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Reporte de No Conformidades

Este documento es un reporte de no conformidad y solicitud de acción correctiva. Contiene secciones para describir la no conformidad, proponer mejoras al sistema, evaluar la respuesta dada, y verificar si la acción correctiva fue aceptada. El auditor, auditado, y gerente deben firmar en diferentes secciones.

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APROBADO POR: FECHA APROBACION: VERSION:

1.0

REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA


NOMBRE DE LA EMPRESA: REF INTERNA #: ESTANDAR: TITULO DEL ELEMENTO: 1.- DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD FECHA: NUMERAL: NCR #: CATEGORIA:

Categoras: M = No Conformidad Mayor m = No Conformidad menor

FIRMA AUDITADO:

FIRMA AUDITOR:

FIRMA GERENTE/ RESPONSABLE:

2. PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA:

FIRMA AUDITADO:

FECHA PROPUESTA PARA IMPLEMENTACION:

3. EVALUACION DE RESPUESTA ( una marca solamente)

Auditor Responsable: Fecha: A. Se requiere visita de verificacin: B. Se requiere verificacin de documentacin entregada o declaracin antes de su cierre C. Propuesta de Accin Correctiva es aceptable. ( Se debe verificar efectividad de la Accin correctiva en la prxima visita)
4. VERIFICACION: ACEPTADA: NO ACEPTADA (NUEVO NCR)

NUEVA CATEGORIA NCR: OBSERVACION: FECHA:

5: FIRMA DEL AUDITOR:

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