Universidad Jos Carlos Maritegui
Ao de la Integracin Nacional y El Reconocimiento de Nuestra Diversidad
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OFICIO N 002-2012-FACJEP-UJCM
Moquegua, 12 de Julio del 2012
Seor
ING. MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente del Gobierno Regional Moquegua
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REF
Remito Informe de Evaluacin de la Estructura de Control Interno y Anlisis
de Ambiente de Control de la Entidad para su conocimiento y fines.
a) Plan de Estudios (SILABO) de la Facultad de Ciencias Jurdicas,
Empresariales y Pedaggicas de la Universidad Jos Carlos Maritegui de
Moquegua.
b) Ley N 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
c) Resolucin de Contralora
N 458-2008-CG, Aprueba Gua para la
implementacin del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado
d) Oficio N 001-2012-FACJEP-UJCM
------------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo y la vez remitirle el
informe (folios xx) de Evaluacin de la Estructura del Sistema de Control Interno y Anlisis de
Ambiente de Control de la Entidad ejecutado por los estudiantes del X ciclo de la Facultad de
Ciencias Jurdicas, Empresariales y Pedaggicas de la Universidad Jos Carlos Maritegui, al mes
de diciembre 2011, como una Actividad de Control Programado en el Plan de Estudios (SILABO)
de la Facultad de Ciencias Jurdicas, Empresariales y Pedaggicas de la Universidad Jos Carlos
Maritegui de Moquegua, con la aplicacin de los instrumentos de evaluacin; se determin dos
sub-reas crticas que presentan una mayor exposicin a los riesgos importantes, que afectaran
los objetivos, metas y en resultados de la entidad que actualmente usted dirige.
.
Las recomendaciones del informe de evaluacin que se ilustra en la pgina
28 es con la finalidad que su despacho a travs de las Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas,
deber concentrar esfuerzos de implantar el Sistema de Control Interno adecuado en las dos subreas crticas (Gerencia Regional de Desarrollo Econmico y Gerencia Regional de Desarrollo
Social) identificadas con mayor exposicin a los riesgos. Asimismo, aquellas sub reas que se
encuentran ms prximos al cero (0) en el cuadro de Jerarquizacin de reas Crticas de la
pagina 27 del informe; Su implementacin deber de realizar en concordancia con la Gua para la
Implementacin del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, aprobada mediante
la Resolucin de Contralora General N 458-2008-CG; como documento orientador para la
gestin pblica y control gubernamental.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos
de mi especial consideracin y estima.
Atentamente,
...
CPC EUGENIO BENITO AQUINTO MONTES
Director de Escuela Profesional de Contabilidad
UJCM-MOQUEGUA
DECANO
DIRECTOR DE CARRERA
LEFS/DOCENTE
C.c DELEGADO DE ESTUDIANTES
ARCHIVO
Calle Ayacucho 393 Moquegua Telfono: 461110 Campus Puente Camino a La Villa Av. 25 de Noviembre s/n
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