INSTITUTO TCNICO PROFESIONAL ITEP
DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y sus Controles IPERC
Integrantes:
Apomayta Daz, Juan Carlos.
Bonilla Pacheco, Giulia Steffani.
Huanca Cceres, Jorge Alexis.
Laura Coaquera, Diana Elizabeth.
Rejas aez, Marco Antonio.
INTRODUCCIN
Dentro de las diferentes formas sistemticas y ordenadas, para mitigar y
evitar los riesgos, la metodologa que se propone, conocida por sus siglas IPERC, es
una de las ms usadas por la industria, particularmente por la minera. Varios de sus
aspectos aplicativos, convocan a la participacin obligatoria de los trabajadores,
quienes ejercitan su derecho para identificar los peligros, evaluar los riesgos,
proponer y sugerir medidas de control.
La experiencia de los trabajadores, es un factor inherente para recomendar
controles efectivos y asumir su grado de solidaridad, con el resto de miembros de la
cuadrilla o grupo.
Por otro lado, es una prueba al ejercicio del liderazgo de los supervisores, que
debe ser tangible y equitativo, para asignar las responsabilidades en las
circunstancias de ejecutar las tareas, especialmente cuando estos son trabajos de alto
riesgo.
CAPTULO I
OBJETIVOS, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
1.1.
Objetivos:
Utilizar herramientas para identificar peligros a los que estn
expuestos los trabajadores en sus reas de trabajo.
Conocer la Terminologa del IPERC
Entender la matriz del IPER.
Conocer los principios para realizar evaluaciones sistemticas de
riesgos.
Tomar medidas de control, jerarqua de controles, efectivas para
eliminar o minimizar el riesgo en el rea de trabajo.
1.2.
Alcance:
Toda la organizacin.
1.3.
Responsabilidades:
El Coordinador del Programa es responsable por velar que este
procedimiento se cumpla.
Es responsabilidad de cada Jefe de rea, el evaluar los riesgos que
puedan afectar a los trabajadores, contratistas o cualquier otra persona
que ingrese a sus instalaciones.
CAPTULO II
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, se basar en las
disposiciones legales vigentes, en las normativas internas de la empresa relacionadas
con Seguridad y Salud Ocupacional en el historial de prdidas y en el anlisis de las
causas potenciales de incidentes.
2.1. Terminologa:
Peligro: Condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra
naturaleza, que causa o podra causar sucesos negativos en el lugar de
trabajo.
Identificacin de Peligros: Proceso que permite identificar la
existencia de un peligro.
Evaluacin de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los
riesgos y decidir si un riesgo es o no tolerable.
Riesgo: Combinacin entre probabilidad y consecuencia(s) de la
ocurrencia de un determinado evento peligroso.
Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad,
lesin, daos u otra prdida.
Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir
lesiones y/o daos.
Consecuencia: Resultado de un incidente en trminos de lesiones,
enfermedades profesionales o dao a la propiedad, se considerar
como el efecto ms probable que ocurra dado el incidente.
Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es
un factor fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta
por evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender
del tiempo de exposicin, de las capacidades y cualidades de la
persona expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo y de
la complejidad de la actividad, entre otras variables.
Medidas de Control: Medidas o barreras duras tales como:
protecciones de mquinas y elementos de proteccin personal y
medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos de trabajo,
instructivos
de
trabajo,
inspecciones,
instruccin
laboral,
entrenamiento, etc.
Magnitud del Riesgo (MR): Estimacin cuantitativa del riesgo,
expresada por la combinacin de valores de la Probabilidad y
Consecuencia de ocurrencia de un evento.
Riesgo Crtico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de
control para eliminar o reducir de inmediato este nivel.
Proceso: Est formado por un conjunto de actividades relacionadas,
que tienen por objeto generar un producto, servicio o una parte de
estos. (Ejemplo: Limpieza de las oficinas)
Actividad: Conjunto de tareas, que junto a otras actividades
constituyen un proceso. (Ejemplo: Limpieza del escritorio)
Tarea: Es la mnima divisin del trabajo, que se puede alcanzar
manteniendo un fin en s mismo, es decir posee un propsito y un
resultado especifico. (Ej. Retirar los materiales, aplicar limpia muebles,
sacar brillo, reubicar materiales)
2.2.. Leyes y Decretos Relacionados:
BASE LEGAL
DETALLE
OBSERVACIN
INTERNACIONAL
OSHAS 18001
Sistemas de gestin de la Gestin de riesgos para reducir
seguridad y salud en el accidentes, cumplir con la legislacin
trabajo
y mejorar el rendimiento.
NACIONAL
Ley 29783
Ley de Seguridad y Salud Promover una cultura de prevencin
en el trabajo.
de riesgos laborales en el Pas.
Decreto Supremo N 005- Reglamento de la Ley Objetivo: promover una cultura de
2012-TR
29783
prevencin de riesgos laborales en el
pas,
sobre la base de la observancia del
deber de prevencin de los
empleadores, el rol de fiscalizacin
y control del Estado y la participacin
de
los
trabajadores
y
sus
organizaciones sindicales .
Ley 26842
Ley General de Salud
Acceso a prestaciones de salud y a
elegir el sistema previsional de su
preferencia.
Decreto Supremo N 025- Reglamento Nacional de Tiene como objetivo el regular
2008-MTC
Inspecciones
tcnicas el Sistema Nacional de Inspecciones
Vehiculares
Tcnicas Vehiculares.
Decreto Supremo N 001- Normas Tcnicas del Orientadas a precisar el contenido y
98-SA
Seguro Complementario condiciones de las coberturas y las
de Trabajo de Riesgo
normas mnimas de contratacin de
dicho seguro.
Decreto Ley 25977
Ley General de Pesca
Decreto Supremo N 0122001-PE
Reglamento de la ley
general de Pesca
Normar la actividad pesquera con el
fin de promover su desarrollo
sostenido,
como
fuente
de
alimentacin, empleo e ingresos y de
asegurar
el
aprovechamiento
responsable de los recursos
hidrobiolgicos
optimizando
los
beneficios econmicos, en armona
con la preservacin del medio
ambiente y la conservacin de la
biodiversidad.
2.3. Documentos Relacionados:
Procedimientos de Trabajo.
Registros de Inspecciones.
Informes de Investigacin de Accidentes/Incidentes.
Informes de Evaluacin de Ambientes de Trabajo (vigilancia
ambiental).
Hojas de Seguridad de Productos Qumicos, otros.
[Link] del Procedimiento:
2.4.1 IPERC y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Para el establecimiento del sistema de gestin de la seguridad y
salud en el trabajo, el empleador debe de seguir, una metodologa
desde el inicio, que le permita organizar a su organizacin,
estableciendo segn la normatividad vigente,
ORGANIZACIN
Est a cargo del empleador, quien asume la responsabilidad de la
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, liderazgo y
compromiso de stas actividades. Puede delegar las funciones al
personal, para que lo represente y asuma las funciones para
establecer el comit.
As tambin es el empleador, quien establece los requisitos y
competencias para cada puesto de
trabajo y adopta las
disposiciones para que todo trabajador de la organizacin, est
capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la
seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitacin y
entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren
y mantengan las competencias establecidas e implementar
registros y documentacin del sistema de gestin de la seguridad y
salud en el trabajo. El empleador conjuntamente, con los
representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores,
realizarn las investigaciones de los accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales
deben de ser comunicados a la autoridad indicando las medidas de
prevencin adoptadas.
Se establece un comit de seguridad, segn el tamao de la
organizacin, de acuerdo a la legislacin vigente que indica:
a) Empleador con ms de 20 empleados
Para empleadores con ms de 20 trabajadores, se establece el
comit de seguridad y salud en el trabajo (las funciones estn
definidas en el reglamento de la Ley Decreto Supremo N
005-2012-TR), en forma parietaria (representantes de la parte
trabajadora y la parte empleadora) y un observador
(sindicato ms representativo). Y elaboran su reglamento
interno de seguridad y salud en el trabajo
b) Empleador con menos de 20 empleados
Para empleadores con menos de 20 trabajadores, los
trabajadores nombran a un supervisor de seguridad y salud
en el trabajo.
PLANIFICACION Y APLICACIN DEL SISTEMA
DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
a) Elaboracin de lnea base:
Para el establecimiento del sistema de gestin de seguridad y
salud en el trabajo, se debe de realizar un diagnstico o
evaluacin inicial del estado de salud y seguridad en el
trabajo, tomando como base lo estipulado en la ley 29783 y
otros dispositivos legales pertinentes, para la planificacin y
aplicacin del sistema tendindolo como referencia para
medir la mejora continua del sistema.
EVALUACIN
a) Procedimiento de la Evaluacin
Comprende los procedimientos internos y externos a la
empresa, que permiten evaluar con regularidad los
resultados logrados en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
b) Investigacin de accidentes:
La investigacin de los accidentes, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la
seguridad y salud, permiten identificar los factores de riesgo
en una organizacin, las causas bsicas e inmediatas, para la
planificacin de la accin correctiva pertinente.
c) Auditorias del Sistema de gestin
Es el empleador quien debe de realizar las auditorias
peridicas a fin de garantizar y comprobar si el sistema de
gestin de la seguridad y salud en el trabajo, es adecuado y
eficaz, en la prevencin de riesgos laborales, seguridad y
salud de sus empleados. Esta auditora se debe de realizar
por auditores independientes a la organizacin, teniendo
participacin de los trabajadores y sus representantes.
MEJORA CONTINUA
a) Vigilancia del sistema de gestin de la Seguridad y Salud
en el trabajo
Se debe de realizar el seguimiento, vigilancia, auditoras y
los exmenes que realice la empresa deben permitir que se
identifiquen las causas de la disconformidad con las normas
pertinentes o las disposiciones de dicho sistema .
b) Disposiciones del mejoramiento
Las disposiciones deben de considerar, lo recomendado por
el comit de seguridad y salud en el trabajo, investigaciones
de los accidentes, los resultados, etc., que tengan relacin al
sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
c) Revisin del Procedimiento
Los procedimientos del sistema de seguridad y salud en el
trabajo, deben ser revisados peridicamente por el
empleador, a fin de obtener mayor eficiencia y eficacia, en el
control de los riesgos que estn asociados en el desarrollo
del trabajo.
INFRACCIONES
Son infracciones administrativas en la seguridad y salud en el
trabajo, todo aquel incumplimiento de las disposiciones legales
de carcter general aplicadas a todos los centros laborales, as
como a los sectores industria, construccin y energa y minas,
mediante la accin u omisin de las distintas disposiciones
contempladas.
2.4.2. POR QU ELABORAR UN IPER?
Para la evaluacin de riesgos, las mejores empresas en su clase emplean
algunos metodos que aseguren la identificacion de los peligros
potenciales presentes en el centro laboral para lo cual se hace uso de:
Enfoques formales para identificar peligros y evaluar riesgos.
Enfoques formales o consultores para evaluar riesgos en construccin
civil, minas, plantas, equipos,procesos nuevos, etc.
Asimismo, toda actividad cuenta con riesgos asociados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Cruzar la carretera
Conducir un vehculo
Esquiar en la nieve
Viajar en avin
Practicar deportes
Subir una escalera
Desconectar una lnea de transporte de substancia custica
Ingresar a un espacio confinado
Trabajar en minas subterrneas (socabones) y superficiales
2.4.3. REGLAS BSICAS PARA LA ELABORACIN DE UNA IPERC
Considerar riesgos del proceso y actividades.
Adecuado para la naturaleza del proceso.
Apropiado para un tiempo razonable.
Ser un proceso sistemtico de evaluacin.
Enfocar prcticas actuales.
Considerar actividades rutinarias y no rutinarias.
Considerar cambios en el ambiente de trabajo.
Considerar a trabajadores y grupos de riesgo.
Considerar lo que afecta al proceso.
IPERC debe ser estructurado, prctico debe alentar la participacin
2.4.4. Diagrama de Flujo (Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos):
[Link] de Peligros:
Esta etapa contempla la identificacin de peligros a partir de las siguientes
actividades:
Mapa de procesos.
Levantamiento de Peligros.
Investigacin de Accidentes/Incidentes.
Informes de Evaluacin de Ambientes de Trabajo.
Resultados de Inspecciones.
Nuevas actividades.
Programas de Capacitacin e Instruccin laboral.
Otros.
Se procede a realizar una identificacin de todos los Peligros en las distintas
reas y procesos de la empresa, los que debern ser registrados en la Matriz
de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Inventario de Riesgos
Crticos).
En primera instancia y para cada proceso de la organizacin de deben
identificar las actividades relacionadas.
Para cada Actividad se deben identificar las tareas que la componen (ver
definicin de tarea).
Para cada tarea se deben identificar los peligros presentes de acuerdo a la
tabla de categora de peligros.
El proceso de identificacin debe considerar los peligros sobre:
(P) Personas,
(E) Equipos,
(M) Materiales, y
(A) Ambiente de Trabajo,
[Link] para la Identificacin de Peligros:
Clasificacin de Peligros por categoras:
2.7. Evaluacin del Riesgo:
Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para determinar su
magnitud, en funcin de su PROBABILIDAD de ocurrencia por la(s)
CONSECUENCIA(S). La magnitud del Riesgo (MR) se determinara de
acuerdo a la siguiente relacin:
Los criterios para definir Probabilidad son:
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
VALOR
Posible que ocurra un Incidente con lesin y/o dao material leve (la
organizacin debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un
incidente de este tipo en un perodo de tiempo y fijarla como estndar).
Improbable de una enfermedad profesional
Probable que ocurra un incidente con lesin y/o dao material (la
BAJA
1
organizacin debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un
incidente de este tipo en un perodo de tiempo y fijarla como estndar).
Probabilidad media de adquirir una enfermedad profesional.
Muy Probable que ocurra un Incidente con Lesin y/o dao material
MEDIA
2
serio (la organizacin debe definir una cantidad de veces que puede
ocurrir un incidente de este tipo en un perodo de tiempo y fijarla como
estndar).
ALTA
Alta Probabilidad de adquirir una enfermedad profesional.
Los criterios para definir Consecuencias son:
CONSECUENCIAS
Incidentes sin lesiones (accidentes sin tiempo perdido).
Alteraciones a la salud reversibles (no se produce enfermedad
profesional)
Incidentes con lesiones y/o con dao material importante.
Enfermedad Profesional reversible.
VALOR
BAJA
1
MEDIA
2
Incidentes con lesin muy grave o mortal (Invalidez total / Muerte).
Enfermedad Profesional irreversible.
ALTA
3
Nivel de Significancia del Riesgo:
El nivel de significancia se debe registrar en la Matriz de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos.
Todos los Riesgos Crticos, se analizarn para definir las medidas para su control, lo
que deber ser registrado en la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos.
A lo menos una vez al ao o cada vez que ocurra un cambio relevante, se deber
realizar una nueva identificacin de Peligros / Evaluacin de riesgos.
2.8. Difusin, Utilizacin y/o Operatividad del Inventario de Riesgos:
Toda persona que realice actividades en la empresa, ya sea trabajador directo
o de una empresa de servicios / contratista, deber conocer los riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional relacionados con sus actividades o trabajos.
El inventario de riesgos debe ser utilizado en las siguientes condiciones:
En la planificacin de la capacitacin y entrenamiento de los trabajadores.
En la planificacin y ejecucin de Inspecciones y Observaciones de
terreno.
En la planificacin de los trabajos, al momento de asignar los recursos y
actividades.
En la confeccin de los procedimientos o instructivos (AST), al momento
de incluir las precauciones y controles asociados a los riesgos de las
actividades o tareas.
CAPTULO III
MATRIZ IPERC SGS DEL PER S.A.C.
SGS es el lder mundial en el sector de inspeccin, verificacin, pruebas y
certificacin por ventas totales. Operamos a nivel mundial bajo la marca SGS.
Nuestra red mundial incluye ms de 1.500 oficinas y laboratorios, con una plantilla
diversa de ms de 75.000 empleados trabajando en nuestros laboratorios y oficinas, y
operando en este mbito en ms de 120 pases.
Nuestros servicios bsicos pueden dividirse en tres categoras:
Inspeccin: nuestra cartera integral de servicios de inspeccin y verificacin,
como la comprobacin del estado y del peso de los productos comercializados
en los trasbordos, el control de cantidad y calidad, y el cumplimiento de todos
los requisitos reglamentarios relevantes en diferentes regiones y mercados.
Pruebas: nuestra red mundial de instalaciones de pruebas, donde trabaja un
personal formado y experto, le permite reducir riesgos, abreviar el tiempo de
acceso al mercado y probar la calidad, la seguridad y el rendimiento de sus
productos
segn
los
estndares
aplicables
de
salud,
seguridad
reglamentacin.
Certificacin: le permitimos demostrar que sus productos, procesos, sistemas
o servicios son conformes con estndares y reglamentos nacionales o
internacionales, o con estndares definidos por el cliente, a travs de la
certificacin
Dentro de las inspecciones que se realizan, estn las asociadas a las plantas de harina
y aceite de pescado, y de acuerdo a los procesos que se desarrollan dentro de ellas,
proponemos las siguientes matrices IPERC:
Matriz IPERC 1: Descripcin
rea
Operaciones
Proceso
Inspeccin en Chata
Sub rea
Control de Descarga
Responsable
Supervisor / Inspector
Matriz IPERC 2: Descripcin
rea
Operaciones
Proceso
Inspeccin en Tolva
Sub rea
Control de Descarga
Responsable
Supervisor / Inspector
Matriz IPERC 3: Descripcin
rea
Operaciones
Proceso
Control de Produccin
Sub rea
Control de Descarga
Responsable
Supervisor / Inspector
Evaluacin de riesgos
tem
Actividad
Peligro /
Aspecto
Detalle
Riesgo
Medidas de Control de Riesgos a
implementar.
Consecuencia
(P)
(C)
MR
(PxC)
Nivel de
significancia
Abordaje a
muelle/chalana/chata/
E.P y viceversa
Escalera
Escalera
inestable o en
mal estado
Cada desde un
nivel diferente
Dao a la persona
Aceptable
Abordaje a
muelle/chalana/chata/
E.P y viceversa
Estructura
y diseo de
bote /
chalana
Altura de la
proa del bote /
ascenso a proa /
borda irregular
/ superficie
irregular
Torcedura
Esguince
Aceptable
Abordaje a
muelle/chalana/chata/
E.P y viceversa
Estructura
y diseo
del muelle
El muelle no
cuenta con
puntos de apoyo
para el abordaje
a chalana
Cada desde un
nivel diferente
Muerte
Aceptable
Coordinaciones con el
cliente.
Conflictos
interperso
nales
Actitudes
hostiles frente a
nuestra
naturaleza
fiscalizadora
Conflictos
interpersonales
Tensin mental y
emocional
Aceptable
CSSMA DR 05
Instructivo de seguridad. OP I 04
DES.
Aplicacin del APR
Difusin de riesgos existentes en el
ambiente de trabajo.
Uso de los tres puntos de apoyo
(barandas, pasamanos, cabos)
Mantener ambas manos libres.
CSSMA DR 05
Instructivo de seguridad. OP I 04
DES.
Aplicacin del APR
Reportar
actos
y
condiciones
subestandar usando el D CSSMA
I 39 01
No abordar y desabordar la chalana
/ bote con prisa, evitar exceso de
confianza. Observar el desnivel que
existe al abordar y desabordar y la
distancia del salto. Estar seguro al
dar el paso o dar el salto.
CSSMA DR 05
Instructivo de seguridad. OP I 04
DES.
Aplicacin del APR
Reportar
actos
y
condiciones
subestandar usando el D CSSMA
I 39 01
Mantener siempre un punto de
apoyo mientras se aborda la chalana
(cabo colgante, baranda de la
escalera)
Solicitar el apoyo de un compaero
para abordar.
CSSMA DR 05
Capacitacin
en
conflictos
interpersonales.
Inspeccin de la E.P
(SISESAT, matrcula,
caja de luces,
elaboracin y entrega
de documentos, etc)
Partes
movibles /
rotativas
Maniobras de
cabos de acero
Exposicin a
Amputacin
Aceptable
Inspeccin de la E.P
(SISESAT, matrcula,
caja de luces,
elaboracin y entrega
de documentos, etc)
Condicin
climtica
adversa
Ocurrencia de
sismos,
terremotos
Inspeccin de la E.P
(SISESAT, matrcula,
caja de luces,
elaboracin y entrega
de documentos, etc)
Campo
elctrico /
magntico
Radiacin no
ionizante,
emitida por el
radar de la
embarcacin.
Alerta de
Tsunami
Dao a la persona
Moderado
Exposicin a
Daos a la salud
Matriz IPERC 1.
Aceptable
CSSMA DR 05
Instructivo de seguridad. OP I 04
DES.
Aplicacin del APR
Evitar embarcarse cuando existe
alerta roja.
Transitar
cuidadosamente
por
equipos mviles expuestos sin
proteccin.
Comunicar al encargado de planta
para establecer las guardas para las
maquinas.
Coordinacin constante con el
personal
de
la
E.P que se encuentran encargados de
la actividad.
CSSMA DR 05
Instructivo de seguridad en caso de
emergencia.
Aplicacin del APR
Adaptarse al plan de emergencia del
establecimiento en donde se est
realizando la inspeccin. Evacuar al
personal previa coordinacin con el
personal de la E.I.P.
CSSMA DR 05
Instructivo de seguridad. OP I 04
DES.
Aplicacin del APR
Verificar que el radar no se
encuentre encendido.
Evaluacin de riesgos
tem
Actividad
Desplazamiento del
inspector en planta
Peligro /
Aspecto
Particulado /
Polvo
Detalle
Riesgo
Medidas de Control de Riesgos a
implementar.
Consecuencia
(P)
Presencia de
holln en el
humo de la
planta.
(C)
MR
(PxC)
Nivel de
significancia
Exposicin a
Lesiones
oculares
Aceptable
Desplazamiento del
inspector en planta
Gases / vapores
/ niebla
Presencia de
gases y vapores
originados por
la produccin de
HP
Inhalacin
Intoxicacin.
Afeccin al
sistema
respiratorio.
Aceptable
Desplazamiento del
inspector en planta
Partes movibles
/ rotativas
Presencia de
equipos
rotativos
durante el
desplazamiento
del inspector en
planta (motores,
mallas
transportadoras,
etc.)
1
Atrapamiento
Muerte
Moderado
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Instructivo de Seguridad OP I 04
DES.
Retirarse de la zona.
Uso obligatorio de EPP (lentes de
seguridad).
Capacitacin en proteccin visual.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Instructivo de Seguridad OP I 04
DES.
Conocer y difundir los peligros
existentes en los ambientes de
trabajo.
Identificar y comunicar al encargado
de planta sobre las condiciones
inseguras.
Uso de EPPs adecuados para las
tareas a realizar. (respiradores)
Realizar monitoreo de los agentes
contaminantes para determinar si
nos encontramos por el lmite
tolerable.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR.
Instructivo de Seguridad OP I 04
DES.
Tener cuidado cuando se transite por
equipos mviles expuestos sin
proteccin.
Mantenerse
a
una
distancia
prudencial de los equipos mviles o
rotatorios.
No manipular ninguna clase de
equipos si no cuenta con la
capacitacin
necesaria
y
la
autorizacin de su jefe inmediato
superior.
Desplazamiento del
inspector en planta
Transporte
manual de peso.
Llevar mochilas
con excesivo
peso.
Esfuerzo
excesivo
Compromiso del
sistema musculo
esqueltico
Aceptable
Trayecto de Ascenso
/ descenso de tolva.
Ruido
Sistema de
transmisin de
la rastra
Exposicin a
Prdida de la
capacidad
auditiva
Aceptable
Trayecto de Ascenso
/ descenso de tolva.
Mangueras
Mangueras en el
pasadizo de las
escaleras de la
rastra.
Cada en el
mismo nivel.
Contusin
Aceptable
Inspeccin en tolva
de pesaje.
Inspeccin en tolva
de pesaje.
Electricidad
Vibracin
Presencia de
energa elctrica
(220 V y 440 V)
en la caseta de
pesaje. Recargar
equipos de
comunicacin.
Vibracin de la
tolva producto
de la descarga
de
embarcaciones.
Contacto con
Exposicin a
Electrocucin
Daos a la salud
Aceptable
Aceptable
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR.
Instructivo de Seguridad OP I 04
DES.
Evitar el sobrepeso en mochilas.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Instructivo de Seguridad OP I 04
DES.
Uso obligatorio de EPPs (uso de
protectores auditivos).
Capacitacin en proteccin auditiva.
Realizar monitoreo del nivel de
ruido existente para determinar si
nos encontramos por encima del
lmite tolerable.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Instructivo de Seguridad OP I 04
DES.
Conocer y difundir los peligros
existentes en los ambientes de
trabajo, cuidado al caminar por
zonas con mangueras.
Mantenerse alerta y concentrado en
la labor.
Comunicar al encargado del rea la
condicin insegura.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Instructivo de Seguridad OP I 04
DES.
Identificar los interruptores y
utilizarlos slo al recargar equipos
RPM. Evitar conectar equipos de
comunicacin en tomacorrientes
defectuosos.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Instructivo de Seguridad OP I 04
DES.
Conocer y difundir los peligros
existentes en los ambientes de
trabajo. Evaluar los niveles y
frecuencias de las vibraciones.
Desplazamiento del
inspector en planta.
Escalera sin
baranda / piso
con desnivel /
canaletas y
zanjas
Escaleras en
malas
condiciones,
canaletas sin
rejilla,
superficies
hmedas.
Cada desde un
nivel diferente
Contusin
Aceptable
10
11
Trayecto de Ascenso
/ descenso de tolva.
Coordinaciones con el
cliente
Infraestructura
Conflictos
interpersonales
El techo de los
tijerales de las
pozas de
almacenamiento
tienen poca
altura
El personal de
las plantas tiene
actitudes
hostiles frente a
nuestra
actividad
fiscalizadora de
nuestra
actividad.
Golpear /
golpearse contra
Contusin
Moderado
Conflictos
interpersonales
Tensin mental
y emocional
Matriz IPERC 2.
Aceptable
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Instructivo de Seguridad OP I 04
DES.
Evitar transitar por zonas hmedas o
resbalosas.
Uso de los tres puntos de apoyo al
transitar por escaleras o zonas
hmedas o resbalosas.
Cuidado al transitar por pisos
impregnado con aceites.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Instructivo de Seguridad OP I 04
DES.
Uso de EPPs (Casco de seguridad)
CSSMA DR 05
Capacitacin
en
interpersonales.
conflictos
Evaluacin de riesgos
tem
Actividad
Ingreso / salida y
traslado por la E.I.P. a
zona de ensaque
Ingreso / salida y
traslado por la E.I.P. a
zona de ensaque
Ingreso / salida y
traslado por la E.I.P. a
zona de ensaque
Permanencia en zona
de ensaque / oficinas
del E.I.P.
Peligro /
Aspecto
Material
Particulado
Ruido
Vehculos y
equipos
mviles
Material
Particulado
Detalle
Riesgo
Medidas de Control de Riesgos a
implementar.
Consecuencia
(P)
Partculas del
holln o finos de
HP,
provenientes del
proceso pueden
ingresar a los
ojos (por el
viento u otro
medio)
Sonido de
motores de
equipos del
proceso
(secadores,
planta de fuerza,
calderos, etc.)
Vehculos;
camionetas,
camiones,
cisternas, gras,
equipo pesado,
que transitan
por planta y
atraviesan vas
de trnsito
vehicular
Finos de HP con
antioxidante en
el ambiente.
(C)
MR
(PxC)
Nivel de
significancia
Exposicin a
Lesiones oculares
(cuerpo extrao,
traumatismo
ocular)
Aceptable
Exposicin a
Hipoacusia
inducida por
ruido
Aceptable
Atropello
Dao a la persona
Aceptable
Inhalacin
Neumoconiosis
Aceptable
Permanencia en zona
de ensaque / oficinas
del E.I.P.
Residuos
slidos no
peligrosos
Generacin de
residuos
durante el
turno: papeles,
botellas, etc.
Contaminacin
Contaminacin
del suelo
Aceptable
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Uso de lentes de seguridad (Lentes
claros y oscuros).
Si existe generacin anormal de
material particulado el inspector
debe retirarse de la zona hasta el
restablecimiento de las condiciones
de trabajo.
Monitoreos de partculas inhalables
y partculas respirables.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Uso
de
protectores
auditivos
(Tapones auditivos de espuma).
Capacitacin en proteccin auditiva.
Monitoreos de ruido.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Caminar a la defensiva, observando
siempre el trnsito de vehculos
motorizados.
Mantenerse a una distancia prudente
de
los
camiones,
camionetas,
cisternas.
Uso de ropa de alta visibilidad.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR.
CSSMA P 29 (Ropa de trabajo).
Uso de respirador para material
particulado.
Monitoreos de partculas inhalables
y partculas respirables.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
CSSMAP50 (Gestin de residuos).
Disponer residuos generados en
tachos clasificados en el E.I.P.
Permanencia en zona
de ensaque / oficinas
del E.I.P
Fenmenos
naturales.
Ocurrencia de
sismos,
terremotos
Derrumbe /
Inundacin
Dao a la persona
Moderado
Permanencia en zona
de ensaque / oficinas
del E.I.P
Permanencia en zona
de ensaque / oficinas
del E.I.P
Toma de datos en
zona de ensaque y
almacenamiento de
HP
Electricidad
Insectos
Condiciones
climticas
adversas
Tablero de
control, TDF,
Tomacorrientes
defectuosos.
Presencia de
insectos;
zancudos,
mosquitos.
Durante la toma
de datos fuera
de la sala de
ensaque se est
expuesto a los
rayos solares
Contacto con
Electrocucin
Aceptable
Picadura
Alergias
Aceptable
Exposicin a
Quemadura por
radiacin
Matriz IPERC 3.
Aceptable
CSSMA DR 05
Instructivo de seguridad en caso de
emergencia.
Aplicacin del APR
Conocer y difundir los peligros
existentes en los ambientes de
trabajo.
Dirigirse a una zona segura no
inundable.
Adaptarse al plan de emergencia del
establecimiento en donde se est
realizando la inspeccin. Evacuar al
personal previa coordinacin con el
personal de la E.I.P.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Alejarse de TDF, instalaciones
elctricas, respetar las seales de
advertencias de riesgo elctrico.
No
enchufar
cargadores
en
tomacorrientes defectuosos.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Proporcionar lociones repelentes a
los puntos de control que presentes
presencia de insectos (zancudos =,
mosquitos).
Comunicar a los representantes de
planta para que realicen la
desinfeccin de las reas.
CSSMA DR 05
Aplicacin del APR
Reporte SSMA (CSSMA I 39)
Uso de bloqueador solar.
FUENTE DE INFORMACIN
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