Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Direccin de Finanzas
Emisora 03169
51908041805
Referencia
Monto
02126553714
$274.00
MONTES NAVARRO MARCOS IVAN
212655371
$274.00
Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PA:
Servicio: 3547
Folio No.
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 14/02/2015
Si requiere factura, deber solicitarla en la Coordinacin de Finanzas del Centro Universitario donde realiz el
trmite en un plazo mximo de 1 da hbil posterior a la fecha de pago o directamente en la Direccin de
Finanzas en el Edificio Cultural y Administrativo ubicado en Av. Jurez 976 1er. Piso, anexando ficha de
depsito original o copia de transferencia bancaria, as como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinacin de Control Escolar de tu Centro o a la Secretara de tu
Escuela a solicitar te sea cancelada"
212655371
Estado de Cuenta
16/02/2015 [Link] PM
212655371 MONTES NAVARRO MARCOS IVAN
CARR PLESTUD
CUENTA X
COBRAR
URES
SEMS
BGC
2081
39185520
331010
PROYECTOS 15A
2015A
14/02/2015
$200.00
SEMS
BGC
2081
39189050
331010
MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 15A
2015A
14/02/2015
$38.00
SEMS
BGC
2081
39196106
331010
HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 15A
2015A
14/02/2015
$21.00
SEMS
BGC
2081
39192578
331010
APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA
2015A
14/02/2015
$10.00
SEMS
BGC
2081
39199287
331010
APORTACION VOLUNTARIA 15A
2015A
14/02/2015
$5.00
CAMPUS
CONCEPTO
CICLO DEL FECHA DE
MONTO
ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
Total Adeudos:
212655371 @siiau
16/02/2015 13:22
$274.00
Pg: 1