Informe Residente Modificaciones
Informe Residente Modificaciones
2016
Avance financiero de obra programado1 (%) acumulado
45.00 %
Set. 2016
1
A la fecha de presentación del presente Informe
II.- ANTECEDENTES
El cuadro a continuación señala los antecedentes más relevantes del proyecto, partiendo
de su declaración de viabilidad hasta su situación actual, el cual se resume a continuación:
En el Marco de la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública se tipifica dos tipos de
modificaciones que el PIP puede tener durante la fase de inversión, para el presente
proyecto, se describe a continuación:
Modificación Modificación no
Sustancial Sustancial
X
SANEAMIENTO-
UNIDAD
BASICA DE
SANEAMIENTO
PUERTA DE CALAMINA
Deductivo de
3 CON MARCO DE MADERA 108 40 09/08/2016 110 43 09/08/2016
actividades
PARA CASETA
PUERTA METALICA DE
4 Partidas Nuevas PLAÑCHA ESTRIADA Y 108 40 09/08/2016 110 43 09/08/2016
LISO
Deductivo de
FLETE UBS
actividades
FLETE TERRESTRE EN
5 Partidas Nuevas 126 72 24/08/2016 127 73 24/08/2016
UBS
En los siguientes Ítems se presenta una información técnica y detallada con el fin de presentar,
sustentar y justificar la variación propuesta. Se describe los siguientes detalles.
3.1.1. DEDUCTIVOS
Se tiene los siguientes deductivos:
o
Los diseños son sencillos y el listado de materiales se encuentran
disponibles a nivel nacional.
o Existe familiaridad con este sistema y las condiciones de
operación y mantenimiento son fáciles y económicas.
- Anotaciones debidamente sustentadas en cuaderno de obra: Asiento N° 108.
OBRAS PROVICIONALES
CAMPAMENTO
Und 0.00 1.00 1.00 No se modifica la meta
PROVISIONAL DE OBRA
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
SEGURIDAD, HIGIENE
OCUPACIONAL Y
Glb 0.00 1.00 1.00 No se modifica la meta
MITIGACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES
El meta de movilización y
MOVILIZACION Y desmovilización de equipos,
DESMOVILIZACION DE Est 0.00 1.00 0.00 respecto al expediente técnico se
EQUIPOS reduce por que los equipos son
puestos en obra.
COMPONENTE 1: SISTEMA
DE AGUA POTABLE
SECTOR 1 JUCHILAYA
CAPTACION MEJORADA DE
Se modifica este presupuesto por
LADERA 0.54 - 0.74 L/SEG - Und 1.00 1.00 1.07
incremento de medidor de caudal
PAJCHA
No incrementa longitud, a
consecuencia de la reubicación
LINEA DE CONDUCCION Ml 1.00 21.61 150.00
del reservorio por la falta de
disponibilidad de terreno.
RESERVORIO
Und 1.00 1.00 1.00 No se modifica esta meta
PROYECTADO V=15 M3
Se reduce por no estar acorde con
CAJA PARA DOSIFICADOR % 1.00 1.00 0.00 la tecnología actual para este tipo
de obra.
TRABAJOS PRELIMINARES
Ml 0.00 3,515.46 3,515.46 No se modifica esta meta
Y TUBERIAS
Se reducirá la construcción de 02
CRP 7, por estar la diferencia de
CAMARA ROMPE PRESION Und 0.00 2.00 0.00
desnivel dentro lo permisible para
esta clase de tubería.
SECTOR 2 QUELAYA
CAPTACION MEJORADA DE
Se modifica este presupuesto por
LADERA 0 - 0.53 L/SEG - Und 1.00 1.00 1.07
incremento de medidor de caudal
QUISHUARANI PERCCA 1
CAPTACION MEJORADA DE
Se modifica este presupuesto por
LADERA 0 - 0.53 L/SEG - Und 0.00 1.00 1.07
incremento de medidor de caudal
QUISHUARANI PERCCA 2
LINEA DE CONDUCCION Ml 1.00 51.85 51.85 No se modifica esta meta
RESERVORIO APOYADO
PROYECTADO RP-01 (V=
10.00 M3)
RESERVORIO APOYADO
PROYECTADO RP-01 (V= Und 1.00 1.00 1.00 No se modifica esta meta
10.00 M3)
REDES DE
DISTRIBUCION
Se incrementara mayores
TRABAJOS PRELIMINARES, metrados en redes de distribución,
MOVIMIENTO DE TIERRA Y Ml 0.00 2,154.58 2,741.25 por la existencia de
TUBERIAS incompatibilidad con plano de
replanteo.
Se reducirá la construcción de 02
CRP 7, por estar la diferencia de
CAMARA ROMPE PRESION Und 0.00 2.00 0.00
desnivel dentro lo permisible para
esta clase de tubería.
UNIDAD BASICA DE
SANEAMIENTO CON
BIODIGESTOR P/LOTES
DOMESTICOS Y/O INST.
ESTATALES
COSTO COMPONENTE
UND. 1 1 1 No se modifica esta meta
SOCIAL
COSTO EXPEDIENTE
UND. 1 1 1 No se modifica esta meta
TECNICO
COMPONENTE 1:
SISTEMA DE AGUA 558,340.00 517,793.42 14,368.55 16,523.60 64,398.78 584,347.26
POTABLE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE - SECTOR 338,777.00 305,420.14 7,640.08 7,852.35 19,886.91 325,519.32
JUCHILAYA
Se deduce por la
no existencia en la
SIFON INVERTIDO 0.00 911.62 911.62 0.00 0.00 0.00
zona para este tipo
de estructura
Se proyecta la
construcción de
CRUCE AEREO DE cruce aéreo, por
0.00 0.00 0.00 5,023.32 0.00 5,023.32
TUBERIA existir terrenos de
profundidad
pronunciado.
Se incrementara
como mayores
metrados un monto
de S/ 6,272.32 por
CONEXIONES
48,228.00 42,338.16 0.00 0.00 6,272.32 48,610.48 existir error en
DOMICILIARIAS
cantidad de
conexiones
considerados en
expediente técnico.
SISTEMA DE AGUA
POTABLE - SECTOR 219,563.00 212,373.28 6,728.46 8,671.25 44,511.88 258,827.94
QUELAYA
CAPTACION
MEJORADA DE Por recomendación
LADERA 0 - 0.53 del ANA se
22,475.00 9,381.00 0.00 699.93 0.00 10,080.93
L/SEG - incrementa medidor
QUISHUARANI de caudal
PERCCA 1
CAPTACION
MEJORADA DE Por recomendación
LADERA 0 - 0.53 del ANA se
9,381.00 0.00 699.93 0.00 10,080.93
L/SEG - incrementa medidor
QUISHUARANI de caudal
PERCCA 2
LINEA DE No se modificara
3,523.00 5,814.74 0.00 0.00 0.00 5,814.74
CONDUCCION este presupuesto
RESERVORIO
APOYADO
PROYECTADO RP-
01 (V= 10.00 M3)
RESERVORIO
APOYADO No se modificará
26,424.00 18,020.07 0.00 0.00 0.00 18,020.07
PROYECTADO RP- este presupuesto
01 (V= 10.00 M3)
El sistema de
cloración respecto
del expediente
CAJA PARA técnico se deducirá
770.00 515.08 515.08 0.00 0.00 0.00
DOSIFICADOR un monto de S/
515.08, por ser de
tipo no adecuado
para esta época.
CASETA DE No se modificara
8,269.00 3,544.72 0.00 0.00 0.00 3,544.72
VALVULAS este presupuesto
CERCO No se modificara
0.00 5,265.51 0.00 0.00 0.00 5,265.51
PERIMETRICO este presupuesto
La caseta de
hipoclorador se
incrementa como
partida nueva por
un monto de S/
CASETA DE
0.00 0.00 0.00 2,129.10 0.00 2,129.10 2,129.10, variación
HIPOCLORADOR
por el cambio a un
sistema de
cloración más
efectivo y
automático.
LINEA DE No se modificara
2,718.00 8,893.13 0.00 0.00 0.00 8,893.13
ADUCCIÓN este presupuesto
REDES DE
128,412.00
DISTRIBUCION
Se incrementara
por mayores
TRABAJOS
metrados S/
PRELIMINARES,
0.00 109,265.52 0.00 0.00 29,716.48 138,982.01 29,716.48, a
MOVIMIENTO DE
consecuencia de re
TIERRA Y TUBERIAS
empadronamiento
de usuarios.
Se deducirá un
monto de S/
6,213.36 por la NO
CAMARA ROMPE construcción de
0.00 6,213.38 6,213.38 0.00 0.00 0.00
PRESION CRP 7, estando el
desnivel de terreno
dentro del
parámetro de
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
presiones.
Se incrementara
como partidas
nuevas un monto
de S/ 1,849.07 por
VALVULAS Y
0.00 17,417.36 0.00 1,849.07 0.00 19,266.43 incremento de 02
ACCESORIOS
válvulas de aire
para un mejor
funcionamiento del
sistema.
Se incrementara
como mayores
metrados un monto
PRUEBAS 0.00 1,507.93 0.00 0.00 375.47 1,883.40 de S/ 375.47 por
existir mayor
longitud en redes
de distribución
Se incrementa por
mayores metrados
SIFON
0.00 688.99 0.00 0.00 1,875.28 2,564.27 S/ 1,875.28,
INVERTIDO
ocasionado por
mayor longitud.
Se proyecta la
construcción de 02
CRUCE AEREO DE cruce aéreo, por
0.00 0.00 0.00 3,293.22 0.00 3,293.22
TUBERIA existir terrenos de
profundidad
pronunciado.
Se incrementara
como mayores
metrados un monto
CONEXIONES
26,972.00 16,464.84 0.00 0.00 12,544.64 29,009.48 de S/ 12,544.64
DOMICILIARIAS
por existir error en
cantidad de
conexiones.
UNIDAD BASICA
DE SANEAMIENTO
CON BIODIGESTOR
1,151,789.00 814,387.01 55,346.69 0.00 0.00 759,040.32
P/LOTES
DOMESTICOS Y/O
INST. ESTATALES
Se reduce Nro de
usuarios, de
CASETA DE acuerdo al último
0.00 490,010.14 33,301.66 0.00 0.00 456,708.48
LADRILLO padrón validado por
un monto de S/
33,301.66.
Se reduce Nro de
usuarios, de
TANQUE
acuerdo al último
BIODIGESTOR 0.00 235,139.73 15,980.37 0.00 0.00 219,159.36
Padrón validado
AUTOLIMPIABLE
por un monto de S/
15,980.37.
Se deducirá un
monto de S/
6,064.66 por la
reducción de
ZANJA DE
0.00 89,237.14 6,064.66 0.00 0.00 83,172.48 número de usuarios
INFILTRACION
por que no habitan
según validacion
final de
beneficiarios..
UNIDAD BASICA DE
SANEAMIENTO CON
No se modificara
BIODIGESTOR 0.00 54,349.85 0.00 0.00 0.00 54,349.85
este presupuesto
P/INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
COMPONENTE
SOCIAL 3: GESTION 33,068.00
DE LOS SERVICIOS
FORTALECIMIENTO No se modificó este
33,068.00 0.00
Y CAPACITACION presupuesto
COMPONENTE 4:
EDUCACION 51,086.00
SANITARIA
EDUCACION No se modificara
51,086.00 0.00
SANITARIA este presupuesto
COSTOS
INDIRECTOS (
(Gastos Generales,
1,829,384.00 1,503,424.06 124,157.22 33,523.60 90,576.78 1,503,367.23
Gastos Ambientales,
Gastos de
Supervisión, Costos
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
de Expediente
Técnico)
GASTOS No presenta
211,703.49 211,703.49
GENERALES modificación.
GASTOS No presenta
14,406.00 35,241.41 35,241.41
AMBIENTALES modificación
COSTO
No presenta
COMPONENTE 126,440.36 126,440.36
modificación
SOCIAL
GASTOS DE No presenta
132,573.00 39,935.00 39,935.00
SUPERVISION modificación
COSTO
No presenta
EXPEDIENTE 48,379.00 55,939.65 55,939.65
modificación
TECNICO
El costo total del
presupuesto
respecto del
TOTAL 2,024,742.00 1,972,683.97 1,972,627.14
expediente técnico
se reducirá un
monto de S/ 58.84
En los siguientes Items se describen y sustentan las modificaciones a mayor detalle en cuanto al
presupuesto de las principales metas/partidas del expediente propuesto respecto al último expediente
aprobado y al PIP viable.
Línea de conducción, el costo del expediente propuesto aumenta respecto al costo presentado en
el expediente aprobado, debido principalmente a la adquisición de mayor cantidad de tuberías que
ahora es de 200 ML y su dimensionamiento es de 2.5’’ por lo tanto su precio es mayor.
En el costo de inversión del expediente aprobado respecto al costo presentado en el PIP viable, se
presenta un incremento considerable. Debido a la actualización de los precios de la tubería, al
adquirir mayor cantidad de tubería para la conducción que ahora es de 200 ML y su
dimensionamiento es de 2.5’’ y a la incorporación de subpartidas como son ….
Construcción de UBS, el costo del expediente propuesto disminuye respecto al costo presentado
en el expediente técnico aprobado, debido a la actualización del padrón de beneficiarios realizada
y sustentada por el Área Social, el cual muestra una disminución de cantidad de xx UBS a instalar
como consecuencia de la adecuada asignación de UBS por vivienda.
En el costo de inversión del expediente técnico aprobado respecto al costo presentado en el PIP
viable, se presenta un incremento/reducción, debido a la actualización de los precios de los
insumos, al adquirir mayor cantidad de tubería para la conducción de aguas residuales, se
dimensiona adecuadamente los pozos de percolación, además se adquiere mayor cantidad de
accesorios que no fueron considerados en el estudio aprobado.
IV .- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. El presente informe de modificación de metas y/o metrados ha sido elaborada por el
Residente de Obra siendo remitida la Supervisión para su evaluación y conformidad.
5.2. El proyecto requiere una modificación de metas y/o metrados de S/ 56.84 soles, que
establece como nuevo monto presupuestal S/ 1, 503,367.22.
5.3. La presente de modificación ejecutada/no ejecutada de metas y/o metrados tiene
impacto solo en costo directo y gastos generales (de ser el caso).
V.- ANEXOS:
INDICE DE ANEXOS