APROBADO POR: FECHA APROBACION: VERSION:
1.0
REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA
NOMBRE DE LA EMPRESA: REF INTERNA #: ESTANDAR: TITULO DEL ELEMENTO: 1.- DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD FECHA: NUMERAL: NCR #: CATEGORIA:
Categoras: M = No Conformidad Mayor m = No Conformidad menor
FIRMA AUDITADO:
FIRMA AUDITOR:
FIRMA GERENTE/ RESPONSABLE:
2. PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA:
FIRMA AUDITADO:
FECHA PROPUESTA PARA IMPLEMENTACION:
3. EVALUACION DE RESPUESTA ( una marca solamente)
Auditor Responsable: Fecha: A. Se requiere visita de verificacin: B. Se requiere verificacin de documentacin entregada o declaracin antes de su cierre C. Propuesta de Accin Correctiva es aceptable. ( Se debe verificar efectividad de la Accin correctiva en la prxima visita)
4. VERIFICACION: ACEPTADA: NO ACEPTADA (NUEVO NCR)
NUEVA CATEGORIA NCR: OBSERVACION: FECHA:
5: FIRMA DEL AUDITOR: