SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
REPORTE DE NO CONFORMIDAD EN OBRA
PROYECTO SANEAMIENTO RURAL DE COMUNIDAD COD. Proy ej-sa-2018-
A) DATOS GENERALES
IDENTIFICADO POR N° REGISTRO RNC
Doc de referencia CUADRENO DE OBRA ASIENTO fecha aperturta / /
OFICIO/CARTA NRO fecha cierre / /
INSPECCION VISUAL OTRO
Detectado en Recepción de terreno Producto terminado( PRODUCTO NO COMFORME) OTROS
En el proceso de construcción Seguridad y salud ocupacional(SSO)
B) DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
Nombre resumido
Partida(s) Imbolucrada(s)
cod. Partida
descripcion tecnica de la NO CONFORMIDAD
C) REQUISITO DE CALIDAD NO CUMPLIDO: (que característica técnica del producto o proceso no se logró)
D) CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD: ( Factores que han contribuido a la ocurrencia de la No conformidad)
Elaborado por:
Firma ing. Responsable
Nombre:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
REPORTE DE NO CONFORMIDAD EN OBRA
E) TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD:
Rechazar Documento de rechazo: fecha: / /
Re-procesar Plazo para corrección (días):
Aceptar sin corregir A ser implementado por:
Correcciones ejecutadas:
Recursos utilizados: N° días empleados
Mano de obra: Costo S/.
Materiales: Costo S/.
Equipos: Costo S/.
Otros servicios: Costo S/.
Costo total aprox.: S/.
F) ACCIÓN CORRECTIVA (Para eliminar la CAUSA que originó la NO conformidad detectada)
G) EVALUACIÓN DE RIESGOS (Para prevenir que se vuelva a producir la causa de la NO conformidad potencial)
RIESGO POTENCIAL (MAS CRITICO) ACCIÓN PREVENTIVA (Para disminuir el riesgo)
Elaborado por: V.B. Aprobado por:
Firma ing. De Campo Firma Ing. Residente V.B. Gerente de Calidad
Nombre: Nombre: Nombre: