VALORES DE CUMPLIMIENTO
% De cumplimiento Detalle
0% No documentado / No existente
25% Aplicado / No documentado
50% Documentado / No aplicado
75% Aplicado y documentado
100% Aplicado, documentado y controlado
N/A No aplica
ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA N
EMPRESA:
FECHA APLICACIÓN:
RESPONSABLE:
Modo de uso: Con el texto de la norma ISO 9001:2015 en mano y para cada punto normativo, responsa
parcialmente el requisito y de un % conforme a los valores de cumplimiento. Puede agregar un comentari
mostrara la brecha en forma visual y los análisis por num
4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
La organización Debe: 0%
Determinar las cuestiones externas e
internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y
que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGC.
Realizar el seguimiento y la revisión de
la información sobre estas cuestiones externas e internas.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
La organización Debe: 0%
Determinar las partes interesadas que son pertinentes al SGC.
Determinar los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para
el SGC
Realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes
interesadas y sus requisitos pertinentes.
4.3 Determinación del alcance del SGC
La organización Debe: 0%
Determinar los limites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance.
Considerar las cuestiones externas e internas indicadas en al apartado 4.1.
Considerar los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en
el apartado 4.2.
Considerar los productos y servicios de la organización
Establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar una
justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la
organización determine que no es aplicable para el alcance de su SGC.
4.4 SGC y sus procesos
4.4.1 La organización Debe: 0%
Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGC,
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.
Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de
la organización
Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos
procesos
Determinar la secuencia e interacción de estos procesos
Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento,
las mediciones y los indicadores del desempeño relacionado)
Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su
disponibilidad
Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos
Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los
requisitos del apartado 6.1
Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos
Mejorar los procesos y el SGC.
4.4.2 En la medida en que sea necesario la organización debe: 0%
Mantener información documentada para apoyar la operación de sus
procesos
Conservar la información documentada para tener la confianza de que los
procesos se realizan según lo planificado.
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades. La alta dirección Debe: 0%
Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC:
Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la
eficacia del SGC
Asegurar que se establezcan la política de calidad y los objetivos de la
calidad para el SGC, y que estos sean compatibles con el contexto y la
dirección estratégica de la organización
Asegurar de la integración de los requisitos del SGC en los procesos de
negocio de la organización
Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos
Asegurar de que los recursos necesarios para el SGC estén disponibles
Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con
los requisitos del SGC
Asegurarse de que el SGC logre los resultados previstos
Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del
SGC
Promover la mejora
Apoyar a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo
en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad
5.1.2 Enfoque al cliente. La alta dirección Debe: 0%
Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente
Asegurarse que se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables
Asegurar que se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades
que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la
capacidad del cliente
Asegurar que se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del
cliente.
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad. La alta dirección Debe: 0%
Establecer, implementar y mantener una política de la calidad
Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea
apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección
estratégica
Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que
proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
de la calidad
Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que incluya un
compromiso de cumplir los requisitos aplicables
Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que incluya un
compromiso de mejora continua del SGC.
5.2.2 Comunicación de la política de calidad. La política de
0%
calidad Debe:
Estar disponible y mantenerse como información documentada
Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización
Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La alta dirección Debe: 0%
Asegurar de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignan, se comuniquen y se entiendan en toda la
organización.
A signar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el SGC es
conforme con los requisitos de esta Norma Internacional
Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que los procesos
están generando y proporcionando las salidas previstas
Asignar la responsabilidad y autoridad para Informar, en particular, a la alta
dirección sobre el desempeño del SGC y sobre las oportunidades de mejora
(véase 10.1)
Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la
organización
Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que la integridad
del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el
SGC
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Al planificar el SGC la organización Debe: 0%
Considerar las cuestiones referidas en el apartado 4,1 y los requisitos
referidos en el apartado 4,2 y determinar los riesgos y oportunidades que es
necesario abordar.
Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin
de asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos
Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin
de aumentar los efectos deseables
Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin
de prevenir o reducir efectos no deseados
Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin
de lograr la mejora.
6.1.2 La organización Debe planificar: 0%
Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades
La manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del SGC
(véase 4,4)
La manera de evaluar la eficacia de estas acciones.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 La organización Debe: 0%
Establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y
los procesos necesarios para el SGC.
Mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.
Los objetivos de la calidad Deben:
Ser coherentes con la política de calidad
Ser medibles
Tener en cuenta los requisitos aplicables
Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el
aumento de la satisfacción del cliente
Ser objeto de seguimiento
Comunicarse
Actualizarse, según corresponda
6.2.2 Al planificar como lograr sus objetivos de la calidad, la
0%
organización Debe:
Determinar qué se va a hacer
Determinar qué recursos se requerirán
Determinar quién será responsable
Determinar cuándo se finalizará
Determinar cómo se evaluarán los resultados
6.3 Planificación de los cambios
La organización Debe: 0%
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el SGC,
estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4,4)
Considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales
Considerar la integridad del SGC
Considerar la disponibilidad o reasignación de responsabilidades y
autoridades.
7. Apoyo
7.1 Recurso
7.1.1 Generalidades. La organización Debe: 0%
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.
Considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos
existentes
Considerar que se necesita obtener de los proveedores externos.
7.1.2 Personas. La organización Debe: 0%
Determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación
eficaz de su SGC y para la operación y control de sus procesos.
7.1.3 Infraestructura. La organización Debe: 0%
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y
servicios.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. La organización
0%
Debe:
Determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
servicios.
7.1.5 Recursos de Seguemiento y Medicion. La organización Debe: 0%
7.1.5.1 Generalidades. La organización Debe:
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la
validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la
medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los
requisitos
Asegurarse de que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo
específico de actividades de seguimiento y medición realizadas
Asegurarse de que los recursos proporcionado se mantienen para
asegurarse de la idoneidad continua para su propósito
Conservar la información documentada apropiada como evidencia de que
los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito
7.1.5.2 Trazabilidad de la Medicion, el equipo de medición debe 0%
Calibrar o verificar, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su
utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe
conservarse como información documentada la base utilizada para la
calibración o verificación
Identificar para determinar su estado
Proteger contra ajustes, daño o deterioro que pudiera invalidar el estado de
calibración y los posteriores resultados de la medición
Determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto
afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no
apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas
cuando sea necesario.
7.1.6 Conocimientos de la Organización 0%
Determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos
y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Mantener y poner a disposición en la medida que sea necesario
Considerar sus conocimientos actuales y determinar como adquirir o
acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones
requeridas
7.2 Competencia
La organización debe: 0%
Determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al
desempeño y eficacia del SGC
Asegur de que estas personas sean competentes,
basándose en la educación, formación o experiencia
apropiadas
Tomar acciones para adquirir competencia necesaria y evaluar la eficacia de
las acciones tomadas cuando se requieran
Conservar la Información documentada apropiada como
evidencia de la competencia.
7.3 Toma de Conciencia
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el
0%
trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:
Política de calidad
Objetivos de la calidad pertinentes
Contribuir a la eficacia del SGC, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño
Implicaciones del incumplimiento de los requisitos del
SGC.
7.4 Comunicación
La organización debe determinar las comunicaciones internas y
0%
externas pertinentes al SGC, que incluyan:
Qué comunicar
Cuándo comunicar
A quién comunicar
Cómo comunicar
Quién comunica
7.5 Informacion Documentada
7.5.1 Generalidades:
El SGC de la organización debe incluir 0%
La información documentada requerida por esta Norma Internacional
La información documentada que la organización
determina como necesaria para la eficacia del SGC.
7.5.2 Creacion y actualizacion
Al crear y actualizar información documentada, la organización debe
asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: 0%
Asegurar la identificacion y descripción de la informacion (por ejemplo, título,
fecha, autor o número de referencia)
Asegurar el formato (por ejemplo, idioma, versión del software,gráficos) y los
medios de soporte (por ejemplo, papel,electrónico).
La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
7.5.3 Control de la Informacion Documentada
7.5.3.1La información documentada requerida por el SGC y por esta
Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 0%
Estar disponible y sea idóneo para su uso, donde y cuando se necesite
Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado pérdida de integridad)
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la
organización debe abordar las siguientes actividades, según 0%
corresponda:
Distribución, acceso, recuperación y uso
Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad
Control de cambios (por ejemplo, control de versión)
Conservación y disposición.
Identificar y controlar la documentada de origen externo, que la organización
determina como necesaria para la planificación y operación del SGC
Proteger la información documentada conservada como evidencia de la
conformidad
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional
La organizaciòn debe 0%
Planificar, implementar y controlar procesos
Determinar los requisitos para los productos y servicios
Establecer criterios para sus procesos
Establecer criterios para la aceptación de los productos y servicios
Determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los
requisitos de los productos y servicios
Implementar el control de los procesos de acuerdo con los criterios
Determinar, el mantenimiento y la conservación de la información
documentada en la extensión necesaria para tener confianza en que los
procesos se han llevado a cabo según lo planificado
Determinar, el mantenimiento y la conservación de la información
documentada en la extensión necesaria para demostrar la conformidad de
los productos y servicios con sus requisitos
Ser adecuada para las operaciones de la organización.
Controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
adverso, según sea necesario.
Asegurarse de que los procesos contratados externamente estén
controlados (Véase 8.4)
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente 0%
Proporcionar la información relativa a los productos y servicios
Tratar las consultas, los contratos o los pedidos incluyendo los cambios
Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y
servicios, incluyendo las quejas de los clientes
Manipular o controlar la propiedad del cliente
Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia,
cuando sea pertinente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
0%
Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo
Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable
Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo Aquellos
considerados necesarios por la organización
La organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los
productos y servicios que ofrece.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
0%
8.2.3.1 la organización debe
Asegurar de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes
Llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos
y servicios a un cliente
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma
Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado o previsto cuando sea conocido.
Los requisitos especificados por la organización
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios
Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente
La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias
existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente
La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la
aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada
de sus requisitos.
8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada,
cuando sea aplicable 0%
Sobre los resultados de la revisión
Sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
0%
Asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y
servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de que
las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
0%
Establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que
sea adecuado para asegurarse de la posterior de productos y servicios
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente
8.4.1 Generalidades 0%
Asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos.
Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cuando Los productos y servicios de
proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios
productos y servicios de la organización;
Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cuando los productos y servicios son
proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en
nombre de la organización
Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cuando un proceso, o una parte de un proceso,
es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión
de la organización
Determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento
del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose
en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de
acuerdo con los requisitos
conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier
acción necesario que surja de las evaluaciones.
8.4.2 Tipo y alcance del control 0%
Asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la
organización de entregar productos y servicios conformes de manera
coherente a sus clientes.
Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen
dentro del control de su SGC
Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las salidas resultantes
Tener en consideración el impacto potencial de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de
cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables
Considerar la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo
Determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse
de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente
cumplen los requisitos
8.4.3 Información para los proveedores externos
0%
Asegurarse de la educación de los requisitos antes de su comunicación al
proveedor externo
Comunicar a los proveedores externos sus requisitos para Los procesos,
productos y servicios a proporcionar
La aprobación de Productos y servicios
La aprobación de Métodos, procesos y equipos
La aprobación de la liberación de productos y servicios
La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas
Las interacciones del proveedor externo con la organización
El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar
por parte de la organización
Las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente,
pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
8.5 producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
0%
La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas
La disponibilidad de información documentada que defina las características
de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a
desempeñar
La disponibilidad de información documentada que defina los resultados a
alcanzar
La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición
adecuados
La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los
procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y
servicios
El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los
procesos
La designación de personas competentes incluyendo cualquier calificación
requerida
La validación y re validación periódica de la capacidad para alcanzar los
resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del
servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante
actividades de seguimiento o medición posteriores
La implementación de acciones para prevenir los errores humanos
La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.
8.5.2 Identificación y trazabilidad
0%
Utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea
necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
Identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.
Controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un
requisito, y debe conservar la información necesaria para permitir la
trazabilidad.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
0%
Cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos
mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la
misma.
Identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de
los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación
dentro de los productos y servicios.
Informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información
documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservación 0%
La organización debe preservar las salidas durante la producción y
prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la
conformidad con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0%
Cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios.
Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se
requieren, la organización debe considerar los requisitos legales y
reglamentarios
Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se
requieren, la organización debe considerar las consecuencias potenciales no
deseabas asociadas a sus productos y servicios
Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se
requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente
Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se
requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente
8.5.6 Controles de los cambios 0%
Revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del
servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la
conformidad con los requisitos.
Conservar información documentada que describa los resultados de la
revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier
acción necesaria que surja de la revisión.
8.6 Liberación de los productos y servicios
0%
Implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para
verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
No debe llevarse a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente
las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera
por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable por el cliente.
Conservar la información documentada sobre la liberación de los productos
y servicios
Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación
Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
8.7 Control de las salidas no conformes
8.7.1 La organización debe 0%
Asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.
Tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y
servicios.
Tratar las salidas no conformes a través de corrección
Tratar las salidas no conformes a través de Separación, contención,
devolución o suspensión de provisión de productos y servicios
Tratar las salidas no conformes a través de información al cliente
Tratar las salidas no conformes a través de Obtención de autorización para
su aceptación bajo concesión
Verificar la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no
conformes.
8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que
0%
Describa la no conformidad
Describa las acciones tomadas
Describa todas las concesiones obtenidas
Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no
conformidad.
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades la organización debe
0%
Qué necesita seguimiento y medición
Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios
para asegurar resultados válidos
Llevar a cabo el seguimiento y la medición
Analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
Evaluar el desempeño y la eficacia del SGC.
Conservar información documentada apropiada como evidencia de los
resultados.
9.1.2 Satisfacción del cliente
0%
Realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que
se cumplen sus necesidades y expectativas.
Determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta
información.
9.1.3 Análisis y evaluación
0%
Analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el
seguimiento y la medición.
La conformidad de los productos y servicios
El grado de satisfacción del cliente
El desempeño y la eficacia del SGC
Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz
La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades
El desempeño de los proveedores externos
La necesidad de mejoras en el SGC
9.2 Auditoría interna
9.2.1 La organización debe 0%
Llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar
información acerca de si el SGC
Es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema
de gestión de la calidad
Es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional
Se implementa y mantiene eficazmente
9.2.2 La organización debe: 0%
Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en
consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que
afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas.
Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría
Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría
Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección
pertinente
Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin
demora injustificada
Conservar información documentada como evidencia de la implementación
del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades 0%
La alta dirección debe revisar el SGC de la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continuas con la dirección estratégica de la organización
9.3.2 La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo
incluyendo consideraciones sobre 0%
Incluidas las tendencias relativas a los resultados de seguimiento y medición
Incluidas las tendencias relativas a los resultados de las auditorías
Incluidas las tendencias relativas a el desempeño de los proveedores
externos
La adecuación de los recursos
La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades (Véase 6.1)
Las oportunidades de mejora
9.3.3 Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las
decisiones y acciones relacionadas con 0%
Oportunidades de mejora
Necesidad de cambio en el SGC
Necesidades de recursos
Conservar la información documentada como evidencia de los resultados de
las revisiones por la dirección
10 Mejora
10.1 Generalidades, la organización debe 0%
Determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar
cualquier acción para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la
satisfacción del cliente.
Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como
considerar las necesidades y expectativas futuras
Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados
Mejorar el desempeño y la eficacia del SGC
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera
originada por quejas, la organización debe: 0%
Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable Tomar acciones
para controlarla y corregirla
Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable Hacer frente a
las consecuencias
Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en otra parte La revisión y
el análisis de la no conformidad
Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en otra parte La
determinación de las causas de la no conformidad
Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en otra parte La
determinación de si existen no conformidad similares, que potencialmente
puedan ocurrir
Implementar cualquier acción necesaria
Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada
Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados
durante la planificación
Si fuera necesario, hacer cambios al SGC
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas
10.2.2 La organización debe conservar información documentada como
evidencia de 0%
La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente
Los resultados de cualquier acción correctiva
10.3 Mejora continua
0%
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del SGC
Considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua
EMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015
punto normativo, responsa con total honestidad marcando con una X si cumple totalmente o
uede agregar un comentario para justificar su evaluación. En las demás hojas de calculo se
isual y los análisis por numeral de la norma.
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% No aplica Observacion
25% 50% 75% 100% No aplica Observacion
25% 50% 75% 100% No aplica Observacion
25% 50% 75% 100% No aplica Observacion
25% 50% 75% 100% No aplica Observacion
25% 50% 75% 100% No aplica Observacion
25% 50% 75% 100% No aplica Observacion
25% 50% 75% 100% No aplica Observacion
25% 50% 75% 100% No aplica Observacion
25% 50% 75% 100% No aplica Observacion
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
25% 50% 75% 100% N/A Observaciones
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES
4.1 0 0 0 0 0 0 0
4.2 0 0 0 0 0 0 0
4.3 0 0 0 0 0 0 0
4.4 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
5. LIDERAZGO
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES
5.1 0 0 0 0 0 0 0
5.2 0 0 0 0 0 0 0
5.3 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
6. PLANIFICACIÓN
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES
6.1 0 0 0 0 0 0 0
6.2 0 0 0 0 0 0 0
6.3 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
7. SOPORTE
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES
7.1 0 0 0 0 0 0 0
7.2 0 0 0 0 0 0 0
7.3 0 0 0 0 0 0 0
7.4 0 0 0 0 0 0 0
7.5 0 0 0 0 0 0 0
7.5.2 0 0 0 0 0 0 0
7.5.3 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
8. OPERACIÓN
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES
8.1 0 0 0 0 0 0 0
8.2 0 0 0 0 0 0 0
8.3 0 0 0 0 0 0 0
8.4 0 0 0 0 0 0 0
8.5 0 0 0 0 0 0 0
8.6 0 0 0 0 0 0 0
8.7 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES
9.1 0 0 0 0 0 0 0
9.2 0 0 0 0 0 0 0
9.3 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
10. MEJORA
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES
10.1 0 0 0 0 0 0 0
10.2 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
TOTAL IMPLEMENTACIÓN SGC
SGC 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
>>>>>> 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
% IMPLEMENTACIÓN POR CLÁUSULA
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN #DIV/0!
5. LIDERAZGO #DIV/0!
6. PLANIFICACIÓN #DIV/0!
7. SOPORTE #DIV/0!
8. OPERACIÓN #DIV/0!
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO #DIV/0!
10. MEJORA #DIV/0!
% IMPLEMENTACIÓN POR CLÁUSULA
1200.00%
1000.00%
800.00%
600.00%
400.00%
200.00%
0.00%
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 8. OPERACIÓN 10. MEJORA
%IMPLEMENTACIÓN SGC
PORCENTAJE OBTENIDO #DIV/0!
MINIMO NORMA 100%
BRECHA #DIV/0!
1000.00%
900.00%
1000.00%
900.00%
800.00%
700.00%
BRECHA
600.00% PORCENTAJE OBTENIDO
500.00%
400.00%
300.00%
200.00%
100.00%
0.00%
ÁUSULA
CLÁUSULAS
8. OPERACIÓN 10. MEJORA
BRECHA
PORCENTAJE OBTENIDO
ANÁLISIS DE INFORMACIÓ
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A
4.1 0 0 0 0 0 0
4.2 0 0 0 0 0 0
4.3 0 0 0 0 0 0
4.4 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
TOTALES
0
0
0
0 4.1
0 4.2
4.3
4.4
4.1
4.2
4.3
4.4
ANÁLISIS DE INFORM
5. LIDERAZGO
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A
5.1 0 0 0 0 0 0
5.2 0 0 0 0 0 0
5.3 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
TOTALES
0
0
0
0
5.1
5.2
5.3
ANÁLISIS DE INFORM
6. PLANIFICACION
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A
6.1 0 0 0 0 0 0
6.2 0 0 0 0 0 0
6.3 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
TOTALES
0
0
0
0
6.1
6.2
6.3
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
7.SOPORTE
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A
7.1 0 0 0 0 0 0
7.2 0 0 0 0 0 0
7.3 0 0 0 0 0 0
7.4 0 0 0 0 0 0
7.5 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
ÁLISIS DE INFORMACIÓN
TOTALES
0
0
0 7.1
0 7.2
0 7.3
0 7.4
7.5
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
8. OPERACIÓN
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A
8.1 0 0 0 0 0 0
8.2 0 0 0 0 0 0
8.3 0 0 0 0 0 0
8.4 0 0 0 0 0 0
8.5 0 0 0 0 0 0
8.6 0 0 0 0 0 0
8.7 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
ÁLISIS DE INFORMACIÓN
TOTALES
0
0
0 8.1
0 8.2
8.3
0
8.4
0 8.5
0 8.6
0 8.7
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A
9.1 0 0 0 0 0 0
9.2 0 0 0 0 0 0
9.3 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
ÁLISIS DE INFORMACIÓN
TOTALES
0
0
0
0
9.1
9.2
9.3
ANÁLISIS DE INFORM
10. MEJORA
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A
10.1 0 0 0 0 0 0
10.2 0 0 0 0 0 0
10.3 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
#DIV/0!
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
TOTALES
0
0
0
0
10.1
10.2
10.3