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Factura de Venta Consorcio Pre Escolar 2016

La factura resume la venta de varios productos alimenticios a un consorcio preescolar por un total de $47,715,327. Los productos incluyen arvejas, maracuyá, espaguetti, lentejas, avena molida, leche en polvo y en bolsa, sal, pechugas de pollo, leche en bolsa y caja, huevos, harina de 7 granos, higado, piña, carne molida, bofe, arroz, aceite y harina de maíz.

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  • certificación,
  • entidad contratista,
  • cliente,
  • productos alimenticios,
  • total a pagar,
  • descripción de productos,
  • modalidad de servicio,
  • entidad territorial,
  • amortización,
  • número de raciones
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Factura de Venta Consorcio Pre Escolar 2016

La factura resume la venta de varios productos alimenticios a un consorcio preescolar por un total de $47,715,327. Los productos incluyen arvejas, maracuyá, espaguetti, lentejas, avena molida, leche en polvo y en bolsa, sal, pechugas de pollo, leche en bolsa y caja, huevos, harina de 7 granos, higado, piña, carne molida, bofe, arroz, aceite y harina de maíz.

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COMERCIALIZADORA LA NUEVA ESPERANZA S.A.

S FV 5088
AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIA # 30-31
Nit 900.570.831-3
CLIENTE CONSORCIO PRE ESCOLAR 2016
Res. Di n 187620006 3087 de 2016.09.27 dela fact. 5001 a 10000
NIT 901.078.568-5 FACTURA DE VENTA
DIRECCION CIUDAD TELEFONO
C.0 TERNERA 2 BG D12 CARTAGENA

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMINETO VENDEDOR FORMA DE PAGO


23-nov-16 8-dic-16 CREDITO

Descripcion Cantidad U Medida Valor unitario IVA Total


ARVERJAS 450,00 Und. 4.350 19% 1.957.500
MARACUYA 460,00 KI 2.700 19% 1.242.000
ESPAGUETTI LA NIEVE x 5009r. Pc x 24 380,00 Und. 1,150 19% 437.000
LENTEJA LA CASA DEL GRANO 500 GR 580,00 Und. 3.150 0% 1.827.000
AVENA MOLIDA SARVEL *200gr 780,00 Und. 1,250 5% 975.000
LECHE CANTAR() BOLSA X 500 GRS 120,00 Und. 12.416 0% 1.489.920
SAL
100,00 Pac 2.200 0%
PECHUGAS 220.000
80,00 KI 40.000 0% 3.200.000
L ,NE 90,00 KI 25.000 0%
LECHE CANTARO X 4009r. Cj x.30 unid 2.250.000
670,00 Und. 9.200 0% 6.164.000
HUEVO CARTON 7.204,00 Und. 301 0% 2.168.404
HARINA 7 GRANOS DISPLAY X 70GR CAJAX12 400,00 Und. 3.500 5% 1.400.000
HIGADO 600,00 KI 13.000 0% 7.800.000
PIA 1.010,00 Und. 1.800 0% 1.818.000
CARNE MOLIDA 130,00 K/ 38.000 0% 4.940.000
BOFE 164,00 KI 15.000 0% .: 460.000
ARROZ CASA DEL GRANO 500 GR X PACA 25 700,00 Und. 1.890 0% 1.323.000
ACEITE OLEOSABOR 500 C CAJAX24 400,00 Und. 2.800 19% 1.120,000
HARINA CANDOR 500 GR PC*24 UDS 642,00 Und. 980 5% 629,160
LECHE CANTARO X 10009r. Cj x 12 unid 40,00 Und. 19.800 0% 792.000
FRIJOL ROJO CASA DEL GRANO 500 GRS PACA 302,00 Und. 3.200 0% 966.400

Valor en letras SUBTOTAL 45.179.384


DESCUENTO O
Duentas habilitadas para consignar: Bancolombia 78656305545 IVA 2.535.943
Sanco de Bogota cta cte 504 y 7 0:,o Banco de Occidente cta cte 836 000 885
iilor
ar
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RETEFUENTE o
RETEIVA 0
ser.. O
7Irma responsable
, Oto
r Recibido por (k).
Ion er5S TOTAL FACTURA 47.715.327
1G
COMERCIALIZADORA LA NUEVA ESPERANZA
,NIT900570831 3
Factura de venta
No FV-005001
Al PEDRO DE HEREDIA SEC ALUBIA 30 31Tel.: 6686891

INFORMACION DEL CLIENTE II. FECHA TOTAL


CONSORCIO PRO ESCOLARES 2016 12/09/2016 [Link],00
900996210-9
VEND
CENTRO INDUSTRIAL TERNERA 2 BODEGA D 12

6610877 FECHA VENCIMIENTO E CIA


CARTAGENA COLOMBIA
12/10/2016
0001G9 oEScRIPEION CANTIDAD , .
R (MiI. DCTO, VALOR TD,.,..
2004 FRIJOL BLANCO 6.840KILOS $5.100,00 $34.884.000,00
1007 FRIJOLES CABEZA NEGRA 6,843,48 KILOS $5.100,00 $34.901.748,00
1006 FRIJOLES ROJOS 6.850 KILOS $6.300,00 $43.155.000,00
2000 LECHE EN POLVO 55.500 KILOS $14.950,00 $829,725.000,00
2003 LENTEJAS 6.999,90 KILOS $3.800,00 $26.599.963,69
2001 SAL ' 2.200 PACAS $6.800,00 $14.960.000,00
1001 HUEVOS 100,000 UND $210,00 $21.000.000,00
1004 PECHUGA 40.000,01 KILOS $7.000.00 $280.000 070,00
10,a) CARNE 25.000 KILOS $11 000,00 $275.000.000,00
1003 CARNE MOLIDA 38.000 KILOS $10.000,00 $380.000.000,00
2002 ARROZ 70.000 KILOS $3.600,00 $252.000.000,00
1002 BOFE 15.000 KILOS $9.000,00 $135.000.000,00

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE ONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
CON SECENTAY NUEVE CENTAVOS,

iiilasev :anon
de facaracion 18762000613087, pedida -2710912018, Habilitada desde la N 5001 Hasta la N 10000. con vigencia de dos aos a parlr de le
laico,

ty
0.620-9 on [Link]

1:;USTC
SUDAMIRI

0 6 LICT 2015
COMERCIALIZADORA LA NUEVA ESPERANZA Factura de venta
NIT 900570831-3
3 FV-005002
`,'P EDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIA 30 31Te1z 6686891

INFORMACIO/ DEL CLIENTE FECHA TOTAL


CONSORCIO PRO ESCOLARES 2016 13/08/2016 $[Link],00
900996210-9
t'
VENID oon
CENTRO INDUSTRIAL .TERNERA 2 BODEGA D 12

6610877 ECHA VENCIMIENTO ERENCIA


CARTAGENA ,V.13 COLOMBIA 12/09/2016

CODIGO DESCIIIPCION CAN ticak 1)


. VALOR UNIT VALOR AL
2004 FRIJOL BLANCO 61. . 6. 840 KILOS $5.100,00 $34.8134.000,00
1007 FRIJOLES CABEZA NEGRA 6.843,5 KILOS $5.100,00 $34,901.850,00
1006 FRIJOLES ROJOS V 6.850 KILOS $6.300,00 $43.155.000,00
2000 LECHE EN POLVO 55.500 KILOS $14.950,00 $829.725.000,00
2003
LENTEJAS 7.000 KILOS $3.800,00 $26.600.000,00
2091 SAL 2.200 PACAS $6.800,00 $14.960.000,00
1001 HUEVOS 100.000 UND $210,00 $21.000.000,00
0.,1 PECHUGA 40.000 KILOS $7.000,00 $280,000.000,00
1030 CARNE 25.000 KILOS $11.000,00 $275.000.000,00
'.003 CARNE MOLIDA 38.000 KILOS $10.000,00 $380.000.000,00
20E2 ARROZ 70.000 KILOS $3.600,00 $252.000.000,00
032 BOFE 15,000 KILOS $9.000,00 $135.000.000,00

:FORMA D AGO 'IDENTIFICACION VALOR


CxC 4 1 Vence: 12109/2016 $[Link],00

tos MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL. OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

7, Expedida el-2710912016. Habilitada desde la N000 asta la N' 10000. can vlgencla de dos anos e partir de la

Net i3dA317-45
15 111 09/

tol,..
..1 Ef 1
SUD

0 S 11CT 7016

Nombre, __
111 A
CONSORCIO PRO ESCOLARES 2016
NIT. 900.996.210-9

CONSORCIADO: COOPERATIVA DE SUMINISTROS DE AUMENTOS DE COLOMBIA NIT: 800.185.713-9 porcentaje de participacin 50%

CONSORCIADO: FUNDACIN IMPACTO SOCIAL NIT: 900.509.986-8 porcenbale de partidpacin 50%

ACTIVIDAD ECONOMICA 4631


CENTRO INDUSTRIAL TERNERA 2 BODEGA 012
REGIMEN COMN
TEL 6610877
FACTURA OE VENTA
No 0004

RESOLUCIN DIAN N 62000613791 de127 de Septiembre dE 2010 del nt


CARTAGENA 01 dlc- 5 VENCIMIENTO 01 6
CLIENTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT.. 690.480.184-4
DIR CENTRO DIAGONAL 30 8 30-78 PI A7A DE LA ADUANA
TEL 6517200-6501092 FORMA DE PAGO CONTADO
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
429.998 COMPLEMENTOS INDUSTRIALIZADOS 1.766 $ 759.376.468
279.466 DESAYUNOS PREPARADOS EN SITIO $ 1.378 385.104.148
864.331 ALMUERZOS PREPARADOS $ 2.417 $ [Link]
32.084 COMPLEMENTOS INDUSTRIALIZADOS JORNADA UNICA 1.766 $ 56.660,344
.1.009 ALMUERZOS PREPARADOS JORNADA UNICA $ 2 417 $ 147.458.753
Por concepto de prestacin del servicio de
alimentacin escolar a los nios, nias,
adolescentes y jvenes focalizados, registrados
en el sistema de matrcula SIMAT, como
estudiantes oficiales en la ciudad de Cartagena
de indias, acorde a los lineamientos tcnicos
administrativos y estndares del programa de
alimentacin escolar RAE. Mes de Noviembre
de 2016.

SON:TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS


OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. TOTAL $ 1437.687340,00

AMORTIZACIN ANTICIPO
TOTAL
SON: MILTRESCIENTOS VEINTI UN MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA MIL AMORTIZACIN
DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS Mfite. ANTICIPO $ 1.321.490125,90

SON: DOS MIL CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MIcte.
TOTAL A PAGAR [Link],60

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JUR' DICOS Y


LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (CODIGO DE GOMERO ART. 774)
DECLARO QUE RECIBIEL LOS) PRODUCTO [SI RELACIONA O EN EL SIGUIENTE DOCUMENTO EN
EPS CANTIDADES REGISTRADAS ?CONDICIONES OPTIMAS ARA 513 COMERCLAUZACIONY/0 CONSUMO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE ELEBORADO POR

I
MJeIR Pr3nt 54905.535.959.4 LEL L 571516479803
w
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O
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No. de restaurantes escoto

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Modalidad No. de raciones I
Municipio CARTAGENA Complemento Industnaltzados

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CONSORCIO PRO ESCOLARES 2016

o. o:
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2
2.
Entidad contratista Desayunos preparados en sitio
Personelle jurdica No. Almuerzo preparados

2
o
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Cr

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NIT, Almuerzo preparados JORNADA UNICA

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Complemento Industrializados JORNADAUNICA

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Nombres y apellidos del Tesorero

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Forma y No. de cdula
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t.t'M & kVA "laarylientigijE"
01/12/2V

b.
r.
901.94121M C. INDUSTRIAL TERNERA11,.IODEGA 012, CAR TAGENA.
661C8771
Nombre pa Representante Legal Miman, de klentlficacin ISlone Contacto 1 Telfono Contacto
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33140 9S2. 31649130291
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