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Reimpresión Recibo UNAD 2018

Este recibo de pago detalla la matrícula de Willly Jose Corzo Linares para el primer período de 2019 en la especialización en gestión de proyectos. Se detallan 4 cursos por un total de 12 créditos académicos, y un valor total a pagar de $3,551,400 que incluye pagos por créditos, seguro estudiantil y descuento electoral.
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Reimpresión Recibo UNAD 2018

Este recibo de pago detalla la matrícula de Willly Jose Corzo Linares para el primer período de 2019 en la especialización en gestión de proyectos. Se detallan 4 cursos por un total de 12 créditos académicos, y un valor total a pagar de $3,551,400 que incluye pagos por créditos, seguro estudiantil y descuento electoral.
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12/12/2018 UNAD - Reimpresión

Recibo de Pago No 5414562 Solicitud No 940620135436785 Referencia No 10656126030030


Fecha de Expedición 2018/12/12 Periodo 2019 I PERIODO 16-01
Nombre del Estudiante WILLY JOSE CORZO LINARES
Código del Estudiante 1065612603 Doc. Identidad 1065612603
Programa ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS (RESOLUCION 987)
E Cead GACHETA Total de Créditos Matricular 12
S NIT 860.512.780-4 Dirección CLL 3A # 2B 38 SUR - CAQUEZA Teléfono No 3214795605 -

T N CPTO. DESCRIPCION VALOR

U
DN CODIGO CURSO_ACADEMICO CRED. MEDIACION
I 1 31 PAGO POR CREDITOS AD 3936000
A 2
3
50
98
SEGURO ESTUDIANTIL
DESCUENTO ELECTORAL
9000
393600
N Tipo Pago Pague hasta Total a Pagar
Ordinario 2018-Dic-28 $ 3551400
T 12 104001
104002
PROYECTO DE GRADO
GESTION DE LOS COSTOS DEL PRO
3
3
CV
CV Extraordinario 2018-Dic-28 $ 3551400
E3 104005 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 3 CV Forma de Pago Cod.Banco Cheque No Valor
4 104008 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y 3 CV Efectivo

Efectivo
Cheque
Valor Pagado
Solamente Cheques de Gerencia y/o Cesantías

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Recibo de Pago No 5414562 Solicitud No 940620135436785 Referencia No 10656126030030


Fecha de Expedición 2018/12/12 Periodo 2019 I PERIODO 16-01
Nombre del Estudiante WILLY JOSE CORZO LINARES
Código del Estudiante 1065612603 Doc. Identidad 1065612603
Programa ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS (RESOLUCION 987)
U Cead GACHETA
Total de Créditos
12
N NIT 860.512.780-4
Dirección CLL 3A # 2B 38 SUR - CAQUEZA
Matricular
Teléfono No 3214795605 -
I N CPTO. DESCRIPCION VALOR
V
E
RN CODIGO CURSO_ACADEMICO CRED. MEDIACION
1 31 PAGO POR CREDITOS AD 3936000
S 2 50 SEGURO ESTUDIANTIL 9000
3 98 DESCUENTO ELECTORAL 393600
I Tipo Pago Pague hasta Total a Pagar
D1 104001 PROYECTO DE GRADO 3 CV Ordinario 2018-Dic-28 $ 3551400
2 104002 GESTION DE LOS COSTOS DEL PRO 3 CV Extraordinario 2018-Dic-28 $ 3551400
A3 104005 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 3 CV Forma de Pago Cod.Banco Cheque No Valor
D4 104008 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y 3 CV Efectivo

Efectivo
Cheque
Valor Pagado
Solamente Cheques de Gerencia y/o Cesantías

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Recibo de Pago No 5414562 Solicitud No 940620135436785 Referencia No 10656126030030


Fecha de Expedición 2018/12/12 Periodo 2019 I PERIODO 16-01
Nombre del Estudiante WILLY JOSE CORZO LINARES
Código del Estudiante 1065612603 Doc. Identidad 1065612603
Programa ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS (RESOLUCION 987)
Cead GACHETA Total de Créditos Matricular 12
NIT 860.512.780-4 Dirección CLL 3A # 2B 38 SUR - CAQUEZA Teléfono No 3214795605 -
Timbre de CAJA Cheque Agrario 3059-0000022-8 |__| ITAU 005-46049-8|__|
Forma de Pago Cod.Banco No Valor Davivienda 007-13016-4 |__| BBVA 311-13021-5 |__|
Pichincha 410-09560-9 |__| Bogotá 019-14438-5 |__|
Efectivo
Popular 130-26879-0 |__|
Efectivo Tipo Pago Pague hasta Total a Pagar
B Cheque
Valor Pagado Ordinario 2018-Dic-28 $ 3551400
A
Solamente Cheques de Gerencia y/o Cesantías Extraordinario 2018-Dic-28 $ 3551400
N
C
O
Ordinario 2018-Dic-28 $ 3551400

(415)7707270291345(8020)10656126030030(3900)3551400(96)20181228

Extraordinario 2018-Dic-28 $ 3551400

(415)7707270291345(8020)10656126030030(3900)3551400(96)20181228

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