Modelo de Perfil Tecnico
Modelo de Perfil Tecnico
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE Y LOCALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.3. MARCO DE REFERENCIA
III. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS(UP) EN LOS QUE
INTENVENDRA EL PIP.
3.1.2.1. DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS
3.1.3. ANLISIS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.4. DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
IV. FORMULACION
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
4.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA Y SU PROYECCION
4.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA
4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA
4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1. ASPECTOS TCNICOS:
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.4.1. COSTOS DE INVERSION
4.4.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4.4.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS.
V.
V. EVALUACION
5.1. EVALUACION SOCIAL
5.1.1. BENEFICOS SOCIALES
5.1.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
5.1.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
5.2. EVALUACION PRIVADA
5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.4. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
5.5. GESTION DEL PROYECTO
5.5.1. FASE DE EJECUCIN
5.5.2. FASE DE POST INVERSIN
5.5.3. FINANCIAMIENTO
5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
6.2. RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE Y LOCALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. Unidad Formuladora
TABLA N 1: Unidad Formuladora
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad distrital de Chetilla
Nombre
Persona responsable de la unidad Ing. Nils Roy Cceres Arroyo
formuladora
Responsable de formular el PIP Ing. Wilfredo Portal Idrugo
CONTEXTO NACIONAL
CONTEXTO SECTORIAL
CONTEXTO REGIONAL
CONTEXTO LOCAL
c. Base legal
MODULO III
IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA
b) REA DE INFLUENCIA:
b.2. Accesibilidad
La zona de intervencin del proyecto est ubicada en el Centro poblado Llullapuquio
y casero el Tubo respectivamente, a la cual se llega por medio de una trocha
carrozable en regular estado.
c) CARACTERSTICAS FSICAS:
c.1. CLIMA:
c.2. EDUCACIN
c.4. POBREZA:
c.5. DESNUTRICIN:
c.6. SALUD
d) SERVICIOS BASICOS
d.2. Desage
e) ASPECTOS ECONMICOS
e.1. Agricultura
e.2. Pecuaria
Podemos apreciar en el grfico N 3.2, que el camino vecinal se ubica en la zona rural,
adems no se encuentra ubicado en zonas de amortiguamiento o reas naturales
protegidas.
Peligro de Huaycos
Como se puede apresar en el mapa el distrito de Chetilla presenta peligro frente a
los huaycos.
MAPA N 1: Huaycos
b) Poblacin afectada
a.1) Infraestructura
a) OFERTA OPTIMIZADA:
Optimizacin de Infraestructura:
Para la identificacin del Problema Central as como de sus causas y efectos, se parti
tanto del Diagnstico de la Situacin Actual, as como del Anlisis de Involucrados
desarrollados y presentados anteriormente y se define como:
Causas Directas:
a.
b. .
Causas Indirectas:
Los efectos del problema central se presentan en la poblacin afectada. As, los
indicadores educativos constituyen evidencias de los efectos directos e indirectos.
Los principales efectos son los siguientes:
Efecto directo 1:
Los principales efectos directos e indirectos del problema central se detallan en base a sus
indicadores principales en el siguiente esquema tabular:
EFECTO FINAL
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
CAUSA
CAUSA INDIRECTA INDIRECTA
CAUSA CAUSA
INDIRECTA INDIRECTA
Problema Central
Objetivo Central
Para lograr este objetivo, se encuentra con los siguientes medios fundamentales:
3.3.2. Anlisis de medios
Del planteamiento del objetivo central y de los medios que permitirn lograrlo, se tiene
el siguiente anlisis de medios:
Medios:
Medio Directo 1:
Medio Indirecto 1.1:
Medio Directo 2:
Medio Indirecto 2.1:
Fines directos
Fin Directo 1:
Fines indirectos
Fin indirecto 1:
FIN LTIMO
MEDIO DIRECTO
MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO
MEDIO INDIRECTO
MEDIO
MEDIO INDIRECTO INDIRECTO MEDIO
INDIRECTO
Acciones
Accin 1.1:
Accin 1.2:
Accin 2.1:
Accin 1.1
Accin 2.1:
Accin 1.2:
ALTERNAT ALTERNAT
IVA 01 IVA 02
Fuente: Elaboracin propia
Alternativa N 01:
Accin
1.1
Accin
2.1
b) Mobiliario, Equipamiento
Alternativa N 02:
Accin
2.1
b) Mobiliario, Equipamiento
MODULO IV
FORMULACION
IV. FORMULACION
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
4.1.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte establecido para el proyecto, se establece en 10 aos, perodo
establecido por la Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI) y segn la cual
se espera que el proyecto generar los beneficios esperados en el rea de influencia.
Para el cumplimiento del ciclo del proyecto se considera los siguientes perodos de
tiempo:
Horizonte o perodo de evaluacin : 10 aos
Duracin de la fase de ejecucin : 08 meses
Operacin y mantenimiento : 10 aos
Inversin
ACTIVIDADES
(meses)
I- FASE DE INVERSIN 11 meses
Formulacin del expediente tcnico 02 mes
Licitacin para la obra 01 mes
Construccin de ambientes pedaggicos y complementarios
08 Meses
Adquisicin de mobiliario y equipos
II. FASE DE POST INVERSIN 10 aos
Operacin y mantenimiento 10 aos
Fuente: Elaboracin Propia
Por su parte, la vida til de un proyecto es el nmero de aos durante el cual ste es
capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podra
fcilmente asociarse con el perodo de post inversin antes definido. Slo en el caso en
que la capacidad del proyecto para generar beneficios se encuentre vinculada con
aquella de sus activos fsicos, se considerar como vida til del proyecto a la que
corresponda a los activos fsicos de mayor costo de inversin. Se tendra que determinar
la vida til como el perodo durante el cual se espera que el proyecto mantenga los
beneficios netos alcanzados.
La vida til y la fase de post-inversin pueden ser diferentes. Una de las principales
razones para ello son los recursos econmicos de los que el proyecto podra disponer.
As, si slo se pueden asegurar dichos recursos para un perodo inferior a la vida til del
proyecto, ser necesario trabajar con una fase de post-inversin menor a ella.
Exposicin: relacionada con decisiones y prcticas que ubican a una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica en
las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque
expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro.
Fragilidad: se refiere al nivel o grado de resistencia y/o proteccin frente al impacto de
un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad
social. En la prctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales,
tecnologa utilizada, entre otros
Resiliencia: est asociada al nivel o grado de asimilacin y/o recuperacin que pueda
tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o
actividad econmica, despus de la ocurrencia de un peligro-amenaza. Tanto la
poblacin estudiantil como la plana docente de la I. E, est preparada para
desenvolverse ante la presencia de eventos ssmicos, antes, durante y despus de su
ocurrencia, habiendo realizado simulacros peridicamente
Distrito
4005 1852 2153 405 191 214 3600 1661 1939
CHETILLA
Menores de 1
100 58 42 12 9 3 88 49 39
ao
De 1 a 4 aos 369 180 189 43 19 24 326 161 165
De 5 a 9 aos 502 250 252 40 16 24 462 234 228
De 10 a 14
636 330 306 67 40 27 569 290 279
aos
De 15 a 19
380 175 205 35 22 13 345 153 192
aos
De 20 a 24
308 124 184 15 6 9 293 118 175
aos
De 25 a 29
267 112 155 24 10 14 243 102 141
aos
De 30 a 34
248 106 142 32 11 21 216 95 121
aos
De 35 a 39
211 101 110 28 12 16 183 89 94
aos
De 40 a 44
189 83 106 26 13 13 163 70 93
aos
De 45 a 49
186 78 108 21 9 12 165 69 96
aos
De 50 a 54
162 70 92 19 8 11 143 62 81
aos
De 55 a 59
115 51 64 8 4 4 107 47 60
aos
De 60 a 64
92 45 47 12 5 7 80 40 40
aos
De 65 y ms
240 89 151 23 7 16 217 82 135
aos
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
En la poblacin de referencia del proyecto para el 2007 contaba con una poblacin de
3600 habitantes
CAJAMARCA 0.54%
PROYECCION DE POBLACION DEL DISTRITO
CHETILLA
AO POBLACION
2007 4.005
base 2015 4.159
0 2016 4.181
1 2017 4.181
2 2018 4.204
3 2019 4.227
4 2020 4.249
5 2021 4.272
6 2022 4.295
7 2023 4.319
8 2024 4.365
9 2025 4.365
10 2026 4.389
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
4.2.1.2. DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIN
a) Demanda efectiva sin proyecto
b) Demanda efectiva con proyecto.
4.3.1.1. Localizacin
4.3.1.2. Tamao
El tamao del proyecto se define a partir de la brecha oferta demanda. Para calcular el
tamao encuentra la brecha de recursos aplicando los estndares que se encuentran en el
Anexo SNIP09.
4.3.1.3. La tecnologa:
4.3.1.4. El momento:
El inicio de la ejecucin debe ser el apropiado, se ha considerado la ejecucin del
proyecto, que se har en el ao cero, y como tiempo de ejecucin se prev un plazo de
08 meses calendarios, se recomienda el inicio de los trabajos en el periodo de los
meses de abril octubre, como el proyecto est ubicado en la zona sierra y en los
meses del periodo propuesto no se tiene lluvias en la zona.
a) Requerimientos de infraestructura.
Alternativa N 01
Accin
1.1
Accin
2.1
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.4.1. COSTOS DE INVERSION
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y
actividades, a fin de que ste sea ejecutado en una etapa, segn el presupuesto que
asigne el Gobierno central; a continuacin se muestran los costos privados para ambas
alternativas.
Sobre la base de los requerimientos estimados y los costos unitarios calcula el costo de
cada actividad, accin y componente. Con los costos de cada accin se tendr un
agregado por componente y el total de costo de inversin de cada alternativa, a precios
de mercado. Ten en cuenta, en cada una de las acciones, las medidas de reduccin de
riesgos. Sus costos forman parte del costo de inversin.
En los costos de inversin inciden los siguientes factores segn cada componente:
La Modalidad de ejecucin del proyecto ser por Contrata.
La disponibilidad de insumos, mano de obra calificada y otros tendr que
proveerse de acuerdo a los cronogramas de avance proyectados en el Expediente
tcnico.
Las tablas siguientes muestran el valor actual de los costos incrementales de cada
alternativa en evaluacin, a precios privados.
TABLA N 26: Flujo de costos incrementales a precios privados de alternativa 01
Dada la dificultad del mtodo antes planteado, se propone el uso de la metodologa costo-
efectividad como una alternativa apropiada, identificando los beneficios a travs de la
determinacin de la produccin del proyecto en trminos no monetarios; es decir, los
resultados esperados del mismo en funcin de sus objetivos originales, los cuales, en
general, corresponden con las lneas de accin presentadas en el mdulo de
identificacin del proyecto, pues como se vio, stas equivalen a los posibles
componentes del mismo.
Factores de correccin
Para el clculo de los factores de correccin se ha tenido en cuenta solamente el
impuesto general a las ventas IGV establecido en 18%, y el impuesto a la renta en
10%, considerando que todos los bienes son de origen nacional (no transables), las
frmulas a emplear sern las siguientes:
1
Fcorreccin ( BN )
Bienes nacionales :
1 Im p. Indirectos = 0.847
1
Fcorreccin ( MO )
Mano de obra calificada:
1 Im p. Indirectos = 0.909
De acuerdo al SNIP los factores de correccin para el caso de obras por contrata es
0.847 para todos los rubros de evaluacin para el caso de este proyecto es una obra
por contrata por lo que el factor de correccin es 0.847
Construccin de infraestructura
Equipamiento
En el criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor Ratio
C/E, es decir el de menor costo por beneficiario atendido. En este caso la
Alternativa 1, resulta la mejor opcin ya que presenta un Ratio menor de C/E.
SELECCIN DE ALTERNATIVA
La mejor alternativa, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social es la
Alternativa 1, que presenta un menor ratio costo efectividad C/E1= respecto a la
Alternativa 2, C/E2=
5.3.2. Arreglos Institucionales para la Ejecucin del PIP y Operacin del Servicio
Etapa de Construccin:
5.5.3. FINANCIAMIENTO
5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
La Matriz de marco lgico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada, la
misma que tienen como objetivos o logros los siguientes:
Fin: Que constituye el objetivo superior al que se quiere contribuir con la ejecucin del
proyecto, en este caso el fin es:
mmmmmm
mmmmmmm.
Componentes: Por definicin constituyen las macro actividades que deben alcanzarse
que una vez terminadas permitan lograr el propsito;, se han identificado como
componentes los siguientes:
TABLA N 41: Matriz de marco lgico de la Alternativa seleccionada
MODULO VI
CONCLUCIONES Y
RECOMENDACIONES
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Como conclusiones del estudio de pre inversin formulada, se consideran las siguientes:
El problema identificado es mm mmm .
La evaluacin econmica, se ha desarrollado utilizando el mtodo de
Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto
econmico, sino social.
La alternativa seleccionada es la primera denominada
La priorizacin de las alternativas evaluadas se ha efectuado teniendo en cuenta lo
siguiente:
Los costos de la Alternativa 1 son: inversin S/., a precios privados y S/. , a
precios sociales; VACT de S/. a precios privados y S/. a precios sociales; y un
ratio Costo/Efectividad de S/. a precios privados y S/. a precios sociales. Para la
alternativa 01
Del Anlisis de Sensibilidad realizado, se indica que las variaciones de costos que
podran presentarse en sus principales variables, no afectara la ejecucin del
proyecto.
Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto no originarn efectos
negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes
actividades econmico-sociales de la poblacin beneficiada.
La viabilidad del presente proyecto se sustenta en los siguientes aspectos:
Viabilidad Tcnica
La tecnologa de construccin y equipamiento de la alternativa considerada en el
proyecto es de amplio acceso. No se requiere de tecnologa especial ni de transferencia
tecnolgica extranjera.
El Diseo Arquitectnico propuesto ser moderno y funcional cuya construccin se
ejecutar de acuerdo a lo normado por el RNE respecto a la sismo-resistencia, as como
de habitabilidad y confort (Normas tcnicas para el diseo de locales de Educacin
Bsica Regular: Primariasecundaria 2009, y complementarias).
Viabilidad Ambiental
Por la ubicacin, magnitud y tipo de obra a ejecutarse por el proyecto no implicar en
ninguna de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin embargo
durante la construccin se deben tomar las previsiones para controlar los ruidos y el
polvo producto de las actividades inherentes.
Viabilidad Sociocultural
El proyecto es socialmente deseable y culturalmente factible, lo cual ha sido expresado
en reuniones de trabajo y en el taller de involucrados
Viabilidad Institucional
La Gerencia de Infraestructura es el rgano tcnico del proyecto y propuesta como
Unidad Ejecutora.
6.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer uso del plan de mitigacin de impactos ambientales.
Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la alternativa 01, por ser la ms
viable para su ejecucin.
Luego de viabilizado el presente estudio, se debera proseguir con la posterior fase del
proyecto que es la de elaborar el expediente tcnico que permitir determinar los
metrados, presupuestos, especificaciones tcnicas, insumos, equipos y mano de obra y
posteriormente su ejecucin a nivel de inversin; todo esto enmarcado dentro de la Ley
27293 Ley de Inversin Pblica y sus modificatorias, y la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado D. L. 1017, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N 184-2008-EF y normas complementarias.
Habindose cumplido con el contenido mnimo del estudio de pre inversin de acuerdo
al Anexo SNIP 5, recomendar a la OPI que otorgue la Viabilidad; aprobando el estudio
de pre inversin respectiva, para que la Unidad prosiga con las siguientes fases del
Ciclo del Proyecto (ejecucin) de acuerdo a la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional
de Inversin Pblica y sus modificatorias. A travs de los rganos correspondientes,
cumplir con las etapas de elaboracin del Expediente Tcnico, Convocatoria y
Licitacin Pblica, adjudicacin de la Buena Pro y Ejecucin de la Obra de acuerdo a la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N 1017, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF.
Considerando el anlisis de sensibilidad, se sugiere cumplir el cronograma de
actividades con una gestin de proyectos eficiente, eficaz y efectivo durante la
ejecucin del mismo para prevenir los riesgos asociados al proyecto en las variaciones
de los costos de la inversin en la infraestructura educativa propuesta, y garantizar la
consistencia del objetivo del PIP; en el monto de inversin, localizacin geogrfica y
rea de influencia, alternativa de solucin, metas asociadas a la capacidad de produccin
del servicio, tecnologa de produccin; y plazo de ejecucin.
MODULO VII
ANEXOS
DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
PRESUPUESTO S10
ALTERNATIVA 01 Y 02
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS AMBAS
ALTERNATIVAS
INSUMOS AMBAS
ALTERNATIVAS
PLAN DE
IMPLEMENTACION
PLANOS









