R.U.T.: 78.307.
990-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 84783
S.I.I. - SUCURSAL SII
Cliente: I. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR F.Emisión: 29-JUN-2018
R.U.T.: 69.250.300-7 F.Vencimiento: 29-JUL-2018
Giro: FISCAL. Forma de Pago: Credito
Dirección: P.MARIO ZAVATTARO 434.
Comuna: PORVENIR
Ciudad: PORVENIR
Código Detalle Cantidad Unid. P.Unitario $ Desc. Total
6005510 CARTON ENTELADO ARTEL 22X30CM 19 C/U 872,2 16.572
Tipo Documento Referencia Folio Fecha Motivo de Referencia Neto $ 16.571
Exento $ 0
Orden De Compra 3638-227-CM18 29-JUN-2018
I.V.A. (19%) $ 3.149
Total $ 19.720
Observación
NV-270160 OC-3638-227-CM18 FCT CREDITO DESPACHAR CONTACTO DANIELA
NAVARRO TEL-61-2580815
Nombre _______________________________________
R.U.T. _______________________________________
Fecha _______________________________________
Recinto _______________________________________
Firma _______________________________________
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA
LETRA b) DEL Art 4º, Y LA LETRA c) DEL Art 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA
ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).
Timbre Electronico SII
Res. 74 de 2013 CEDIBLE.
Verifique documento: www.sii.cl
Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com
R.U.T.: 78.307.990-9
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Giro: FISCAL. Forma de Pago: Credito
Dirección: P.MARIO ZAVATTARO 434.
Comuna: PORVENIR
Ciudad: PORVENIR
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6005510 CARTON ENTELADO ARTEL 22X30CM 19 C/U 872,2 16.572
Tipo Documento Referencia Folio Fecha Motivo de Referencia Neto $ 16.571
Exento $ 0
Orden De Compra 3638-227-CM18 29-JUN-2018
I.V.A. (19%) $ 3.149
Total $ 19.720
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NV-270160 OC-3638-227-CM18 FCT CREDITO DESPACHAR CONTACTO DANIELA
NAVARRO TEL-61-2580815
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