dos mil cuatro
Gerardo Pelaes
Brismany Acosta
ransisco Moreno
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
01 NIT. 900.745.963-1 No. 00
3456 CIUDAD Pasto FECHA 12 12
12/12/2018 RECIBIDO DE TURCO PASTUSO
DIRECCION UNICENTRO
$ 12,061,245 LA SUMA DE (EN LETRAS)
doce millones sesenta y un mil doscientos cuarenta y cinco pes
MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 006
SCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
CHEQUE 3456 BANCO b de bogota SUCURSAL
Firma y sello
Humberto Posada
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
01 NIT. 900.745.963-1 No. 00
4512 CIUDAD Pasto FECHA 13 12
12/13/2018 RECIBIDO DE ISAMOVIL SA
DIRECCION CRA 51 NO 182-19
$ 13,125,462 LA SUMA DE (EN LETRAS) trece millones ciento veinticinco mil cuatrocientos s
agdalema Ordoñez
Geiman Guerrero
ONDA BOHEMIA LTDA
51 NIT. 900.745.963-1
7865 CIUDAD Pasto FECHA 17
12/13/2018 RECIBIDO DE CASA ELECTRICA
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
$ 17,773,245 LA SUMA DE (EN LETRAS) diesisiete millones setecientos setenta y tres
Magola Betancourth
ONDA BOHEMIA LTDA
02 NIT. 900.745.963-1
7698 CIUDAD Pasto FECHA 18
12/13/2018 RECIBIDO DE HERLU
DIRECCION CALLE 17 NO.36-22
$ 9,269,862 LA SUMA DE (EN LETRAS) nueve millones doscientos sesenta y nueve
Camilo Jurado
Raul Mesias
Gerardo Pelaes
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
13 NIT. 900.745.963-1 No. 00
1500 CIUDAD Pasto FECHA 21 12
12/21/2018 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION PARQUE BOLIVAR
$ 7,777,602 LA SUMA DE (EN LETRAS) SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SE
Brismany Acosta
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 22 12
RECIBIDO DE MARIA FERNANDA RAMOS
DIRECCION MZ C CASA 2 LA FLORIDA
LA SUMA DE (EN LETRAS) TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS OCH
ransisco Moreno
Humberto Posada
agdalema Ordoñez
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 27 12
RECIBIDO DE JUAN PABLO MIRAMAG
DIRECCION MZ M CASA 2 CAROLINA
LA SUMA DE (EN LETRAS) SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA
Geiman Guerrero
ONDA BOHEMIA LTDA
51 NIT. 900.745.963-1
7870 CIUDAD Pasto FECHA 30
12/30/2018 RECIBIDO DE CASA ELECTRICA
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
$ 8,920,002 LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHO MILLONES NOVECIENTO
Magola Betancourth
Camilo Jurado
Raul Mesias
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
07 NIT. 900.745.963-1 No. 00
4567 CIUDAD Pasto FECHA 18 1
1/18/2019 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION CALLE 17 CRA 23
$ 18,222,589 LA SUMA DE (EN LETRAS) DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINT
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 0026
NTIDOS MIL
CHEQUE 4567 BANCO bancolombia SUCURSAL
Firma y sello
Gerardo Pelaes
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
13 NIT. 900.745.963-1 No. 00
5678 CIUDAD Pasto FECHA 19 1
1/19/2019 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION PARQUE BOLIVAR
$ 18,222,589 LA SUMA DE (EN LETRAS) DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINT
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 0027
NTIDOS MIL
CHEQUE 5678 BANCO bbva SUCURSAL
Firma y sello
Brismany Acosta
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 20 1
RECIBIDO DE MARIA FERNANDA RAMOS
DIRECCION MZ C CASA 2 LA FLORIDA
LA SUMA DE (EN LETRAS) VEINTI OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENT
ransisco Moreno
Humberto Posada
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
01 NIT. 900.745.963-1 No. 00
4512 CIUDAD Pasto FECHA 23 1
1/23/2019 RECIBIDO DE ISAMOVIL SA
DIRECCION CRA 51 NO 182-19
$ 8,687,000 LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA
MIL PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE venta según factura 0031
Y SIETE
CHEQUE 4512 BANCO b de bogota SUCURSAL
Firma y sello
agdalema Ordoñez
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 24 1
RECIBIDO DE JUAN PABLO MIRAMAG
DIRECCION MZ M CASA 2 CAROLINA
LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL T
CUARENTA PESOS
POR CONCEPTO DE venta según factura 0032
Geiman Guerrero
Magola Betancourth
Camilo Jurado
Raul Mesias
Gerardo Pelaes
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
13 NIT. 900.745.963-1 No. 00
5678 CIUDAD Pasto FECHA 19 1
19/01/2019 RECIBIDO DE Casa electrica
DIRECCION PARQUE BOLIVAR
$ 17,839,762 LA SUMA DE (EN LETRAS) DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEV
SESENTA Y DOS PESOS
MIA LTDA POR CONCEPTO DE Venta según factura 0042
EINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CHEQUE 5678 BANCO bbva SUCURSAL
Firma y sello
Brismany Acosta
ONDA BOHEMIA LTDA RECIBO DE
NIT. 900.745.963-1 No. 00
CIUDAD Pasto FECHA 6 3
RECIBIDO DE MARIA FERNANDA RAMOS
DIRECCION MZ C CASA 2 LA FLORIDA
LA SUMA DE (EN LETRAS) VEINTI OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENT
ransisco Moreno
Humberto Posada
RECIBO DE CAJA
No. 001
2018 No. 1
$ 3,693,165
arque bolivar
s noventa y tres mil ciento sesenta y cinco pesos
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 002
2018 No. 2
$ 18,792,480
LLE 17 CRA 23
ntos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta pesos
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 003
2018 No. 3
$ 9,723,252
RQUE BOLIVAR
os veinti tres mil doscientos cincuenta y dos pesos
Venta según factura 003
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 004
2018 No. 4
MOS $ 506,369
ASA 2 LA FLORIDA
smil trescientos sesenta y nueve pesos
EFECTIVO x
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 005
2018 No. 5
UNDO $ 5,069,400
ALLE 15 NO 26
smil trescientos sesenta y nueve pesos
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 006
2018 No. 6
$ 12,061,245
UNICENTRO
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 007
2018 No. 7
$ 13,125,462
A 51 NO 182-19
einticinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 008
2018 No. 8
AG $ 892,000
CASA 2 CAROLINA
ientos noventa y dos mil pesos
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 09
2018 No. 9
$ 634,032
RRIO POPULAR
reinta y cuatro mil treinta y dos pesos
EFECTIVO x
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0010
12 2018 No. 10
KOSTO SA $ 17,278,800
PARQUE BOLIVAR
e millones doscientos setenta y ocho mil ochocientos pesos
RECIBO DE CAJA
No. 0013
2018 No. 13
$ 17,773,245
arque bolivar
ETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
INCO PESOS
Venta según factura 0013
pasto EFECTIVO
Alex Meza
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0014
2018 No. 14
$ 9,269,862
LLE 17 CRA 23
CIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OS PESOS
Venta según factura 0014
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0015
2018 No. 15
$ 7,777,602
RQUE BOLIVAR
TOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0016
2018 No. 16
MOS $ 327,488
ASA 2 LA FLORIDA
TE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
EFECTIVO x
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0017
2018 No. 17
UNDO $ 17,787,222
ALLE 15 NO 26
ETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS
venta según factura 0017
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0018
2018 No. 18
$ 13,125,462
UNICENTRO
TO VEITICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SOS
venta según factura 0018
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0019
2018 No. 19
$ 8,920,002
A 51 NO 182-19
ES NOVECIENTOS VEITE MIL DOS PESOS
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0020
2018 No. 20
AG $ 634,032
CASA 2 CAROLINA
NTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS
EFECTIVO x
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 021
2018 No. 21
$ 1,134,725
RRIO POPULAR
TA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
EFECTIVO x
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0022
12 2018 No. 22
KOSTO SA $ 10,983,462
PARQUE BOLIVAR
LONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS
venta según factura 0022
RECIBO DE CAJA
No. 0024
12 2018 No. 24
HERLU $ 6,340,320
CALLE 17 NO.36-22
NES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
RECIBO DE CAJA
No. 0025
2019 No. 25
$ 2,753,303
arque bolivar
S SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
TRES PESOS
Venta según factura 0025
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0026
2019 No. 26
$ 18,222,589
LLE 17 CRA 23
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
TA Y NUEVE PESOS
Venta según factura 0026
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0027
2019 No. 27
$ 18,222,589
RQUE BOLIVAR
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
TA Y NUEVE PESOS
Venta según factura 0027
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0028
2019 No. 28
MOS $ 28,560,000
ASA 2 LA FLORIDA
LLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS
EFECTIVO x
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
21No. 005
2019 No. 21
UNDO $ 6,664,000
ALLE 15 NO 26
NES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
SOS
venta según factura 0021
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0030
2019 No. 30
$ 8,525,160
UNICENTRO
ONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
NTA PESOS
venta según factura 0030
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0031
2019 No. 31
$ 8,687,000
A 51 NO 182-19
ONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
SOS
venta según factura 0031
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0032
2019 No. 32
AG $ 8,908,340
CASA 2 CAROLINA
S NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
PESOS
venta según factura 0032
EFECTIVO x
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0033
2019 No. 33
$ 7,784,623
RRIO POPULAR
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
S PESOS
venta según factura 0033
EFECTIVO x
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0034
1 2019 No. 34
KOSTO SA $ 7,413,700
PARQUE BOLIVAR
MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS
0
venta según factura 0034
RECIBO DE CAJA
No. 0035
1 2019 No. 35
A ELECTRICA $ 6,833,694
CALLE 17 CRA 23
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
venta según factura 0035
RECIBO DE CAJA
No. 0036
1 2019 No. 36
HERLU $ 4,760,000
CALLE 17 NO.36-22
UATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS
RECIBO DE CAJA
No. 0037
2019 No. 37
$ 6,854,400
arque bolivar
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
TOS PESOS
Venta según factura 0037
EFECTIVO X
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0038
2019 No. 38
$ 5,950,000
LLE 17 CRA 23
ES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
EFECTIVO X
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0039
2019 No. 39
$ 3,570,000
RQUE BOLIVAR
NES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
EFECTIVO X
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0040
2019 No. 40
$ 2,695,461
arque bolivar
NTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
N PESOS
Venta según factura 0040
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0041
2019 No. 41
$ 17,839,762
LLE 17 CRA 23
CHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
OS PESOS
Venta según factura 0041
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0042
2019 No. 42
$ 17,839,762
RQUE BOLIVAR
CHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
OS PESOS
Venta según factura 0042
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0043
2019 No. 43
MOS $ 28,560,000
ASA 2 LA FLORIDA
LLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS
EFECTIVO x
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0044
2019 No. 44
UNDO $ 6,524,000
ALLE 15 NO 26
QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS
pasto EFECTIVO
Alex Meza
RECIBO DE CAJA
No. 0045
2019 No. 45
$ 8,346,060
UNICENTRO
CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS
pasto EFECTIVO
Alex Meza
1. comprobante de compras
900.745.963-1
900.745.963-1
900.745.963-1
900.745.963-1
900.745.963-1
6. comprobante de compras
900.745.963-1
900.745.963-1
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 EFECTIVO
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0028-0032-0033-0037+0038-0039
11050502 CHEQUE
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0026-0027-0029-0030-0031-0034-00
CONSIGNACION N° 005-006
1110 BANCOS
111005 NACIONALES
11100501 BANCO DE BOGOTA - CONSIGNACION N° 006-007
11100507 BANCOLOMBIA - CONSIGNACION 005
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA VENTAS
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA
VENTA SEGÚN FACTURA N° 0025-0039
HOJA No. 01 DE 01
8. comprobante de compras
900.745.963-1
900.745.963-1
COMPROBANTE DIARIO
No. 002
FECHA 7 de diciembre de 2018 al 10 de diciembre de 2
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 32,715,266 $ 32,715,266
$ 506,369
$ 3,693,165
$ 18,792,480
$ 9,723,252
$ 32,715,266
$ 32,715,266
$ 32,715,266
$ 5,223,446
$ 589,665
$ 3,000,480
$ 1,552,452
$ 80,849
$ 27,491,820
o
$ 3,103,500
$ 15,792,000
$ 8,170,800
$ 425,520
PASAN |_| $ 65,430,532 $ 65,430,532
COMPROBANTE DIARIO
No. 003
FECHA 11 de diciembre de 2018 al 14 de diciembre de
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 31,148,107 $ 31,148,107
$ 892,000
$ 5,069,400
$ 12,061,245
$ 13,125,462
$ 31,148,107
$ 31,148,107
001 $ 31,148,107
AR $ 4,973,227
$ 809,400
$ 1,925,745
$ 2,095,662
$ 142,420
NOR $ 26,174,880
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 4,260,000
$ 10,135,500
$ 11,029,800
$ 749,580
PASAN |_| $ 62,296,214 $ 62,296,214
COMPROBANTE DIARIO
No. 004
FECHA 15 de diciembre de 2018 al 18 de diciembre de
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 44,955,939 $ 44,755,939
$ 634,032
$ 17,278,800
$ 17,773,245
$ 9,269,862
$ 44,755,939
$ 44,755,939
003 $ 44,755,939
PRESA $ 45,342,000
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 45,342,000
AR $ 7,177,839
$ 101,232
$ 2,758,800
$ 2,837,745
$ 1,480,062
NOR $ 37,778,100
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 532,800
$ 14,520,000
$ 14,935,500
$ 7,789,800
NOR $ 45,342,000
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 45,342,000
PASAN |_| $ 135,053,878 $ 135,053,878
COMPROBANTE DIARIO
No. 005
FECHA 19 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 102,993,424 $ 102,993,424
21 $ 2,096,245
15-0017-0018-0019-0022-0023-0024 $ 100,897,179
$ 102,993,424
$ 102,993,424
003 $ 102,993,424
MPRESA $ 44,406,000
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 44,406,000
AR $ 16,444,329
$ 16,444,329
NOR $ 86,549,095
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 86,549,095
NOR $ 44,406,000
STIR, DE CUERO Y CALZADO $ 44,406,000
PASAN |_| $ 250,392,848 $ 250,392,848
COMPROBANTE DIARIO
No. 6
FECHA 2 de enero de 2019
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 105,280,490
$ 105,280,490
RESA
$ 26,969,000 $ 88,471,000
$ 33,600,000
$ 27,902,000
$ 16,809,490
$ 16,809,490
PASAN |_| $ 105,280,490 $ 105,280,490
COMPROBANTE DIARIO
No. 007
FECHA 2 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 143,709,398 $ 159,379,398
33-0037+0038-0039 $ 61,627,363
27-0029-0030-0031-0034-0035-0036 $ 82,082,035
$ 159,379,398
$ 159,379,398
006-007 $ 67,744,757
$ 91,634,641
MPRESA $ 62,421,500
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 62,421,500
AR $ 22,945,198
$ 22,945,198
NOR $ 120,764,200
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 120,764,200
NOR $ 62,421,500
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 62,421,500
PASAN |_| $ 365,510,296 $ 365,510,296
COMPROBANTE DIARIO
No. 8
FECHA 1 de marzo de 2019 al 2 de marzo de 2019
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 61,535,300
$ 61,535,300
RESA $ 74,040,000
$ 74,040,000
$ 24,721,300
$ 24,721,300
$ 1,851,000
$ 1,851,000
$ 14,067,600
$ 14,067,600
PASAN |_| $ 88,107,600 $ 88,107,600
COMPROBANTE DIARIO
No. 009
FECHA 3 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019
LAS CUENTAS PARCIALES DEBE HABER
$ 81,805,044 $ 81,805,044
33-0037+0038-0039 $ 28,560,000
27-0029-0030-0031-0034-0035-0036 $ 53,245,044
$ 81,805,044
$ 81,805,044
006-007 $ 53,245,044
$ 28,560,000
$ 25,197,463
$ 7,784,623
$ 8,908,340
$ 8,504,500
ONES O SALDOS A FAVOR $ 1,325,098
$ 1,325,098
$ 46,795,750
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 46,795,750
AR $ 17,296,004
$ 17,296,004
NOR $ 91,031,600
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 91,031,600
NOR $ 46,795,750
STIR, DE CUERO Y CALZADO
$ 46,795,750
PASAN |_| $ 236,928,398 $ 236,928,398
$ 136,873,800
UXILIARES
dra Zuñiga
DIARIO
002
al 10 de diciembre de 2018
HABER
32,715,266
5,223,446
27,491,820
$ 65,430,532
UXILIARES
dra Zuñiga
DIARIO
003
al 14 de diciembre de 2018
HABER
31,148,107
4,973,227
26,174,880
$ 62,296,214
UXILIARES
dra Zuñiga
DIARIO
004
al 18 de diciembre de 2018
HABER
44,755,939
45,342,000
7,177,839
37,778,100
$ 135,053,878
UXILIARES
dra Zuñiga
DIARIO
005
al 31 de diciembre de 2018
HABER
102,993,424
44,406,000
16,444,329
86,549,095
$ 250,392,848
UXILIARES
dra Zuñiga
DIARIO
6
de 2019
HABER
105,280,490
$ 105,280,490
UXILIARES
dra Zuñiga
DIARIO
007
de enero de 2019
HABER
159,379,398
62,421,500
22,945,198
120,764,200
$ 365,510,296
UXILIARES
dra Zuñiga
DIARIO
8
2 de marzo de 2019
HABER
61,535,300
24,721,300
1,851,000
$ 88,107,600
UXILIARES
dra Zuñiga
DIARIO
009
1 de marzo de 2019
HABER
81,805,044
46,795,750
17,296,004
91,031,600
$ 236,928,398
UXILIARES
dra Zuñiga
CODIGO NOMBR
HOJA No. 01 DE 01
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DI
No.
FECHA
NOMBRE DE LAS CUENTAS PARCIALES DEBE
PASAN |_| TOTAL|_|
DEBE HABER
AUXILIARES
con
001 COMPROBANTE
Cancelación
002 COMPROBANTE
Crédito
Cuenta de Cuenta X
X
Ahorros Corriente Rotativo
Cancelación
001100030
Pablo Aguirre
003 COMPROBANTE
Crédito
Cuenta de Cuenta X
X
Ahorros Corriente Rotativo
Cancelación
004 COMPROBANTE
Crédito
Cuenta de Cuenta X
Ahorros Corriente Rotativo
Préstamo Tajeta Débito Tarjeta
de Crédito
Cancelación
001100030
Pablo Aguirre
005 COMPROBANTE
Crédito
Cuenta de Cuenta X
Ahorros Corriente Rotativo
Préstamo Tajeta Débito Tarjeta
de Crédito
Cancelación
Pablo Aguirre
006 COMPROBANTE
Crédito
Cuenta de Cuenta X
X
Ahorros Corriente Rotativo
Cancelación
Pablo Aguirre
007 COMPROBANTE
Crédito
Cuenta de Cuenta X
Crédito
Cuenta de Cuenta X
Ahorros Corriente Rotativo
Cancelación
Pablo Aguirre
008 COMPROBANTE
Crédito
Cuenta de Cuenta X
X
Ahorros Corriente Rotativo
Cancelación
0755553307
Pablo Aguirre
009 COMPROBANTE
Crédito
Cuenta de Cuenta X
Crédito
Cuenta de Cuenta X
Ahorros Corriente Rotativo
Cancelación
001100030
Pablo Aguirre
PROBANTE UNICO DE CONSIGNACION
PAGO CON EFECTIVO VALOR TOTAL EFECTIVO
CUENTA DE AHORROS
CUENTA CORRIENTE
VALOR TOTAL
NUMERO DE CHEQUES 3
CUENTA CORRIENTE
07 3344567 7896
$ 18,792,480
VALOR TOTAL
NUMERO DE CHEQUES 3
VALOR TOTAL
NUMERO DE CHEQUES 3 $
CUENTA DE AHORROS
CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CHEQUES 3
CUENTA DE AHORROS
CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CHEQUES 3
CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CHEQUES 3
CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CHEQUES 3
CUENTA CORRIENTE
VALOR TOTAL
NUMERO DE CHEQUES
CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CHEQUES 5
BANCOLOMBIA
$ 892,000
VALOR
$ 5,069,400
$ 12,061,245
$ 13,125,462
VALOR TOTAL
$ 31,148,107
BANCO DE BOGOTA
VALOR
$ 3,693,165
$ 18,792,480
$ 9,723,252
VALOR TOTAL
$ 32,715,266
BANCOLOMBIA
VALOR
$ 17,278,800
$ 17,773,245
$ 9,269,862
$ 108,619,312
VALOR TOTAL
$ 44,755,939
BANCO DE BOGOTA
$ 2,096,245
$ 2,096,245
VALOR
$ 17,773,245
$ 9,269,862
$ 7,777,602
$ 17,787,222
$ 13,125,462
$ 8,920,002
$ 10,983,462
$ 8,920,002
$ 6,340,320
$ 102,993,424
BANCOLOMBIA
$ 28,560,000
$ 28,560,000
VALOR
$ 2,753,303
$ 18,222,589
$ 18,222,589
$ 6,664,000
$ 8,525,160
$ 8,687,000
$ 91,634,641
BANCO DE BOGOTA
VALOR
$ 7,413,700
$ 6,833,694
$ 4,760,000
$ 52,074,757
BANCO DE BOGOTA
VALOR
$ 15,670,000
BANCOLOMBIA
VALOR
VALOR TOTAL
$ 28,560,000
BANCO DE BOGOTA
$ 2,695,461
$ 17,839,762
$ 17,839,762
$ 6,524,000
$ 8,346,060
$ 53,245,045
1. LISTADO DE PRECIOS DE DICIEMBRE
KÁRDEX
ARTICULO:
METODO:
FECHA
DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00010
KÁRDEX
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00010
KÁRDEX
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00010
4. KARDEX CAMISILLAS HOMBRE
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
7 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00001
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
16 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
5, KARDEX CONJUNTO JOGGER HOMBRE + CAMISA POLO
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
12 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00006
17 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
12 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00006
17 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
17 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00011
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
8 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00002
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
18 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00012
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
13 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00007
18 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00012
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563212
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563212
9 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00003
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
13, CONJUNTO SHORT CAMISILLA
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N°34563212
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
14 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00008
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1234565
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
10 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00004
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
[Link]
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
[Link] DAMA
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 29803334
11 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00005
15 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 00009
X
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 18,000 $ 540,000
30 $ 18,000 $ 540,000
120 $ 18,000 $ 2,160,000
$ 3,240,000
X
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 13,000 $ 390,000
30 $ 13,000 $ 390,000
300 $ 13,000 $ 3,900,000
$ 4,680,000
X
EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 10,000 $ 300,000
30 $ 10,000 $ 300,000
120 $ 10,000 $ 1,200,000
$ 1,800,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 11,000 $ 330,000
30 $ 11,000 $ 330,000
30 $ 11,000 $ 330,000
$ 990,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 78,000 $ 2,340,000
30 $ 78,000 $ 2,340,000
30 $ 78,000 $ 2,340,000
$ 7,020,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 78,000 $ 2,340,000
30 $ 78,000 $ 2,340,000
30 $ 78,000 $ 2,340,000 UTILIDAD
$ 7,020,000 $ 3,103,500
$ 15,792,000
$ 8,170,800
SALIDAS $ 425,520
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL $ 4,260,000
$ 10,135,500
30 $ 90,000 $ 2,700,000 $ 11,029,800
30 $ 90,000 $ 2,700,000 $ 749,580
30 $ 90,000 $ 2,700,000 $ 532,800
$ 8,100,000 $ 14,520,000
$ 14,935,500
$ 7,789,800
SALIDAS $ 91,444,800
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 25,000 $ 750,000
30 $ 25,000 $ 750,000
30 $ 25,000 $ 750,000
$ 2,250,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 34,000 $ 1,020,000
30 $ 34,000 $ 1,020,000
30 $ 34,000 $ 1,020,000
$ 3,060,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 35,000 $ 1,050,000
30 $ 35,000 $ 1,050,000
30 $ 35,000 $ 1,050,000
$ 3,150,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 36,000 $ 1,080,000
3 $ 36,000 $ 108,000
$ 1,188,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 33,000 $ 990,000
3 $ 33,000 $ 99,000
$ 1,089,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
2 $ 30,000 $ 60,000
3 $ 30,000 $ 90,000
$ 150,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
2 $ 28,000 $ 56,000
3 $ 28,000 $ 84,000
$ 140,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
2 $ 25,000 $ 50,000
3 $ 25,000 $ 75,000
$ 125,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
2 $ 32,000 $ 64,000
3 $ 32,000 $ 96,000
$ 160,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 25,000 $ 750,000
3 $ 25,000 $ 75,000
$ 825,000
SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL
30 $ 15,000 $ 450,000
3 $ 15,000 $ 45,000
$ 495,000
19, CAMISILLA HOMBRE
ARTICULO:
METODO:
FECHA DETALLE
DIA MES AÑO
6 12 2018 COMPRA SEGÚN FACTURA N° 34563212
23 12 2018 VENTA SEGÚN FACTURA N° 0017
COSTOS RESUMEN DE KARDEX
$ 3,240,000
$ 4,680,000 ASIENTOS DE COSTO
$ 1,800,000 143524 MERCANCIAS NO FABRICADAS
$ 990,000 613524 COSTOS / VENTAS
$ 7,020,000
$ 7,020,000 COSTO DE VENTAS KARDEX FAC N° 00001-00012
$ 8,100,000
$ 2,250,000
$ 3,060,000
$ 3,150,000
$ 1,188,000
$ 1,089,000
$ 150,000
$ 125,000
$ 160,000
$ 825,000
$ 495,000
$ 45,342,000
413524 $ 91,444,800
-613524 $ 45,342,000
$ 46,102,800
1499400
284886
KÁRDEX
19, CAMISILLA HOMBRE EXISTENCIA MINIMA:
PROMEDIO PONDERADO EXISTENCIA MAXIMA:
LLE ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD
A N° 34563212 180 $ 10,000 $ 1,800,000
180
$ 45,342,000
$ 45,342,000
UTILIDAD OPERACIONAL
37485
1746801
EXISTENCIA MINIMA: 10
EXISTENCIA MAXIMA: 1000
SALIDAS EXISTENCIA COSTO
V UNITARIO V TOTAL CANTIDAD V UNITARIV TOTAL UNITARIO
180 $ 10,000 $ 1,800,000 $ 10,000
$ 10,000 $ 1,800,000 $ - $ 10,000
1. ASIENTO DE APERTURA DE LA EMPRESA ONDA BOHEMIA
CODIGO
1105
3105
CODIGO
1110
11100501
11100507
1120
11200107
1105
CODIGO
171095
171040
1105
3.1 REGISTRO SEGÚN CERTIFICADOS LEGALES
CODIGO
1380
1110
11100501
CODIGO
152405
152805
111002
CODIGÓ
1524
152405
152410
1528
152805
1110
11100507
11100507
11100507
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
110501
240810
413524
CODIGO
110502
111007
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
110501
240810
413524
CODIGO
110501
240810
413524
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
110502
111001
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110501
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110501
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110501
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGÓ
1435
143501
143502
2408
1110
111001
111007
111001
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110501
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110501
240810
413524
CODIGO
6135
1435
44. Venta según fra 0033 de 25-1-2019
CODIGO
110501
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110501
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110501
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110501
110502
111001
CODIGO
110501
110502
111001
52. consignacion 007 en banco de bogota
CODIGO
110501
111001
CODIGÓ
1435
143501
143502
2408
2365
236540
1110
111001
111007
220505696668762-5
CODIGO
110502
135515
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
135515
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
135515
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110501
135515
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110502
135515
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110501
135515
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
135515900.312.312-9
135515
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
1355151085345000
135515
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
1355151085229000
135515
240810
413524
CODIGO
6135
1435
CODIGO
110501
111001
64. consignacion 006 en banco de bogota
CODIGO
110502
111001
PERTURA DE LA EMPRESA ONDA BOHEMIA
CUENTA ENTRADA
CAJA $ 300,000,000
APORTES SOCIALES
$ 300,000,000
EGÚN CARGO NOTARIAL NÚMERO DE MATRÍCULA 001584103
CUENTA ENTRADA
BANCOS
BANCO DE BOGOTA $ 95,000,000
BANCOLOMBIA $ 100,000,000
CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA $ 85,000,000
CAJA
$ 280,000,000
E CONSIGNACION N° 503963372 BANCOLOMBIA CORRIENTE
E CONSIGNACION N° 503963373 BANCOLOMBIA AHORROS
E CONSIGNACION N° 000000001 BANCO DE BOGOTA CORRIENTE
GASTOS LEGALES
CUENTA ENTRADA
OTROS $ 171,095
LICENCIAS $ 1,197,280
CAJA
EGÚN CERTIFICADOS LEGALES
CUENTA ENTRADA
DEUDORES VARIOS $ 40,000,000
BANCOS
BANCO DE BOGOTA
CUENTA ENTRADA
MUEBLES Y ENSERES $ 609,620
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 764,025
BANCOLOMBIA
COMPRA DE MERCANCIA
CUENTA ENTRADA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ROPA DEPORTIVA HOMBRE $ 61,740,000
ROPA DEPORTIVA MUJER $ 53,280,000
IVA X PAGAR $ 21,853,800
BANCOS
BANCO DE BOGOTÁ
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
$ 136,873,800
CUENTA ENTRADA
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES $ 8,365,700
EQUIPOS $ 1,261,400
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 5,593,000
BANCOS
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
a 001 de 7-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 3,693,165
iva ventas
prendas de vestir
a 002 de 8-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 18,792,480
iva ventas
prendas de vestir
ra 003 de 10-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 9,723,252
iva ventas
prendas de vestir
ra 004 de 11-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 506,369
iva ventas
prendas de vestir
002 en bancolombia
CUENTA ENTRADA
caja-cheque
bancolombia $ 32,715,266
ra 005 de 12-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 5,069,400
iva ventas
prendas de vestir
ra 006 de 13-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 12,061,245
iva ventas
prendas de vestir
ra 007 de 14-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 13,125,462
iva ventas
prendas de vestir
ra 008 de 15-12-2018
CUENTA ENTRADA
cheque-efectivo $ 892,000
iva ventas
prendas de vestir
ra 009 de 16-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 634,032
iva ventas
prendas de vestir
ra 010 de 17-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 17,278,800
iva ventas
prendas de vestir
ra 011 de 18-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 17,773,245
iva ventas
prendas de vestir
ra 012 de 19-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 9,269,862
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
caja-cheque
banco de bgota $ 44,955,939
ra 013 de 19-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 17,773,245
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 7,710,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 014 de 20-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 9,269,862
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,900,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 015 de 21-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 7,777,602
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,480,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 01 de 22-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 327,488
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 144,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 017 de 23-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 17,787,222
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 6,810,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 018 de 24-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 13,125,462
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 5,520,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 019 de 26-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 8,920,002
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,810,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0020 de 27-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 634,032
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 291,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0021 de 28-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 1,134,725
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 501,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0022 de 289-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 10,983,462
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 5,520,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0023 de 30-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 8,920,002
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,810,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0024 de 31-12-2018
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 6,340,320
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 2,910,000
mercancia no fabricada por empresa
CUENTA ENTRADA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ROPA DEPORTIVA HOMBRE $ 55,507,000
ROPA DEPORTIVA MUJER $ 32,964,000
IVA X PAGAR $ 16,809,490
BANCOS
BANCO DE BOGOTÁ
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
$ 105,280,490
ra 0025 de 17-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 2,753,303
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 1,186,500
mercancia no fabricada por empresa
ra 0026 de 18-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 18,222,589
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 8,059,500
mercancia no fabricada por empresa
ra 0027 de 19-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 18,222,589
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 8,059,500
mercancia no fabricada por empresa
ra 0028 de 20-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 28,560,000
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 12,000,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0029 de 21-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 6,664,000
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 2,800,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0030 de 22-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 8,525,160
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,600,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0031 de 23-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 8,687,000
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,800,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0032 de 24-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 8,908,340
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,743,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0033 de 25-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 7,784,623
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,443,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0034 de 26-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 7,413,700
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,115,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0035 de 27-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 6,833,294
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 2,915,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0036 de 28-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $ 4,760,000
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 2,500,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0037 de 29-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 6,854,400
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 3,200,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0038 de 30-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 5,950,000
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 2,500,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0038 de 30-1-2019
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $ 3,570,000
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $ 1,500,000
mercancia no fabricada por empresa
005 en bancolombia
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo
caja-cheque
bancolombia $ 91,634,641
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo
caja-cheque
banco de bogota $ 52,074,757
007 en banco de bogota
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo
banco de bogota $ 15,670,000
CUENTA ENTRADA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ROPA DEPORTIVA HOMBRE $41,200,000
ROPA DEPORTIVA MUJER $32,840,000
IVA X PAGAR $14,067,600
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
BANCOS
BANCO DE BOGOTÁ
BANCOLOMBIA
CREACIONES MAYARTEX
$88,107,600
ra 0040 de 3-03-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $2,695,461
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $57,843
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $1,193,250
mercancia no fabricada por empresa
ra 0041 de 4-03-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $17,839,762
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $382,828
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $8,079,750
mercancia no fabricada por empresa
ra 0042 de 5-03-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $17,839,762
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $382,828
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $8,079,750
mercancia no fabricada por empresa
ra 0043 de 6-03-2019
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo $28,560,000
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $12,000,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0044 de 7-03-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $6,524,000
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $140,000
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $2,800,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0045 de 8-03-2019
CUENTA ENTRADA
caja-cheque $8,346,060
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $179,100
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $3,600,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0046 de 9-03-2019
CUENTA ENTRADA
isamovil $8,504,500
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $182,500
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $3,800,000
mercancia no fabricada por empresa
ra 0047 de 10-03-2019
CUENTA ENTRADA
Juan pablo miramag $8,908,340
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $3,771,500
mercancia no fabricada por empresa
ra 0048 de 11-03-2019
CUENTA ENTRADA
Ana Sofia Rios $7,784,623
anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
iva ventas
prendas de vestir
CUENTA ENTRADA
Comercio al por mayor y menor $3,471,500
mercancia no fabricada por empresa
008 en bancolombia
CUENTA ENTRADA
caja-efectivo
bancolombia $ 28,560,000
006 en banco de bogota
CUENTA ENTRADA
caja-cheque
banco de bogota $ 52,074,757
SALIDA
$ 300,000,000
$ 300,000,000
SALIDA
$ 280,000,000
$ 280,000,000
SALIDA
$ 1,368,375
SALIDA
$ 40,000,000
SALIDA
$ 1,373,645
CANTIDAD DESCRIPCIO
SALIDA $ 1 $ 180 LEGGIS DAM
$ 2 $ 180 CONJUNTO SHOR
$ 3 $ 180 CONJUNTO SHORT C
$ 18 $ 180 CAMISETAS DAMA C
$ 5 $ 180 CONJUNTO LEGGIS
$ 19 $ 180 CAMISILLAS HOM
$ 47,124,000 $ 7 $ 180 CONJUNTO DE HOMBRE JOG
$ 46,267,200
$ 43,482,600
$ 136,873,800 $ 15 $ 180 BUZO XFIT
$ 11 $ 180 CONJUNTO SHORT+
$ 12 $ 180 CONJUNTO PANTALONE
$ 4 $ 180 CAMISETAS DA
U DESCRIPCIÓ
SALIDA $ 4 MESA DE ESCRIT
$ 4 SILLA ERGONOM
$ 1 MUEBLES
$ 1 COMBO ESTANT
$ 2 CAJA REGISTRAD
$ 6,664,000 $ 4 COMPUTADOR H
$ 6,140,400 $ 2 IMPRESORAS TIR
$ 2,415,700 $ 2 LECTORES DE CODIGOS
$ 1 COMBO PLUS CAMARAS D
SALIDA
$ 589,665
$ 3,103,500
SALIDA
$ 3,000,480
$ 15,792,000
SALIDA
$ 1,552,452
$ 8,170,800
SALIDA
$ 80,849
$ 425,520
SALIDA
$ 32,715,266
SALIDA
$ 809,400
$ 4,260,000
SALIDA
$ 1,925,745
$ 10,135,500
SALIDA
$ 2,095,662
$ 11,029,800
SALIDA
$ 142,420
$ 749,580
SALIDA
$ 31,148,107
SALIDA
$ 101,232
$ 532,800
SALIDA
$ 2,758,800
$ 14,520,000
SALIDA
$ 2,837,745
$ 14,935,500
SALIDA
$ 1,480,062
$ 7,789,800
SALIDA
$ 44,955,939
SALIDA
$ 2,837,745 $ 102,993,424
$ 14,935,500 $ 17,773,245 $ 17,773,245
SALIDA
$ 7,710,000
SALIDA
$ 1,480,062
$ 7,789,800 $ 9,269,862 $ 9,269,862
SALIDA
$ 3,900,000
SALIDA
$ 1,241,802
$ 6,535,800 $ 7,777,602 $ 7,777,602
SALIDA
$ 3,480,000
SALIDA
$ 52,288
$ 275,200 $ 327,488 $ 327,488
SALIDA
$ 144,000
SALIDA
$ 2,839,977
$ 14,947,245 $ 17,787,222 $ 17,787,222
SALIDA
$ 6,810,000
SALIDA
$ 2,095,662
$ 11,029,800 $ 13,125,462 $ 13,125,462
SALIDA
$ 5,520,000
SALIDA
$ 1,424,202
$ 7,495,800 $ 8,920,002 $ 8,920,002
SALIDA
$ 3,810,000
SALIDA
$ 101,232
$ 532,800 $ 634,032 $ 634,032
SALIDA
$ 291,000
SALIDA
$ 181,175
$ 953,550
SALIDA
$ 501,000
SALIDA
$ 1,753,662
$ 9,229,800
SALIDA
$ 5,520,000
SALIDA
$ 1,424,202
$ 7,495,800
SALIDA
$ 3,810,000
SALIDA
$ 1,012,320
$ 5,328,000
SALIDA
$ 2,910,000
SALIDA
$ 439,603
$ 2,313,700
SALIDA
$ 1,186,500
SALIDA
$ 2,909,489
$ 15,313,100
SALIDA
$ 8,059,500
SALIDA
$ 2,909,489
$ 15,313,100
SALIDA
$ 8,059,500
SALIDA
$ 4,560,000
$ 24,000,000
SALIDA
$ 12,000,000
SALIDA
$ 1,064,000
$ 5,600,000
SALIDA
$ 2,800,000
SALIDA
$ 1,361,160
$ 7,164,000
SALIDA
$ 3,600,000
SALIDA
$ 1,387,000
$ 7,300,000
SALIDA
$ 3,800,000
SALIDA
$ 1,422,340
$ 7,486,000
SALIDA
$ 3,743,000
SALIDA
$ 1,242,923
$ 6,541,700
SALIDA
$ 3,443,000
SALIDA
$ 1,183,700
$ 6,230,000
SALIDA
$ 3,115,000
SALIDA
$ 1,091,094
$ 5,742,600
SALIDA
$ 2,915,000
SALIDA
$ 760,000
$ 4,000,000
SALIDA
$ 2,500,000
SALIDA
$ 1,094,400
$ 5,760,000
SALIDA
$ 3,200,000
SALIDA
$ 950,000
$ 5,000,000
SALIDA
$ 2,500,000
SALIDA
$ 570,000
$ 3,000,000
SALIDA
$ 1,500,000
SALIDA
$ 28,560,000
$ 63,074,641
SALIDA
$ 33,067,363
$ 19,007,394
SALIDA
$ 15,670,000
SALIDA
$439,603
$2,313,700
SALIDA
$1,193,250
SALIDA
$2,909,489
$15,313,100
SALIDA
$8,079,750
SALIDA
$2,909,489
$15,313,100
SALIDA
$8,079,750
SALIDA
$4,560,000
$24,000,000
SALIDA
$12,000,000
SALIDA
$1,064,000
$5,600,000
SALIDA
$2,800,000
SALIDA
$1,361,160
$7,164,000
SALIDA
$3,600,000
SALIDA
$1,387,000
$7,300,000
SALIDA
$3,800,000
SALIDA
$1,422,340
$7,486,000
SALIDA
$3,771,500
SALIDA
$1,242,923
$6,541,700
SALIDA
$3,471,500
SALIDA
$ 28,560,000
SALIDA
$ 53,245,044
DESCRIPCION VALOR UNITARIO total
LEGGIS DAMA $ 15,000 $ 2,700,000
CONJUNTO SHORT+ TOP $ 25,000 $ 4,500,000
CONJUNTO SHORT CAMISILLA $ 30,000 $ 5,400,000
CAMISETAS DAMA CUELLO V $ 10,000 $ 1,800,000
CONJUNTO LEGGIS DAMA $ 34,000 $ 6,120,000
CAMISILLAS HOMBRE $ 11,000 $ 1,980,000
ONJUNTO DE HOMBRE JOGGER +CHAQUETA $ 78,000 $ 14,040,000
$ 33,410,000
$ 16,560,000 $ 3,146,400 ###
SALDO ANTERIOR
FACTURAS N°:00001-00012
VENTAS CONTADO
EFECTIVO: $ 2,032,401
CHEQUES: $ 106,786,911
TOTAL: $ 108,819,312
CAJA CONTADO:
CONSIGNACIONES $ 108,619,312
BANCO DE BOGOTA $ 75,904,046
BANCOLOMBIA $ 32,715,266
FACTURAS N°
00012-00024
VENTAS CONTADO
EFECTIVO:
CHEQUES:
TOTAL:
CAJA CONTADO:
CONSIGNACIONES
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
SALDO CAJA
$ 16,370,000 TOTAL SALDO CAJA
ELABORADO POR:
FIRMA
BOLETIN DIARIO DE CAJA
FECHA: 19-31/12/2018
$ 16,370,000
$ 2,096,245
$ 100,897,179
$ 102,993,424
$ 102,993,424
$ 102,993,424
$ 16,370,000
BOLETIN DIARIO DE CAJA
FECHA: 02-31/01/2019
FACTURAS
00025-00039
VENTAS CONTADO
EFECTIVO: $ 61,627,363
CHEQUES: $ 82,082,035
TOTAL: $ 143,709,398
CAJA CONTADO:
CONSIGNACIONES $ 159,379,398
BANCO DE BOGOTA $ 67,744,757
BANCOLOMBIA $ 91,634,641
SALDO CAJA
TOTAL SALDO CAJA $ 700,000
ELABORADO POR:
FIRMA
BOLETIN DIARIO DE CAJA
FECHA: 01-31/03/2019
FACTURAS
00040-00048
VENTAS CONTADO
EFECTIVO: $28,560,000
CHEQUES: $53,245,044
TOTAL: $81,805,044
CAJA CONTADO:
CONSIGNACIONES $81,805,044
BANCO DE BOGOTA $53,245,044
BANCOLOMBIA $28,560,000
SALDO CAJA
TOTAL SALDO CAJA $700,000
ELABORADO POR:
FIRMA
A
1. BALANCE INICIAL
1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
TOTAL PATRIMONIO
1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
13 Deudores
1380 Deudores varios
17 Diferidos
1710 Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
TOTAL PATRIMONIO
1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
13 Deudores
1380 Deudores varios
15 Propiedad, planta y equipo
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de computación y comunicación
17 Diferidos
1710 Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
TOTAL PATRIMONIO
ACTIVO -
$300,000,000 -
1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
13 Deudores
1380 Deudores varios
14 Inventarios
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
15 Propiedad, planta y equipo
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de computación y comunicación
17 Diferidos
1710 Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
24 Impuestos, gravamenes y tasas
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
36 Resultados del ejercicio
3605 Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
ACTIVO -
$400,210,936 -
1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
13 Deudores
1380 Deudores varios
14 Inventarios
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
15 Propiedad, planta y equipo
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de computación y comunicación
17 Diferidos
1710 Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
24 Impuestos, gravamenes y tasas
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
36 Resultados del ejercicio
3605 Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
ACTIVO -
$464,689,344 -
ONDA BOHEMIA LTDA
NIT. 900.745.962-2
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2019
1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
13 Deudores
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1380 Deudores varios
14 Inventarios
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
15 Propiedad, planta y equipo
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de computación y comunicación
17 Diferidos
1710 Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
22 Proveedores
2205 Nacionales
23 Cuentas por pagar
2365 Retencion en la fuente
24 Impuestos, gravamenes y tasas
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aportes sociales
36 Resultados del ejercicio
3605 Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
ACTIVO -
$ 538,725,899 -
BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
ANCE INICIAL
OVIEMBRE DE 2018
$ 300,000,000
$ 300,000,000
BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
OVIEMBRE DE 2018
$ 20,000,000
$ 195,000,000
$ 85,000,000
$ 300,000,000
$0
$ 300,000,000
$ 300,000,000
BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
OVIEMBRE DE 2018
$ 16,170,000
$ 85,000,000
$ 40,000,000
$ 3,830,000
$ 145,000,000
$0
$ 300,000,000
$ 300,000,000
BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
OVIEMBRE DE 2018
$16,170,000
$139,779,900
$85,000,000
$40,000,000
$8,365,700
$6,854,400
$3,830,000
$300,000,000
$0
$300,000,000
$300,000,000
PASIVO = PATRIMONIO
$0 = $300,000,000
BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
ICIEMBRE DE 2018
$16,370,000
$214,518,836
$85,000,000
$40,000,000
$25,272,000
$8,365,700
$6,854,400
$3,830,000
$400,210,936
$11,965,041
$11,965,041
$300,000,000
$88,245,895
$388,245,895
PASIVO = PATRIMONIO
$11,965,041 = $388,245,895
BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
ENERO DE 2019
$700,000
$268,617,744
$85,000,000
$40,000,000
$51,321,500
$8,365,700
$6,854,400
$3,830,000
$464,689,344
$18,100,749
$18,100,749
$300,000,000
$146,588,595
$446,588,595
PASIVO = PATRIMONIO
$18,100,749 = $446,588,595
BOHEMIA LTDA
900.745.962-2
NCE GENERAL
MARZO DE 2019
$ 700,000
$ 288,887,488
$ 85,000,000
$ 25,197,463
$ 1,325,098
$ 40,000,000
$ 78,565,750
$ 8,365,700
$ 6,854,400
$ 3,830,000
$ 538,725,899
$ 24,721,300
$ 1,851,000
$ 21,329,153
$ 47,901,453
$ 300,000,000
$ 190,824,446
$ 490,824,446
PASIVO = PATRIMONIO
$ 47,901,453 = $ 490,824,446
LIBRO
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
1110 BANCOS
1120 CUENTAS DE AHORRO
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1380 DEUDORES VARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
1710 CARGOS DIFERIDOS
2205 PROVEEDORES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
LIBRO MAYOR Y BALANCE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SALDOS
DEBE HABER
DEBE HABER
$ 227,982,736 $ 211,612,736 $ 16,370,000
$ 366,612,736 $ 152,093,900 $ 214,518,836
$ 85,000,000 $ - $ 85,000,000
$ 40,000,000 $ - $ 40,000,000
$ 115,020,000 $ 89,748,000 $ 25,272,000
$ 8,365,700 $ - $ 8,365,700
$ 6,854,400 $ - $ 6,854,400
$ 3,830,000 $ - $ 3,830,000
$ - $ 40,000,000
$ 88,471,000 $ 62,421,500 $ 51,321,500
$ - $ - $ 8,365,700
$ - $ - $ 6,854,400
$ - $ - $ 3,830,000
1105
FECHA DETALLE DEBE HABER
1/2/2019 COMPROBANTE DIARIO N°006
1/2/2019 COMPROBANTE DIARIO N°007 $ 143,709,398 $ 159,379,398
SALDOS QUE PASAN $ 143,709,398 $ 159,379,398
1105
FECHA DETALLE DEBE HABER
3/2/2019 COMPROBANTE DIARIO N°008
3/31/2019 COMPROBANTE DIARIO N°009 $ 81,805,044 $ 81,805,044
SALDOS QUE PASAN $ 81,805,044 $ 81,805,044
1110 1120 1380
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 155,000,000 $ 85,000,000 $ 40,000,000
$ 15,220,100
$ 136,873,800
$ 32,715,266
$ 31,148,107
$ 44,755,939
$ 102,993,424
$ 366,612,736 $ 152,093,900 $ 85,000,000 $ - $ 40,000,000
$ 8,365,700 $ 6,854,400
$ 115,020,000
$ 45,342,000
$ 44,406,000
$ - $ 115,020,000 $ 89,748,000 $ 8,365,700 $ - $ 6,854,400
$ 21,853,800
$ 5,223,446
$ 4,973,227
$ 7,177,839
$ 16,444,329
$ - $ 3,830,000 $ - $ 21,853,800 $ 33,818,841 $ -
$ 27,491,820
$ 26,174,880
$ 37,778,100 $ 45,342,000
$ 86,549,095 $ 44,406,000
$ 300,000,000 $ - $ 177,993,895 $ 89,748,000 $ -
$ 120,764,200 $ 62,421,500
$ - $ - $ 120,764,200 $ 62,421,500 $ -
$ 91,031,601 $ 46,795,750
$ - $ - $ 91,031,601 $ 46,795,750 $ -
ONDA BOHEMIA LTDA
NIT. 900.745.962-2
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
VENTAS $ 177,993,895
(-)COSTO DE VENTAS $ 89,748,000
UTILIDAD NETA $ 88,245,895